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会计交接时明细帐要划线吗
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 懵懂的高山 发表的提问:
单位的账上有暂估应付这个明细,上一个会计给交接的时候让我拿暂估冲成本,没明白是什么意思,这个什么也无发生的情况下会有暂估应付,有了之后又应该怎么处理
您好,就是这样处理的。
31楼
2022-12-19 16:32:37
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懵懂的高山:回复笑笑老师 给解释一下原理,最好可以用分录表述一下好理解。
2022-12-19 16:45:38
笑笑老师:回复懵懂的高山您好 一般纳税人购进的货物等已到达并验收入库,但尚未收到增值税扣税凭证并未付款的,应在月末按货物清单或相关合同协议上的价格暂估入账,不需要将增值税的进项税额暂估入账。下月初,用红字冲销原暂估入账金额,待取得相关增值税扣税凭证并经认证后,按应计入相关成本费用或资产的金额,借记“原材料”、“库存商品”、“固定资产”、“无形资产”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“应付账款”等科目。
2022-12-19 17:04:15
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 高高的朋友 发表的提问:
老师,请问物业财务会计交接具体交接明细都有什么?
1.交接前的准备工作。 (1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 (2)尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 (3)整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 (4)编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘、磁带等内容。 (5)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员等情况等向接替人员介绍清楚。 2.按照移交清册逐项移交 接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: (1)现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 (2)有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 (3)所有会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查明原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 (4)银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点;对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 (5)公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 (6)实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3.专人负责监交。 对监交的具体要求是: (1)一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 (2)会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 主管部门派人会同监交的情况: ①所属单位负责人不能监交。如因单位撤并而办理交接手续等; ②所属单位负责人不能尽快监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等; ③不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。 ④主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。 4.交接后的有关事项。 (1)会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 (2)接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 (3)移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
32楼
2022-12-19 16:44:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 刘新云 发表的提问:
5月份成立新公司外账这块直接有外账会计负责,现在老板说让我直接接手外账这块,去跟外账会计交接。具体交接明细?外账我是新手
具体的交接的每个月的税务申报资料,就是报税的增值税申报表、财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表及其他报表)、企业所得税年报表、企业所得税季度申报表、个税表、增值税附加税申报表、以及网上申报的网址、账号、密码等。还有开票软件方面的信息等 就是每月的凭证、总账、明细账,以及其他相关的事项,需要做交接清单,逐项进行申报处理。
33楼
2022-12-20 15:32:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Yoyo 发表的提问:
老师,我想问下,对于应收应付预付等往来科目,登记明细账和总账时,需要本月合计吗,还是就在最后一笔经济业务下划单红线?
你好,需要做本月合计的 ,然后在合计下面划线
34楼
2022-12-20 15:48:52
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可可老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
交了房产税和土地使用税,房地产公司要怎么会计分录,金蝶年底要怎么结帐和都要打印帐本,总帐和明细帐,明细帐全部要打印?
借:税金及附加 贷应交税金-房产税 (土地使用税) 借:应交税金 -房产税(土地使用税 ) 贷:银行存款。 年底账务处理完毕后本年利润结转到未分配利润正常结账到下一年,需要打印总账、明细账归档。明细账需要全部打印。
35楼
2022-12-20 16:15:31
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微信用户:回复可可老师 老师是不是跟每个月结帐一样,现在12月帐已经处理好了,是不是就点击期末结帐就结转下一年,就老师解答,谢谢!
2022-12-20 17:11:42
可可老师:回复微信用户是的,点期末结账就到下一年了。
2022-12-20 17:33:09
微信用户:回复可可老师 老师,再请教一下,土地使用税滞纳金会计分录怎么写,请老师解答一下,谢谢
2022-12-20 17:59:24
可可老师:回复微信用户借营业外支出贷银行存款
2022-12-20 18:13:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 嘭恰恰26 发表的提问:
老师,我想问问,公司前期是外账会计做的,现在接回来自己家做,但是是手工帐,有账本,外账会计交接时只给了凭证和明细账(表格),那前面的表格中的明细账我还要在用账本登记一遍吗?
你好,能补做上去最好,如果不能,你自己接下去做就好,。但是凭证要有,
36楼
2022-12-20 16:22:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 七秒的记忆 发表的提问:
请问使用会计软件,每个月的明细帐要不要打印一份?还是等年底一起打印?
年底打印就可以,打印一年的
37楼
2022-12-20 16:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 路客 发表的提问:
现金日记账交接时,之前的账下面划红线吗?
你好 一般是只要写好交接表,明确交接前后的相关责任;可以化红线处理
38楼
2022-12-21 15:22:24
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路客:回复meizi老师 划单红线还是双线?需要双方签名盖章吗
2022-12-21 15:51:25
meizi老师:回复路客你好 可以的 你谨慎点的话 可以这样
2022-12-21 16:14:37
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
会计让打明细帐给她,这个怎么打呢?是按科目打吗
你好,你登录财务系统,找到明细账,选择会计科目打印就可以了
39楼
2022-12-21 15:40:20
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
老师你好问一下会计交接时有好多作废的发票用一一写在交接明细单上吗
你好。交接可以写上的。写上号码是多少号-多少号。
40楼
2022-12-21 15:46:21
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王翠翠:回复言岩老师 我刚接这企业三个月,之前会计和我交接时就没交接这些作废的发票
2022-12-21 16:01:35
言岩老师:回复王翠翠你好。没有交接的话,你可以登记备注上。看开票时间也可以看出来是前任的会计。也没有关系的。
2022-12-21 16:24:28
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 念之曦 发表的提问:
明细账弄完,后面怎么划线呀
需要备注上“当月合计”及“本年累计”在本年累计后花双红线
41楼
2022-12-21 16:14:25
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念之曦:回复瑜老师 两个一起写吗?
2022-12-21 16:48:31
瑜老师:回复念之曦是的 两个都需要一起写
2022-12-21 17:12:36
念之曦:回复瑜老师 那总账呢
2022-12-21 17:32:35
瑜老师:回复念之曦你可以进金蝶系统看看总账的格式
2022-12-21 17:58:23
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 002 发表的提问:
老板收购了一家一般纳税人的公司,交接时要交接些什么呢?包括出纳和会计,外账交接明细
一.将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 二.整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。 三.整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 四.交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。 五.打印交接清单,一式三份。按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
42楼
2022-12-21 16:38:59
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002:回复方亮老师 主要是报税那块,需要哪些用户名和密码
2022-12-21 16:57:36
方亮老师:回复002用户名是纳税人识别号, 需要相关人员提供登陆密码的。还需要提供开票软件的登陆密码。
2022-12-21 17:10:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问:
从手工帐到电脑帐,原会计抄下来的明细帐有许多巳无从查证,该怎么处理
手工账需要存档的
43楼
2022-12-22 15:46:21
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冉冉 发表的提问:
老师,有会计软件是不是可以直接导出明细帐跟总帐?
你好,对,会计软件可以直接导出明细帐跟总帐
44楼
2022-12-22 16:11:38
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冉冉:回复紫藤老师 有具体流程吗?导出格式怎么样呢?谢谢老师
2022-12-22 16:37:25
紫藤老师:回复冉冉登录软件,-明细账查询-导出或打印
2022-12-22 17:03:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老师我想问一下 原材料和库存商品的明细账 需要划线吗
你好 需要备注上“当月合计”及“本年累计”在本年累计后划双红线
45楼
2022-12-22 16:38:59
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