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会计电算化错账的更正方法
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
上月做账时,会计科目用错了,下月更正时,需要先冲红上月会计凭证,然后做正确的会计凭证吗?还是可以直接做更正的会计分录?
你好,可以红冲然后做一笔正确的 也可以综合做一笔调整分录
91楼
2023-01-08 17:03:15
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杰希老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.09w
引用 @ 小丫子1111 发表的提问:
会计软件发现上月已经结账的记账凭证有错误的,应当采用________或者补充凭证法进行更正。
您好,采用红字更正法
92楼
2023-01-08 17:26:45
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小丫子1111:回复杰希老师 是红字凭证冲销法吗?
2023-01-08 17:45:30
杰希老师:回复小丫子1111您好,对的,两种不同叫法
2023-01-08 18:09:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ softbutbrave 发表的提问:
预计的负债变化是会计差错吗?还是会计估计变更
您好 预计的负债变化是会计估计变更
93楼
2023-01-08 17:38:18
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softbutbrave:回复bamboo老师 好的老师
2023-01-08 18:08:16
bamboo老师:回复softbutbrave嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-08 18:25:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 炙热的啤酒 发表的提问:
判断题:记账之前,发现记账凭证发生错误,应该用专门的错账更正法予以更正。 这道题我选的是正确,可是答案是错误,我不明白为什么错误
同学你好,记账前发现凭证错误,将错误的凭证不要了,重新做正确的就可以;因为还没有登记账本,所以不用错账更正的方法;
94楼
2023-01-08 17:57:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
会计凭证和账簿的科目都错了,会计凭证也用红字更正吗?
你好,可以做一笔综合调整分录,然后根据分录登记账簿 就是了
95楼
2023-01-08 18:26:59
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
会计差错更正的分类有没有
会计差错更正按是否追溯到差错发生的当期或尽可能的早期,分为追溯重述法和未来适用法.追溯重述法,是指在发现前期差错时,视同该项前期差错从未发生过,从而对财务报表相关项目进行更正的方法.未来适用法,是指不追溯而视同当期差错一样更正. 《会计政策、会计估计变更和会计差错更正》规定:企业应当采用追溯重述法更正重要的前期差错,但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外;确定前期差错影响数不切实可行的,可以从可追溯重述的最早期间开始调整留存收益的期初余额,财务报表其他相关项目的期初余额也应当一并调整,也可以采用未来适用法.追溯重述法与未来适用法相比,追溯重述法纠错针对性更强、更准确,但过程复杂,成本较大.
96楼
2023-01-09 15:03:15
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 十面埋伏 发表的提问:
16年的主营业务收入计算错误能不能更正怎么更正
怎么个错误法?
97楼
2023-01-09 15:12:37
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 凉凉凉 发表的提问:
老师您好!更正凭证错误比如负债类科目借方300更正为贷方时是直接记在贷方还是在借方红字?这两种更正方法,会导致余额表本期发生数不一样,以哪个为准?
你好 一般都是直接借方红字
98楼
2023-01-09 15:38:47
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凉凉凉:回复答疑苏老师 如果冲红借贷方都是红字的话,余额表本期发生额也是负数,可以吗?老师
2023-01-09 16:18:05
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 这样的是可以的
2023-01-09 16:43:38
凉凉凉:回复答疑苏老师 谢谢老师,2019.1-3月份是代理记账做账的,我现在拿回来了,应交税费这个科目他们是每个月都结转进销项到未交增值税的,现在有一个进项税额在借方没有结转,未交增值税是借方负数,我想调到转出未交增值税这个科目,怎么调整过来老师,现在应交税费是借方负数2000,进项借方65,未交增值税1035
2023-01-09 17:13:22
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 你把进项结转到转出未交增值税 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 进项税额
2023-01-09 17:42:23
凉凉凉:回复答疑苏老师 进项在借方不可以吗老师,年底再结转进项,现在未交增值税在借方负数,我想把它结转为0,怎么转?
2023-01-09 17:53:42
凉凉凉:回复答疑苏老师 未交增值税现在是借方1035
2023-01-09 18:17:32
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 为什么结转为0 是什么原因出现借方余额的
2023-01-09 18:46:57
凉凉凉:回复答疑苏老师 是进项税额结转到未交增值税借方的,
2023-01-09 19:06:49
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 一般进项税额多的话 就是结转到转出未交增值税 这样你直接放借方就可以了 不用结转
2023-01-09 19:25:35
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
以前年度差错更正,涉及到损益类科目的,所得税汇算清缴前和清缴后,不同的账务处理方法
清缴前 借以前年度损益调整 贷 再将以前年度损益调整转到未分配利润下 清缴后的,直接通过费用科目
99楼
2023-01-09 15:51:26
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 凉凉凉 发表的提问:
老师您好!更正凭证错误比如负债类科目借方300更正为贷方时是直接记在贷方还是在借方红字?这两种更正方法,会导致余额表本期发生数不一样,以哪个为准?
你好 直接原来方向负数就可以了
100楼
2023-01-09 16:08:59
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凉凉凉:回复答疑苏老师 老师,支付的房租,没有发票,我们也不想去代开发票,像这种无票支出要转到营业外支出吗?汇算清缴要调增吧?
2023-01-09 16:36:27
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 不需要转营业外支出 该记哪里就记哪里 汇算清缴调整就可以了
2023-01-09 16:53:38
凉凉凉:回复答疑苏老师 那就是先记入管理费用里面,再调整,2017.9月份买的电脑和打印机,找不到发票了,怎么办?老师,当时开的是专票
2023-01-09 17:10:44
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 可以拥 对方的记账联复印件和完税证明入账
2023-01-09 17:24:41
凉凉凉:回复答疑苏老师 我们也没有抵扣,是在京东网上买的,怎么办
2023-01-09 17:51:11
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 专票可以勾选抵扣的
2023-01-09 18:04:01
凉凉凉:回复答疑苏老师 老师,我找到了抵扣联,没有记账联,可以用抵扣联复印做账吗?
2023-01-09 18:30:12
答疑苏老师:回复凉凉凉你好 可以的 可以用抵扣联复印件做账
2023-01-09 18:45:05
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ double C 发表的提问:
中级会计电算化证和中级会计师证,是一样的吗?哪个含金量更高?
您好,不是一样的,明显的是中级会计师的含金量高
101楼
2023-01-10 15:19:03
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 明理的火 发表的提问:
会计电算化的课程怎么没有啊
实操练习课程在开发中,用友金碟需要安装可以找技术人员。
102楼
2023-01-10 15:40:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
审计需不需要学会计电算化
这个看学校课程安排
103楼
2023-01-10 16:08:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 温暖的朋友 发表的提问:
会计电算化的操作题在哪里练
www.acc5.com/-会计电算化
104楼
2023-01-11 14:52:57
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 激昂的小刺猬 发表的提问:
请问老师用友T3软件练习会计电算化的那个测试限制练习次数吗?
应该没有次数限制~~~~~~~~~~~
105楼
2023-01-11 15:02:44
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