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收回委托加工物资会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ SHA 发表的提问:
委托加工物资收回货物后若直接销售,消费税就记入委托加工物资成本,若加价销售或连续生产就计入应交税费,那他若是收回后直接销售就没有利润啊?
这里的直接销售,不是说成本价销售,
196楼
2023-02-21 14:13:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
我公司委托外单位加工,加工费已付,但受托方未开发票,那么收回委托加工后的产品 借:委托加工物资--加工费暂估 贷:预付账款 是吗
借;委托加工物资 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;委托加工物资
197楼
2023-02-21 14:29:43
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小桥流水:回复邹老师 老师,那应付账款的二级科目就写暂估,不用写对方公司名字吧
2023-02-21 14:56:34
邹老师:回复小桥流水你好,是的,不需要写对方公司名称的
2023-02-21 15:12:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 追梦 发表的提问:
老师你好!委托外加工的货物,回来时,做哪些分录
你好,借;原材料或库存商品,贷;委托加工物资 收回只需要做这个分录
198楼
2023-02-21 14:37:39
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追梦:回复邹老师 不是还应该做个关于付加工费的分录吗?如果料回来我们没付加工费,怎么做分录
2023-02-21 14:54:06
邹老师:回复追梦你好,你之前是问的 委托外加工的货物,回来时,我才做了一个分录,收回的分录 整个过程是这样: 外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料 支付加工费,借;委托加工物资,贷;银行存款 收回,借;原材料或库存商品,贷;委托加工物资
2023-02-21 15:19:08
追梦:回复邹老师 还有个问题想问老师,料回来时,单子上只写来的什么料,不写加工费,一般都是发几批货好后再结加工费,是不是到时凭加工单位写的结算凭证做记账凭证
2023-02-21 15:32:34
邹老师:回复追梦你好,需要对方提供加工费发票入账才是的
2023-02-21 15:52:51
追梦:回复邹老师 那如果先打款,过一个星期才收到发票,那当时打的款也不好做账?我不懂
2023-02-21 16:09:02
邹老师:回复追梦你好,打款就做预付账款处理,借;预付账款,贷;银行存款 取得加工费发票,借;委托加工物资,贷;预付账款
2023-02-21 16:32:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 陈红超 发表的提问:
1.转材料到加工单位  借:委托加工物资    贷:原材料  2. 计算支付加工费  借:委托加工物资    应交税费——应交增值税(进项税)       贷:应付账款  3.收回加工完成产品  借:库存商品    贷:委托加工物资(包括材料及加工费)请问一下第一步的委托加工物资的金额是根据哪个数据填写的
你好,就是你发出委托加工材料的成本
199楼
2023-02-21 14:50:59
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陈红超:回复邹老师 我这边只有一张进项发票是毛衫加工的进项,第二步的金额是根据这张进项的发票金额来填写是吧,那第一步的委托加工金额我不知道他们发出材料的成本是多少,我这边是做外账的,第一步的金额我是不是要根据什么票据填写呢
2023-02-21 15:16:34
邹老师:回复陈红超你好,根据委托单位外发开具的出库单 金额填写
2023-02-21 15:44:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 西红柿炒鸡蛋 发表的提问:
把委托加工物资与受托加工物资两边对应做账的分录及账务处理发一下
你好 委托加工物资核算:1、发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工物资 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资 1.收到受托加工物资时: 不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2.实际加工时: 借:生产成本 贷:制造费用 等 3.完工入库时: 借:库存商品——受托加工完工商品 贷:生产成本 4.交付完工物资时: 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:应交税金——应交消费税 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本 等 贷:库存商品——受托加工完工商品 另外:在备查簿上登记交还的受托加工物资。
200楼
2023-02-22 13:31:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 默默 发表的提问:
委托加工物资 是不是也要做完工结转库存商品分录 借:库存商品 贷: 委托加工物资 以上是否正确?
如果收回的是可以直接销售的,借方是库存商品 如果需要进一步加工,借方是原材料
201楼
2023-02-22 13:56:14
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默默:回复邹老师 是把我公司的半成品衣服发出去加工的
2023-02-22 14:15:23
默默:回复邹老师 收回来的是成品了 不需要再加工了
2023-02-22 14:40:35
邹老师:回复默默你好,那收回借方计入库存商品核算就是了
2023-02-22 15:04:27
默默:回复邹老师 摘要应该怎么
2023-02-22 15:34:12
默默:回复邹老师 摘要应该怎么
2023-02-22 15:45:46
邹老师:回复默默你好,可以是收回委托加工货物
2023-02-22 15:58:35
默默:回复邹老师 老师, 我上个月一张税费计提的凭证做错了,借:税金及附加 -教育费附加 814.6 贷:税金及附加 -教育费附加 814.6(应该是应交税费-教育费附加 ) 那本月这样如图调整对吗?
2023-02-22 16:25:33
默默:回复邹老师 我是先红冲了9月那张错误的凭证,然后再做了一张正确的凭证
2023-02-22 16:51:23
邹老师:回复默默你好,可以这样调整的
2023-02-22 17:20:08
默默:回复邹老师 调整以后,现做缴纳税费的分录,对吗
2023-02-22 17:47:31
邹老师:回复默默你好,是的,是这样处理
2023-02-22 18:16:54
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 酷炫的水蜜桃 发表的提问:
甲公司委托乙公司代为加工一 批物资,相关资料如下: (1) 2019年4月1日甲公司发出加工物资,成本80万元。 (2) 2019年5月1日支付加工费用10万元,并支付增值税1. 3万元, (3) 2019年5月2日由受托方代收代缴消费税,应交消费税10万元;收回后直接用于对外销售。要求: (1) 写出4月1日甲公司发出加工物资的会计分录。 (2)写出5月1日支付加工费的会计分录。 (3)写出支付消费税并收回委托加工物资的会计分录。
你好 (1) 写出4月1日甲公司发出加工物资的会计分录。 借,委托加工物资80 贷,原材料80 (2)写出5月1日支付加工费的会计分录。 借,委托加工物资10 借,应交税费一应增进1.3 贷,银行存款11.3 (3)写出支付消费税并收回委托加工物资的会计分录 借,委托加工物资10 贷,银行存款10 借,库存商品100 贷,委托加工物资100
202楼
2023-02-22 14:19:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Coco 苏幕遮 发表的提问:
公司委托别家公司加工的委托加工物资,在存货里属于哪个会计科目?
委托加工物资
203楼
2023-02-22 14:34:57
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Coco 苏幕遮:回复郭老师 报税的时候存货下面分了原材料、在产品、库存商品、周转材料,这个委托加工物资属于这四项中的哪一项呢?
2023-02-22 14:54:35
郭老师:回复Coco 苏幕遮那个也不属于,没有明细的不用填写,在存货里面就可以
2023-02-22 15:13:38
Coco 苏幕遮:回复郭老师 老师
2023-02-22 15:29:46
Coco 苏幕遮:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 15:47:40
郭老师:回复Coco 苏幕遮不用客气的
2023-02-22 16:04:06
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
委外加工物资产生的加油费,过路费。怎么分摊到委托加工物资里面呢?分录这么做可以吗?借:委外加工物资―邮费 委外加工物资―过路费 贷:银行存款
可以这样做的,平时归集分配到委托加工物资即可
204楼
2023-02-22 14:53:59
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浮生若梦:回复袁老师 好的,感谢老师解答
2023-02-22 15:17:09
袁老师:回复浮生若梦不客气
2023-02-22 15:33:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 心静如水 发表的提问:
老师 我公司研发产品智能卡,除了材料是自己采购外,所有生产环节都是委托加工的,请教下,我公司委托第一次加工 借:委托加工物资-初次加工 贷:原材料 -XX 支付加工费 借:委托加工物资-加工费 贷:应付账款-XX 回来后借:原材料-一次加工 贷:委托加工物资-初次加工 -加工费 然后又发出去加工回来: 借:委托加工物资-二次加工
又发出加工 借:委托加工物资 贷;原材料
205楼
2023-02-23 13:53:19
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心静如水:回复邹老师 谢谢老师!
2023-02-23 14:47:22
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 酷炫的小熊猫 发表的提问:
老师,委托加工物资收回后继续加工应税消费品,受托方计入应交税费应交消费税的借方,委托方要交税吗?
你好,委托加工物资收回后继续加工应税消费品——就是委托方计入应交税费一应交消费税的借方;受托方是计入应交税费一应交消费税的贷方。
206楼
2023-02-23 14:03:55
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 雄霸天下 发表的提问:
您好,委托加工物资,为什么回收以后直接用于销售,要把消费税额的金额直接放到委托加工物资里?如果用于继续加工应税消费品的,消费税不计入委托成本呢?
消费税的征收环节是生产销售环节(含委托加工业务)、进口环节、零售环节、批发环节 因为你委托加工后直接销售,货在你的手中并没有发生实质性的改变。所以,你在加工环节缴纳的消费税就算己经缴纳了。根据不重复征税的原则,你缴纳的消费税就不用再交了。就计入成本当中就行了。 而你加工后用于连续生产,其产品发生了实质性的改变。以前缴纳的消费税只是你原来形态所缴纳的。你的实物形态改变了。税就得重新缴纳,所以,要重新计算缴纳
207楼
2023-02-23 14:15:19
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 高贵的老虎 发表的提问:
老师,委托加工收回的物资用于在建工程,增值税计入成本吗?
同学你好 有专用发票的话 不计入成本
208楼
2023-02-23 14:34:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
业务:暂估加工费的会计分录怎么写?是不是借:委托加工物资 贷:应付账款-XX厂家
你好!是的。就是这样做
209楼
2023-02-23 14:44:59
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糊涂:回复宋生老师 但是上一个会计做成了这样 摘要:暂估加工费 借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 她是这样做.我应该怎么改过来,因为现在查到觉得不对
2023-02-23 15:04:07
宋生老师:回复糊涂你好!这个肯定错了,相当于没有暂估。你红字冲减错误的,然后做正确的分录就好了
2023-02-23 15:31:08
糊涂:回复宋生老师 能不能帮学生把分录写出来?谢谢
2023-02-23 15:45:54
宋生老师:回复糊涂您好!借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-02-23 16:07:04
糊涂:回复宋生老师 刘老师,那我在10月份的外账冲红改过来可以吗?还是要反过账到相应的月份改正过来? 借:应付账款-XX厂 借方金额也是负数对吗? 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-02-23 16:27:13
宋生老师:回复糊涂你好!是都写负数。借贷方都是负数。 不需要反过账去。就再这个月做负数分录。
2023-02-23 16:49:25
糊涂:回复宋生老师 刘老师,我有一个月的工资,少发了几百元,凭证怎么调整过来? 摘要分录怎么写?
2023-02-23 17:06:09
宋生老师:回复糊涂您好!你计提的时候有计提吗?
2023-02-23 17:21:52
糊涂:回复宋生老师 外账的,也计提了,不知道怎么调整了
2023-02-23 17:42:32
宋生老师:回复糊涂你好!那你计提的时候是正确的吗?计提的金额是正确的吗
2023-02-23 17:56:46
糊涂:回复宋生老师 我计提的金额,到最后要冲减掉才平
2023-02-23 18:11:58
宋生老师:回复糊涂您好!你少发了,下次补发做补发的分录就好了
2023-02-23 18:26:37
糊涂:回复宋生老师 可是我现在自查,是5月份少发了几百元,怎么搞
2023-02-23 18:39:55
宋生老师:回复糊涂您好!你一样可以补发的。
2023-02-23 19:08:55
糊涂:回复宋生老师 就是我在这个月的账目中,进行做另外一笔分录,补发5月份的 工资凭证,是这样理解吗
2023-02-23 19:29:53
宋生老师:回复糊涂你好1是的。这个这样理解。
2023-02-23 19:55:06
糊涂:回复宋生老师 学生还有一个凭证,我想把它冲销掉,重新做,凭证怎么写?摘要是不是更正某年某月某日第几号凭证,然后金额负数,再然后蓝字做一份正确的,对吗
2023-02-23 20:10:23
宋生老师:回复糊涂你好!其实严格来说如果跨年了,就要看具体是什么凭证了。
2023-02-23 20:24:15
糊涂:回复宋生老师 不是跨年的呀。就是做错了的
2023-02-23 20:47:47
宋生老师:回复糊涂你好!如果不跨年的话,就按你说的就可以了。
2023-02-23 21:10:16
糊涂:回复宋生老师 你们有遇到这种事吗?就是我们是购方,收到销方2张发票已经认证了,可是现在要退货,然后对方地声不吭就作废了,你们是怎么操作的
2023-02-23 21:32:37
宋生老师:回复糊涂您好!这个你做进项转出。如果对方真这样操作。有损失可以让对方赔偿
2023-02-23 21:51:21
糊涂:回复宋生老师 刘老师,您好!我们招聘付了一笔费用,之前已经入账了,然后现在对方开票过来给我们,开的是专票,分录帮学生看下是否对? 5月份付的招聘费:借:应付账款5000,贷:银行存款5000 现在发票开回来了专票:借:管理费用 4716.98 借:待抵扣进项283.02 贷:应付账款 5000 对吗?
2023-02-23 22:07:42
糊涂:回复宋生老师 续上面招聘费用信息:然后发票是11月29日开过来我们。是不是就是入账11月份即可
2023-02-23 22:29:47
宋生老师:回复糊涂您好!可以的。这样没错。
2023-02-23 22:50:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
老师,委托加工物资先付款,后收到发票,分录分别怎么做?
您好, 1、付款时 借:预付账款 贷:现金或者银行存款 2、收到发票 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税-进项(应税项目,一般纳税人,收到专票,否则,无此分录) 贷:预付账款
210楼
2023-02-24 14:24:47
全部回复
啦啦啦123478:回复王雁鸣老师 老师,那原材料减少呢?相当于付完款原材料寄出,先收到委托加工的物品,再收到发票呢?这个分录呢
2023-02-24 14:55:40
王雁鸣老师:回复啦啦啦123478您好, 原材料减少 借:委托加工物资 贷:原材料 收到委托加工物品时 借:库存商品 贷:委托加工物资 收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项(应税项目,一般纳税人,收到专票,否则,无此分录) 贷:库存商品
2023-02-24 15:25:10
啦啦啦123478:回复王雁鸣老师 那委托加工的物品不算商品,还是半成品,应该该把库存商品变成是么啊?
2023-02-24 15:49:09
王雁鸣老师:回复啦啦啦123478您好,那就记入,自制半成品。
2023-02-24 16:18:13

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