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报名会计证手机能不能交费
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 懦弱的石头 发表的提问:
自建厂房钢材进项税不能抵扣怎么做分录,进项税要怎么办,还未认证
可以抵扣的,借工程物资,进项,贷银存
76楼
2023-01-04 15:40:26
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懦弱的石头:回复郭老师 之前查的说是不能抵扣,现在是有什么新政策了吗?
2023-01-04 15:55:23
懦弱的石头:回复郭老师 购买个人土地的分录怎么做,是借:无形资产--土地 贷:银存吗?
2023-01-04 16:21:26
郭老师:回复懦弱的石头什么时间查的?两三年了已经可以抵扣了,只不过之前分期抵扣,现在可以一次抵扣 购买土地的可以
2023-01-04 16:32:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 航博 发表的提问:
进项税不能抵扣销项税吗
你好 你是小规模 就算是收到专票 也不可以抵扣的。 小规模不可以抵扣专票进项税的
77楼
2023-01-04 15:50:15
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
老师,免税产品对应的原材料进项税不能抵扣,对吧? 那我能放弃免税吗?放弃免税,是不是进项就可以抵扣了? 比如:产成品不含税销售价100,税率13%;原材料70,税率13%,放弃免税的话,应交增值税=(100-70)*13%=3.9 享受免税的话,进项要转出,应交增值税=(0-(0-70*13%)=9.1,我增值税岂不是不降反升?
享受免税 你的增值税可以不缴纳 怎么是不降反升呢
78楼
2023-01-04 16:19:01
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冬天的雪:回复轶尘老师 老师,你想啊,免税的话,对应的进项抵扣就得调回,不就使得当期增值税增加了吗
2023-01-04 16:45:43
轶尘老师:回复冬天的雪免税的话 销项税也免了 进项税也不抵扣 销项大于进项 哪个划算
2023-01-04 17:10:54
冬天的雪:回复轶尘老师 没明白,都没销项,怎么会销项大于进项
2023-01-04 17:37:57
轶尘老师:回复冬天的雪免税的时候 增值税等于零 不免税的试试 增值税等于销项减去进项 除非你一直没有销项只有进项 才是不免税划算
2023-01-04 18:03:36
冬天的雪:回复轶尘老师 免税的时候,增值税怎么等于0,如果我进项的原材料也免税,我增值税这时为0,这没问题。可若我原料不免税,就要做进项转出。我这时增值税怎么还是0呢
2023-01-04 18:25:36
轶尘老师:回复冬天的雪不免税 你做什么进项税转出? 不免税就是正常认证抵扣了 免征增值税 增值税当然是零!
2023-01-04 18:35:53
冬天的雪:回复轶尘老师 免税,销项是0 ,可要做进项转出啊,怎么增值税反而是0呢
2023-01-04 18:51:31
轶尘老师:回复冬天的雪转出的直接计入到成本费用了 有没有要你缴税
2023-01-04 19:18:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 张芹 发表的提问:
老师,外购的产品用于企业内部不视同销售,进项税不能抵扣,那这个进项税计入成本吗?
对的,记福利费里面的
79楼
2023-01-04 16:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
用于销售的产品拿来自己用,不用转出吗?那自己用的数量少了不做处理吗,还有不是说自己用了的进项税不能抵扣要转出吗
你好,成本价计入费用核算,不需要转出进项税额
80楼
2023-01-05 15:32:42
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小耳朵:回复邹老师 那是不是借管理费用1790,贷库存商品1790啊
2023-01-05 15:48:38
邹老师:回复小耳朵你好,是的,不需要转出处理就是
2023-01-05 16:12:29
小耳朵:回复邹老师 那这道题的解析又说产品改变了用途要转出进项税,两者都可以吗
2023-01-05 16:30:08
邹老师:回复小耳朵你好,个人认为这个答案是有误的
2023-01-05 16:46:15
小耳朵:回复邹老师 老师,我看了这道题的评论,2016年的时候答题老师说进项税可转可不转,2017年又说必须转,然后又说内账必须转,外账不用转,给别人看的外账都不转,为什么内账还要转,越看越糊涂,到底是该转还不不转呢
2023-01-05 17:01:46
邹老师:回复小耳朵你好,内帐不管税金 的 外账这个就不需要转
2023-01-05 17:12:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
免税收入对应的进项税不能抵扣,取得这专票怎么做帐?
你好!你可以先认证再转出
81楼
2023-01-05 15:59:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
老师,我们这个牛皮纸袋包装的,销售报表里面写的牛皮纸袋绿毛茶,贷,但是我们开的发票是斤,这种没问题哈,换算成斤再开,而且我们购买牛皮纸袋是不是进项税不能抵扣了,我们销售是免税的 老师,我是新会计,我再确认一下,我的报表是袋装牛皮纸袋毛茶,我开的发票是换算成斤的毛茶,确定没问题哈,我怕被罚款
同学你好 对的 这个不能抵扣 因为你们免税
82楼
2023-01-05 16:18:50
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婷婷:回复朴老师 老师,我们换算成斤开发票没有问题撒
2023-01-05 16:42:09
朴老师:回复婷婷嗯 这个没事的哦 可以的
2023-01-05 17:08:50
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。如果是我买了原材料,但是原材料用途变更导致进项税不能抵扣,那一定要做进项税额转出吗?那会计分录如何写呢
对的,要做进项转出,转出的进项计入原材料成本。 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
83楼
2023-01-05 16:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 吴玲 发表的提问:
公司上个月买了一个冰箱给员工用,把进项税认证抵扣了,做的分录是借:管理费用-福利费990.52,进项税额158.48,贷:银行存款1149这个月知道福利费进项税不能抵扣,转出的分录怎么做呢?
你好 借;管理费用—— 福利费 贷;应交税费(进项税额转出)158.48
84楼
2023-01-06 15:58:17
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bullet 老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ lvideal 发表的提问:
现在的单位是核定增收,就是费用的进项税可以抵扣,原材料的进项税不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的数,这个算好后的税怎么做账 借:应交增值税—销项税额 贷:应交增值税—进项税额 应交增值税—未交增值税额 应交增值税—核定税额 这是月末结转增值税时 进项税额是费用的进项税额 核定税额是原材料可以抵扣的税额 这个核定税额用什么科目平呢
同学你好,科目如果你是应交增值税-未交增值税,那你在缴纳的时候,也是要冲销这个未交增值税的科目,不要在新增什么核定税额科目,仅是在摘要里面备注清楚就好了;
85楼
2023-01-06 16:12:00
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lvideal:回复bullet 老师 这个是抵扣用的,记在哪里?
2023-01-06 16:33:29
lvideal:回复bullet 老师 未交增值税是下个月初缴税时就冲了
2023-01-06 16:48:23
bullet 老师:回复lvideal同学你好,问下,你现在是核实征收,你抵扣的是准备什么时间用呢,或说现实一点,还能用得上吗,
2023-01-06 17:00:54
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 和谐的老虎 发表的提问:
老师 我给公司用手机交的话费 支付宝的账单能作为原始凭证报销入账吗? 是公司的电话 名字也是公司名字 只不过用我的手机我的支付宝冲的
你好,内账可以的,外账就不行,要去电信局打发票才可以
86楼
2023-01-06 16:32:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小颖 发表的提问:
中级会计报名几天能交费
报名截止前面都可以缴费
87楼
2023-01-08 17:27:24
全部回复
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Happy 发表的提问:
你好,税务检查到企业往年的一份发票是虚开列支,进项税不能抵扣,已经补缴了对应的增值税及附加税,并交了罚款,请问这部分要怎么做账呢
你好同学,你刚才是不是问过这个问题啊?不好意思,我又接起来了,你再重新发一遍可以吗?
88楼
2023-01-08 17:52:51
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Happy:回复李霞老师 没有呢,麻烦老师解答一下
2023-01-08 18:07:45
李霞老师:回复Happy哦,不好意思,刚才有个同学跟你问的问题一样的。
2023-01-08 18:23:59
李霞老师:回复Happy你一开始做发票的时候,做账的时候是怎么做的?把你原来做的那个凭证发给我,我告诉你正确的答案。
2023-01-08 18:51:26
Happy:回复李霞老师 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-01-08 19:07:34
李霞老师:回复Happy那你交增值税的话,但是借应交税费,应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,然后借应交税费未交增值税贷银行存款。
2023-01-08 19:18:58
李霞老师:回复Happy滞纳金的话,借营业外支出贷银行存款。
2023-01-08 19:43:27
Happy:回复李霞老师 补缴了对应的增值税及附加税
2023-01-08 19:55:14
李霞老师:回复Happy附加税的话,就是借税金及附加贷应交税费就可以的。
2023-01-08 20:18:38
Happy:回复李霞老师 进项税不能抵扣,不用通过“进项转出”这个科目是吗?
2023-01-08 20:43:24
李霞老师:回复Happy你好同学,哦,我刚才理解的是你要交增值税了,你说的是进项税额转出这个事儿,你确实要转出的,你可以借管理费用贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2023-01-08 21:00:49
Happy:回复李霞老师 针对这批已抵扣的进项税要补缴的增值税已经交了,那在当月申报纳税的时候还是要做进项转出是吗?
2023-01-08 21:21:39
李霞老师:回复Happy你交的这个增值税,一开始你税管员让你更正报表了吗?你是已经直接交的款,也没有牵扯到,让你更正报表的话,你这个教具不需要再更正了。
2023-01-08 21:35:44
Happy:回复李霞老师 没有更正增值税申报表,现在是要我们更正往年的企业所得税年报。因为往年的利润都是亏损的,比如亏损-100000元,假如这笔费用是10000元,要调增2019年度应纳税所得额10000元。附加税1000元,准予在计算应纳税所得额时扣附,要调减1000元,调整后应该为109000元
2023-01-08 22:02:08
李霞老师:回复Happy你好,那你的增值税申报表不要更正了,你光按那个税管员的意思更正所得税报表吧。
2023-01-08 22:30:58
羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
上月有一个苗木的进项税抵扣做账了 但是本月发现他是贸易公司 进项税不能抵扣。本月凭证该如何处理
同学你好 本月可以做进项税转出
89楼
2023-01-08 18:08:01
全部回复
xijunkokhjhk:回复羊老师 借方 挂成本吗?
2023-01-08 18:28:07
羊老师:回复xijunkokhjhk是的,进项转出计入成本
2023-01-08 18:47:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 云后 发表的提问:
老师你好!我的进项税不能抵扣,留着下月抵扣,我怎么做分录,平台也不勾选吧
如果是购买货物的,借库存商品,应交税费,待认证贷,银行存款平台上面什么都不需要操作。
90楼
2023-01-08 18:17:43
全部回复
云后:回复郭老师 你好!现在应交税费变成借方了5100,怎么做帐啊
2023-01-08 18:35:31
郭老师:回复云后待认证就是增加你的应交税费,这个没有问题,可以的。
2023-01-08 18:59:01
云后:回复郭老师 现做我不知道怎么做帐,余额在借方,报税是留里我怎么填啊
2023-01-08 19:12:37
郭老师:回复云后好不需要填写的,你没有勾选,不需要填写,你这不是刘迪啊,你这是有发票没有认证,没有勾选以后可以勾选抵扣。
2023-01-08 19:24:29
云后:回复郭老师 这个数字是一个10万多的进项,我怎么操作啊,谢谢老师的指导
2023-01-08 19:52:03
郭老师:回复云后借库存商品,应交税费,待认证,贷银行存款,你把它重分类到其他流动资产里面就可以的,哪里也不需要操作,不需要申报,只做账。
2023-01-08 20:03:24
云后:回复郭老师 老师我发个截图给我看看,我刚刚接收的一家,我把应收税费按期末佘额建的帐套你看看
2023-01-08 20:19:00
云后:回复郭老师 老师帮我看看填写的对不对
2023-01-08 20:39:49
郭老师:回复云后你好,应交税费是这么做的。
2023-01-08 20:58:35
云后:回复郭老师 你好老师!填错了吗?应该怎么填写啊,3679.97是去年12月份,应该怎么填写啊
2023-01-08 21:19:28
郭老师:回复云后你好,下面的是22年的吗 起初你做了试,算平衡吗?开始做账吗?
2023-01-08 21:34:08
云后:回复郭老师 谢谢老师.帮我看看啊
2023-01-08 22:00:34
郭老师:回复云后你好,最后这个图片是22年一月初的吗?
2023-01-08 22:27:35

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