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国内企业内部会计控制现状
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
226楼
2023-03-02 14:59:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 陶醉的鼠标 发表的提问:
企业筹资活动内容控制的重点在哪个环节?
编制筹资预算、综合考虑筹资总收益和总成本。、合理确定筹资规模、选择最佳筹资机会。科学选定最佳筹资类型。
227楼
2023-03-05 15:42:26
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彭国华老师
职称:CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
您好,固有风险就是在不考虑内部控制结构的情况下,由于客观或者内部因素导致的审计风险,因此不能包含内部控制
228楼
2023-03-05 15:49:13
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 粗犷的香菇 发表的提问:
内部控制中淮公司有什么优点缺点
优点:1、层次少,信息传递速度快,信息失真可能性小。 2、有利于下属人员发挥积极性和创造性。 3、管理成本低。 缺点:1、管理幅度增加,管理难度也加大。 2、下属提升机会减少。 锥形式(瘦长型)组织结构: 优点:(与“扁平结构”缺点相反) 1、管理幅度减少,管理难度减少 。 2、下属提升机会增加。 缺点:(与“扁平结构”优点相反) 1、管理层级多,信息的沟通与传递速度慢,信息失真度高 。 2、不利于下属人员发挥积极性和创造性 。 3、管理成本高。
229楼
2023-03-05 16:09:19
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我想问下什么是内部控制?要怎么做
就是企业各个部门的管理制度。例如咱们财务的财务制度。
230楼
2023-03-05 16:26:53
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小耳朵:回复马老师 哦哦,有没有范本啥的?麻烦给个
2023-03-05 16:45:25
马老师:回复小耳朵你在会计学堂下载中心里找一下
2023-03-05 17:04:03
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
231楼
2023-03-05 16:51:00
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
232楼
2023-03-06 13:51:31
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
233楼
2023-03-06 14:07:13
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ Alice 发表的提问:
老师,内部审计与内控的区别是什么?
内控与内审的区别: 1、目标不同。内部控制是建立相互制约的管理关系,目的是改善经营管理;内部审计是对各种业务进行评价,是否合规。 2、手段不同。内部控制手段主要有环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监控等;内部审计主要手段是查证、函证、抽样、座谈、调查等。 3、关注点不同。内部控制的关注点是管理流程、制度和岗位约束、制度的有效性、关键岗位等;内部审计的关注点是各项指标完成情况,异常财务现象,财务规范性等。 4、对象不同。内部控制的对象是整个企业的各个环节;内部审计是相关环节和财务相关信息。
234楼
2023-03-06 14:15:47
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
国税发(2002)13号文规定的统借统还中资金的最终使用方限定为集团内部企业,怎么界定内部企业,外方集团公司,在境内出资成立外资合作企业,占80%股权,境内外资合作企业是外方集团公司内部企业吗?
境内外资合作企业是外方集团公司内部企业,这家合作企业的合作方就是外部企业了。
235楼
2023-03-06 14:31:42
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嗨:回复赵老师 给个例子,不太明白。
2023-03-06 15:21:14
赵老师:回复境外的A企业与境内B企业开了合作经营企业C,A,C是集团内部企业,B,C也是集团内部企业。但是A和B不是内部企业是外部企业。
2023-03-06 15:44:35
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
内控良好时候。。。 。。。
236楼
2023-03-06 14:50:58
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 龚瑜 发表的提问:
我们公司法人在韩国也注册的有一家公司,两家企业没有关联不是集团公司,现在韩国的收益想要转回国内公司,这个怎么个流程呀?有什么限制吗?这一块是归哪个部门监管呀?国内企业注册地北京
韩国的是直接在韩国注册的单独的 国内的属于内资企业
237楼
2023-03-07 14:27:41
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张伟老师:回复龚瑜这个要先在韩国税务局那边操作吧
2023-03-07 15:06:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Sarah妈咪 发表的提问:
食堂承包不开发票,收入是现金,因为是小规模企业,怎么控制在9万以内呢?这样操作会不会有风险?
这个最好如实缴税,否则查到会罚款和补税的了
238楼
2023-03-07 14:38:47
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Sarah妈咪:回复袁老师 那9万以上就是全额交款了是吗?我经验不足,本来一直以为超过9万是缴超过部分
2023-03-07 15:02:31
袁老师:回复Sarah妈咪是的,需要全交的了呢
2023-03-07 15:30:00
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
你好,范围越少的,因为信赖好就不用做太多措施的啊
239楼
2023-03-07 14:47:59
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风趣的帽子:回复龙枫老师 对于控制测试来说,越是信赖内部控制,则执行控制测试的时候,为了确定内部控制运行是否有效,是否值得信赖,那么就会在更大的范围内执行审计程序。
2023-03-07 15:02:23
龙枫老师:回复风趣的帽子你好,是信赖的越多做控制测试越多的,是正确的更正的啊
2023-03-07 15:18:52
龙枫老师:回复风趣的帽子因为依赖程度比较高就要多测试的啊
2023-03-07 15:40:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
控制测试偏差率越低,控制测试范围越大。控制执行的频率越大测试范围越大,对控制的拟信赖程度越高测试范围越大,控制测试时对审计证据的相关性与可靠性要求越高测试范围越大
240楼
2023-03-08 14:17:12
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