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会计凭证的作用主要体现在
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 随便 发表的提问:
一般纳税人 制作会计记账凭证 专用发票的抵扣联是单独存放还是黏在记账凭证后面
专用发票的抵扣联是单独存放,年末一起装订
136楼
2023-02-05 17:28:57
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,有个问题请教下你如何做,我公司成立半年,一直没做帐,平常购买办公用品之类都是用私帐付款的,现在怎样做凭证好?现在补凭证会不会晚? 比如:购买办公桌12000用私帐付款 现凭证该怎么操作,是否公帐要过帐
您好,正常用私账付的话,入账是需要计入其他应付款的,相当于经办人代垫的,还需要给报销的,要不其他应付款会一直在账上挂着。
137楼
2023-02-05 17:45:00
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 美好的 发表的提问:
老师,国定资产在用友财务软件计提折旧,也生成凭证了,现在想删除凭证,重新进行折旧,删除凭证怎么操作?
你好,每个软件的操作方法不太一样,有的在打开凭证的界面就能删除,如果实在找不到建议你找下用友售后
138楼
2023-02-06 14:43:12
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美好的:回复蝴蝶老师 好的,我作废说是不可以。但是又没有看到删除的
2023-02-06 15:04:41
蝴蝶老师:回复美好的嗯嗯,找下您们售后吧
2023-02-06 15:33:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ t1842894232 发表的提问:
请问老师 支出凭单是会计凭证的付款凭证吗?是一个东西吗?填完支出凭单还用在填制通用会计凭证?
你好,支出凭单只是用来支付报销款或货款,并不是记账凭证 需要根据这个凭单做相应凭证(付款凭证或没有分收付转的单位按记账凭证)
139楼
2023-02-06 14:55:23
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t1842894232:回复邹老师 那就是说支出凭单就是一个报销单的一种,对吧
2023-02-06 15:20:34
邹老师:回复t1842894232你好,是的,只是证明发生了相应的支出
2023-02-06 15:47:14
t1842894232:回复邹老师 明白了 多谢老师,再见
2023-02-06 16:16:28
邹老师:回复t1842894232不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 16:37:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 慢慢 发表的提问:
出纳和会计针对现金这块的工作流程:一个付款申请原始凭证-会计收到审核后,做记账凭证,-出纳根据记账凭证和原始凭证进行付款?或者原始凭证-会计收到原始凭证审核后把原始凭证给出纳-出纳根据原始凭证付款-会计根据原始凭证做记账凭证
一般是采用第二种程序
140楼
2023-02-06 15:11:03
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慢慢:回复蒋飞老师 请问第一种是错误的吗?
2023-02-06 15:32:20
蒋飞老师:回复慢慢你好! 第一种方法,现实中也有用的,也可以的
2023-02-06 15:43:52
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ xiaoLan 发表的提问:
会计凭证的反过账反审核是在审核的凭证有错误时才操作此项吗?
你好,是的,发现有误需要修改凭证时用的
141楼
2023-02-06 15:35:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 坚持 发表的提问:
现在不用手工作账了,都是电脑作账,那原始凭证怎么办,也不手写记账凭证了,原始凭证也没法附在记账凭证后边了啊
你好,电脑做账也需要打印出记账凭证,然后把原始凭证粘贴在记账凭证后面的
142楼
2023-02-06 15:50:58
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坚持:回复邹老师 噢噢,那么账本了什么的都是在电脑上做的是吧,这些不用打印出来吧
2023-02-06 16:03:34
邹老师:回复坚持你好,是在电脑上做,年底打印一年的账簿就可以了
2023-02-06 16:15:17
坚持:回复邹老师
2023-02-06 16:27:00
邹老师:回复坚持祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 16:39:19
坚持:回复邹老师 一个月打印一次不行吗?
2023-02-06 17:08:06
邹老师:回复坚持你好,这样会比较浪费纸张 你可以到年底一次性打印一年的
2023-02-06 17:35:17
坚持:回复邹老师 年底打印一年的就是年末的账吧,如果我每个月一打印的话,是不是打印的就是每个月的账
2023-02-06 18:00:33
邹老师:回复坚持你好,是的,年末就是年度账务 每个月就是每个月的账
2023-02-06 18:19:54
坚持:回复邹老师 年度账务就是这一年总共发生的账务是吧
2023-02-06 18:40:51
邹老师:回复坚持你好,是的,就是1-12月份的账务
2023-02-06 18:55:34
坚持:回复邹老师 哦哦
2023-02-06 19:07:32
坚持:回复邹老师 这样的票,怎么做账
2023-02-06 19:23:26
坚持:回复邹老师 我们是销售方
2023-02-06 19:44:12
邹老师:回复坚持你好 借库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2023-02-06 20:12:43
坚持:回复邹老师 普票能抵扣吗
2023-02-06 20:39:34
邹老师:回复坚持你好,这个是不可以抵扣的
2023-02-06 21:01:46
坚持:回复邹老师 不可以抵扣还能写成贷:应交水税费吗
2023-02-06 21:18:53
坚持:回复邹老师 写贷:应交税费,不就是表示能抵扣吗
2023-02-06 21:38:49
邹老师:回复坚持你好,你单位是销售方,取得收入需要做应交增值税处理 不能抵扣是对购买方而言的
2023-02-06 21:53:28
坚持:回复邹老师 购买方应该做什么分录
2023-02-06 22:06:25
邹老师:回复坚持你好 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2023-02-06 22:23:19
坚持:回复邹老师 发票一共分为几种,是不是分为机打票,卷联票,定额票,这种票属于什么票
2023-02-06 22:38:18
坚持:回复邹老师
2023-02-06 23:08:12
邹老师:回复坚持你好,常见的有增值税专用发票,增值税普通发票,机打发票,卷式发票,定额发票等 这种属于增值税普通发票
2023-02-06 23:35:19
坚持:回复邹老师 增值税普通发票,专用发票不是机打票的一种吗?我问的是分为几个大类,老师,就是你说写那个销售分录,是不是应该写借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2023-02-06 23:46:30
邹老师:回复坚持你好,我上面写的机打发票,是某某省通用机打发票 当然 增值税普通发票,专用发票都是属于打印机打印出来的发票 收入分录是,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,因为税率是3%,可以判断是小规模,小规模是没有销项税额三级明细的
2023-02-06 23:59:36
坚持:回复邹老师 不是已经有通用的增值税普票,专票了吗,为什么还有某省通用机打发票
2023-02-07 00:28:02
邹老师:回复坚持你好,这个就是国家目前对发票的管理
2023-02-07 00:53:12
坚持:回复邹老师 那么是不是也会有河南省的增值税通用发票,是不是各个省的都有
2023-02-07 01:22:59
邹老师:回复坚持你好,是的,各个省份都有增值税普通发票,通用机打发票的
2023-02-07 01:50:39
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 诺言 发表的提问:
基金管理公司管理的证券投资基金不属于会计主体(为什么能属于会计主体),会计主体不是特别懂
你好! 算一个会计主体的
143楼
2023-02-07 14:33:50
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蒋飞老师:回复诺言教材上有原文的。
2023-02-07 14:59:17
蒋飞老师:回复诺言可以参考一下的。
2023-02-07 15:27:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ gyeommi 发表的提问:
上年12月有一张凭证做错,现在需要做红字凭证冲回,会计分录是怎样的
你好,当时的分录是怎么做的?
144楼
2023-02-07 14:50:26
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gyeommi:回复郭老师 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款;借:管理费用-业务招待 贷:库存现金,两个分录的
2023-02-07 15:17:06
郭老师:回复gyeommi借库存现金、银行存款贷,以前年度损益调整。
2023-02-07 15:35:32
gyeommi:回复郭老师 就这样吗?这两个业务原本呢是收到专票的,但是我做了价税合计金额,现在发现,想要做回正确的,是不是可以这样红字冲回,然后再做正确的分录
2023-02-07 15:57:00
郭老师:回复gyeommi你好,那你直接冲差额就可以的,招待费的抵扣不了,差旅费的借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整。
2023-02-07 16:25:04
gyeommi:回复郭老师 我们是小企业会计准则,是不是可以用利润分配-未分配利润来替代以前年度损益调整
2023-02-07 16:50:25
郭老师:回复gyeommi可以的,可以这么做的。
2023-02-07 17:16:53
gyeommi:回复郭老师 那招待费那张专票在认证平台怎么操作
2023-02-07 17:44:51
郭老师:回复gyeommi选择不抵扣勾选的。
2023-02-07 18:07:19
郭老师:回复gyeommi平台有一个选项,你选择一下就可以了。
2023-02-07 18:34:58
gyeommi:回复郭老师 好的,那我这样处理的话,就是冲回,会影响上年12月的数据的吗
2023-02-07 18:46:02
郭老师:回复gyeommi你好影响的汇算清缴需要调增差旅费,多做了那一部分调增的。
2023-02-07 19:06:56
gyeommi:回复郭老师 对12月的报表有影响的吗
2023-02-07 19:29:44
郭老师:回复gyeommi你好,没有影响到财务报表,去年的不用。
2023-02-07 19:40:34
gyeommi:回复郭老师 好的,只是会影响到汇算清缴是不是?但是差旅费不是应该调减吗?我原本做多了
2023-02-07 19:59:07
郭老师:回复gyeommi好做多了,应该是增加你的利润调增调减,这里说的是利润,不是说的是费用。
2023-02-07 20:27:50
gyeommi:回复郭老师 哦哦哦,我懂了
2023-02-07 20:40:12
郭老师:回复gyeommi不用客气,工作愉快。
2023-02-07 20:58:08
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ heyinxia 发表的提问:
以前都是用专用记账凭证手工做账,因为现在财务软件升级了,用电脑记账凭证记账,打印,那发生收付现金时,领款人还需要在会计凭证上签字吗
你好,不需要在凭证是签字,在付款单上签字就行。
145楼
2023-02-07 15:17:10
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heyinxia:回复月月老师 老师,就在这张付款审批单上签字了可以吗
2023-02-07 15:47:13
月月老师:回复heyinxia你好,是的,付款单上签字就行。
2023-02-07 16:04:51
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
公司现在有付款凭证,收款凭证和记账凭证,没有转账凭证,可以将记账凭证当作转账凭证来用吗?
可以,不过一般是付收转的。
146楼
2023-02-07 15:44:59
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 壮观的小馒头 发表的提问:
用友U8修改凭证时显示外来凭证不能在总账中修改,凭证是什么在固定资产中生成的,怎么处理?具体操作方法是什么?
你好,只有在凭证生产那个节点,先查询出,已经生成的凭证,后选择凭证后,进行修改。
147楼
2023-02-08 14:47:29
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小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
老师,金蝶中,生产领料所生成的凭证,出现在凭证管理中,但是我们凭证管理里面的凭证主要以手工原始记账凭证为主,生产领料所生成的凭证存在,显然影响到最后的数据,我该怎么办
你好 你生产领料 本身就会有新的凭证生成啊 这个是正常的业务流程啊
148楼
2023-02-08 15:02:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
看咱们大部分直接使用记账凭证,而单位现在用的手工记账,收款凭证,付款凭证,还月月做转账凭证,转账凭证起什么作用
你好!转账凭证实际上就是除了收款付款以外的凭证
149楼
2023-02-08 15:09:39
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敏:回复宋生老师 转账凭证起什么作用呢
2023-02-08 15:23:44
宋生老师:回复你好!只是一个称呼而已,他是除了收款付款以外的凭证,用来记录的。
2023-02-08 15:35:02
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问:
老师,我有两张作废的凭证,我都录完凭证了,现在要审核,审核的时候作废的也要审核吗
你好,作废的可以不用审核,也可以修改凭证不作废
150楼
2023-02-08 15:29:31
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美丽而峰华:回复徐阿富老师 删除不了凭证。因为收入结转不用手动录入凭证,到时候自动纠结转了。但是我手动录入我保存了。删除不了我就点作废了
2023-02-08 15:44:16
美丽而峰华:回复徐阿富老师 我用的是用友T3软件
2023-02-08 16:03:44
徐阿富老师:回复美丽而峰华你好,我的意思,你把这个凭证改为别的内容的分录就好,你要作废也是可以的
2023-02-08 16:15:24
美丽而峰华:回复徐阿富老师 分居都做完了一个月的,没得修改了
2023-02-08 16:40:01
徐阿富老师:回复美丽而峰华你好,那你就作废,如果当月没有结账的,可以把其他可以分开的凭证分开,这样就不用作废
2023-02-08 16:58:00
美丽而峰华:回复徐阿富老师 哦好的,没有结账
2023-02-08 17:26:31
徐阿富老师:回复美丽而峰华那你可以修改下,这样会更方便
2023-02-08 17:43:20

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