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银行对账单属于会计凭证吗
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ infinite 发表的提问:
银企对账单中银行已收企业未收的未达帐,如图,是应该按会计处理写借方呢,还是按银行对账单中收入在贷方写贷方呢
你好,是计入银行存款的借方 银行与企业角度刚好是相反的
271楼
2023-03-23 14:09:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
对公银行回单可以不用去银行拿吗,直接用电子银行回单作为原始记账凭证可以吗
个人建议还是去银行拿回单作为记账凭证入账依据
272楼
2023-03-23 14:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
有没有装订凭证的实操课程?凭证最前面我放的财务报表和银行对账单!其次是吧利润结转的凭证放到最前面了,不知道这样装订对不对
您好!这个没有必须要怎么样的,企业自己怎么查找方便就怎么做
273楼
2023-03-26 18:27:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 发表的提问:
请问银行对账单出现同城票据交换差额户会计科目怎么做
这个钱转出去了吗?
274楼
2023-03-26 18:32:37
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芳:回复郭老师 是转出去
2023-03-26 19:04:21
郭老师:回复那你问下银行 这个应该是没有转完 业务没完成
2023-03-26 19:28:36
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 俊逸的花瓣 发表的提问:
银行询证函在邮寄给银行的时候,除了函证还包括银行对账单么?银行询证函及回函上面都盖哪些章,银行、会计师事务所和被函证单位都要盖章么
你好,事务所和单位的都要盖公章的
275楼
2023-03-26 19:01:29
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俊逸的花瓣:回复暖暖老师 那银行对账单要一并盖事务所和公司的章一起邮寄给银行进行询证么
2023-03-26 19:35:09
暖暖老师:回复俊逸的花瓣是的,盖齐了这两个寄给银行就可以的
2023-03-26 19:57:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 佳丽 发表的提问:
到银行对账是属于出纳的工作还是会计的?
你好,属于出纳的工作
276楼
2023-03-26 19:30:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 温柔的嚓茶 发表的提问:
银行对账单借支的会计分录
你好 银行对账单借支是什么意思 ? 借支 分录 ?借其他应收款贷银行存款
277楼
2023-03-26 19:41:59
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温柔的嚓茶:回复玲老师 这种情况
2023-03-26 20:11:51
玲老师:回复温柔的嚓茶单位职工借支对吗 ?就是上面的分录
2023-03-26 20:23:05
玲老师:回复温柔的嚓茶借其他应收款贷银行存款
2023-03-26 20:50:23
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问:
做账的银行回单原始凭证丢了 可以不附吗 然后在最后一页附上银行对账单行不行?
可以去银行补打的,需要在凭证后面附上银行回单的。
278楼
2023-03-27 13:43:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问:
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
279楼
2023-03-27 14:13:12
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我只爱学习:回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2023-03-27 14:31:05
我只爱学习:回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2023-03-27 14:49:28
meizi老师:回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2023-03-27 15:11:40
我只爱学习:回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2023-03-27 15:28:19
meizi老师:回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2023-03-27 15:39:45
我只爱学习:回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢?
2023-03-27 16:04:51
meizi老师:回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2023-03-27 16:17:55
我只爱学习:回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2023-03-27 16:28:13
meizi老师:回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2023-03-27 16:54:34
我只爱学习:回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2023-03-27 17:04:55
meizi老师:回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2023-03-27 17:18:12
我只爱学习:回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2023-03-27 17:38:47
meizi老师:回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2023-03-27 17:57:56
我只爱学习:回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2023-03-27 18:23:55
meizi老师:回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2023-03-27 18:53:33
我只爱学习:回复meizi老师 谢谢老师
2023-03-27 19:06:45
meizi老师:回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2023-03-27 19:21:49
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Quinn L 发表的提问:
公司老会计让在基本户银行取回单的时候,顺便跟银行对下帐,跟银行对账是怎么样的流程呢?需要带什么东西呢?它跟银行对账单有什么区别呢?
你好,对下你们银行日记账的余额是不是一致就可以了,其实就是让你们确认对账单
280楼
2023-03-27 14:18:14
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Quinn L:回复吴月柳 谢谢您的回复。是不是带一份银行对账单回来,跟公司银行日记账余额核对,就行了?
2023-03-27 14:55:05
Quinn L:回复吴月柳 或者说,与银行对账,就是打印银行对账单,将对账单余额和银行存款日记账核对?
2023-03-27 15:18:08
吴月柳:回复Quinn L对账银行会让你们盖章确认,你核对余额就可以了
2023-03-27 15:31:02
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 觥筹交错 发表的提问:
银行对账单的项目是扣税,会计分录应该怎么写
你好同学借:应交税费-应交**税贷:银行存款
281楼
2023-03-27 14:47:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问:
老师我们从会计公司收回的帐,余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办,银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好,同学。 你要找出差额的原因,再对应调整
282楼
2023-03-28 12:58:27
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美丽而峰华:回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款,应付账款也挂了好多帐这怎么对啊,其实业务都发生完了,但是帐还一直挂着
2023-03-28 13:21:41
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查,会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义,
2023-03-28 13:45:44
陈诗晗老师:回复美丽而峰华这是拿外面做的问题,很多代理记账,都做不到账实相符, 你这相关这么多,贸然调整,税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理,后面逐笔调整。
2023-03-28 14:04:50
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦,行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-03-28 14:26:58
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 谢谢老师,那我就按照他给的余额表录入
2023-03-28 14:43:55
陈诗晗老师:回复美丽而峰华是的,暂时先不大金额调整
2023-03-28 15:03:15
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 好的,如果后期调怎么调呢
2023-03-28 15:20:35
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗?应收账款下二级明细有公司名称
2023-03-28 15:46:28
陈诗晗老师:回复美丽而峰华你可以用二级科目,如果客户和供应商太多, 就用辅助核算
2023-03-28 16:07:59
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 用二级科目了,辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-03-28 16:34:43
陈诗晗老师:回复美丽而峰华是的,你用二级,再辅助就没意义 了
2023-03-28 16:56:44
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-03-28 17:20:49
陈诗晗老师:回复美丽而峰华嗯嗯,是的,设置没有意义 了的
2023-03-28 17:46:02
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是:年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是:期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-03-28 18:01:56
陈诗晗老师:回复美丽而峰华你这余额是不是正确的,是的就可以的了
2023-03-28 18:13:39
美丽而峰华:回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-03-28 18:37:13
陈诗晗老师:回复美丽而峰华你这依次有相关的项目,年初就是年初的余额,累计你如果是年初录,就不存在 ,直接是0
2023-03-28 18:48:46
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 努力学习 发表的提问:
老师您好、请问现在发现以往的银行账有几笔对不起来、漏记了。跟银行对账单有出入怎么办?
你把这几笔漏记的可以凭银行回单补计到本月,以前月度可以做一个银行余额调节表和银行对账单放在一起,别人一看就明白了,是尚未记账的。截止到本月末,银行核对一致就可以。
283楼
2023-03-28 13:11:34
全部回复
努力学习:回复文老师 谢谢老师、特别感谢。么么哒~
2023-03-28 13:40:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 琪琪 发表的提问:
我公司对外付款,因账号错误被银行退回来,后又重新付了一次,银行对账单里有三笔:付出去一次,退回来一次,又付出去一次,请问退回来的这次需要会计做账吗?怎么做?谢谢老师
你好 如果是当月的一天内 你可以直接做付出去的那笔
284楼
2023-03-28 13:37:05
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 2333333 发表的提问:
每个月末会计要核对银行账是指的会计记账与银行回单和银行打印的对账单核对吗?
您好,银行对账是出纳核对,不是会计
285楼
2023-03-28 14:06:06
全部回复

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