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单位内部会计控制的方法有
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ Lyyan 发表的提问:
在竞业限制期限内为什么单位有权单方面解除协议
同学你好,你可以参考一下https://mip.66law.cn/news/102889.aspx
286楼
2023-03-27 14:50:59
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胡芳芳老师:回复Lyyan通俗来说,竞业限制是单位的一种权利,可以行使的。比如,你要求对方保密某件事,然后给对方支付补偿,你也可以随时不要求对方保密,想说随便他说,也就不用支付补偿了
2023-03-27 15:14:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
厂内车间或班组是企业内部的核算单位,它们是会计主体吗?
不是会计主体,整个厂或公司才是会计主体
287楼
2023-03-28 13:25:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
厂内车间或班组是企业内部的核算单位,它们是会计主体吗?
不是会计主体,整个工厂或公司才是会计主体
288楼
2023-03-28 13:31:27
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李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问:
内部控制是什么系统?
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形.成的机制..
289楼
2023-03-28 13:50:36
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小月:回复李子老师 购的办公室桶装水算福利费吗?要交个税吗?
2023-03-28 14:05:23
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 工商注册???? 代理记账???? 小艳 发表的提问:
您好,老师,我们是民办非企业单位,请问,这个会计制度备案要怎么做,他叫我们填:会计制度,低值易耗品摊销方法,折旧方法,成本核算方法,谢谢,急急!
你好,一般填写,“民办非企业会计制度”,一次摊销法.折旧方法这个一般是年限平均法,成本核算方法这个一般是月末一次加权平均法
290楼
2023-03-28 14:14:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 魁梧的老虎 发表的提问:
我单位以银行存款方式取得对方单位股权,形成非同一控制下的企业合并,我单位和对方单位分别如何做账呢
你好, 你们单位 借长期股权投资 贷银行存款 对方公司 借实收资本-老股东 贷实收资本-新股东
291楼
2023-03-29 13:35:16
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 爱笑的山水 发表的提问:
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
你好, 属于销售成本内部控制
292楼
2023-03-29 13:58:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 魏哲 发表的提问:
有一笔凭证是17年的做的内部单位的借:应收票据贷:应收账款-内部单位怎么调整到外部单位呢
你好,正确的应当是贷方应收账款——外部单位?
293楼
2023-03-29 14:14:59
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魏哲:回复邹老师 是的,老师,该怎么调整呢?
2023-03-29 14:33:44
邹老师:回复魏哲你好,你可以做这个调整分录 借:应收账款-内部单位 贷;应收账款——外部单位
2023-03-29 15:00:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 果果多多 发表的提问:
控制税负有哪些方法?
您好!一般都是多结转点成本之类的,多做点费用。
294楼
2023-03-30 15:18:31
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 我非良人 发表的提问:
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
相当于家的防盗门 你可以评价防盗门的防盗效果如何,但不能因为评价该防盗门就能得出家里是否被盗以及被盗金额
295楼
2023-03-30 15:28:15
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我非良人:回复舟舟老师 一般企业内控不都有内审机构吗,内审不能审出来吗
2023-03-30 16:08:24
舟舟老师:回复我非良人内控和内审不是一个流程吧,内审也是审计内部控制的,和CPA审计有重合的地方,内控相当于制度规则
2023-03-30 16:26:41
我非良人:回复舟舟老师
2023-03-30 16:42:14
我非良人:回复舟舟老师 OK,谢谢老师,我懂了
2023-03-30 17:06:39
舟舟老师:回复我非良人祝您学习愉快,若满意请好评,谢谢
2023-03-30 17:22:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户wygs7c 发表的提问:
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
 你好; 你这个是岗位吗   ; 这样的还是有差异的;   
296楼
2023-03-30 15:48:10
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
判断题9.识别和评估的重大风险水平的不同不会导致审计人员执行的审计程序和获取的审计证据不同。( ) 10.内部控制按照其控制层次分类,可分为主导性控制和补偿性控制。( ) 11.评价内部控制的有效性是针对内部控制制度的执行而言的,其目的在于判断被审计单位的控制政策和程序是否实际得到发挥。( ) 12.如果初评认为某项业务控制系统较为健全,则测试样本的数量就可以小一些;反之,则大一些。( ) 13.审计抽样对控制测试和实质性程序都适用,且适用于这些测试中的所有程序。( ) 14.判断抽样阶段是审计抽样的初级阶段,在此阶段审计人员通常较为主观地抽取样本进行测试。( ) 15.询证函由注册会计师利用被审计单位提供的应收账款明细账户名称及地址编制,由被审计单位寄发;回函也应直接寄给被审计单位并由其转交给会计师事务所。( ) 16.应付账款一般不需函证,如函证,最好采用否定式函证。( ) 17.存货正确截止的要求是,12月31日前购入的存货,即使未验收入库,也必须纳入存货盘点的范围。( ) 18.注册会计师审查公开发行的股票公司已发行的股票数量是否真实、是否已收到股款时,应向主要股东函证。( )
9、13,15,16,18不对
297楼
2023-03-30 16:13:29
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媛:回复武老师 其他的都对?
2023-03-30 16:38:40
武老师:回复对的,同学,是这个意思
2023-03-30 16:56:49
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 如意是只招财喵 发表的提问:
有经验的专业人士,是指会计师事务所内部或外部具有审计实务经验,并且对下列方面有合理了解的人士:(1)审计过程(选项B);(2)审计准则和相关法律法规的规定(选项D);(3)被审计单位所处的经营环境;(4)与被审计单位所处行业相关的会计和审计问题(选项C)。a选项为什么不属于有经验的专业人士?
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
298楼
2023-03-30 16:32:59
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陈静芳老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.14w
引用 @ 梓淑 发表的提问:
老师,被审计单位对信息技术的应用不影响cpa制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,为什么选项a是正确的,d错误我能判断
同学你好, 被审计单位对信息技术的运用不改变注册会计师制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求(教材原文)。
299楼
2023-04-02 16:53:12
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梓淑:回复陈静芳老师 老师 这个我知道 你帮我看下题目,a为什么是对的?
2023-04-02 17:25:36
陈静芳老师:回复梓淑这个是教材的原文呢,不管被审计单位是否运用信息技术都要进行审计风险的评估
2023-04-02 17:54:32
梓淑:回复陈静芳老师 那如果照老师的意思 是不是答案应该是a和d?
2023-04-02 18:09:39
陈静芳老师:回复梓淑a是正确的,d是错误的,答案是选d哦。
2023-04-02 18:27:20
谢莉老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 雨夜曼彻斯特 发表的提问:
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
同学,你好! 注册会计师了解内部控制后的初步包括内部控制的三个方面的内容:①控制本身的设计是否合理;②控制是否得到执行;③是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。D项,无论注册会计师评估的被审计单位内部控制的设计与运行如何,对于重要交易、账户余额与披露均应当实施实质性程序。 好好学习,天天向上!
300楼
2023-04-02 17:09:00
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