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姐妹们都是如何当上会计的
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 花瓣雨 发表的提问:
我问一下 我们单位电脑都是计提折旧的,现在把废旧的电脑卖了 会计分录应该如何做
会计分录如下:   清理固定资产   借:固定资产清理 XXX元   累计折旧 XXX元   贷:固定资产--原值 XXX元   2、收到出售价格   借:银行存款 XXX元   贷:固定资产清理 XXX元   3、缴纳增值税   借:固定资产清理 XXX元   贷:应交税费——未交增值税 XXX元   4、结转   借:固定资产清理 XXX元   贷:营业外收入 XXX元
226楼
2023-03-06 13:57:00
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花瓣雨:回复李老师 公司卖的电脑 计提折旧时全部进入电子商品科目 分不出这台电脑的价值 也不知道他们卖的是那台电脑 我该怎么做呢
2023-03-06 14:10:42
李老师:回复花瓣雨????看固定资产折旧表
2023-03-06 14:26:47
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 陈晓燕 发表的提问:
老师我想问一下税务师明年财务与会计有劲姐吗?什么时候上线
同学,你好 这个还有没消息,要关注后期公告
227楼
2023-03-06 14:22:01
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陈晓燕:回复小菲老师 应该有消息了吧,你们内部,怎么可能没有呢,应该都安排了
2023-03-06 14:51:39
小菲老师:回复陈晓燕同学,你好 有消息会及时通知的
2023-03-06 15:16:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 小# 发表的提问:
我们公司是这个月发上个月工资,但是我一直都都是当月发当月计提,2020年怎么改呢,改成上月计提下月发放
工资当月计提次月发的你在次月做发放的分录。
228楼
2023-03-06 14:38:28
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小# 发表的提问:
我们公司是这个月发上个月工资,但是我一直都都是当月发当月计提,2020年怎么改呢,改成上月计提下月发放
你好,你做账的时候上月计提下月发放就可以了
229楼
2023-03-06 14:59:58
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小#:回复紫藤老师 但是2020年1月的工资没有在12月计提
2023-03-06 15:26:27
小#:回复紫藤老师 怎么办
2023-03-06 15:38:17
紫藤老师:回复小#2020年1月的工资那你就在1月计提,以后上月计提下月发放就可以了
2023-03-06 15:55:35
小#:回复紫藤老师 好的
2023-03-06 16:16:50
紫藤老师:回复小#加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦
2023-03-06 16:36:56
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 大海 发表的提问:
老师好 今天下午霞姐讲课的连接在哪?我是会计学堂高级会员
今天下午没有课,晚上有课。晚上会发上课链接到VIP群中。您关注下。
230楼
2023-03-07 14:10:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
购入易票365的会计分录当如何处理
你好,这个是可以全额减免的吗
231楼
2023-03-07 14:31:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 伸手摘星 发表的提问:
员工当月的全勤奖如何做会计分录?
您好,计提时,借;管理费用-工资奖金等科目,贷;应付职工薪酬-工资。发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税等科目。
232楼
2023-03-07 14:39:15
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回复伸手摘星你好,计入‘应付职工薪酬’科目
2023-03-07 15:12:12
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 北城南笙 发表的提问:
会计行业当代的人岗匹配情况如何?
您好。目前趋于饱和谢谢
233楼
2023-03-07 14:52:34
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思顿乔老师:回复北城南笙请问还有什么可以帮你?
2023-03-07 15:07:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 农家六堡茶BB妈铭凯家具专业定制 发表的提问:
公司是主营出租厂房的,承租人把钱打到老板亲戚的账户,例如,爸爸,妈妈,姐姐等,承租人只和他们签合同,有税务风险
你好 公司名义签订的话 对应进公户 不这样走私户
234楼
2023-03-07 14:59:59
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农家六堡茶BB妈铭凯家具专业定制:回复meizi老师 是以老板亲戚名义签订的,进账入老板亲戚名
2023-03-07 15:27:59
meizi老师:回复农家六堡茶BB妈铭凯家具专业定制你好 但是这个是你们的收入 要交税的
2023-03-07 15:50:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我们做床上用品的,这个纸箱和彩卡包装袋该如何作会计会录,不单独计价?
您好!1.购入纸盒时: 借:低值易耗品—纸盒 (按购入发票的总额) 贷:应付账款或银行存款等 (按购入发票的总额) 2.领用纸盒时: 借:销售费用—低值易耗品摊销 (按领用数量*单位成本单价) 贷:低值易耗品—纸盒 (按领用数量*单位成本单价)
235楼
2023-03-08 13:43:52
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 随风 发表的提问:
买一赠一,应当如何填写会计分录?如何结转成本?
你好,是开在同一张发票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,结转,借主营业务成本(2),贷库存商品(2)
236楼
2023-03-08 14:06:25
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随风:回复庄老师 赠送的是另外一种商品,开在同一张发票上,各个商品的发票金额怎么确认?成本金额应该怎么确认?
2023-03-08 14:39:28
庄老师:回复随风买一赠一销售需要分情况进行处理: (1)赠送的商品属于企业经营范围内的商品,应按下面的原则来分摊确认收入,确认增值税的销项税额. (2)赠送的商品不属于企业经营范围内的商品,则不确认收入,商品账面价值计入销售费用,同时确认增值税的销项税额. A.会计实务:对于销售时买、赠均属于本企业主营范围内的商品,应当按照总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.如在百货商场买西装赠领带,在通讯营业厅充话费赠手机等. 如果赠品不属于本企业营业范围内的商品,而是企业为促销而外购的,则应当按照收到的价款确认销售主要商品的收入.赠品不确认收入,按赠品的购入成本结转当期销售费用.比如电器卖场买电器送饮料的销售. B.存货准则规范 企业采购用于广告营销活动的特定商品,向客户预付货款未取得商品时,应作为预付账款进行会计处理,待取得相关商品时计入当期损益(销售费用).
2023-03-08 15:03:10
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开放的面包 发表的提问:
老师,老板的姐姐给公司打款100万,备注实收资本,后又改变主意,从账上转出,我是该按实收资本做账下月冲销这笔业务,还是按借款处理(姐姐不是股东)
你好,如果只是垫付的,借记其他应付款
237楼
2023-03-08 14:29:46
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开放的面包:回复紫藤老师 但是银行回单写投资款,
2023-03-08 14:46:01
开放的面包:回复紫藤老师 我按借款处理,有什么风险吗?
2023-03-08 15:13:46
紫藤老师:回复开放的面包你好,可以附上一个说明
2023-03-08 15:38:48
开放的面包:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-03-08 16:04:06
紫藤老师:回复开放的面包不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-03-08 16:18:02
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
我刚入职一个酒店当会计,他们现在还没有开业。我不知道如何初期建立帐套酒店是加盟的那装修费用计入什么科目装修公司都没有开票
同学您好,筹建期的支出可以记入开办费
238楼
2023-03-08 14:56:59
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文老师:回复羞涩的云朵或者装修费需要分期摊销的,先记入长期待摊费用
2023-03-08 15:10:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 璐璐 发表的提问:
老师您好:如我们公司社保费都是个人缴纳,一个月一共是1670元,单位是1300个人是370元,但这款都自己承担的,该如何做计提,缴纳的会计分录呢
您好 请问1670都是员工个人承担的么
239楼
2023-03-09 14:03:44
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璐璐:回复bamboo老师 是的都是个人承担 ,其实就是让我公司费、给代缴社保费 ,工资发放怎么写会计分录啊 ?转不过来弯了
2023-03-09 14:33:37
bamboo老师:回复璐璐上交的时候 借:其他应收款-代垫社保费 贷:银行存款 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-代垫社保费 贷:银行存款
2023-03-09 14:46:35
璐璐:回复bamboo老师 工资计提和社保费计提如何写会计分录呢
2023-03-09 15:13:04
bamboo老师:回复璐璐个人全额承担社保 不需要计提啊 只计提工资 借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
2023-03-09 15:41:23
璐璐:回复bamboo老师 老师我收到他的钱时也得做个会计分录啊,那不平了啊
2023-03-09 16:02:03
bamboo老师:回复璐璐不是发放工资的时候扣除 么
2023-03-09 16:18:54
璐璐:回复bamboo老师 收到他的款怎么做会计分录呢
2023-03-09 16:35:17
bamboo老师:回复璐璐上交的时候 借:其他应收款-代垫社保费 贷:银行存款 收到对方款项 借 银行存款等 贷 其他应收款-代垫社保费
2023-03-09 16:51:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
收到销售发票时都都会有个税额这个要如何做会计分录,它的二级科目如何设置
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
240楼
2023-03-09 14:29:17
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爱哭泣的向日葵:回复邹老师 购买呢要如何处理
2023-03-09 14:50:34
邹老师:回复爱哭泣的向日葵借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-03-09 15:13:15

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