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以物易物会计分录补齐差价
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ xiao材 发表的提问:
公司的物业费做账会计分录?公司租的食堂的物业费会计分录
公司的物业费,借:管理费用-物业费 贷:银行存款 食堂的物业费,借:管理费用-福利费 贷:银行存款
121楼
2023-02-01 15:48:48
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xiao材:回复文文老师 公司物业费是从18年9月1日到19年8月30日的一次进费用行么,汇算不调行么
2023-02-01 16:07:24
文文老师:回复xiao材不要一次性进费用,不符合权责发生制
2023-02-01 16:22:03
xiao材:回复文文老师 发票已拿到,做分录就借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用-物业费 贷:预付账款么 食堂就是借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利么
2023-02-01 16:47:59
文文老师:回复xiao材分录可以,没问题的
2023-02-01 17:11:34
xiao材:回复文文老师 老师预付账款后面二级科目写什么
2023-02-01 17:40:41
文文老师:回复xiao材二级科目写物业公司名字
2023-02-01 18:08:16
xiao材:回复文文老师 有发票放预付账款合适么
2023-02-01 18:20:32
文文老师:回复xiao材附在这个分录后面 借:管理费用-物业费 贷:预付账款
2023-02-01 18:42:55
xiao材:回复文文老师 老师我的意思是,预付账款不都是没有发票用的科目,但是待摊费用取消后,说是就用这个,可是现在有发票做分录做预付账款合适么
2023-02-01 18:58:55
文文老师:回复xiao材根据权责发生制,按月分摊费用,合适。
2023-02-01 19:26:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问:
外贸企业购进货物的会计分录和出口货物的会计分录怎么写
同学你好 一、外贸公司出口退税(增值税)核算 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税) 二、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退消费税款=出口金额*消费税退税率 借:应收出口退税(消费税)        贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款        贷:应收出口退税(消费税)
122楼
2023-02-01 15:57:17
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素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税和进项税额转出两个科目余额会越来越大,购进商品确认的进项税在出口退税时不能抵消吗
2023-02-01 16:40:23
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出到库存商品的
2023-02-01 16:51:48
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 应交税费—应交增值税进项税转出+应交税费—应交增值税出口退税=应交税费—应交增值税进项税对吗,为什么(四)笔会计分录贷方:不直接冲销应交税费-应交增值税进项税
2023-02-01 17:02:05
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出的都是转到库存商品的 现在都是转出到费用或者库存商品,对应的科目
2023-02-01 17:24:38
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 意思是应交税费—应交增值税进项税科目余额一直挂在账上 越来越大
2023-02-01 17:51:36
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项不能抵扣的转出 可以抵扣的留抵
2023-02-01 18:15:36
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税转出的分录是借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 吗 是不是这样理解的 借:应交税费-应交增值税进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税进项税 借:成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出
2023-02-01 18:39:39
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋你后面做的这个分录都没有了 月底结转都是通过转出未交增值税
2023-02-01 18:54:31
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 如果只做这笔分录 借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 那应交税费—应交增值税进项税额 在哪笔分录里面反应出它转出了,转出了说明本科目要减少,没有这个科目在贷方的情况嘛
2023-02-01 19:18:13
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项税额转出会计分录月末的结转会计分录 借:应缴税费--应缴增值税--转出未交增值税 贷:应缴税费--未交增值税 你上面做的那个分录现在都不能做了 是几年前的了
2023-02-01 19:41:22
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 青峰 发表的提问:
请问老师,物业公司购买油和米,业主交了物业费送业主,会计分录怎么做
你好,这是管理费用-福利费
123楼
2023-02-01 16:05:59
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青峰:回复暖暖老师 请问老师具体的会计分录怎么做呢
2023-02-01 16:32:54
暖暖老师:回复青峰借管理费用福利费 贷银行存款
2023-02-01 16:52:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司收的物业费,这个月退物业费怎么做会计分录
你好收取物业费怎么做账的 这样好判断对应怎么做退费分录
124楼
2023-02-02 14:41:04
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杨妞儿:回复meizi老师 借 银行 贷主营业务收入 物业费
2023-02-02 15:07:33
meizi老师:回复杨妞儿你好现在做 借 主营业务收入 贷银行存款
2023-02-02 15:31:15
杨妞儿:回复meizi老师 用不用红笔冲
2023-02-02 15:42:45
杨妞儿:回复meizi老师 借 主营业务收入 红笔 贷 银行
2023-02-02 16:00:40
杨妞儿:回复meizi老师 这样行吗
2023-02-02 16:30:23
meizi老师:回复杨妞儿你好 你可以红字或者是相反分录 都可以的
2023-02-02 16:59:30
杨妞儿:回复meizi老师 红字冲怎么做会计分录
2023-02-02 17:11:29
meizi老师:回复杨妞儿你好 借 主营业务收入 红笔 贷 银行红字
2023-02-02 17:25:30
杨妞儿:回复meizi老师 借贷都是红字吗
2023-02-02 17:50:58
杨妞儿:回复meizi老师 这样这个退款是借方
2023-02-02 18:12:53
杨妞儿:回复meizi老师 我想让退物业费的8800在贷方
2023-02-02 18:23:23
meizi老师:回复杨妞儿你好 不是 。我给你分录 : 我刚刚发错了 :可以做相反分录 :比如 借主营业务收入-物业费 贷银行存款 或者做红字分录 : 借 银行 红字 贷主营业务收入 物业费 红字 。 这样来做
2023-02-02 18:53:23
杨妞儿:回复meizi老师 按你最后说的分录,银行是负8800在借方,这样对吗
2023-02-02 19:12:24
杨妞儿:回复meizi老师 这样做对不
2023-02-02 19:32:33
meizi老师:回复杨妞儿你好 你退费了 肯定是负数了 是因为当期还没有收入的话 是的
2023-02-02 19:43:35
杨妞儿:回复meizi老师 对不这个分录
2023-02-02 19:59:41
meizi老师:回复杨妞儿对的 分录是对的哈 你是做的 红字分录
2023-02-02 20:17:36
杨妞儿:回复meizi老师 好的谢谢
2023-02-02 20:27:49
meizi老师:回复杨妞儿没事的 希望能帮到你
2023-02-02 20:48:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
公司购买价值不到10 00元的搬运车,作为货物拉卸,会计做那个分录好呢
这个可以计入管理费用的
125楼
2023-02-02 14:56:27
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
请问小规模物业公司水费也是差额征收吗?有没有小规模物业公司的全部会计分录?
您可以看一下物业公司真帐实操课程
126楼
2023-02-02 15:19:06
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琴:回复文老师 那里只有1个月的实操
2023-02-02 15:31:00
琴:回复文老师 小规模水费也要差额征收吗?
2023-02-02 15:46:39
文老师:回复您好,您可以选择差额征收的
2023-02-02 16:13:04
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 多情的果汁 发表的提问:
比如上个月销售1200元货物以在上月确认了收入,本月做活动给上月的1200元打了6折有差价怎么做会计分录?
你好!开红字折扣发票确认销售费用
127楼
2023-02-02 15:36:48
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多情的果汁:回复QQ老师 借方,销售费用,贷方走哪个科目?老师
2023-02-02 15:58:02
QQ老师:回复多情的果汁你好!上个月你怎么做的分录
2023-02-02 16:21:18
多情的果汁:回复QQ老师 借,应收账款贷,主营业务收入
2023-02-02 16:35:15
QQ老师:回复多情的果汁你好!借销售费用贷应收账款
2023-02-02 16:52:55
多情的果汁:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-02 17:07:56
QQ老师:回复多情的果汁不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-02-02 17:22:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
物业公司收物业费,前期未开发票,后期又来开发票了,两步会计分录怎么做。例如物业费价税合计106
您好!你们是物业公司吗还是交费的公司
128楼
2023-02-02 16:02:59
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加油:回复宋生老师 我方是物业公司
2023-02-02 16:20:21
宋生老师:回复加油你好!你收到钱的时候,借银行存款 贷预收帐款 然后开票的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-02 16:47:39
加油:回复宋生老师 不是收到款就要交税么
2023-02-02 17:02:31
宋生老师:回复加油你好!不是。是属于当期的收入就要交。按权责发生制
2023-02-02 17:30:54
加油:回复宋生老师 假设就是当期收入
2023-02-02 17:48:57
宋生老师:回复加油你好!如果是当期的,是应该交税。但是当期也应该开票才对了。
2023-02-02 18:17:49
加油:回复宋生老师 如果当时业主不开票怎么做分录
2023-02-02 18:46:04
宋生老师:回复加油您好!这个不是业主决定,其实按规定,属于当期的收入,你们就应该开,不开发票是违法的。 不过,如果你当时确实没开,就看你当期有没申报税金的时候,当不开票收入申报。 如果申报过,现在又要开,就要找管理员说明情况,看他的要求,不然你就要重复交税了
2023-02-02 19:07:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 雨文 发表的提问:
请问物业公司收到半年的物业费,可以分月开票给对方面前?会计分录
你好 是的 可以的 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
129楼
2023-02-05 17:01:56
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 荼蘼彼岸 发表的提问:
物业公司,本月2020.06收取住户2020.06-2021.06一年的物业费,应该怎么做会计分录?
借:银行存款 贷:预收账款 然后每月摊销转收入 借:预收账款 贷:营业收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
130楼
2023-02-05 17:28:49
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荼蘼彼岸:回复王老师1 给住户不用开票的话,就全部计入收入,不用税了吧?
2023-02-05 17:45:42
王老师1:回复荼蘼彼岸您好,交税和开不开票没关系,不开票也要交增值税的
2023-02-05 18:00:47
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
物业公司给业主一部分奖励,从物业费里返还,如果做会计分录呢
你好,是怎么奖励呢。
131楼
2023-02-05 17:54:00
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似水流年:回复月月老师 及时交费的奖励
2023-02-05 18:42:18
月月老师:回复似水流年你好,可以冲收入。票是按缴纳的金额开的。
2023-02-05 18:56:37
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
商品发货后因价格开错,重新补付差价的会计分录怎么做
补收货款就借银行存款 贷主营业务收入 应交增值税销项
132楼
2023-02-06 15:26:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的滑板 发表的提问:
合作社补偿给农户农作物补偿款无发票能否入账,会计分录怎么写?
你好 你们需要有补偿协议 以及付款单 还有对方的收据等来做账 借营业外支出-赔偿款贷银行存款
133楼
2023-02-06 15:35:08
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感动的滑板:回复meizi老师 然后这样,没有发票也可以入账了是吧?
2023-02-06 16:01:48
meizi老师:回复感动的滑板你好 嗯是的 补偿款的话
2023-02-06 16:31:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师物业公司一次性收业主一年物业费,会计分录怎么做
你好,借;库存现金等科目,贷;预收账款 然后按月平均确认收入
134楼
2023-02-06 15:59:58
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燕子:回复邹老师 比如说收业主3000元,借银行存款3000,贷预收账款3000,按月分摊时借预收账款250.贷主营业务收入吗
2023-02-06 16:26:49
邹老师:回复燕子你好,确认收入的时候,贷方需要做价税分离 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2023-02-06 16:41:20
燕子:回复邹老师 老师,我们给业主开的是收据没有开发票,这个如果不交税,税务局会查到吗
2023-02-06 17:08:27
邹老师:回复燕子你好,不交税是有可能被查到逃税的
2023-02-06 17:28:06
燕子:回复邹老师 好吧谢谢老师,那老师收到业主的钱可不可以1汇总金额完了再一起分摊,不用每个用户都做一笔分录吧
2023-02-06 17:39:09
邹老师:回复燕子你好,可以汇总处理的
2023-02-06 18:06:14
燕子:回复邹老师 嗯好的谢谢老师
2023-02-06 18:34:01
邹老师:回复燕子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 19:03:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 清水幽萍 发表的提问:
老师好,请问下物业公司搞活动,10月份交物业费送一代大米和油,怎么做会计分录,涉及哪些税
你好 借:销售费用-业务招待费 贷:银行存款
135楼
2023-02-07 14:57:35
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