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酒店内部会计管理制度审计
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
166楼
2023-02-12 17:07:01
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2023-02-12 17:43:13
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2023-02-12 18:06:03
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ SUPERNOVA 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
167楼
2023-02-12 17:36:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 喜洋洋 发表的提问:
老师,请问酒店购一部对讲机是计入管理费用办公费吗,还是?
你好;  是的。 这个可以计入管理费用-办公费去 
168楼
2023-02-13 15:23:36
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 大力的羽毛 发表的提问:
老师 企业内部会计制度包括哪些
你好, 单位内部会计管理制度主要包括的内容: 1、按管理的职能分为内部委托受托责任制度、内部决策制度、内部控制制度和内部结算制度。 2、按管理的对象可分为财务管理体制、资本金管理制度、资产管理制度、成本费用管理制度、收入利润管理制度、财务报告与评价制度。 3、按管理的环节分为财务结算与计划制度、财务控制与分析制度、财务考核与评价制度、财务监督与检查制度。 企业内部财务制度的依据是国家统一的财务制度,同时应当充分考虑企业内部的生产经营特点以及管理要求。企业内部财务制度一般应当包括资金管理制度、成本管理制度、利润管理制度。资金管理制度主要包括资金指标的分解、归口分级管理办法、资金使用的审批权限、信用制度、收账制度、进货制度;成本管理制度包括成本开支范围和开支标准、费用审批权限、成本降低指标以及分解等;利润管理制度主要包括利润分配程序、利润分配原则、股利政策等。 各单位制定内部会计管理制度应当遵循下列原则: 1、应当执行法律、法规和国家统一的财务会计制度。 2、应当体现本单位的生产经营、业务管理的特点和要求。 3、应当全面规范本单位的各项会计工作,建立健全会计基础,保证会计工作的有序进行。 4、应当科学、合理,便于操作和执行。 5、应当定期检查执行情况。 6、应当根据管理需要和执行中的问题不断完善。
169楼
2023-02-13 15:31:19
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
170楼
2023-02-13 15:37:47
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
什么是会计内部审计
: (1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约; (2)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确; (3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确; (4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。 4.会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权 (1)对违反《会计法》和国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。 (2)发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理;无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理 二。内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。 内部审计的作用是随着内部审计的内容、范围、职能的发展而逐渐扩大的。在社会主义市场经济条件下,内部审计具有双重任务:一方面要对部门、单位的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对部门、单位的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的提高。
171楼
2023-02-13 15:47:58
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希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
172楼
2023-02-14 15:19:57
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彪壮的绿茶:回复希老师 谢谢老师
2023-02-14 15:50:50
希老师:回复彪壮的绿茶不用谢,希望帮助了你
2023-02-14 16:05:01
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小草 发表的提问:
请问酒店行业的内账怎么做?
同学。酒店行业的内账比较简单。 首先就是你装修的费用,和一些布草这些分摊计入成本。 然后就是你每天的收入,当天确认收入,对应的直接面对客人的人员工资属于成本。然后就是房间里面的消费,属于库存商品,销售时结转成本。
173楼
2023-02-14 15:47:20
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小草:回复陈诗晗老师 那么内账是有一笔记一笔的吗?那些没有票据回来的支出做不做呢
2023-02-14 16:14:27
陈诗晗老师:回复小草内账是根据真实性为主,真实发生的都要做。
2023-02-14 16:31:37
小草:回复陈诗晗老师 有没有什么地方容易做错,需要特别注意一下的呢
2023-02-14 17:00:42
陈诗晗老师:回复小草主要注意一下房费是按天计收入,布草和装修的摊销,如果有吃的,进入厨房的食材是直接计成本的
2023-02-14 17:19:25
小草:回复陈诗晗老师 做内账的话,是做成一个表格给老板看吗
2023-02-14 17:39:29
陈诗晗老师:回复小草是的。做成表格,就行了。
2023-02-14 18:05:46
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
如果你是一家星级酒店康乐部主管,酒店为了参加五星级酒店评比决定改善康乐部,酒店康乐部目前只有不盈利的健身房 (不含游泳池),预算100万,会将从哪三部分进行康乐部业务改善?如何分配100万预算?预计会给酒店带来多少收益?
您好,请稍等,仔细思考一下合并回复您
174楼
2023-02-14 15:53:31
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海棠老师:回复欣欣子可否问问您,这是一道题,还是实务中遇到的问题
2023-02-14 16:34:12
海棠老师:回复欣欣子酒店康乐部,一般包括健身、游泳、棋牌、麻将、桌球等娱乐项目,其中有些需要付费消费
2023-02-14 16:55:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师 如果你是一家星级酒店康乐部主管,酒店为了参加五星级酒店评比决定改善康乐部,酒店康乐部目前只有不盈利的健身房 (不含游泳池),预算100万,会将从哪三部分进行康乐部业务改善?如何分配100万预算?预计会给酒店带来多少收益?
这个就是收入增加费用 成本减少 2.这个就是根据每个部门的收入比例来分配
175楼
2023-02-14 16:03:14
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 贪玩的月光 发表的提问:
审计人员需要在酒店内卖饮料视同6%增值税率的支持条款
如果将饮料开到住宿服务中,且饮料金额较少,可按6% 若单独售卖饮料,应按销售货物13%
176楼
2023-02-14 16:23:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师 如果你是一家星级酒店康乐部主管,酒店为了参加五星级酒店评比决定改善康乐部,酒店康乐部目前只有不盈利的健身房 (不含游泳池),预算100万,会将从哪三部分进行康乐部业务改善?如何分配100万预算?预计会给酒店带来多少收益?
这个就是收入增加费用 成本减少 2.这个就是根据每个部门的收入比例来分配
177楼
2023-02-15 15:22:35
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 程思 发表的提问:
酒店定制会员卡一批,价值上万,走长摊还是管理费用?
可以记入管理费用,数额也不大
178楼
2023-02-15 15:37:45
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 梦菇凉~^_^ 发表的提问:
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
您好,工作前就是制定审计策略和具体审计计划,工作后就是总结,出报告
179楼
2023-02-15 15:45:23
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
个不是会计档案的管理岗位,所以他有可能不属于会计工作岗。
180楼
2023-02-15 15:54:09
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梦里不知身是客:回复钟存老师 ?啥,我是想问B
2023-02-15 16:18:05
钟存老师:回复梦里不知身是客会计档案的管理岗位属于会计岗位,其他档案的管理岗位属于行政岗位。
2023-02-15 16:45:29
梦里不知身是客:回复钟存老师 噢噢噢噢
2023-02-15 17:11:34
钟存老师:回复梦里不知身是客好的祝您生活愉快
2023-02-15 17:28:31

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