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酒店内部会计管理制度审计
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 冰糖心 发表的提问:
老师项目骏工审计会议在酒店开的,开来会议费,直接做管理费用-办公费吗?,1260,
可以计入管理费用—会议费
31楼
2022-12-19 17:07:17
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 笨笨的星月 发表的提问:
我怎么才可以成为svip,学酒店会计处理
找老师成为私人学员~~~~~
32楼
2022-12-19 17:23:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 有多好 发表的提问:
老师我想问下酒店行业的会计处理
你好 酒店行业有专门的实操 https://www.acc5.com/course/course_10603.html你可以去看看 常用业务的会计处理
33楼
2022-12-19 17:32:59
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有多好:回复meizi老师 就是一次性的东西时物料用品,可以循环使用的是低值易耗品对吗
2022-12-19 17:45:36
meizi老师:回复有多好你好 是的 可以计入低值易耗品 领用做摊销就行
2022-12-19 18:04:23
有多好:回复meizi老师 一次性的和循环使用的都计入低值易耗品吗
2022-12-19 18:15:52
meizi老师:回复有多好嗯 可以的 你到时领用摊销就行
2022-12-19 18:41:02
有多好:回复meizi老师 摊消时计入主营业务成本吗
2022-12-19 19:03:18
meizi老师:回复有多好你好 物料的话 是的 计入成本就行
2022-12-19 19:23:17
有多好:回复meizi老师 那一次性的和循环使用的都计入低值易耗品吗
2022-12-19 19:40:15
meizi老师:回复有多好嗯 是的 计入低值易耗品
2022-12-19 20:08:21
有多好:回复meizi老师 那分别怎么摊消啊
2022-12-19 20:19:23
有多好:回复meizi老师 那分别怎么摊消啊
2022-12-19 20:32:56
meizi老师:回复有多好买来 借周转材料-低值易耗品 贷银行存款 摊销 借管理费用或者成本等 贷周转材料-低值易耗品
2022-12-19 20:47:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ love·Q 发表的提问:
酒店企业房价中包含的早餐如何进行会计处理?
你好。同学。计入营业成本。
34楼
2022-12-20 17:07:00
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love·Q:回复陈诗晗老师 老师,可以冲减收入吗?
2022-12-20 17:31:53
陈诗晗老师:回复love·Q同学,八年的早餐属于成本
2022-12-20 17:46:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
酒店接受酒水捐赠会计处理
借;库存商品等科目 贷;营业外收入
35楼
2022-12-20 17:13:27
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 怡然的百合 发表的提问:
住的酒店审核人是管理员,然后收款人跟复核都没填可以吗?
你好,你说的是收到的发票吗?截个图看下吧
36楼
2022-12-20 17:21:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 四年 发表的提问:
老师,酒店行业可以开物业管理发票吗?主体是酒店,酒店内部有一部分建筑物是另一个公司管理,但不能收租金,想把另一个公司管理的那部分使用的电费,水费按照物业管理来收取
你有物业管理的经营范围吗?建议按正常业务开 不动产租赁水电费的税率高
37楼
2022-12-20 17:29:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
酒店审计属于会计岗吗。大专,满五年工作年限但是其中两年是酒店审计岗。如果考过认证能过吗?
你好!可以的,符合条件的。
38楼
2022-12-21 16:53:16
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????:回复蒋飞老师 谢谢谢谢你
2022-12-21 17:09:27
蒋飞老师:回复????不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 17:21:57
Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
39楼
2022-12-21 17:02:59
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2022-12-21 17:53:37
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2022-12-21 18:09:14
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2022-12-21 18:19:18
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2022-12-21 18:34:35
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ seven7 发表的提问:
老师,我们收购一个酒店发生的审计费,为什么不计入在建工程,而是计管理费用审计费
你不是建造一个酒店 所以不计入资产成本里面
40楼
2022-12-21 17:26:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
老师,请问有酒店低值易耗品管理制度吗?
您好 餐饮客房部在营业中,涉及的易耗品品种较多,为了达到节约降耗的目的,将从以下几个方面进行控制: 第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库,每次使用时控制用量。 第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换,无客人时将卫生间门锁上。 第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。 第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。 第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。 第六条.对经常无人住宿的房间,备品可以减量或不放。
41楼
2022-12-22 16:53:21
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学无止境:回复玲老师 老师,酒店的毛巾少了7条,不知道是顾客拿走的,还是洗涤公司拿的,怎么去管理这个床单、被套、毛巾呢
2022-12-22 17:13:47
玲老师:回复学无止境您好,您可以制定制度,然后执行制度就行了。比如说任到人谁负责谁赔偿等等?
2022-12-22 17:27:17
学无止境:回复玲老师 老师,我是负责监督盘点床单被套的,少了7条毛巾要不要汇报给老板
2022-12-22 17:51:42
玲老师:回复学无止境你好,您需要咨询您的管理制度。您好,您需要咨询您的管理制度上报给您的领导。
2022-12-22 18:07:38
学无止境:回复玲老师 老师,有没有酒店客房布草、低值易耗品管理制度
2022-12-22 18:24:45
玲老师:回复学无止境你好,参考上面发的就行。然后结合单位实际。然后结合单位实际情况,自己改一改。这些都是低质易耗品,制度一样。
2022-12-22 18:48:02
学无止境:回复玲老师 如何避免布草不断的缺少?
2022-12-22 19:05:28
玲老师:回复学无止境您好,最主要就是增加管,增强管理。
2022-12-22 19:16:48
学无止境:回复玲老师 如何防止酒店布草丢失
2022-12-22 19:44:23
玲老师:回复学无止境加强管理,制定单位的管理制度。然后看是哪个环节丢失的?责任到人。
2022-12-22 20:08:46
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 学堂用户yfteyc 发表的提问:
你好,我想问一下审计酒店对账是怎么对的
同学,你好 一般是对银行存款,库存现金,还有往来
42楼
2022-12-22 17:19:43
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
43楼
2022-12-22 17:26:59
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2022-12-22 18:19:32
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2022-12-22 18:48:55
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 发表的提问:
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
你好,这些题目的但是1D2A3C4D5B6B
44楼
2022-12-23 16:38:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 炙热的音响 发表的提问:
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
你好,你现在具体问题是什么
45楼
2022-12-23 16:48:12
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