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内部会计控制制度的重要性
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郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
286楼
2023-03-28 13:55:19
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郑裕期:回复Luuuuu^因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
2023-03-28 14:34:09
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 青青 发表的提问:
老师,常说的内控制度,是不是说的企业的管理制度啊
学员您好,是的,对的是说的企业的管理制度的
287楼
2023-03-28 14:10:31
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青青:回复易 老师 那我做财务部的制度出来,算是做了内控了吗
2023-03-28 14:35:02
易 老师:回复青青是的没错, 是这样的
2023-03-28 14:54:04
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
农村会计有会计制度吗?
你指的农村会计是什么,村委会吗
288楼
2023-03-28 14:26:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 点点 发表的提问:
您好,我先问一下,一般企业选什么会计制度了?
您好,选择企业会计准则。
289楼
2023-03-29 13:26:38
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点点:回复紫藤老师 这个选择执行还是未执行
2023-03-29 13:52:27
紫藤老师:回复点点你好选择已经执行就可以
2023-03-29 14:04:22
点点:回复紫藤老师 我问一下,我的财务软件也是选的企业会计准则,怎么跟国税系统选择企业会计准则出来的报表内容不一样
2023-03-29 14:31:31
紫藤老师:回复点点那可能是细微差别吧,这个不影响
2023-03-29 14:58:21
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户c5ywg4 发表的提问:
请讨论双重入境会计制度的规则。
你好,学员,这个是什么题目,背景是什么的
290楼
2023-03-29 13:47:42
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
2019新会计制度下帐该怎么记
按最新小企业会计准则记账。
291楼
2023-03-29 14:13:14
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 苦作舟 发表的提问:
心理咨询中心该用什么会计制度呢?
属于服务业,小企业会计准则
292楼
2023-03-29 14:23:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 古月 发表的提问:
公会的会计制度一般用的是什么会计制度
工会的会计制度一般参照行政事业单位会计制度执行
293楼
2023-03-30 15:32:08
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古月:回复李爱文老师 我们金蝶里的会记着准则只有通用的哪几个,没有事业单位的会计准则,那么我们要用什么准则
2023-03-30 15:56:50
李爱文老师:回复古月那就是自己选择小企业会计准则
2023-03-30 16:12:28
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问:
内部控制是什么系统?
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形.成的机制..
294楼
2023-03-30 15:44:49
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小月:回复李子老师 购的办公室桶装水算福利费吗?要交个税吗?
2023-03-30 16:05:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
《财政部门实施会计监督办法》属于会计法律制度吗?
属于会计部门规章
295楼
2023-03-30 16:02:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 安静的蛋挞 发表的提问:
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
同学你好 你的选项在哪里
296楼
2023-03-30 16:15:50
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,面试一家公司的预算会计,要参加笔试,请问有哪位老师知道一般预算会计的笔试会考哪些内容吗?其公司的岗位职责及权重是这样的: 1. 预算管理 【1.编制《月度预算执行报告》:各部门月度费用的预算值与实际值做对比分析。2.月度、季度、年度预算执行的监督、控制、考评。】 45% 2. 内部审计及数据分析 【1.根据审计任务及跨部门数据支持需求执行。2.每月闭环上月审计项目的执行效果。】25% 3. 编制《年度预算报表》 【1.编制《年度预算报表》:业务预算、资本预算、财务预算、预算控制、预算报告。】15
我这里有预算会计的课件 可以发给你 留下你的邮箱
297楼
2023-03-30 16:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
你好,做到仓库,会计对同一购买,领用情况双方登记,分别核实
298楼
2023-04-02 16:46:07
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
在财务报表审计当中,下列关于了解控制活动的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当重点考虑一项控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报,不需考虑连同其他控制活动的情况 B、注册会计师的工作重点是识别和了解针对重大错报可能发生的领域的控制活动 C、注册会计师不必了解每项控制活动 D、注册会计师对被审计单位整体层面的控制活动进行的了解和评估,主要是针对被审计单位的一般控制活动
A 【答案解析】 在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报。
299楼
2023-04-02 16:54:03
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ ? 发表的提问:
老师你好,我是会计专业的大四学生,正在写论文,题目是“云南白药货币资金制度分析”。我找了很久只找到它2007年的内部控制制度,但指导老师要求写18年或19年的最新资料,我确实找不到最新的了,想请教一下老师,知不知道有什么地方可以查找公司的内部控制制度呢?或者货币资金制度分析可以从制度以外的方面吗?比如财务报表等。就是不从制度来分析可以吗?希望老师可以回答一下,谢谢了!!
你到证券交易所公布的上市公司资料或者股票软件里看看有没云南白药的内部控制制度。一般在审计报告里会提到。内部控制制度属于内部资料,很难。
300楼
2023-04-02 17:20:59
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?:回复三宝老师 谢谢老师回答,股票软件只有公司的各项指标和各种报表,就没有内控制度,好难啊。。可以从其他方面来分析吗?
2023-04-02 17:52:53
三宝老师:回复?你最好还是和论文指导老师沟通,毕竟他是第一关
2023-04-02 18:21:38
?:回复三宝老师 啊啊!!非常谢谢老师的回复!刚刚您提醒了我在他上市的证券交易所查,查到了所有他披露过的资料,最新的确实只有2009年的,已经和指导老师沟通。非常谢谢老师啦
2023-04-02 18:38:50
三宝老师:回复?不客气。祝你论文顺利答辩通过
2023-04-02 18:50:29
?:回复三宝老师 谢谢!
2023-04-02 19:02:07
三宝老师:回复?不客气,满意请五星好评
2023-04-02 19:24:32

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职称:注册会计师,税务师

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