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企业内部会计控制案例分析
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ xjy 发表的提问:
商誉减值会计方面的确切案例有哪些?想用来在毕业论文中分析用
http://www.sohu.com/a/301121807_482481 你好,可以参考一下这里的哦
106楼
2023-01-12 15:50:48
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 罗伊人 发表的提问:
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
您好 企业内部控制应用指引没有被删除
107楼
2023-01-12 16:16:11
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小呵呵 发表的提问:
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
你好 你 是审计单位吗 可以找补审计单位提供
108楼
2023-01-12 16:21:27
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小呵呵:回复玲老师 是论文答辩的题目,我并不了解,所以就来提问了
2023-01-12 16:47:14
玲老师:回复小呵呵论文这个就不好说了,外部人员是不好获取企业的 信息的
2023-01-12 17:00:59
小呵呵:回复玲老师 嗯嗯,好的,谢谢!
2023-01-12 17:28:27
玲老师:回复小呵呵不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-12 17:42:19
晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 1184368902 发表的提问:
老师,注会有一些科目,不是有那个案例分析题吗?那个案例分析题的话,我们要自己打很多字吗?
你好,是的。简答和案例分析都是要自己打字的。简明扼要的说明自己的观点就可以。
109楼
2023-01-12 16:47:59
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1184368902:回复晓枫老师 不用很多字吗?案例分析
2023-01-12 17:15:48
晓枫老师:回复1184368902如果是战略的话字数可能会相应比较多,其他科目像税法的话只要把计算公式和答案算正确即可。会计的话就是分录了。其它科目字数会少一些。主要是要答到关键字。
2023-01-12 17:41:10
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
110楼
2023-01-27 17:06:34
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-01-27 17:38:09
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-01-27 17:58:22
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 别跟我虚伪我懒得敷衍 发表的提问:
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
您好,内部控制审计,属于审计
111楼
2023-01-27 17:27:41
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别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 内部控制审计属于审计,内部控制审核属于其他鉴证业务对吗
2023-01-27 17:41:10
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍您好,是的 审核就属于其他鉴证业务
2023-01-27 18:06:15
别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-01-27 18:27:55
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍不客气的,祝您学习愉快
2023-01-27 18:41:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 空山清雨 发表的提问:
怎么根据财务分析,制定促销方案?请老师讲几个常规的案例
您好,根据财务分析,如果是价格偏高,可以降价促销,如果人员费用偏少,可以增加人员促销。如果广告费用偏少,可以增加广告费用促销等等。
112楼
2023-01-27 17:53:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 淡然的斑马 发表的提问:
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
您好存货监盘目的: (1)获取有关存货数量和状况的审计证据; (2)主要针对存货存在认定; (3)针对存货的完整性认定及准确性、计价和分摊认定,也能提供部分审计证据; (4)还可能在存货监盘中获取有关存货所有权的部分审计证据。
113楼
2023-01-28 15:25:01
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 逢考必过,加油 发表的提问:
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
同学你好 很高兴为你解答 可以沟通的 但是不是必须沟通 除非影响审计目的的实现
114楼
2023-01-28 15:43:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 忧郁的御姐 发表的提问:
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
应遵循以下原则: 1、合法性原则,就是指企业必须以国家的法律法规为准绳,在国家的规章制度范围内,制定本企业切实可行的财务内控制度。 2、整体性原则,就是指企业的财务内控制度必须充分涉及到企业财务会计工作的各个方面的控制,它既要符合企业的长期规划,又要注重企业的短期目标,还要与企业的其他内控制度相互协调。 3、针对性原则,是指内控制度的建立要根据企业的实际情况,针对企业财务会计工作中的薄弱环节制定企业切实有效的内控制度,将各个环节和细节加以有效控制,以提高企业的财务会计水平。 4、一贯性原则,就是指企业的财务内控制度必须具有连续性和一致性。 5、适应性原则,指企业财务内控制度应根据企业变化了的情况及财务会计专业的发展及社会发展状况及时补充企业的财务内控制度。 6、经济性原则,是指企业的财务内控制度的建立要考虑成本效益原则也就是说企业财务控制度的操作性要强,要切实可行。 7、发展性原则,制定企业财务内控制度要充分考虑宏观政策和企业的发展,密切洞察竞争者的动向,制定出具有发展性或未来着眼点的规章制度。
115楼
2023-01-28 16:01:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 平常的外套 发表的提问:
急!如何有案例图片,直接上传图片也行。 经济法合同法案例分析 论文形式, 要求1.企业简介,现企业情况 2.研究意义,目的 3.研究内容 4.最终处理结果。 报告(合同类) XX公司与XX公司的争议诉讼仲裁案例分析 例:北京某科技公司与某物流公司的争议诉讼仲裁
https://wenku.baidu.com/view/d8f14634ba68a98271fe910ef12d2af90242a81d.html 你好,这里面好几个,你可以看下
116楼
2023-01-28 16:08:16
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
同学你好 对的 是这样的
117楼
2023-01-28 16:17:58
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ ? 发表的提问:
老师你好,我是会计专业的大四学生,正在写论文,题目是“云南白药货币资金制度分析”。我找了很久只找到它2007年的内部控制制度,但指导老师要求写18年或19年的最新资料,我确实找不到最新的了,想请教一下老师,知不知道有什么地方可以查找公司的内部控制制度呢?或者货币资金制度分析可以从制度以外的方面吗?比如财务报表等。就是不从制度来分析可以吗?希望老师可以回答一下,谢谢了!!
你到证券交易所公布的上市公司资料或者股票软件里看看有没云南白药的内部控制制度。一般在审计报告里会提到。内部控制制度属于内部资料,很难。
118楼
2023-01-29 15:16:45
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?:回复三宝老师 谢谢老师回答,股票软件只有公司的各项指标和各种报表,就没有内控制度,好难啊。。可以从其他方面来分析吗?
2023-01-29 15:44:40
三宝老师:回复?你最好还是和论文指导老师沟通,毕竟他是第一关
2023-01-29 16:09:41
?:回复三宝老师 啊啊!!非常谢谢老师的回复!刚刚您提醒了我在他上市的证券交易所查,查到了所有他披露过的资料,最新的确实只有2009年的,已经和指导老师沟通。非常谢谢老师啦
2023-01-29 16:34:42
三宝老师:回复?不客气。祝你论文顺利答辩通过
2023-01-29 16:57:28
?:回复三宝老师 谢谢!
2023-01-29 17:26:31
三宝老师:回复?不客气,满意请五星好评
2023-01-29 17:38:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 朱洪云 发表的提问:
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
这个参照财务管理内控学习
119楼
2023-01-29 15:42:44
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小赵的We Chat 发表的提问:
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
你好 实务中,要看有没有相关的内容 然后要看有没有执行
120楼
2023-01-29 16:05:15
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