咨询
会计原始凭证的保管期限为
分享
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 高兴的月饼 发表的提问:
业务题,根据原始凭证,写出对应会计凭证,即编制会计分录
业务5-3 借:原材料-花生油 18800 借:原材料-奶油 16600 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5916 贷:应付账款-爱华油厂41316 业务5-1 借:应付账款-爱华油厂41316 贷:银行存款41316 业务3-1 借:原材料-白砂糖6940 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1156 贷:银行存款7956 贷:库存现金140 业务4 借:应付账款-爱华油厂70000 贷:银行存款70000
286楼
2023-03-28 13:49:37
全部回复
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师,如何审核原始凭证的真伪,会计学堂有这样的课程吗?哪节课呢?
可能看一下真账实操系列金马商贸的课件
287楼
2023-03-28 14:17:05
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,比如我们上个月做的社保分录做错了,这个月冲红并做更正,那这个月更正,要不要原始凭证(毕竟我的原始凭证都贴在上个月了)?
不用的,不过你要注明是更正那个月哪号凭证
288楼
2023-03-28 14:26:59
全部回复
木木:回复李老师 老师,是不是一般更正的凭证都不用原始凭证,只要写好更正哪个月的凭证就好?
2023-03-28 14:53:22
李老师:回复木木是的!~~~~~~~~~~~
2023-03-28 15:11:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 钵仔糕  发表的提问:
请问公司收到的生育保险津贴要附上什么原始凭证呢?
你好,就是银行收款回单
289楼
2023-03-29 13:48:26
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
公司买车的时候交的保险,给的保险单可以作为原始凭证附做账吗
可以,不过要有发票
290楼
2023-03-29 14:03:57
全部回复
蜜汁炖鱿鱼:回复袁老师 车有发票,交的保险没有发票,只有保险单,这样可以吗
2023-03-29 14:34:19
袁老师:回复蜜汁炖鱿鱼不可以,要求开票
2023-03-29 15:03:56
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张张 发表的提问:
原始凭证写成会计分录,求前辈帮助解答
你好,如果是一般纳税人 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款
291楼
2023-03-29 14:19:56
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 糊涂的毛巾 发表的提问:
这两张原始凭证,应该写什么会计科目
你好 看不太清楚截图 可以说下业务吗 便于回复
292楼
2023-03-29 14:26:59
全部回复
糊涂的毛巾:回复meizi老师 企业购买车辆交的交强险跟车辆购置税
2023-03-29 14:54:47
meizi老师:回复糊涂的毛巾你好 交强险 做到 借管理费用-保险费贷银行存款 购置税和车价计入 借固定资产贷银行存款
2023-03-29 15:10:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这三张原始凭证应怎么写会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
293楼
2023-03-30 16:15:46
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老板和他的朋友借钱打到公户上,之后又从公户把这笔钱转给另一个人相当于又还给老板,因为老板账户被冻结了用不了,所以他找别人账户收的款,应该怎么做会计分录,需要什么原始凭证
a打款到公户,你还钱给a这样操作就可以
294楼
2023-03-30 16:22:51
全部回复
晚秋、冬至:回复郭老师 不是,他是要a打款到公户,在用公户打款给b,这是老板借的钱,但是打不到他的账户,只能打到b户,b是他的朋友,
2023-03-30 16:34:36
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个
2023-03-30 16:45:09
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个做 按这个还钱
2023-03-30 17:15:00
晚秋、冬至:回复郭老师 那还需要原始凭证吗,就是过一下帐,借a钱还b ,那这样挂着到最后怎么做平呢
2023-03-30 17:32:47
郭老师:回复晚秋、冬至银行回单 过账需要有委托收款证明
2023-03-30 17:42:59
晚秋、冬至:回复郭老师 那我还b的钱不收回了,那其他应收怎么做平啊,之前借的没有过公户
2023-03-30 18:09:21
郭老师:回复晚秋、冬至你好,你有委托书,借银存贷其他应付款-b 借其他应付款-b贷银存 可懂?
2023-03-30 18:29:43
晚秋、冬至:回复郭老师 这个懂,但是我借A的钱达到公户之后还B的钱,不是借银行存款贷其他应付款A吗,还给B是借其他应收款B贷银行存款吗
2023-03-30 18:40:23
郭老师:回复晚秋、冬至b委托你收款 这个款是 b的 不是你单位业务受到的
2023-03-30 19:03:47
晚秋、冬至:回复郭老师 哦哦,这次懂了,那老师问您一下我显示收到快递的增值税发票应该怎么做会计分录呢
2023-03-30 19:21:40
郭老师:回复晚秋、冬至什么业务的,你们发的发票记管理费用
2023-03-30 19:48:53
晚秋、冬至:回复郭老师 就是我们单位因为安装工程在外地所有一些需要的东西要从公司这里发过去,所有产生的费用,那这个可以记到成本吗
2023-03-30 20:16:59
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以记成本里面的
2023-03-30 20:46:37
晚秋、冬至:回复郭老师 借成产成本--辅助生产成本 贷银行存款吗
2023-03-30 21:04:59
郭老师:回复晚秋、冬至你是工业的吗 是的话可以
2023-03-30 21:31:56
晚秋、冬至:回复郭老师 对是的,需要安装的产品,
2023-03-30 21:46:43
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以这么做的,
2023-03-30 21:59:19
晚秋、冬至:回复郭老师 老师可以问您一下研发费用加计扣除的会计分录吗
2023-03-30 22:25:20
郭老师:回复晚秋、冬至平时不需要的 汇算清缴之后借所得税费用贷应交税费,递延所得税负债
2023-03-30 22:44:37
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 畅快的豌豆 发表的提问:
单位原始凭证的审核顺序,谁为原始凭证的合规真伪负责
同学,你好,正常应该是出纳做审核,会计再做一下审核,领导只是对用途做一下审核。 票据上来讲,这个谁也不能保证他的全真,只能是尽量做到全真。我前段时间看到,有员工用电子发票重复报账的,所以企业要求员工在发票后面签字,以后出现问题,会找员工。这样财务会省一些事,但实际工作中是否可能 行,还是企业要自己规范的。
295楼
2023-03-30 16:32:11
全部回复
畅快的豌豆:回复森林老师 正常的情况需要出纳先审核,会计再审核,然后再拿给出纳报销是这样的事吧
2023-03-30 17:02:24
森林老师:回复畅快的豌豆同学,你好,我们企业是这样要求的,大部分也是,主要看企业内部的流程,这个可以自己定的。
2023-03-30 17:15:21
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
请问一下,在银行取的:黑龙江省社会保险票据,算是发票吗?
可以作为入帐原始单据
296楼
2023-03-30 16:44:59
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
比如A部门的米购100斤,有原始凭证, 但转B部门的只有20斤,所以没有原始凭证 没有原始凭证就没有做会计分录的依据,所以这该怎么办是不是可以由A部门按单价数量来开据凭证,再做调账,
你好,你们是以部门分别核算的吗?还是同个公司?
297楼
2023-04-02 16:21:44
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的鞋子 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录。
你好,借:银行存款 贷:长期借款
298楼
2023-04-02 16:39:52
全部回复
腼腆的鞋子:回复小云老师 这就没了?
2023-04-02 17:18:01
小云老师:回复腼腆的鞋子是啊,你这就是一个借款合同啊
2023-04-02 17:40:41
腼腆的鞋子:回复小云老师 不用填数字的吗
2023-04-02 17:54:06
小云老师:回复腼腆的鞋子借:银行存款200000 贷:长期借款200000
2023-04-02 18:15:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,别人向我公司赠送了一批配件,这个会计分录怎么做?会计凭证下需要附上什么原始凭证?
借库存商品 贷营业外收入,你这个别人送货单,你们收货单贴后就可以,要是有不需要付款声明单子贴后更好,
299楼
2023-04-02 16:55:41
全部回复
佳泽:回复maize老师 这批赠送的配件按照市场价入账就行吧
2023-04-02 17:10:59
佳泽:回复maize老师 那么我公司销售出去时,怎么结转成本呢?怎样使这批赠送的配件余额为0呢?
2023-04-02 17:39:08
maize老师:回复佳泽是的,你这个根据是这个库存商品结转成本,借主营业务成本 贷库存商品。
2023-04-02 18:05:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 爱撒娇的花瓣 发表的提问:
根据原始凭证,分析经济业务,编制会计分录
你好 借:库存现金 20000 贷:银行存款 20000 借:其他应收款 5000 贷:库存现金 5000
300楼
2023-04-02 17:20:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×