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中央专项财政补助会计处理
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 正直的玉米 发表的提问:
老师您好!某省财政向所属下级财政补助支出500000,原所属下级财政因资金困难向该省财政借款的300000转为补助支出,另以国库存款划付200000元。这道题用财政总预算会计的知识怎么做会计分录呀?
同学你好,省财政的会计处理为: 借:补助支出  500000   贷:国库存款  200000       与下级往来  300000
196楼
2023-02-19 17:28:55
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小奇老师:回复正直的玉米同学,我问一下“某省财政向所属下级财政补助支出500000”,和“原所属下级财政因资金困难向该省财政借款的300000转为补助支出,另以国库存款划付200000元”是一笔业务吗?后面的那句话是解释前面那句话?还是这是两笔单独业务,由于都是50万,我是按照一笔业务来做,如果是两笔业务,您再追问吧
2023-02-19 18:13:14
正直的玉米:回复小奇老师 是一笔业务,谢谢老师解答
2023-02-19 18:33:54
小奇老师:回复正直的玉米好的,不客气,同学,祝您生活愉快
2023-02-19 18:57:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ kj_Lbfz8lzxKsEe 发表的提问:
收到统计局的转型发展奖励补助金,要怎么做会计处理 是做借:银行存款 ,贷:营业外收入-政府补助吗
你好,是的,政府补助计入营业外收入核算
197楼
2023-02-19 17:45:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ~~ 发表的提问:
就是注销财政补助结转或者财政补助结余的是时候 我可以理解着两个科目的借方都是“财政补助结转”“财政补助结余”的减少 为什么贷记“财政应返还额度”“零余额账户用款”“银行存款”尤其是财政应返还额度 很困惑
: 这个主要是上级局决定的,他们控制账户
198楼
2023-02-20 15:07:37
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
就是注销财政补助结转或者财政补助结余的是时候 我可以理解着两个科目的借方都是“财政补助结转”“财政补助结余”的减少 为什么贷记“财政应返还额度”“零余额账户用款”“银行存款”尤其是财政应返还额度 很困惑
这个主要是上级局决定的,他们控制账户
199楼
2023-02-20 15:20:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 可靠的冰棍 发表的提问:
上级补助收入下设专项资金收入,收到钱后款项用于财政补助支出的基本支出和项目支出,这样是可以的的吗,属于专款专用吗
同学。这要看你的资金拨款的用途是什么。 如果是指定 了用途,那么是专款专用哟
200楼
2023-02-20 15:41:59
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清风老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 筱筱 发表的提问:
医院对有财政补助的病人减免费用,怎样做账?就是医院减免了病人的费用,应收财政补助,两者之间怎样账务处理,既体现医疗收入,也体现财政拨款收入?
您好同学,该部分医疗收入正常确认应收账款,待收到财政拨款后冲减应收账款。
201楼
2023-02-21 14:21:27
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筱筱:回复清风老师 病人看病,借:应收账款-财政,贷:医疗收入 收到财政款,借:财政拨款收入,贷:应收账款-财政 是这样吗?但就存在虚增了收入哦。
2023-02-21 14:48:02
清风老师:回复筱筱怎么会虚增收入呢?可以这么理解,就相当于国家替病人付款了。
2023-02-21 15:00:22
筱筱:回复清风老师 就是医院医疗收入也增加,我财政拨款也增加,对于收入这块,就是两方面的收入,但其实只有一个收入,就是国家替病人付款。
2023-02-21 15:11:03
筱筱:回复清风老师 病人看病,借:应收账款-财政,贷:医疗收入 收到财政款,借:银行存款,贷:财政拨款收入, 借:医疗收入,贷:应收账款-财政 应该是这样吧??
2023-02-21 15:29:19
清风老师:回复筱筱同学您好,我看了你的分录,感觉不应该确认财政拨款收入,这个属于国家付的医疗款。应该是    借:银行存款  贷:应收账款
2023-02-21 15:46:23
筱筱:回复清风老师 但上级考核需要看到财政拨款收入哦,直接挂应收?而且有时候国家付的医疗款通常大于医疗款,大于部分有余额,怎么结转一年?
2023-02-21 16:03:46
清风老师:回复筱筱有余额就转入其他收益-财政拨款
2023-02-21 16:19:01
筱筱:回复清风老师 那上级考核这个专项使用情况,财政资金都要求专款专用,那科目不能只通过应收账款来看呀
2023-02-21 16:31:16
清风老师:回复筱筱那你们根据需要可以设置一个过度科目呀,比如其他应收款-财政拨款,用它来归集收到的全部政府款项
2023-02-21 16:54:15
清风老师:回复筱筱如果用于支付医疗款就冲减应收账款,多余部分于期末转入其他收益
2023-02-21 17:14:25
筱筱:回复清风老师 现在医院所有的财政拨款收入都归集到非同级财政拨款收入里面。
2023-02-21 17:42:59
筱筱:回复清风老师 那结余的明年还会继续给病人减免费用啊,我们通常财政结余都结转到累计盈余里面的财政盈余。
2023-02-21 18:00:06
清风老师:回复筱筱哦,你们是事业单位吗
2023-02-21 18:10:38
筱筱:回复清风老师 嗯,是的呢
2023-02-21 18:26:18
清风老师:回复筱筱病人看病,借:应收账款-财政,贷:医疗收入 收到财政款,借:银行存款,贷:财政拨款收入, 借:财政拨款收入,贷:应收账款-财政 您看这样可行吗,
2023-02-21 18:45:52
君君老师
职称:中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 小雨 发表的提问:
什么是事业单位财政补助结转?财政补助结转是滚存的吗?财政补助结转是负数说明什么?
你好!财政补助结转是用于核算事业单位滚存的财政补助结转资金。 补助的经费支出大于收入就会出现负数。还有就是账录错了也有可能的。
202楼
2023-02-21 14:37:26
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小雨:回复君君老师 财政补助结转是支出部分的累计结转吗?我看资产负债表中的数字是支出超出收入那部分累计到财政补助结转了。
2023-02-21 15:17:27
君君老师:回复小雨你好!财政补助结转包括基本支出结转和项目支出结转。事业单位设置“财政补助结转”科目,核算滚存的财政补助结转资金。期末,事业单位应当将财政补助收入和对应的财政补助支出结转至“财政补助结转”科目。
2023-02-21 15:38:54
小雨:回复君君老师 老师你帮我看看,这张资产负债表中的财政补助结转为负数,是不是因为财政补助收入没有结转的原因呢?还是做账的时候没有做财政补助收入,只做了支出?
2023-02-21 16:08:54
君君老师:回复小雨你好,这两种可能都有的,你需要查一下凭证或财务补助收入支出表。
2023-02-21 16:33:21
小雨:回复君君老师 财务做账只做支不做收,可以吗?按照一体化支付里面的支出做支,收支相等,不做收入,只做支出那样可以吗?
2023-02-21 17:00:40
君君老师:回复小雨你好!不可以,收支都要做的,这样才是一套完整的账。
2023-02-21 17:25:43
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 鲤鱼橘子 发表的提问:
请问小企业没有"专项应付款"科目怎么办?收到的专款专用的财政补助计入哪个科目?
你好,直接计入营业外收入核算
203楼
2023-02-21 15:00:43
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问:
12月02日,收到12月份财政授权支付白蚁防治项目经费,这笔收入答案是事业收入-非财政补助收入,怎么区别是财政补助收入还是事业收入-非财政补助收入
一般讲,从财政部门直接拨入的款项,或虽然是通过上级部门拨入但款项来源是财政部门的,应做为财政补助收入。比如学校教师的工资。 直接从上级拨入的款项,比如高级人民法院对中级人民法院的拨款,应做为上级补助收入。 而实行收支两条线的行政事业性收费,缴存财政专户再从财政部门拨回后,应做事业收入。
204楼
2023-02-21 15:23:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好,老师。 我公司是环保相关的企业,收到无偿使用的中央财政补助资金,怎么做账?谢谢 收到的资金用于购买环保设备
你好;  你们是专项资金的话;  借银行存款贷专项应付款。  你们设备要安装的不   
205楼
2023-02-21 15:38:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好,老师。 我公司是环保相关的企业,收到无偿使用的中央财政补助资金,怎么做账?谢谢 收到的资金用于购买环保设备
你好; 比如 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
206楼
2023-02-22 14:54:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
财政补助结余和财政补助结余分配有什么不一样
举个例子,财政今年给你拨入10万,你花了5万,剩下,5万,如果剩下的你知道明年还可以用就是财政补助结余。如果你知道项目已经完工,剩下的钱可能会分配到事业基金或者上交财政,就是结余分配。
207楼
2023-02-22 15:15:58
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哈哈:回复紫藤老师 果然通俗易懂,谢谢老师!
2023-02-22 16:07:09
紫藤老师:回复哈哈不客气,加油加油
2023-02-22 16:22:25
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 清茶一杯 发表的提问:
老师,我们是合作社,财政专项补贴,先由合作社垫支后财政拨入专款,这样具体的凭证该怎么处理
借:专项应付款 贷: 银行存款
208楼
2023-02-22 15:36:34
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清茶一杯:回复钟存老师 老师,收到这样做,我们垫支的时候该怎么处理
2023-02-22 15:59:34
钟存老师:回复清茶一杯这个分录就是你们垫资的时候做的
2023-02-22 16:10:04
清茶一杯:回复钟存老师 老师,财政拨款的时候又该如何处理
2023-02-22 16:24:47
清茶一杯:回复钟存老师 借银行存款贷专项应付款
2023-02-22 16:41:29
清茶一杯:回复钟存老师 老师如果是,在垫支的时候没收到发票,又该如何处理
2023-02-22 17:08:28
钟存老师:回复清茶一杯拨款的时候,借:银行存款 贷:专项应付款
2023-02-22 17:33:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 酷炫的星星 发表的提问:
政府会计制度下事业单位的上及补助收入专项和非专柜项的怎么核算?收与支
借业务活动费 贷非/财政补助收入 借事业支出 贷非/财政补助预算收入
209楼
2023-02-22 15:44:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ conger 发表的提问:
甘老师,企业收到政府补助专项资金30万,怎么账务处理呢?这个30万后面我们会拿30万的发票给政府。会用做项目购买固定资产,后续项目的一个整体维护。会计分录如何做?
你好,可以计入专项应付款的
210楼
2023-02-23 14:54:39
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紫藤老师:回复conger实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2023-02-23 15:20:35
conger:回复紫藤老师 不建工程,只是会用这笔钱购买一些设施,比如固定资产,如何会计分录;还有安装服务,如何会计分录;
2023-02-23 15:35:30
紫藤老师:回复conger那你直接计入固定资产
2023-02-23 16:01:48
conger:回复紫藤老师 这种专项资金购买的固定资产不用计提折旧吧
2023-02-23 16:25:56
紫藤老师:回复conger专项资金购买的固定资产不用计提折旧
2023-02-23 16:46:19
conger:回复紫藤老师 您看这样对吧?收到专项资金时 借:银行存款 300000 贷:专项应付款-同城配项目 300000 1、后续支出购买固定资产 : 借:固定资产 150000 贷:银行存款 同时结转专项资金 借:专项应付款-同城配项目 150000 贷: 资本公积-**专项资金 2、后期的一个管理维护费 借:管理费用 150000 贷:银行存款 同时结转专项资金 借:专项应付款-同城配项目 150000 贷:资本公积-**专项资金
2023-02-23 17:03:26
紫藤老师:回复conger对的,你的理解是正确的
2023-02-23 17:15:53
conger:回复紫藤老师 我在软件上试了,不行 后期的一个管理维护费 借:管理费用 150000 贷:银行存款 同时结转专项资金 借:专项应付款-同城配项目 150000 贷:管理费用150000
2023-02-23 17:34:47
紫藤老师:回复conger未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用
2023-02-23 17:56:22
conger:回复紫藤老师 还有一个问题哦,这30万专项资金,其中25万是从别的公司买固定资产,安装服务花销了,还有5万的后期维护是由我们公司开票做为我们公司的一个收入了,这个会计分录怎么做合适呢
2023-02-23 18:10:01
紫藤老师:回复conger借 银行存款 5 贷 营业外收入5
2023-02-23 18:38:38
conger:回复紫藤老师 就这样直接分录了,不用在做同时结转专项资金了是吧
2023-02-23 19:05:55
紫藤老师:回复conger对的,你的理解是正确的
2023-02-23 19:26:03
conger:回复紫藤老师 还有最后一个问题哦,专项资金不能形成资产的费用化支出,帐务处理怎么做合适呢
2023-02-23 19:49:31
紫藤老师:回复conger形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用
2023-02-23 20:16:13
conger:回复紫藤老师 未形成资产的部分是不是就要缴纳企业所得税呢
2023-02-23 20:28:06
紫藤老师:回复conger冲掉了管理费用,缴纳企业所得税
2023-02-23 20:56:50
conger:回复紫藤老师 专项资金只能用做来购买固定资产吗?才能形成资产吗?专项资金用做管理费用不行吗?
2023-02-23 21:23:24
紫藤老师:回复conger专项资金一般只能用做来购买固定资产
2023-02-23 21:46:45
紫藤老师:回复conger因为这是专款专用的
2023-02-23 22:15:28

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