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发行股票的手续费会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.84w
引用 @ 子墨微尘 发表的提问:
收到银行的手续费专票,手续费已做帐,现咋做分录
借财务费用贷银行存款,之前这么做的吗?
166楼
2023-02-19 17:20:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 发表的提问:
老师,收到个税手续费返还的会计分录怎么做
你好,你单位会把这个款项支付给申报人员吗?
167楼
2023-02-19 17:35:02
全部回复
超:回复邹老师 不支付
2023-02-19 17:47:24
邹老师:回复你好,借;银行存款,贷;营业外收入
2023-02-19 18:08:47
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小揪揪 发表的提问:
老师你好 公司拖欠员工工资,员工去仲裁了,最好司法强制扣除银行1550元 ,其中1500元是员工的工资,50元属于司法手续费,您说这会计分录怎样做合适呢?
你好! 借:管理费用…工资1500 管理费用…手续费50 贷:银行存款1550
168楼
2023-02-19 17:48:00
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小揪揪:回复蒋飞老师 哦,我在网上查了一下,还有这块做营业外支出的 就不知道怎样做更好啦
2023-02-19 18:08:33
小揪揪:回复蒋飞老师 这种做法不用应付工资这个科目?
2023-02-19 18:24:43
蒋飞老师:回复小揪揪直接做上面的分录就可以了
2023-02-19 18:51:34
小揪揪:回复蒋飞老师 那这种做法不用应付工资这个科目?
2023-02-19 19:06:56
蒋飞老师:回复小揪揪可以先计提,然后支付的
2023-02-19 19:32:07
小揪揪:回复蒋飞老师 该怎么做呢
2023-02-19 19:46:22
蒋飞老师:回复小揪揪1.计提 借:管理费用…工资1500 贷:应付职工薪酬1500
2023-02-19 20:13:41
蒋飞老师:回复小揪揪2.支付 借:应付职工薪酬1500 管理费用…手续费50 贷:银行存款1550
2023-02-19 20:37:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.84w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
Pos收款,到账金额2.2,手续费0.01,会计分录怎么写
你这个2.2是什么业务的
169楼
2023-02-20 14:49:23
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杨洋阳:回复郭老师 测试收款能不能用
2023-02-20 15:09:26
郭老师:回复杨洋阳借其他货币资金贷营业外收入 借财务费用,银存贷其他货币资金
2023-02-20 15:26:14
杨洋阳:回复郭老师 做几个分录啊,没明白
2023-02-20 15:56:06
杨洋阳:回复郭老师 钱已经到银行账户上了
2023-02-20 16:20:01
杨洋阳:回复郭老师 借银行存款2.2,财务费用0.01,贷营业外收入2.21
2023-02-20 16:46:24
杨洋阳:回复郭老师 金额对吗?是这样吗?
2023-02-20 17:01:45
郭老师:回复杨洋阳你好,金额分录对的,
2023-02-20 17:20:09
杨洋阳:回复郭老师 金额对吗?财务费用那个对吗?pos扣走的手续费入在财务费用里,银行存款是实际到账的钱,营业外收入是一共刷的钱
2023-02-20 17:42:39
郭老师:回复杨洋阳你好是的 我写两个 你合并到一个里面了
2023-02-20 18:01:15
杨洋阳:回复郭老师 好的,谢谢
2023-02-20 18:15:44
郭老师:回复杨洋阳不用客气的,
2023-02-20 18:30:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.73w
引用 @ 高小小 发表的提问:
以收取手续费方式代销产品的会计分录怎么做?
(一)委托方: 交付商品: 借:委托代销商品 贷:库存商品 受托方实际销售商品,委托方收到代销清单: ①借:应收账款--受托方 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) ②借:主营业务成本 贷:委托代销商品 结算货款和手续费 ①借:销售费用 贷:应收账款--受托方 ②借:银行存款 贷:应收账款--受托方 (二)受托方: 交付商品: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 受托方实际销售商品,委托方收到代销清单: ②借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ③借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 结算货款和手续费 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入(或其他业务收入)
170楼
2023-02-20 14:55:30
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高小小:回复暖暖老师 受托方销售产品给客户的会计分录是怎样的呢?
2023-02-20 15:14:15
暖暖老师:回复高小小上边都发给你了已经
2023-02-20 15:38:01
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 拾柒 发表的提问:
汽车销售公司销售一辆汽车,收定金3000,贷款6万,现金24600,含1800的贷款手续费,会计分录怎么做
借 预收账款 3000 贷 银行存款3000 借 应收账款 60000 银行存款 24600 预收账款 3000 贷 主营业务收入 85800 营业外收入 1800
171楼
2023-02-20 15:04:06
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
您好老师,也想问一下我们单位收到的个税退手续费怎么做会计分录?
你好 借银行存款 贷 营业外收入 应交税费
172楼
2023-02-20 15:24:43
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 勿忘初心 发表的提问:
个税手续费退付会计分录怎么做
你好 借银行 贷其他收益  应交增值税 
173楼
2023-02-20 15:44:59
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勿忘初心:回复玲老师 没开发票呢
2023-02-20 16:03:11
玲老师:回复勿忘初心是的 按无票收入申报的  税率 6
2023-02-20 16:28:07
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ ???? 发表的提问:
员工工资6774 打钱时扣了5元手续费 这手续费是从6774里直接扣除的 请问 会计分录怎么做
计提,借:管理费用-工资 6774 贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 6774 财务费用 (负数) 贷:现金 6769
174楼
2023-02-21 14:36:00
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????:回复黄老师 我一共打了6774 我这样做可以吗 借 应付职工薪酬 6769 财务费用5 贷 现金6774
2023-02-21 15:01:48
黄老师:回复????按这个分录写,应付职工薪酬才能冲平帐,借:应付职工薪酬 6774 (正数) 财务费用 (负数) 贷:现金 6769 (正数)
2023-02-21 15:12:20
????:回复黄老师 你这样写 我现金不就少了 5元吗
2023-02-21 15:23:29
黄老师:回复????实际给员工现金是不是6769元
2023-02-21 15:37:03
耀杰老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 永不放弃 发表的提问:
100万元股每股1元含未发放现金股利每股0.2元应付手续费3万元股票上涨至每股1.8元号股票下跌至1.6元会计分录怎么写?
借:交易性金融资产-成本80 应收利息20 投资收益3 贷:银行存款103 借:交易性金融资产-公允价值变动100 贷:公允价值变动损益100 借:公允价值变动损益20 贷:交易性金融资产-公允价值变动20
175楼
2023-02-21 15:03:41
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.73w
引用 @ 狂野的枫叶 发表的提问:
2004年5月20日,大华公司持出票日期为3月20日,期限为6个月,面额为250000元的带息商业汇票向银行贴现,票面利率为4%,贴现利率为6%,其他相关手续费为150元。与银行签订的协议中规定,如债务人未按期偿还,企业有向银行付款的责任。麻烦老师可以帮忙解答一下这道计算题和会计分录。谢谢老师
票据到期值250000+250000*0.04*6/12=255000 贴现息是250000*0.06*4/12=5000 贴现净额255000-5000=250000
176楼
2023-02-21 15:10:11
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暖暖老师:回复狂野的枫叶借银行存款250000 财务费用5000 贷短期借款255000
2023-02-21 15:38:08
暖暖老师:回复狂野的枫叶借财务费用150 贷银行存款150
2023-02-21 16:07:39
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,如果到期无法偿还的话,那会计分录是不是 借:应收票据 225000      贷:短期借款 225000
2023-02-21 16:25:51
暖暖老师:回复狂野的枫叶是的,你的会计分录是对的
2023-02-21 16:43:03
狂野的枫叶:回复暖暖老师 还有老师,那每月计提的利息怎么办
2023-02-21 16:56:07
暖暖老师:回复狂野的枫叶借应收票据 借财务费用  红字
2023-02-21 17:15:45
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,我之前有在网上看到过这个结论,还挺官方的:贴现时的银行存款不是到期值减去贴现息得到的,而是票面值加上累计计提利息减去贴现息得到的。那这个是不是错误的
2023-02-21 17:26:43
暖暖老师:回复狂野的枫叶是面值加计提利息,我就是这样做的呀
2023-02-21 17:49:20
狂野的枫叶:回复暖暖老师 这个例题加的是已经计提过的利息,也就是在贴现之前的
2023-02-21 18:15:46
暖暖老师:回复狂野的枫叶按照课本是计提后的
2023-02-21 18:26:35
狂野的枫叶:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-02-21 18:43:06
暖暖老师:回复狂野的枫叶不客气麻烦给与五星好评
2023-02-21 19:05:55
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 木木 发表的提问:
融资租赁 手续费 怎么做会计分录啊金额接近20000
对于承租人来说,作为初始直接费用,计入租入资产价值。
177楼
2023-02-21 15:38:23
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 时尚的犀牛 发表的提问:
销售代销货物(针对代销行为本身) ①收取手续费 ②视同买断 这两个该如何做会计分录
您好!视同买断方式委托代销商品的会计分录如下: (1) 甲公司将该批商品交付乙公司   借:应收账款——乙公司   贷:主营业务收入——销售xx商品   应交税费——应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本——销售xx商品   贷:库存商品——xx商品   (2) 收到乙公司汇来货款   借:银行存款   贷:应收账款——乙公司   乙公司的账务处理如下:   (1) 收到该批商品   借:库存商品——xx商品   应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:应付账款——甲公司   (2) 对外销售该批商品   借:银行存款   贷:主营业务收入——销售xx商品   应交税费——应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本——销售xx商品   贷:库存商品——xx商品   (3) 按合同协议价将款项付给甲公司   借:应付账款——甲公司   贷:银行存款
178楼
2023-02-21 15:44:59
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小云老师:回复时尚的犀牛支付手续费方式委托代销商品会计分录如下(甲-委托方,丙-受托方): 甲公司的账务处理如下:   (1) 发出商品   借:发出商品——丙公司   贷:库存商品——xx商品   (2) 收到代销清单时,同时发生增值税纳税义务   借:应收账款——丙公司   贷:主营业务收入——销售xx商品   应交税费——应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本——销售xx商品   贷:发出商品——丙公司   借:销售费用——代销手续费   应收账款——丙公司   (3) 收到丙公司支付的货款   借:银行存款   贷:应收账款——丙公司   丙公司的账务处理如下:   (1) 收到商品   借:受托代销商品)——甲公司   贷:受托代销商品款)——甲公司   (2) 对外销售   借:银行存款   贷:应付账款——甲公司   应交税费——应交增值税(销项税额)   (3) 收到增值税专用发票   借:应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:应付账款——甲公司   借:受托代销商品款——甲公司   贷:受托代销商品——甲公司   (4) 支付货款并计算代销手续费   借:应付账款——甲公司   贷:银行存款   其他业务收入——代销手续费
2023-02-21 16:11:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
9日,用银行存支付银行结算手续费100元会计分录
9日,用银行存支付银行结算手续费100元会计分录
179楼
2023-02-22 15:22:34
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;财务费用 贷;银行存款
2023-02-22 15:36:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.84w
引用 @ 单身的夕阳 发表的提问:
老师,2019年度银行手续费已经入账,2020年收到银行开具手续费专用发票,19年度已入手续费分录如何冲回,20年分录又将如何做?
你好,你是价税合计做的,是吗。
180楼
2023-02-22 15:38:53
全部回复
单身的夕阳:回复郭老师 是的,19年分录是价税合计做的
2023-02-22 16:01:23
郭老师:回复单身的夕阳借进项贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配。
2023-02-22 16:13:05

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