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审计报告的主审注册会计师
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仙花老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关审计工作底稿的归档期限的说法中,不正确的是( )。 A、如果注册会计师未能完成审计业务,审计工作底稿的归档期限为审计业务中止后的60天内 B、如果注册会计师未能完成审计业务,审计工作底稿无须进行归档 C、如果针对客户的同一财务信息执行不同的委托业务,出具两个或多个不同的报告,在规定的归档期限内分别将审计工作底稿归整为最终审计档案 D、对于顺利完成审计工作的项目,会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存10年
B 【答案解析】 如果注册会计师未完成审计业务,审计工作底稿应当于审计业务中止后的60天内归档,并自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存10年。 【该题针对“审计工作底稿归档的期限”知识点进行考核】
211楼
2023-03-05 16:55:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 害羞的荔枝 发表的提问:
要求回答问题。每题10分,共20分) 1、信达会计师事务所的注册会计师王强和李民对ABC股份有限公司20XX年度的会计报表进行审计,经过审计发现被审计单位会计报表中存在重大的错报和漏报,但会计报表整体是公允的,提请被审计单位调整重大的错报和漏报,被审计单位拒绝调整。 题目要求: (1)请简要回答注册会计师审计意见有哪几种类型? (2)王强和李民对ABC股份有限公司20XX年度的会计报表应出具何种审计意见? (3)下面是王强和李民出具的审计报告,请找出其中的错误。 ABC股份有限公司董事会: 一、对财务报表出具的审计报告     我们审计了后附的ABC股份有限公司财务报表,包括20XX年
1,那你拒绝去调整的话,你要看一下这个对财务报表整体的影响是否重大广泛,如果说重大广泛的话,就要出具那个否定的审计意见。如果说影响并不重大,广泛的话,就出去那个非无保留审计意见报告。
212楼
2023-03-05 17:18:59
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陈诗晗老师:回复害羞的荔枝你后面那个题材应该是没有发全吧
2023-03-05 17:41:41
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司注销要出审计报告吗,为什么
税务注销需要税务清算审计报告的,因为要清算税
213楼
2023-03-05 17:29:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
会计师事务所出的审计报告和税务师事务所出的审计报告有何区别?
大部分的通常,多数的审计报告主要是由会计师事务所出具的,包括财务审计、专项审计等。如招标审计、贷款审计、外汇年检审计等都属于财务审计类,像离任审计、内部审计、高新认定等都属于专项审计类。而研发费用加计扣除、税务注销清算报告、所得税汇算清缴等审计都属于税务审计类。税务审计主要由税务师事务所出具的。审计报告主要是由会计师事务所出具,其它的牵扯到税务有关的审计报告主要是由税务师事务所出具的。
214楼
2023-03-06 14:25:22
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平:回复玲老师 那么用于招投标的审计报告,应由会计师事务所来做了?
2023-03-06 14:38:51
玲老师:回复我好 税务方面的就是税务师事务所出具的 看你主要要审计什么
2023-03-06 15:06:05
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
老师,我们的内帐可以给注会做审计报告吗
你好,这个是企业内部问题,可以根据需要来审计
215楼
2023-03-06 14:54:27
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豆芽:回复徐阿富老师 就是不涉及太大的风险是吗,我这边是股东要看内部运营状况,看审计报告是否再注资,那我需要审计出什么报告,与年度审计报告有什么不同
2023-03-06 15:17:05
徐阿富老师:回复豆芽你好,这个是内部核算的审计,税务报表的审计一般是针对外帐而言的,不过你们这种什么内帐外帐的都是不规范的,
2023-03-06 15:38:00
豆芽:回复徐阿富老师 恩恩
2023-03-06 15:48:52
徐阿富老师:回复豆芽其实,只要收入都交税了,就没有什么内外帐可言了。
2023-03-06 16:17:50
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关财务报表审计的说法中,错误的是( )。 A、当注册会计师将审计风险降低至零时,就获取了合理保证 B、审计可以用来有效满足财务报表预期使用者的需求 C、注册会计师应当独立于被审计单位和预期使用者 D、财务报表审计要求注册会计师对财务报表是否不存在重大错报提供合理保证
D 【答案解析】 由于审计的固有限制,注册会计师只对财务报表是否不存在由于错误和舞弊导致的重大错报获取合理保证,而不能保证查出被审计单位的所有重要舞弊。
216楼
2023-03-06 15:06:09
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ PAT 发表的提问:
出审计报告的作用?通常公司因为什么情况才会让审计出审计报告
你好,你说是税审,还是会计报表审计
217楼
2023-03-06 15:29:58
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PAT:回复佟老师 两个都有
2023-03-06 16:03:28
佟老师:回复PAT这个都是企业本身业务需要,没有税务强制要求
2023-03-06 16:29:45
PAT:回复佟老师 审会计报表呢
2023-03-06 16:48:31
佟老师:回复PAT就是你企业规避账务处理时风险,是否按照备案准则操作了
2023-03-06 17:06:53
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
列有关财务报表审计的说法中,错误的是( )。 A、当注册会计师将审计风险降低至零时,就获取了合理保证 B、审计可以用来有效满足财务报表预期使用者的需求 C、注册会计师应当独立于被审计单位和预期使用者 D、财务报表审计要求注册会计师对财务报表是否不存在重大错报提供合理保证
A 【答案解析】 当注册会计师获取充分、适当的审计证据将审计风险降至可接受的低水平时,就获取了合理保证。
218楼
2023-03-07 14:04:27
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
老师,做审计报告去哪做?普通会计可以做吗?
找会计师事务所做,如果是普通会计可以做的话,审计报告又不值钱了,必须的注册会计师证才能出审计外审的审计报告,如果是内审报告,普通会计可以做。
219楼
2023-03-07 14:24:14
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 向上青春派 发表的提问:
填2017年度会计报告的时候,我们没有经过审计,是不是直接选“未经审计”
你好,可以直接选未经审计。
220楼
2023-03-07 14:45:05
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 仁爱的羊 发表的提问:
审计报告属于会计档案吗
你好,属于的,是企业会计档案的一种
221楼
2023-03-07 15:07:56
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
会计审计报告什么情况下需要做呢
你好!一般是融资的时候,特殊属行业比如民非企业年审
222楼
2023-03-07 15:26:59
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复QQ老师 审计报告和会计报告的区别是什么
2023-03-07 15:47:07
QQ老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙审计报告是注册会计师出具的,内容也有差别具体要看审计用途
2023-03-07 16:12:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 珍惜 发表的提问:
对会计报表的审计从哪能看出是否保留和不保留意见?从报告上能看出吗?
您好!刚刚不是给你发了一个保留意见的吗? 从审计报告中就可以看的到
223楼
2023-03-08 14:30:13
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珍惜:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-03-08 14:54:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
每个会计年度都需要审计报告吗?
不一定哦···············看你公司自己需求··········
224楼
2023-03-08 14:36:41
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仙花老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列关于审计程序的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师可以通过审计程序检查和评价所有可能获取的证据 B、注册会计师利用审计程序获取审计证据时需要考虑审计程序的性质 C、审计程序是指注册会计师在审计过程中的某个时间,对将要获取的某类审计证据如何进行收集的详细指令 D、注册会计师在选定了审计程序后,确定的样本规模可能在所测试的总体范围内随机变化
A 【答案解析】 受到成本的约束,注册会计师不可能检查和评价所有可能获取的证据,因此对审计证据充分性、适当性的判断是非常重要的。 【该题针对“审计程序的作用”知识点进行考核】
225楼
2023-03-08 14:58:39
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