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各单位应当根据会计的规定
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郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 缥缈的太阳 发表的提问:
注册会计师通常依据各类交易、账户余额和列报的相关认定确定审计目标,根据审计目标设计审计程序。下表给出了银行存款的相关认定:  要求:请根据表中给出的银行存款的相关认定确定审计目标,并针对每一审计目标简要推断审计风险并设计审计程序。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
286楼
2023-04-06 14:32:59
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郑裕期:回复缥缈的太阳存在: 审计目标:确认记录的金额确实存在 推断风险:银行存款记录的金额存在高估的情况 审计程序:检查银行对账单、对银行存款账户进行函证程序 权利与义务: 审计目标:确认资产归属于被审计单位 推断风险:存在不属于被审计单位的银行账户 审计程序:对银行存款账户进行函证程序,获取银行账户清单与被审计单位的银行账户核对 完整性: 审计目标:确定已存在的金额均已记录 推断风险:银行存款记录的金额存在低估的情况 审计程序:检查银行流水账、对账单,抽样流水金额看是否均已入账。 准确性: 审计目标:资产和所有者权益以恰当的金额包括在财务报表中 推断风险:银行存款记录的金额不准确。 审计程序:检查银行余额调节表,必要时重新计算银行余额调节表。
2023-04-06 15:07:01
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
请教老师,根据工资单,怎么具体计算每月要缴纳的各项社保费用呢
你好,每月要缴纳的社保费,不是根据工资单来做的。是根据在社保系统中申报的工资基数计算的,具体的金额,需要登录社保系统查看。
287楼
2023-04-09 15:51:28
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 默默的铅笔 发表的提问:
被审计单位当年购入一批材料,会计部门在记账时漏记了该批材料的外地运杂费,则被审计单位管理层违规认定的是 a准确性 b截止 c发生 d 完整性
你好!被审计单位管理层违规认定的是 a准确性
288楼
2023-04-09 16:00:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 潇洒的菠萝 发表的提问:
要求:请根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,作出 20*8 年 M 公司所得税会计处理的相关计算和会计分录。
应交所得税(3200-850×40%+40+60-240÷5-800-20)×25% 递延所得税资产(800-40)×25% 递延所得税负债(60-240÷5)×25%
289楼
2023-04-09 16:30:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 陈思 发表的提问:
会计档案的鉴定工作应由()牵头组织进行。A单位档案管理机构,B单位会计管理机构,C单位审计机构,D单位纪检监察机构
会计档案的鉴定工作应由()牵头组织进行。A单位档案管理机构
290楼
2023-04-10 13:18:47
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ AD钙奶 发表的提问:
请问“单位投资者转让创新企业CDR取得的差价收入按金融商品转让政策规定征免增值税”,征免到底是征还是免?还是根据单位的性质不同,有些单位可以免有些单位要照常征?
同学你好 是免征增值税吧
291楼
2023-04-10 13:25:43
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雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 儒雅的酒窝 发表的提问:
、某事业单位2014年发生如下经济业务:(每个小题3分共12分) (1)根据有关规定,从事业收入中提取专用基金2800元并计入业务活动费用。 (2)按照规定使用从事业收入中提取的专用基金购置一项固定资产,款项合计6300元通过银行存款账户支付,本次使用的专用基金为修购基金,购置的固定资产用于专业业务活动。 (3)根据规定使用从非财政拨款结余中提取的专用基金7600元,款项通过银行存款支付。本次使用的专用基金为职工福利基金,发生的支出属于费用性支出。 (4)年末根据有关规定从年度非财政拨款结余中提取专用基金4300元。 要求:根据上述经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。预算会计和财务会计的分录都要做拜托老师喽,一定要做对哦
您好: (1)财务会计: 借:业务活动费用 2800 贷:专用基金 2800 此分录不需要做预算会计 (2)购置固定资产 财务会计: 借:固定资产 6300 贷:银行存款 6300 借:专用基金 6300 贷:累计盈余 6300 预算会计: 借:事业支出 6300 贷:资金结存-货币资金 6300 (3)财务会计 借:专用基金 7600 贷:银行存款 7600 预算会计: 借:专用结余 7600 贷:资金结存-货币资金 7600 (4)财务会计: 借:本年盈余分配 4300 贷:专用基金 4300 预算会计: 借:非财政拨款结余分配 4300 贷:专用结余 4300
292楼
2023-04-10 13:53:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
各位老师,想问下,当月有收入一定要结转相应的成本吗
你好,是的,需要做到成本与收入匹配的
293楼
2023-04-10 14:11:52
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 孟小丹63 发表的提问:
企业所得税核算清缴时,是根据会计从业书的财经法规上面企业所得税允许扣除项目,还是根据买的建筑业实操书上面的规定。两者选哪个
根据实操吧
294楼
2023-04-10 14:26:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 爱吃银耳炖蛋的樱桃 发表的提问:
(单选题)根据消费税法律制度的规定,下列各项中,应缴纳消费税的是( ) A.商场销售卷烟 B.商场销售白酒 C.商场销售金银首饰 D.商场销售高档护肤品
你好,根据消费税法律制度的规定,下列各项中,应缴纳消费税的是:C.商场销售金银首饰
295楼
2023-04-11 13:36:14
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爱吃银耳炖蛋的樱桃:回复邹老师 那ABD为什么不是?
2023-04-11 13:50:20
邹老师:回复爱吃银耳炖蛋的樱桃你好,ABD应当在生产出厂环节缴纳,而不是零售环节。
2023-04-11 14:15:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 林方 发表的提问:
应当对本单位会计工作承担责任的第一人是谁呢?
公司法人
296楼
2023-04-11 13:56:04
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林方:回复袁老师 单位职工个人借款,到一年了,会计跟领导和职工本人都说了,就是不还,领导也不管,作为会计怎么办?如何规避风险?
2023-04-11 14:11:06
袁老师:回复林方这个会计催促,即可,不还,那会计已经尽责了啊,没有办法啊
2023-04-11 14:24:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阳光 发表的提问:
会计科目,一级科目是规定的,不能错,二级科目不是固定的对吧,是根据经济业务可以自己定,是吗?二级科目有没有规定?
1、是的 2、但是有些二级科目是确定好的,比如增值税的二级明细科目。或约定俗称的,比如管理费用--办公费
297楼
2023-04-11 14:23:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 搞怪的画板 发表的提问:
事业单位净资产是负数,衔接预算会计怎么做?根据上年决算报表调整?
你好,同学。 负数也不影响,就是说你的支出大于了收入。你直接按负数录入就可以了
298楼
2023-04-12 13:49:53
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 哀家 发表的提问:
今天河北中级开始报名了,报考地点必须是会计从业证当时登记的工作单位所在地吗?工作单位一定要写当时登记的单位吗?
不一定,与从业资格证无关了 ,如实填写即可
299楼
2023-04-12 14:02:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 小凡 发表的提问:
当月计提的数据来源是根据
什么计提的数据来源是?
300楼
2023-04-12 14:20:58
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小凡:回复邹老师 哦做内账工资计提的数据来源?老师
2023-04-12 14:44:30
邹老师:回复小凡就是你们的内部发放工资的工资表
2023-04-12 14:57:42
小凡:回复邹老师 是上个月的,还是当月的数据
2023-04-12 15:15:33
邹老师:回复小凡一般都是按照当月的工资表计提工资,在下月的某个时间发放
2023-04-12 15:28:22
小凡:回复邹老师 做手工帐填科目汇总表的时候,汇总费用的时候用筛选不能包括月末结转吧
2023-04-12 15:44:17
邹老师:回复小凡这个看你科目汇总表是怎么设置的,如果只有发生额,就不能有月末结转,如果发生额,期末余额都有,当然就包括期末结转了
2023-04-12 16:06:01
小凡:回复邹老师 还是不明白,那结转的时候费用计入两次了
2023-04-12 16:35:34
邹老师:回复小凡如果只有本期发生额,就是所有金额合计。 如果有期末余额,当然是0了
2023-04-12 16:57:00
小凡:回复邹老师 还有当月计提的工资,也就是那下个月的工资表计提吗
2023-04-12 17:23:39
邹老师:回复小凡当然是当月的,怎么会是下个月的呢
2023-04-12 17:40:50
小凡:回复邹老师 比如做9月份的帐,计提9月份的工资
2023-04-12 17:54:23
小凡:回复邹老师 还是8月份的工资
2023-04-12 18:15:57
邹老师:回复小凡那是肯定的。难道做9月份的账就去计提10月份的工资
2023-04-12 18:26:46
小凡:回复邹老师 发放8月份的工资,那数据不一样
2023-04-12 18:50:39
小凡:回复邹老师 计提9月份的工资,发放8月份的工资
2023-04-12 19:09:50
小凡:回复邹老师
2023-04-12 19:36:05
邹老师:回复小凡你可以吧8月份的工资表作为计提8月份工资和发放8月份工资的附件
2023-04-12 19:57:13
小凡:回复邹老师 哦,那帐是做到9月份,还是8月份。是内账
2023-04-12 20:26:09
邹老师:回复小凡计提9月的,发放8月的工资,都是做到9月份。
2023-04-12 20:36:58
小凡:回复邹老师 就是这个计提9月的工资数额是=?
2023-04-12 20:58:50
邹老师:回复小凡就是9月份内帐工资表应发放的工资啊
2023-04-12 21:15:20
小凡:回复邹老师 9月份的工资还没出来。发放的是8月份的工资。把我糊涂了。老师你举个例子吧
2023-04-12 21:44:25
邹老师:回复小凡假如现在是9月初,你发放的工资一般是8月份的工资,发放工资的凭证后面你需要附8月份的工资表,月底了你要计提9月份的工资,计提工资的凭证后面你需要附9月份的工资表,以此类推
2023-04-12 22:08:55
小凡:回复邹老师 那要是9月份的工资没出来呢
2023-04-12 22:31:18
小凡:回复邹老师 那要是9月份的工资没出来呢
2023-04-12 22:58:27
邹老师:回复小凡到月底你不计算应发的工资吗
2023-04-12 23:26:38

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