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司法会计技术运用的必要性
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问:
高新技术中包括生产性和科技性的吗
你好 包括的,生产过程也是会有研发的
61楼
2022-12-27 16:30:55
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泮婉琴:回复王超老师 这两种账务处理是一样的吗
2022-12-27 17:04:10
王超老师:回复泮婉琴研发费用的归集是一样的
2022-12-27 17:15:42
泮婉琴:回复王超老师 也就是说高新这块是一样处理的
2022-12-27 17:38:33
王超老师:回复泮婉琴是的,这个都是一样的
2022-12-27 17:51:08
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 无限的泥猴桃 发表的提问:
1.2x16年1月1日,甲公司从外单位购得一项新专 利技术用于产品生产,支付价款75000 000元,款项已支付。该项专利技术法律保护期间为15年,公司预计运用该专利生产的产品在未来10年内会为公司带来经济利益。假定这项无形资产的净残值为0,并按年采用直线法摊销。
你好,这个是需要做分录么?
62楼
2022-12-27 16:48:10
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
支付公司技术人员 技术改造浇注机款 这么写会计分录
您好,这个是计入到管理费用的
63楼
2022-12-27 17:04:22
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.64w
引用 @ WN 发表的提问:
请问技术咨询服务合同签订时法律上有要求必须包含什么内容吗
同学,你好 没有要求
64楼
2022-12-27 17:22:04
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 细雨无声 发表的提问:
公司聘用的专业技术人员,工资可以一次性预付吗?
聘用多长时间,估计按劳务比较合适。
65楼
2022-12-27 17:41:59
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细雨无声:回复黄老师-阿顶 三年
2022-12-27 18:13:41
细雨无声:回复黄老师-阿顶 合同签订一次性付款,账务怎么处理?
2022-12-27 18:26:55
黄老师-阿顶:回复细雨无声不是劳动合同吧 可以让对方到税局发票。
2022-12-27 18:45:57
细雨无声:回复黄老师-阿顶 就是劳动合同。老师能不能按月造成工资表?
2022-12-27 19:02:25
黄老师-阿顶:回复细雨无声劳动合同有没有给对方购买社保呀? 如果购买了就可以按工资每月发
2022-12-27 19:29:10
细雨无声:回复黄老师-阿顶 谢谢老师
2022-12-27 19:57:41
黄老师-阿顶:回复细雨无声不客气,麻烦你给我评分,谢谢
2022-12-27 20:24:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 朝阳 发表的提问:
技术服务费发票必须要附带合同吗?
合同一般自己留存 不做原始凭证用
66楼
2022-12-28 16:28:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司要支付中医适宜技术推广专业委员会一笔费用金额有9万多,发票上开什么项目合适(会议费、咨询费)?能否一次性计入费用?
您好,公司要支付中医适宜技术推广专业委员会一笔费用金额有9万多,发票上开咨询费好一些,能一次性计入费用。
67楼
2022-12-28 16:58:28
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Flower--老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ apple 发表的提问:
2018年1月1日,甲公司以银行存款240万元购入一项专利技术并立即投入使用,预计使用年限为5年、预计净残值为0,采用直线法摊销。2019年1月1日,甲公司和乙公司签订协议,甲公司将于2021年1日1日以100万元的价格向乙公司转让该专利技术,甲公司对该专利技术仍采用直线法摊销。不考虑其他因素,甲公司2019年应对该专利技术摊销的金额为( )万元。 2019年1月1日该专利技术预计净残值变更为100万元,应作为会计估计变更采用未来适用法处理,意思是不是就是说之前18年没变还是按原理的摊销方法,19年发生变化就采用未来使用法重新算摊销?
同学你好,是的,你理解的没有问题。未来适用法时,之前摊销的金额不用更正。
68楼
2022-12-28 17:23:06
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ kuaixue 发表的提问:
技术服务公司,公司的技术员的工资如何计提(技术员是合同长期非短期临时工)。能进管理费用吗?
这个需要视具体情形,如果属于研发技术人员,应当计入研发支出科目。
69楼
2022-12-28 17:38:59
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kuaixue:回复岳老师 我们公司的性质就是第三方检测公司,他们都是写报告,出报告。这种情况进入 什么科目
2022-12-28 17:52:41
岳老师:回复kuaixue应当作为主营业务成本。
2022-12-28 18:05:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 冷静的网络 发表的提问:
会计信息采集,只有从业证书,专业技术资格不填,怎么无法提交,显示与会计从业信息模块中所填写的会计专业技术职务不符
没有职称有工作也可以的
70楼
2023-01-02 09:03:59
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大王老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 故意的背包 发表的提问:
2.2014年2月14日,3M公司自行研发管理用非专利技术,共发生支出460000元。研究阶段发生支出60000元;开发阶段发生支出400000元,其中符合资本化条件的支出为360000元。3月11日,该非专利技术开发阶段结束,达到预定用途并投入使用。经评估,该非专利技术使用年限为10年,无预计净残值,年 限平均法摊销。2020年3 月21日,因技术更新,公司决定出售该非专利技术,收取价款90000元,增值税税额5400元。以上款项皆由银行存款收付。 (1)请写出该非专利技术研发过程的会计分录。 (2)请写出该非专利技术第一个月计提摊销的会计分录,并计算2014年非专利技术应计提的摊销额。 (3)请写出该非专利技术出售时的会计分录。
(1)请写出该非专利技术研发过程的会计分录。 2月24日 借:研发支出——费用化支出100000 ——资本化支出360000 贷:银行存款 460000 3月11日 借:无形资产360000 贷:研发支出——资本化支出360000 (2)请写出该非专利技术第一个月计提摊销的会计分录,并计算2014年非专利技术应计提的摊销额。 月折旧额=360000/10/12=3000 借:管理费用3000 贷:累计摊销3000 (3)请写出该非专利技术出售时的会计分录 已提摊销6年 6年累计摊销=360000/10*6=216000 借:银行存款 90000 累计摊销 216000 资产处置损益59400 贷:无形资产( 账面余额 ) 360000 应交税费——应交增值税(销项税额) 5400
71楼
2023-01-02 09:20:58
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 嫣然 发表的提问:
老师好,公司19年已结账,现在要申报高新技术企业,要把19年的一部分技术服务费做研发费用,这个要怎么调账,如何做会计分录,谢谢
你们把19年的账反结账,然后根据高新技术企业要求重做。非常麻烦
72楼
2023-01-02 09:48:41
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嫣然:回复老刘 好吧,谢谢老师
2023-01-02 10:02:16
老刘:回复嫣然祝工作顺利,请及时评价我的答复,谢谢
2023-01-02 10:28:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 爱笑的麦片 发表的提问:
组织文化艺术交流活动;体育运动项目经营;经济信息咨询;技术推广;技术开发;器械健身服务;会议服务;承办展览展示;技术推广服务;销售体育用品、化妆品、文具用品、日用品
你好,请问你的问题是什么呢
73楼
2023-01-02 10:00:37
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
信息技术服务公司购买别信息技术服务,怎么做会计分录呢
您好 请问购买的信息技术服务是做什么用途的
74楼
2023-01-02 10:27:00
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
我们公司和一家给我们做技术服务的公司合作,我们做线上的网络课程,技术公司负责给我们提供技术支持,课程卖出后收到的课程款也是收到技术公司,技术公司本身的运营会发生一些费用,现在双方想以收到的课程款扣掉平台运营费用之后按比例双方由基数公司把款项付给我们公司,这样操作时可行的吗,一笔收入是不是不能分开在两家公司确认
1.收到的课程款扣掉平台运营费用之后按比例双方由基数公司把款项付给我们公司,这样的操作可行吗? 答:可行。但前提是技术公司与你公司有协议,约定你公司委托技术公司代收销售款项。总的销售收入都是你公司的,他们只是代收代付。其实技术公司相当于是一个电子商务平台,就相当于滴滴打车、淘宝、京东类似这样的平台。 2.与技术与公司合同约定,电子商务平台费用的支付比例。你支付给技术公司的电子商务平台服务费相当于是你的成本费用,技术公司收到的电子商务平台服务费相当于是技术公司的业务收入。
75楼
2023-01-03 16:44:36
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暗香疏影:回复崔老师 如果技术公司不把全部的销售收入转给我们公司,先留下属于他们的平台服务费,然后剩余部分给我们公司,这样是可以的吗? 就例如一节课100元,我们双方约定对半分,然后技术公司收到款之后,只付50给我们公司,然后自己确认剩下50的收入,但是这样会有一个问题,对于买课程的人发票肯定不能两家公司给他开,只能其中一家开,所以,收到的课程款需要先由其中一家全部确认收入,然后再支付给对方相应的服务费或者分成,我这样理解对吗?
2023-01-03 17:31:03
崔老师:回复暗香疏影1.如果技术公司不把全部的销售收入转给我们公司,先留下属于他们的平台服务费,然后剩余部分给我们公司,这样是可以的吗? 可以,但是要在合同中作出明确约定,以作为你确认收入、相关成本费用的依据。 2.你的理解正确。但是他们收取的服务费,你需要相应的发票。
2023-01-03 17:41:22
暗香疏影:回复崔老师 一节课100元,技术公司确认50元服务费收入,我们公司确认50元课程收入,开票的时候由我们给购买课程的人开票,那我们只收到了50元,只能开50元的票,但是购买课程的人付了100元,这个要怎么处理呢
2023-01-03 17:53:43
崔老师:回复暗香疏影你确认收入100元,开票100元。技术公司给你开具发票50月,作为你的成本费用,技术公司确认50元服务费收入
2023-01-03 18:16:09

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