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银行银行会计科目借贷方向
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 历程 发表的提问:
老师,你好,行政单位疫情期间收到工会拨的款项,借:银行存款,贷方计入什么科目啊
你好, 借银行存款 贷非财政拨款收入 借资金结存 贷非财政拨款预算收入
76楼
2023-01-04 16:51:41
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历程:回复紫藤老师 老师,如果贷方计入其他应付款的话是不是不合适啊
2023-01-04 17:20:36
历程:回复紫藤老师 借银行存款贷其他应付款,这样做是不是不对
2023-01-04 17:39:00
紫藤老师:回复历程不对,这是属于收入的
2023-01-04 18:01:51
历程:回复紫藤老师 是专款专用吗?
2023-01-04 18:12:01
紫藤老师:回复历程不对,这是属于收入的
2023-01-04 18:39:49
历程:回复紫藤老师 花费的话,怎么做分录呢,老师
2023-01-04 18:59:42
紫藤老师:回复历程借业务活动费   贷银行存款 借行政支出 贷资金结存
2023-01-04 19:14:14
历程:回复紫藤老师 不用冲减,按平时业务做就可以?借活动经费带银行存款?是这样吗老师
2023-01-04 19:41:02
历程:回复紫藤老师 好的老师谢谢
2023-01-04 19:54:43
紫藤老师:回复历程借业务活动费   贷银行存款 借行政支出 贷资金结存
2023-01-04 20:22:58
历程:回复紫藤老师 老师,我们领导说这笔款专门用于与疫情有关的支出,不做收入处理,做其他应付款处理,这样做有什么后果啊,我第一接触政府会计,所以想请老师详细给指点下,谢谢
2023-01-04 20:33:39
紫藤老师:回复历程你好,这个是属于非财政拨款收入的
2023-01-04 20:46:05
历程:回复紫藤老师 老师,不做收入处理,会有什么影响呢
2023-01-04 21:14:27
紫藤老师:回复历程不做收入处理,影响做决算
2023-01-04 21:42:02
历程:回复紫藤老师 老师能说的详细点吗。我第一次接触政府会计,不明白
2023-01-04 21:58:57
紫藤老师:回复历程不做收入处理,影响和财政对账
2023-01-04 22:20:22
历程:回复紫藤老师 工会拨款直接进入我们单位的银行转户吗
2023-01-04 22:44:10
紫藤老师:回复历程工会拨款直接进入单位的银行转户
2023-01-04 23:01:45
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 一缕清风 发表的提问:
以往年度银行支付的账款,不清楚支出方向和用途,只知道金额,现在补做凭证,贷记银行存款,借方记什么科目呢?
管理费用或者成本科目都可以
77楼
2023-01-04 17:20:08
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一缕清风:回复暖暖老师 成本科目?具体是什么成本科目呢?
2023-01-04 17:50:03
暖暖老师:回复一缕清风主营业务成本就可以
2023-01-04 18:05:25
一缕清风:回复暖暖老师 哦,好的,谢谢老师
2023-01-04 18:17:03
暖暖老师:回复一缕清风不客气,麻烦给予五星好评
2023-01-04 18:32:42
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计上的借贷和银行流水的借贷一样吗?也是借方代表客户支出,贷方代表存入银行吗?
不一样的,银行流水是相反的,因为是站银行角度的,借方支出贷方增加,而企业会计银行帐上,借方增加贷方减少
78楼
2023-01-04 17:26:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计上的借贷和银行流水的借贷一样吗?也是借方代表客户支出,贷方代表存入银行吗?
不一样的,银行流水是相反的,因为是站银行角度的,借方支出贷方增加,而企业会计银行帐上,借方增加贷方减少
79楼
2023-01-05 17:02:47
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @  Lemon小丸子 发表的提问:
为什么银行对账单上的借方方向跟企业是相反的,怎么理解银行对账单的借贷方向?
银行对账单是站在银行的角度的,所以和企业角度相反。 对账单的贷方 就是企业账的借方
80楼
2023-01-05 17:11:52
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 Lemon小丸子:回复轶尘老师 那比如说,我现在就是一个银行,我现在收到了一笔钱,作为银行要怎么做账
2023-01-05 17:36:49
轶尘老师:回复 Lemon小丸子贷方增加 你的账上是借方增加
2023-01-05 18:02:23
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Guo 发表的提问:
贷方是一个应收,借方可以是两个银行科目吗?
你好,可以的,只要是自己单位的银行账户。
81楼
2023-01-05 17:26:59
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Guo:回复徐阿富老师 一个是单位银行,一个是代理出口公司的银行,这样可以吗?<br><br>
2023-01-05 17:52:51
徐阿富老师:回复Guo你好,这个怎么可以交,别单位的银行账户不能做在你们单位帐里的
2023-01-05 18:15:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 鸽子 发表的提问:
附加税交过,借方是什么科目贷方是银行存款
附加税借税金及附加 贷应交税费-应交XX税 然后借应交税费-应交XX税 贷银行存款。
82楼
2023-01-08 19:06:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 许是半颗糖 发表的提问:
做银行存款借贷方分析(审计的货币资金科目分析):有这样一笔调整分录:借:银行存款10 借应收账款103 贷应交税费 13 贷主营业务收入100。问:银行存款的对方科目怎么填,对应的金额又是多少。
您好 银行存款的对应科目是主营业务收入 100 应交税费13
83楼
2023-01-08 19:22:24
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许是半颗糖:回复bamboo老师 应收账款金额不用扣掉吗
2023-01-08 19:46:16
bamboo老师:回复许是半颗糖抱歉 我没看见第一笔分录的贷方应收账款 实在对不起 银行存款对应科目应该是应收账款 103
2023-01-08 19:57:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 知性的期待 发表的提问:
银行日记账对方科目的金额写在借方还是贷方
你好,银行存款日记账只需要写对方科目,而不需要写科目的借贷方向的 因为对方科目可能是借方,也可能是贷方,而不是固定不变的
84楼
2023-01-08 19:35:59
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锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
老师,会计借方科目对应贷方,搞不清楚呢!比如损益类用什么科目对应?[微笑] 借贷双方配对有技巧吗?比如题目从银行提取现金1000,我就知道借:库存现金1000,贷:银行存款1000。 但是没有题目,拿出主营业务成本叫我对出科目,就不知道了。
您好,主营业务成本可能对应银行存款,比如付出去一笔钱是跟主营业务有关,构成成本,就是借主营业务成本 贷银行存款,也跟卖出存货有关,借主营业务成本 贷库存商品 ,根据题目给出的条件,判断业务性质,用什么科目,
85楼
2023-01-09 16:12:45
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 萌宝 发表的提问:
公司贷款, 借,银行存款 贷,短期借款 扣贷款利息 借方用什么科目
您好,借财务费用科目
86楼
2023-01-09 16:23:07
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萌宝:回复小林老师 走利息还是手续费
2023-01-09 16:44:50
小林老师:回复萌宝您好,是利息支出科目
2023-01-09 17:09:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 永乐雪儿 发表的提问:
136355852A企业委托银行向B企业发放贷款会计分录:借 委托贷款 B 贷银行存款对吗 A企业支付个银行的委托手续费分录:借 财务费用 贷银行存款
您好,对的。
87楼
2023-01-09 16:51:25
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 媛儿 发表的提问:
这个借银行存款,贷方应该记到哪个科目
你好 是汇票收到款了 做借银行存款贷应收票据
88楼
2023-01-09 16:57:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 财务小白 发表的提问:
借;以前年度损益调整-企业所得税-(2015年) 贷;银行存款 会计科目2附加税 借;以前年度损益调整-城市维护建设税 贷;银行存款 会计科目4滞纳金 借;以前年度损益调整-营业外支出 贷;银行存款 这些月末的时候结转到哪个科目
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
89楼
2023-01-09 17:17:59
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财务小白:回复郭老师 滞纳金可以不做以前年度亏损吗
2023-01-09 17:42:42
郭老师:回复财务小白可以的,你在什么时间支付出去的?是在今年吗?
2023-01-09 17:58:52
财务小白:回复郭老师 对是在今年支付的2015年的进项税额转出的滞纳金
2023-01-09 18:16:34
财务小白:回复郭老师 老师;以前年度损益月末汇总的时候在哪个科目
2023-01-09 18:37:33
郭老师:回复财务小白你好,今年缴纳的滞纳金可以直接做到今年的营业外支出里面。
2023-01-09 18:59:05
郭老师:回复财务小白Li以前年度损益调整没有单独填写的位置,他在未分配利润里面。
2023-01-09 19:18:26
财务小白:回复郭老师 老师;我每月的成本,费用,税金及附加都结转到本年利润了。以前年度损益调整结转到未分配利润,我是不是在总账未分配利润里记账就好了,不知道我说的你明白吗
2023-01-09 19:45:05
财务小白:回复郭老师 老师;我明天把我做的记账凭证给你发过来,帮我看看吧
2023-01-09 19:58:14
郭老师:回复财务小白对的,是的,以前年度损益调整结转到未分配利润,它不结转到本年利润。
2023-01-09 20:13:08
财务小白:回复郭老师 老师,我单位是加油站,取得的进项专票不是每月开具每月认证的,假如1月份取得的专票,可能2月份认证使用,做入库单的时候怎么做,是不是哪月使用哪月做入库呀
2023-01-09 20:25:17
郭老师:回复财务小白实际有入库 不管认证不认证都没认借库存商品 应交税费待认证 贷银行
2023-01-09 20:39:28
财务小白:回复郭老师 老师帮我看看我做的凭证对吗
2023-01-09 20:51:46
郭老师:回复财务小白你好,对的是的,是这么做的。
2023-01-09 21:12:20
财务小白:回复郭老师 还有好多一会发你帮看看
2023-01-09 21:39:22
财务小白:回复郭老师 还有这个看看。
2023-01-09 21:51:50
郭老师:回复财务小白可以的,现在是税金及附加,不是营业税金及附加。
2023-01-09 22:10:11
财务小白:回复郭老师 还有这个凭证。
2023-01-09 22:27:06
郭老师:回复财务小白可以的,可以这么做的。
2023-01-09 22:44:06
财务小白:回复郭老师 凭证1 借;购油67.9吨-库存商品-柴油-461900.37元 借;进项-应交税金-进项税-60047.03元 贷;付购油款-现金-51947.40元 凭证2 贷;销售-主营业务收入-柴油-325760.38元 贷;销售-主营业务收入-汽油-190773.45元 贷;销项-应交税金-销项税-67149.17元 借;收入-现金-583683.00元 凭证3 借;发放工资等管理费用-管理费用-工资-55200.00元 贷;现金-55200.00元 凭证4 借;应交增值税-应交税金-已交税金-6296.84元 贷;现金-6296.84元 凭证5 借;付税款-主营业务税金及附加-地方教育费附加-125.94元 城市维护建设税-314.80元 教育费附加 -188.91元 水利建设专项收入-62.97元 印花税-148.30元 贷;现金-840.92元 凭证6 贷;销售-库存商品-按附表下账-419122.32元 借;销售-主营业务成本-按附表下账-419122.32元 借;转出-主营业务收入-按附表下账-516533.83元 贷;转入-本年利润-按附表下账-516533.83元 凭证7 贷;转出-主营业务成本-419122.32元 贷;转出-管理费用-55200.00元 贷;转出-税金及附加-840.92元 借;本年利润-475163.24元 凭证8(2015年) 借;应交增值税(2015年)-应交税金-进项税额转出-38959.94元 贷;管理费用-现金-38959.94元 凭证9(2015年) 借;以前年度损益调整-税金及附加-城市维护建设税-1947.99元 地方教育附加-843.21元 -教育费附加-1168.80元 贷;现金-3960.00元 凭证10(2015-2016年) 借;以前年度损益调整-企业所得税(2015-2016)20071.48元 贷;现金-20071.48元 凭证11 借;滞纳金-营业外支出-70906.25元 贷;现金-70906.25元 凭证12 借;利润分配-未分配利润-24031.48元 贷;以前年度损益调整-24031.48元 老师这些凭证帮我看看对不对 贷;现金-70906.25元
2023-01-09 22:59:14
财务小白:回复郭老师 凭证1 借;购油67.9吨-库存商品-柴油-461900.37元 借;进项-应交税金-进项税-60047.03元 贷;付购油款-现金-51947.40元 凭证2 贷;销售-主营业务收入-柴油-325760.38元 贷;销售-主营业务收入-汽油-190773.45元 贷;销项-应交税金-销项税-67149.17元 借;收入-现金-583683.00元 凭证3 借;发放工资等管理费用-管理费用-工资-55200.00元 贷;现金-55200.00元 凭证4 借;应交增值税-应交税金-已交税金-6296.84元 贷;现金-6296.84元 凭证5 借;付税款-主营业务税金及附加-地方教育费附加-125.94元 城市维护建设税-314.80元 教育费附加 -188.91元 水利建设专项收入-62.97元 印花税-148.30元 贷;现金-840.92元 凭证6 贷;销售-库存商品-按附表下账-419122.32元 借;销售-主营业务成本-按附表下账-419122.32元 借;转出-主营业务收入-按附表下账-516533.83元 贷;转入-本年利润-按附表下账-516533.83元 凭证7 贷;转出-主营业务成本-419122.32元 贷;转出-管理费用-55200.00元 贷;转出-税金及附加-840.92元 借;本年利润-475163.24元 凭证8(2015年) 借;应交增值税(2015年)-应交税金-进项税额转出-38959.94元 贷;管理费用-现金-38959.94元 凭证9(2015年) 借;以前年度损益调整-税金及附加-城市维护建设税-1947.99元 地方教育附加-843.21元 -教育费附加-1168.80元 贷;现金-3960.00元 凭证10(2015-2016年) 借;以前年度损益调整-企业所得税(2015-2016)20071.48元 贷;现金-20071.48元 凭证11 借;滞纳金-营业外支出-70906.25元 贷;现金-70906.25元 凭证12 借;利润分配-未分配利润-24031.48元 贷;以前年度损益调整-24031.48元 老师这些凭证帮我看看对不对 2022-04-08 9:06:56
2023-01-09 23:19:51
财务小白:回复郭老师 老师怎么发出这样了
2023-01-09 23:35:06
郭老师:回复财务小白好,你这个工资不对,企业管理费用工资贷应付职工薪酬,工资借应付职工薪酬,工资贷库存现金。
2023-01-09 23:50:56
财务小白:回复郭老师 后边凭证8至12我做的对吗
2023-01-10 00:14:00
财务小白:回复郭老师 凭证8到凭证12就是2015年进项转出和所得税的凭证
2023-01-10 00:27:37
郭老师:回复财务小白金额没法判断,这个做法可以的。
2023-01-10 00:41:01
财务小白:回复郭老师 工资凭证 借;企业管理费用-应付职工薪酬-工资-55200.00元 贷;库存现金-55200.00元 老师对吗
2023-01-10 01:11:00
郭老师:回复财务小白借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
2023-01-10 01:36:02
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 阿达 发表的提问:
老师我在银行工作,现在对会计科目有点疑惑,不知道哪些归贷方哪些是借方
你好!银行的科目性质与企业的正好相反,有时间看看金融企业或银行专业的书看看。
90楼
2023-01-10 15:57:05
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