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工业企业电费分摊会计处理
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Lu_y 发表的提问:
. 计算题 某企业6月份耗电40 000度,每度电的单价0.4元,应付电力费16 000元,未付。该企业基本生产车间耗电33 000度,其中生产工艺用电30 000度,车间照明用电3 000度;企业行政管理部门耗电7 000度。企业基本生产车间生产A、B两种产品,A产品生产工时36 000小时,B产品生产工时24 000小时。 要求:按所耗电度数分配电力费用,A、B产品按生产工时分配电费,编制分配电费的会计分录。
你好, 生产成本=(33000-3000)*0.4=12000   管理费用=7000*0.4=2800   制造费用=3000*0.4=1200   AB产品电费分配率:12000/(36000%2B24000)=0.2   A产品承担的电费:36000*0.2=7200   B产品承担的电费:24000*0.2=4800   分录:借:生产成本-----A 7200   -------B 4800   制造费用 1200   管理费用 2800
256楼
2023-03-26 20:29:58
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 319800380 发表的提问:
小企业会计准则里没有待摊费用,遇到需要分期摊销的怎么办?
可以设置这个科目用的啊
257楼
2023-03-27 14:23:23
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问:
医疗美容诊所的会计处理和企业会计处理一样吗
所有行业都可以适用企业会计准则
258楼
2023-03-27 14:38:29
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北斗星的爱:回复三宝老师 那他们的账务处理是和医院一致 还是和企业一致啊
2023-03-27 15:22:15
三宝老师:回复北斗星的爱你可以和企业一样处理
2023-03-27 15:36:06
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 笑点低的发夹 发表的提问:
公司是执行小企业会计准则,去年长期待摊费用多摊销,请问老师今年怎么冲回?分录是:借: 管理费用 贷:长期待摊费用
借:长期待摊费用 贷:利润分配-未分配利润,金额为多摊销的金额。涉及所得税的要做所得税调整。
259楼
2023-03-27 15:08:15
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 刘军… 发表的提问:
企业留存的工会经费如何做账务处理?
您好。 计提和支付工会经费时: ①借:成本、费用、在建工程、生产成本、工程施工——工会经费 管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 ②借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款——上交上级工会(40%) 银行存款——上交单位工会(60%) 其中剩余的60%留存部分还在“应付职工薪酬-工会”科目之中。如果要给工会拨付则借记“应付职工薪酬-工会”科目,贷记“货币资金(现金或银行存款)” 要点: ①工会经费通过“应付职工薪酬”记录和反映 ②工会组细向企业开具“工会经费收入与用收据” ③企业实际向工会实际支付经费是税前扣除的前提(上限工资总额的2%) ④工会经费40%逐级上交(无工会组细由税务代扣) ⑤工会经费60%部分加上级返还部分由企业自主使用 ⑥工会经费由工会会计建账处理,个人缴纳部分记账处理(工资的5‰)
260楼
2023-03-27 15:35:59
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
刚开办的企业,应该如何处理长期待摊费?
刚开始建立的小企业,个个月都发生开办费和装修费,是要把所有的这些费用都放在一个月里计入长期待摊费用吗?然后下个月开始计提?
261楼
2023-03-28 13:47:45
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益馨:回复爱笑的流沙筹建期归集在这个科目,到开业有第一笔收入摊销
2023-03-28 14:09:14
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ L. 发表的提问:
你好,工程上业主方分摊的费用,直接从工程款扣除,账务怎么处理?
你好,借成本支出 贷应收账款 这个对方给你开具发票吗? 你是业主方还另一方?
262楼
2023-03-28 14:10:09
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 激昂的巨人 发表的提问:
一般纳税人,工业企业,水电费已缴纳,但发票没有回来,怎样做会计分录
缴纳时借预付账款货其他应收款 贷银行存款
263楼
2023-03-28 14:37:00
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激昂的巨人:回复徐阿富老师 怎么来个其他应收款?我的意思说是否要预提有关成本
2023-03-28 15:07:29
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,缴纳付款时,做预付账款或者其他应收款,没有问题啊,如果是本月的电费但发票没有到的,可以计提计入成本费用,你上面的第一句提问是,水电费已缴纳,但发票没有回来,怎样做会计分录,我针对你付款没有到发票怎么做分录没有错啊。本期承担的支出要计提计入成本费用的。计提时借管理费用/制造费用等 贷应付账款或其他应付款,
2023-03-28 15:29:16
激昂的巨人:回复徐阿富老师 什么样的情况用其他应收款?还有计提成本时,进项税额是否算里面去?
2023-03-28 15:50:08
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,可以预付账款也可以其他应收款,其中之一就行。不含进项税额,也就是按照不含税金额计提
2023-03-28 16:03:00
激昂的巨人:回复徐阿富老师 那不含税金额计提的话,预付款中是否是全部金额还是不包含进项税额的那部分
2023-03-28 16:15:56
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,预付账款是含税的。
2023-03-28 16:37:30
激昂的巨人:回复徐阿富老师 那在发票回来时,红冲,再按发票入账的话,那制造费用比以前预提时少了,以前都结转相关产品成本了,那怎么账务处理
2023-03-28 17:00:43
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,如果少做的,差额可以直接计入主营业务成本
2023-03-28 17:27:57
激昂的巨人:回复徐阿富老师 预提时比实际收到发票时(实际收到发票时有个进项税,而预提时这部分进项税全部计入了制造费用),当时已结账产成品,发票回来时红冲和实际入账那部分差异怎样做会计分录?
2023-03-28 17:50:17
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好差额部分借主营业务成本 负数 贷预付账款或其他应付款等负数金额。上面说了 你应该按照不含税金额计提
2023-03-28 18:18:09
激昂的巨人:回复徐阿富老师 您的意思说按照不含税的计提,那计提的预付账款不是所支付全部的金额(预付账款是否是已付的全部金额税)
2023-03-28 18:42:04
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,计提时借制造费用等不含税 贷应付账款――不含税。付款时借其他应付款全额 贷银行存款 发票到借应付账款不含税 借应交税费 (进项)贷其他应付款全额,这刚好平的呢
2023-03-28 19:06:42
徐阿富老师:回复激昂的巨人也许应付账款和其他应付款你换一个,但是不影响平衡
2023-03-28 19:23:45
激昂的巨人:回复徐阿富老师 意思说计提成本时,贷方的预付账款不是所有支付的金额,只是不含税的那部分?
2023-03-28 19:39:09
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,是的。没错就是这样的
2023-03-28 19:56:36
激昂的巨人:回复徐阿富老师 您这个账务处理有什么依据没,请发文件或依据给我看看
2023-03-28 20:17:31
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,不好意思,依据我还真没有,我30年的财务总监的经验,我是认为这样没有问题的。
2023-03-28 20:31:05
激昂的巨人:回复徐阿富老师 老师,您在什么行业做财务总监呀?工业方面的都很精是吗
2023-03-28 20:42:09
徐阿富老师:回复激昂的巨人你好,工业做了15年,商业10年,其他行业如软件企业等高新技术企业快10年,我现在还是大学会计专业实训课的老师,每周1天1给大学生上课
2023-03-28 21:04:10
徐阿富老师:回复激昂的巨人我们也可以继续交流,提问结束时麻烦给我五星评价,谢谢
2023-03-28 21:25:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 微笑的草莓 发表的提问:
2017年1月1日,前进公司发行5年期、面 值100万元、发行价110万元、票面利率 6%、到期一次还本付息的债券,筹集的资 金用于厂房建设,建设期为2017年1月1日 至2018年6月30日;每年年末计息并采用 直线法摊销溢价,不考虑其他因素。(本 题12分)要求:作出前进公司发行债券、 年末计息和摊销溢价的下列会计处理:1. 编制前进公司2017年1月1日的会计分录; (4分)2.编制前进公司2017年12月31日 溢价摊销的会计分录;(4分)3编制前 进公司2018年12月31日的会计分录;(4 分)
借,银行存款110 贷,应付债券~面值100 应付债券~利息调整10 借,在建工程110× 你的实际利率多少?
264楼
2023-03-28 14:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 仁爱的煎饼 发表的提问:
收购工业企业垃圾处理的公司是按商业会计核算吗
你好,收购工业企业垃圾处理的公司,应当按工业企业核算才是的
265楼
2023-03-29 14:17:50
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仁爱的煎饼:回复邹老师 你好,那收购的垃圾做主营业务收入,通过挑拣再将没用的垃圾运到电厂去销毁,是做主营业务成本吗,挑拣后部分有用的垃圾是做其他业务收入吗
2023-03-29 14:36:52
邹老师:回复仁爱的煎饼你好,收购的垃圾是做成本核算,而不是计入主营业务收入 通过挑拣再将没用的垃圾运到电厂去销毁,也是计入成本核算 挑拣后部分有用的垃圾是做主营业务收入核算
2023-03-29 15:03:05
仁爱的煎饼:回复邹老师 收购的垃圾是要向企业收钱的,并要开发票的不做收入吗
2023-03-29 15:24:59
邹老师:回复仁爱的煎饼你好,收购的垃圾是要向企业收钱的,那这种情况就是确认收入,然后结转相应成本的
2023-03-29 15:51:57
仁爱的煎饼:回复邹老师 收到工业垃圾时: 借:银行或现金,贷:主营业务收务 应交增值税是吗   那要做库存吗,如果做的话分录是什么
2023-03-29 16:11:56
邹老师:回复仁爱的煎饼你好,不需要做库存(因为垃圾不是用来卖的),只需要做收入,然后结转相应成本处理
2023-03-29 16:40:02
仁爱的煎饼:回复邹老师 垃圾收购后,一部分没有用的运到电厂去销毁,做借:主营业务成本 贷:现金或银行;但是通过挑选后的小部分可能是再生资源,如要再将这部分再生资源卖出去,是做借:银行 贷:其他业务收入吗
2023-03-29 17:03:28
邹老师:回复仁爱的煎饼你好,是的,是这样处理
2023-03-29 17:29:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Cinry 发表的提问:
企业6月份耗电40 000度,每度电的单价0.4元,应付电力费16 000元,未付。该企业基本生产车间耗电33 000度,其中生产工艺用电30 000度,车间照明用电3 000度;企业行政管理部门耗电7 000度。企业基本生产车间生产A、B两种产品,A产品生产工时36 000小时,B产品生产工时24 000小时。 要求:按所耗电度数分配电力费用,A、B产品按生产工时分配电费,编制分配电费的会计分录。
借 制造费用-甲产品 36000*0.4 制造费用-乙产品 24000*0.4 贷 应付账款
266楼
2023-03-29 14:24:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 雪白的水壶 发表的提问:
向合作企业收回委派员工的工资会计处理
计入应付职工薪酬就可以了或者成本
267楼
2023-03-29 14:46:31
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 迷路的牛排 发表的提问:
要求:对甲白酒企业的上述业务作出会计处理(写出分录)
1借银行存款270 贷主营业务收入232.76 应交税费销项税额37.24
268楼
2023-03-29 14:59:59
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暖暖老师:回复迷路的牛排借税金及附加48.55 贷应交税费应交消费税48.55
2023-03-29 15:43:27
暖暖老师:回复迷路的牛排2借委托加工物资10 贷原材料1
2023-03-29 16:07:05
暖暖老师:回复迷路的牛排借委托加工物资1 应交税费进项税额0.16 贷银行存款1.16
2023-03-29 16:18:10
暖暖老师:回复迷路的牛排代扣代缴消费税(10+1)/0.9*10%=1.22
2023-03-29 16:36:25
暖暖老师:回复迷路的牛排借应交税费应交消费税1.22 贷银行存款1.22
2023-03-29 16:53:52
暖暖老师:回复迷路的牛排3借银行存款20.88 贷主营业务收入18 应交税费销项税额2.88
2023-03-29 17:08:04
暖暖老师:回复迷路的牛排借税金及附加1.8 贷应交税费应交消费税1.8
2023-03-29 17:18:09
暖暖老师:回复迷路的牛排4进口增值税18*1.14/(1-10%)*16%=3.648
2023-03-29 17:36:35
暖暖老师:回复迷路的牛排进口消费税18*1.14/(1-10%)*10%=2.28
2023-03-29 18:00:21
暖暖老师:回复迷路的牛排借原材料22.8 应交税费进项税额3.648 贷银行存款26.448
2023-03-29 18:16:32
暖暖老师:回复迷路的牛排5借银行存款34.8 贷主营业务收入30 应交税费销项税额4.8
2023-03-29 18:43:00
暖暖老师:回复迷路的牛排借税金及附加3 贷应交税费应交消费税3
2023-03-29 18:59:19
迷路的牛排:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-03-29 19:12:26
暖暖老师:回复迷路的牛排不客气麻烦给予五星好评
2023-03-29 19:22:58
陈靖老师
职称:注册会计师
4.09
解题: 0.01w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
这个账务处理正确吗?企业安装水电工程直接入管理费用的修理费吗
可以直接计入管理费用
269楼
2023-04-02 17:16:08
全部回复
小鱼儿:回复陈靖老师 那这个账务处理正确吗?
2023-04-02 17:33:34
陈靖老师:回复小鱼儿明细科目有点不恰当,应该计入安装费或者其他的。
2023-04-02 17:57:33
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 小小明媚 发表的提问:
物业费之前每月待摊摊1750元.现在实际缴费全年23754元,应该每月摊1979.5元,从会计处理,该怎么调账,
把上年度少摊销的金额做增加调整。借:管理费用-物业费 2754 贷:银行存款2754
270楼
2023-04-02 17:24:09
全部回复

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