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行政单位基建会计账务处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 任性的树叶 发表的提问:
行政单位合并后的账务处理,被合并单位现金及资产如何进行账务处理?
合并之后,你直接是将搜到的这个现金和资产进入到你的账套里面。 借,现金、资产等 贷,负债 净资产等 就相当于把这个被合并方的所有的资产,负债全部并入到你的账套里面。
91楼
2023-01-11 17:23:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 李宗义 发表的提问:
各位老师好!有没有行政事业单位的基本建设会计实操
你好!没有https://www.acc5.com/demand发这个链接可以申请的。
92楼
2023-01-27 18:07:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ? 野鹤 发表的提问:
事业单位账务处理,原单位在工行开户,现在新开户农行,原会计在转过来余额3万,现有工行转过来奖金7200元,应交财政专款1万多,账务处理怎么处理,原会计未交账。
借,银行存款~农行37200 贷,银行存款~工行7200 应交财政款10000 另外2万块钱,是怎么回事儿呢?
93楼
2023-01-27 18:13:50
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? 野鹤:回复陈诗晗老师 那个7200现在没有发,
2023-01-27 18:57:47
? 野鹤:回复陈诗晗老师 只是奖金提前计提该怎么记,记在哪个科目
2023-01-27 19:19:46
? 野鹤:回复陈诗晗老师 那个3万块钱是单位财务账上余下来的钱,因为上一个财务没有交账,只把钱转了过来,所以应该怎么记
2023-01-27 19:31:06
陈诗晗老师:回复? 野鹤那你只能考虑暂时先放到待处理财产损益后面,确定了再放到对应的科目。
2023-01-27 19:51:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
事业单位账务处理,原单位在工行开户,现在新开户农行,原会计在转过来余额3万,现有工行转过来奖金7200元,应交财政专款1万多,账务处理怎么处理,原会计未交账
借,银行存款~农行37200 贷,银行存款~工行7200 应交财政款10000 另外2万块钱,是怎么回事儿呢?
94楼
2023-01-27 18:20:02
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ? 野鹤 发表的提问:
事业单位账务处理,原单位在工行开户,现在新开户农行,原会计在转过来余额3万,现有工行转过来奖金7200元,应交财政专款1万多,账务处理怎么处理,原会计未交账。
借,银行存款~农行37200 贷,银行存款~工行7200 应交财政款10000 另外2万块钱,是怎么回事儿呢?
95楼
2023-01-27 18:29:59
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? 野鹤:回复陈诗晗老师 就是那个余额3万是再上一个会计手中留下来的,但是因为上一个会计没有交账,所以这3万应该怎么记
2023-01-27 18:51:42
? 野鹤:回复陈诗晗老师 而那7200现在也没有发只是要提前计提应该怎么记,记那个科目
2023-01-27 19:21:13
? 野鹤:回复陈诗晗老师 麻烦老师解答
2023-01-27 19:48:11
陈诗晗老师:回复? 野鹤那你真是没有交账的话,你现在就确定不了科目呀,你暂时放到待处理财产损益后面,确定了再放到对应的科目。
2023-01-27 20:07:25
? 野鹤:回复陈诗晗老师 那放到待处理财产损益后面该怎哦做会计分录
2023-01-27 20:22:42
陈诗晗老师:回复? 野鹤后面你就看一下你那个具体是什么钱你都放对应科目就可以了,现在你确定不了。
2023-01-27 20:52:41
? 野鹤:回复陈诗晗老师 那就是那边不交账的话,这比分录我就没法做是吗?
2023-01-27 21:13:25
陈诗晗老师:回复? 野鹤是的,你这不能确定科目的
2023-01-27 21:43:16
? 野鹤:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师了
2023-01-27 22:13:08
陈诗晗老师:回复? 野鹤不客气,祝你工作愉快
2023-01-27 22:34:15
? 野鹤:回复陈诗晗老师 老师,还是昨天的问题
2023-01-27 22:57:31
? 野鹤:回复陈诗晗老师 能不能把这两万放到财政补助结转结余里边,到时交后把这2万元冲
2023-01-27 23:11:17
? 野鹤:回复陈诗晗老师 因为事业单位没有待处理财产损益
2023-01-27 23:30:59
陈诗晗老师:回复? 野鹤你可以暂时计入结余,后面调整处理。
2023-01-27 23:51:11
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 优美的飞鸟 发表的提问:
2019年政府会计制度行政单位累计盈余怎样下设明细科目及账务处理?谢谢!
年初对接时根据新旧账对接,累计盈余二级科目分别是:事业基金、非流动资产基金、财政补助结转、财政补助结余、非财政补助结转、非财政补助结余和经营结余。
96楼
2023-01-28 16:25:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 王佳 发表的提问:
事业单位账务处理,原单位在工行开户,现在新开户农行,原会计在转过来余额3万,现有工行转过来奖金7200元,应交财政专款1万多,账务处理怎么处理,原会计未交账
借,银行存款~农行37200 贷,银行存款~工行7200 应交财政款10000 另外2万块钱,是怎么回事儿呢?
97楼
2023-01-28 16:44:36
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王佳:回复陈诗晗老师 那三万就是之前账上余下的钱,但是由于之前的会计没有交账,所以不知道该记哪个科目
2023-01-28 17:26:35
陈诗晗老师:回复王佳那你先把它放到待处理财产损益后面,确定了科目在入账。
2023-01-28 17:54:35
王佳:回复陈诗晗老师 那能不能放到财政补助结转结余里边,到时交后把这2万元一冲,因为事业单位没有待处理财产损益这吧
2023-01-28 18:15:25
陈诗晗老师:回复王佳你这里可以暂时计入结余,后面调整处理
2023-01-28 18:28:20
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 学堂用户bx8xv8 发表的提问:
我想请教一下,行政单位会计账年末结账分录怎么做
这个财务会计这边将相关的收入类费用类转到这个累计盈余,预算会计这一边将相关的收入类支出类转到这个财政拨款结转。
98楼
2023-01-28 16:53:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 靓丽的发夹 发表的提问:
行政单位会计需要报税吗?还有行政单位的报账制度是什么意思?
你好,是需要报税的 就是根据实际发生的情况计入相关科目,相关人员领取报销款
99楼
2023-01-29 15:59:40
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靓丽的发夹:回复邹老师 报账制度可以讲的在详细一点吗。没有做过行政单位的出纳,难不难?刚去实习的
2023-01-29 16:25:08
邹老师:回复靓丽的发夹你好,不难,无法是根据对方提供的单据做报账的附件,然后办理款项报销就是了
2023-01-29 16:55:01
靓丽的发夹:回复邹老师 报账制度是不需要做会计凭证。。。交到上一级做会计凭证?没学过行政单位的会计
2023-01-29 17:05:23
邹老师:回复靓丽的发夹你好,就需要看你所在级别的单位是否需要建账核算了
2023-01-29 17:28:48
靓丽的发夹:回复邹老师 工商所。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2023-01-29 17:42:43
邹老师:回复靓丽的发夹你好,你需要看你上级工商局要求你是自己建账,还是业务发生了去上级核算
2023-01-29 18:11:18
靓丽的发夹:回复邹老师 哦 谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2023-01-29 18:38:15
邹老师:回复靓丽的发夹不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-29 18:57:00
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.83w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问行政单位收到往来资金支付费用款,财务会计和预算会计应如何进行账务处理
借:银行存款 贷:其他应付款 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
100楼
2023-01-29 16:27:06
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Miss  L 发表的提问:
老师,请问行政单位会计哪些情况是只做财务会计不做预算会计的呢
你好 不涉及资金的情况下 不需要做预算会计
101楼
2023-01-29 16:50:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 鲤鱼高山 发表的提问:
你好! 我是事业单位,财政拨款支付在建工程款1800W,管理会计和预算会计账务怎么处理
借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
102楼
2023-01-30 16:08:28
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 张丹 发表的提问:
请问赵媛媛老师行政单位会计课程负资产什么时候能更新?
写错了是净资产课程
103楼
2023-01-30 16:13:28
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朴老师:回复张丹我咨询下课程部老师然后回复你
2023-01-30 16:26:28
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 未未 发表的提问:
老师,你好,请问一下行政单位会计交接原会计账比较乱,报表也不平,在交接的过程中我应该注意些什么?怎么做呢?
首先,报表让他调平处理,然后你在接手,接手后需要保持各账薄和报表一致,对于不一致,需要情况说明说明清楚,
104楼
2023-01-30 16:23:54
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未未:回复陈诗晗老师 账簿和报表我需要具体的对些什么?
2023-01-30 17:11:42
陈诗晗老师:回复未未账薄里面的这个数据和你报告里面的数据是不是一致呀,因为你财务报表里面的数据全部都是来源于你的账本。
2023-01-30 17:33:25
未未:回复陈诗晗老师 固定资产借方余额和应付职工薪酬贷方余额总账里面有数据,但是报表里面没有体现出来
2023-01-30 17:56:51
未未:回复陈诗晗老师 但是他的社保、住房公积金、代扣个人部分的都没有体现出来,总账里面都没有数据
2023-01-30 18:19:45
陈诗晗老师:回复未未让他整理为一致的,你再接受,要不然你接手了也没办法调整。
2023-01-30 18:41:49
未未:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师提醒
2023-01-30 18:53:43
陈诗晗老师:回复未未不客气,祝你工作愉快
2023-01-30 19:06:43
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户ke9px3 发表的提问:
某行政单位以财政授权支付形式偿还某银行的公务卡欠款7560元,该款项已经由公务卡持卡职工办理了报销业务,请做出偿还银 欠款的会计处理。 财务会计 借:() 贷:() 预算会计 借:() 贷:()
你好! 归还职工公务卡欠款分录为: 借:其他应付款—公务卡欠款7560 贷:零余额账户用款额度7560 预算会计: 借:行政支出7560 贷:资金结存—零余额账户用款额度7560
105楼
2023-01-30 16:29:27
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