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生产企业出口退税会计分录
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 清荷善水 发表的提问:
兼有内外销非生产企业 出口一批9%征税0退税率的尿素商品,是否还需要登入“出口退税系统”填报信息? 会计分录需要分开内外销增值税进项/销项税吗?会计处理也一样认证抵扣吗?
按照正常的销售来。退税率为0,相当于视同内销,跟正常的业务一样。进项可以抵扣。你可以不在出口退税申报信息里面填。
16楼
2022-12-14 03:05:47
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清荷善水:回复羽飞老师 增值税不需要分开 内外销吗?
2022-12-14 03:38:06
羽飞老师:回复清荷善水从税务来说,是不需要的。当然,根据你们公司自身的账务处理,可以在会计科目上备注内外销。
2022-12-14 04:01:20
清荷善水:回复羽飞老师 那填增值税附表一的时候,销售额 也不分内外销吗? 直接填写合计数?
2022-12-14 04:31:16
清荷善水:回复羽飞老师 外销开发票直接用内销的增值税普通发票打印吗?
2022-12-14 04:46:20
羽飞老师:回复清荷善水如果你不申报出口退税的话,就可以在增值税附表一上不分开填,直接合计数。
2022-12-14 05:04:07
羽飞老师:回复清荷善水是的哈。增值税普通发票即可。
2022-12-14 05:17:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 年轻的耳机 发表的提问:
你好,生产企业出口退税比进项转出还多,怎么录入分录。还有怎么平掉多的部分
你好,不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税部分记为其他应收款: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
17楼
2022-12-14 04:26:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 豆丁 发表的提问:
纯出口企业(没有内销),在申请出口退税的时候怎样做会计分录
出口退税的会计分录如下: 1.不予免征和抵扣税额 借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额) 货:应交税金-应交增值税-进项税额转出 2.应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 3.免抵税额: 借:应交税金-应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 4.收到退税款 借:银行存款 货:应收补贴款-出口退税
18楼
2022-12-14 05:49:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 贻斯 发表的提问:
请问老师,生产企业出口退税分录是什么?
生产型企业确定收入时:借:应收账款 贷:主营业务收入—外销货物;结转成本:借:主营业务成本—自营出口成本 贷:应交税金—应缴增值税—进项税额转出;申请退税:借:其它应收款—应收退税款 贷:应交税金—应缴增值税—出口退税 。
19楼
2022-12-14 06:57:08
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贻斯:回复朴老师 老师,这个应交税金—应缴增值税—进项税额转出就是申请退税的那部分进项税额吗?
2022-12-14 07:21:52
朴老师:回复贻斯对的 就是这部分进项税额的
2022-12-14 07:37:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 韩亚莉 发表的提问:
老师你好,我公司是出口生产企业2019年12月底没有做期末调汇的会计分录,现在应该怎么处理
用以前年度损益调整来做就可以了
20楼
2022-12-14 07:50:38
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韩亚莉:回复朴老师 在2020年1月份的账务处理上做吗?怎么做了,老师
2022-12-14 08:24:10
朴老师:回复韩亚莉你们是亏了还是赚了这个调汇的
2022-12-14 08:37:49
韩亚莉:回复朴老师 借方财务费用 —汇兑损益1500贷方应收美元款项
2022-12-14 09:01:11
朴老师:回复韩亚莉借以前年度损益调整贷应收款
2022-12-14 09:25:49
韩亚莉:回复朴老师 以前年度损益调整这个科目一直挂着吗,是不是到年底再处理
2022-12-14 09:41:00
朴老师:回复韩亚莉借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2022-12-14 09:56:11
韩亚莉:回复朴老师 那去年所得税缴纳多了,在这次分录中调整吗
2022-12-14 10:11:01
朴老师:回复韩亚莉所得税的话汇算清缴的时候调整就可以了
2022-12-14 10:35:28
韩亚莉:回复朴老师 有没有有关的课程
2022-12-14 10:52:22
朴老师:回复韩亚莉有的,就是汇算清缴的课程
2022-12-14 11:11:35
韩亚莉:回复朴老师 老师你好,请教你一另一个问题,请问货物已经发出但是没开发票怎么处理
2022-12-14 11:30:56
朴老师:回复韩亚莉你可以单独记一下或者做发出商品
2022-12-14 11:44:34
韩亚莉:回复朴老师 是借发出商品,贷库存商品 开发票时借应收款贷收入和销项税,结转成本时借主营业务成本,贷发出商品是吗
2022-12-14 12:04:26
朴老师:回复韩亚莉嗯,是的哦,就是这样来做的
2022-12-14 12:23:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 啦啦 发表的提问:
生产企业申报出口退税时有退税率差怎么做分录呀?
借:主营业务成本   贷:应交税费——增 (进项税额转出 )
21楼
2022-12-18 19:01:34
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啦啦:回复邹老师 申报出口退税怎么做分录呢?
2022-12-18 19:31:31
邹老师:回复啦啦借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2022-12-18 19:51:47
啦啦:回复邹老师 出口抵减内销产品应纳税额指的是啥?
2022-12-18 20:11:39
邹老师:回复啦啦出口退税与应退税额 的差额
2022-12-18 20:24:33
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
生产企业出口退税的,我要申报20.12的报关单,我所属期选什么
您好 生产企业所属期与增值税申报表的所属期一致,如果是在2021年3月15日前申报2020年12月的报关单,所属期选择2021年2月
22楼
2022-12-18 19:10:58
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小鱼儿:回复冯慧老师 那我现在申报,依旧是选择202102对吧,会跳出来这个
2022-12-18 19:34:37
冯慧老师:回复小鱼儿这个不用管,但是现在已经过了2月的申报期了,3月申报期还没有到,如果现在申报需要和税务局确认
2022-12-18 19:58:53
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 路人甲 发表的提问:
你好,生产企业出口退税离线版 录入信息时 原币汇率 应该按所属期 月份第一天的汇率计算 还是系统自带出来的计算?
你好,按照出口当月第一个工作日的汇率
23楼
2022-12-18 19:23:03
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路人甲:回复暖暖老师 我们今天5月-7日在系统录入信息,但是所属期是4月的,应该按4月的第一天还是五月的第一天汇率计算呢?
2022-12-18 20:13:22
路人甲:回复暖暖老师 另外这个汇率从哪里查呢,有没有比较官方的网站查汇率,也有人说是在外币开户行查?
2022-12-18 20:42:44
暖暖老师:回复路人甲是4月汇率,从中国人民银行官方网站牌价
2022-12-18 21:08:44
路人甲:回复暖暖老师 老师,能不能麻烦你发个中国人民银行的查询网址,谢谢,急用
2022-12-18 21:20:32
暖暖老师:回复路人甲我们这会下班了这里没有
2022-12-18 21:32:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
请问老师,我们生产企业出口退税多退了46.35该怎么处理?
同学你好 为什么退税退多了
24楼
2022-12-18 19:47:53
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水中的小鸟:回复朴老师 申请申请多了的原因,现在该怎么处理
2022-12-18 20:18:35
朴老师:回复水中的小鸟同学你好 退回去就可以了
2022-12-18 20:44:10
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
生产企业出口退税在线申报流程
具体申报系统的操作流程(以单机版为例): 1、下载最新版的生产企业出口退税申报系统。 最新出口退税申报系统升级通知(2.1.20.200501版 ) 安装后,首次进入申报系统需要进行企业信息的配置,请注意填写时不要填写错误,否则只能卸载重装。  用户名为sa,密码为空,点击确认,进入申报系统,并输入申报所属期。   2、进入申报系统后,首先进行数据的采集。 通过退税向导—免抵退明细数据采集—出口货物明细申报录入,进入到出口货物明细的录入界面,点击增加按钮,进行报关单数据的录入。  几个重要的录入规则: 报关单号:18位报关单编号+0+两位项号,共21位。 进料登记册号:如果属于进料加工业务的请填写,否则此栏应为空。 原币/美元汇率:都是100原币/美元兑人民币汇率,例如美元兑人民币汇率是6.9298,那么录入出口明细时就应录入692.98。 如果录入的条数超过一条,录入完成后需要进行序号重排。 3、确认明细数据 在退税向导的第三步“确认免抵退明细数据”中进行数据一致性检查,如果检查后结果显示为空则为正常。  然后点击确认明细申报数据。确认所属期是否正确,无误后点击确定。会弹出申报数据列表,显示确认的明细数据条数。确定后提示确认明细申报数据成功。   4、免抵退汇总数据采集 进入退税向导—免抵退汇总数据采集—免抵退申报汇总表录入,点击增加按钮,敲回车键,弹出退税汇总计算的提示框,   录入数据后,点击确定,然后点保存,即完成汇总表的录入。 然后进行免抵退税申报资料的录入。点击“增加”,敲回车,数据自动带出,然后点击保存。  5、免抵退税申报 首先也是要进行数据一致性检查,过程同确认明细数据时的一致性检查步骤。然后在退税向导第五步点击“生成免抵退申报数据”。  确定后,弹出申报数据列表,点击确定,会弹出“生成申报数据”的路径,再点击确定生成申报数据。  数据生成成功后,可以进行报表的打印(也可以在数据自检无误确认申报后打印)。打印时注意,系统默认选择的是最上面的报表,需要根据实际需要,手动选择。  6、上传数据到综合服务平台进行数据自检,自检无疑点后确认申报,到税务机关进行审核。    7、携带相关资料到税务机关审核 首次申报的企业,主管税务机关会进行实地核查。 首次申报后,可以根据实际情况申请无纸化。
25楼
2022-12-18 19:59:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
现在生产企业出口退税当月没有留抵,还可以先不申报吗? 另外,月没有出口业务是不是就不用申报了?
是的没错, 是这样的可以先不申报月没有出口业务是不是就不用申报
26楼
2022-12-19 17:01:25
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易 老师:回复小鱼儿没有出口业务是 不用申报
2022-12-19 17:30:36
小鱼儿:回复易 老师 现在申报出口退税是不用那个离线软件,可以直接在电子税务局申报吗
2022-12-19 17:58:21
易 老师:回复小鱼儿你好,可以的, 离线软件申报没问题
2022-12-19 18:08:59
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 忆枫亭 发表的提问:
老师你好,想问一下我们是生产企业出口退税的,我们收汇是美国个人的,合同签订也是美国的个人,但是我们发货到香港报关也是香港,这样影响退税吗
你好,不影响退税的,大部分出口都是从香港中转的
27楼
2022-12-19 17:16:05
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,生产企业出口退税收的是欧元,报关单出的是美元。退税会不会有问题?
可以正常退税的,没有问题
28楼
2022-12-19 17:31:42
全部回复
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 小小刘 发表的提问:
生产企业出口退税,外贸业务报关的成交方式FOB EXW CIF哪个成交方式对出口企业更有利,有哪些有利的方面
你好,谈不上哪个更有利,单纯从承担责任角度讲,EXW承担责任是最低的,但对大多数客户不友好,因为需要客户到国内工厂拉货运输装船等,所以要根据客户需求综合考虑,做生意最重要的是满足客户需求
29楼
2022-12-19 17:55:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,我们生产企业出口退税,业务员那边有一笔订单做了免税,那我这边开了发票,现在想要转成退税,怎么办呀?
同学你好 这个只能增值税申报表重新申报
30楼
2022-12-19 18:08:59
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