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会计账簿记录是否正确方法
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ W 发表的提问:
期末如何检查本月所做的记账是正确的,比如是否结转等
科目余额和科目余额之间的差异如下: 1、不同的概念 资产负债表是基本会计报表,是各科目的余额。填写资产负债表和损益表,然后编制报表。 资产负债表反映了截至本月底的资产和负债数额。截至本月底每个明细账户的最新金额反映在明细分类账中。我们申报的资产负债表是基于总账余额的最新数据。 2、不同的生产方法 负债表是为了平衡已产生的所有凭证(凭证)。初始余额加上(或)当期(包括债务人的数额和贷方金额)=期末余额的原则;会计凭证是否包括在期权中,即应选择范围,包括未贷记凭证。 每一科目的平衡都需要平衡各科目,一般包括前一期的平衡、当期的发生量、期末的平衡等。 通俗地说,它是以汇总凭证为基础的各科目之间的平衡。这些主体属于资产、负债和所有者权益。形成的方程式是资产=负债+所有者权益。 3、不同的角色 主题平衡表用于查询公司会计科目的发生量和余额等会计信息。 科目的资产负债表主要是为了便于编制财务报表。 4、生产时间不同。 科目平衡表是在年底完成的,科目平衡表是在今年年初制定的。 遵循下列公式:资产科目:期末借方余额=起始借方余额+当前借记发生量-当前借记发生量-当前借记发生量;负债和所有者权益科目:期末借方余额=起始借方余额+当前借记发生量-当前借记发生量。
256楼
2023-03-22 14:47:09
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 高大的花卷 发表的提问:
下列书面文件中,注册会计师认为可以作为书面声明的是(  )。 A.明细账簿 B.股东会会议记录 C.财务报表 D.被审计单位管理层提供的确认其责任的声明
您好,这个是 D.被审计单位管理层提供的确认其责任的声明
257楼
2023-03-22 15:10:17
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 纤语 发表的提问:
老师,我看公司之前会计做的账,买手机当月就计提了折旧,是否正确?
你好,固定资产从购入的次月开始折旧
258楼
2023-03-22 15:17:59
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纤语:回复徐阿富老师 那这个多计提了一个月的折扣怎么处理啊
2023-03-22 15:40:01
徐阿富老师:回复纤语你好,你查下发票时间,如果多计提的,可以做纳税调整,所得税汇算清缴上折旧金额,帐载金额减多计提金额等于税收金额
2023-03-22 16:02:19
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 大黄蜂 发表的提问:
这道题为什么选B呀?解析说“账簿记录有文字或数字错误”可是题目没有说呀?题目不是只说了记账凭证填制无误,然后金额记大了,不应该是“红字更正法吗?”
同学,你好 不是,是划线更正法
259楼
2023-03-23 14:27:46
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大黄蜂:回复小菲老师 为什么呀?题目没有说账簿错误
2023-03-23 14:49:30
大黄蜂:回复小菲老师 但是解析有?
2023-03-23 15:07:49
大黄蜂:回复小菲老师 这里有一个
2023-03-23 15:25:48
小菲老师:回复大黄蜂同学,你好 这个题目是在结账前发现的,所以划线更正
2023-03-23 15:47:09
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Keulraesik 发表的提问:
您好,老师,如图 计错账簿了,把借方的开发成本—电费计到了开发支出——间接费用(行政管理)冲红怎么填写会计凭证(贷方还没登记账簿)???
你好 没结账的话 这个可以直接划掉
260楼
2023-03-23 14:41:14
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Keulraesik:回复答疑苏老师 关键是这是倒数第二笔记错账了,请问怎么处理?
2023-03-23 15:09:19
答疑苏老师:回复Keulraesik你好 没月结的话 可以划掉的
2023-03-23 15:31:38
Keulraesik:回复答疑苏老师 您是说把记错的这比跟下面正确的都划掉??
2023-03-23 15:45:04
答疑苏老师:回复Keulraesik你好 不是的 就把记错的这笔划掉就可以了
2023-03-23 16:06:13
Keulraesik:回复答疑苏老师 是不是得照着借方写——借:开发支出500 贷:开发支出(500红字)这么处理????摘要栏:记账错误冲红
2023-03-23 16:16:24
答疑苏老师:回复Keulraesik你好 你记账凭证也写错了吗?
2023-03-23 16:30:21
Keulraesik:回复答疑苏老师 记账凭证没错,账簿登记错了 您看图片,错误的这笔以后登记的都正确 后来才发现登记错了 怎么处理?
2023-03-23 16:50:51
Keulraesik:回复答疑苏老师 都是开发支出 想把电费单独列出来,错误登记在了开发支出——间接费用(行政管理)
2023-03-23 17:15:45
答疑苏老师:回复Keulraesik你好 就是把错误的这个划掉就可以了
2023-03-23 17:37:27
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Mary zhang 发表的提问:
请问这个分录是否正确,不正确的话,跨年了,分录如何调整?
同学你好 很高兴为你解答 跨年需要使用 以前年度损益调整
261楼
2023-03-23 14:57:49
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Mary zhang:回复钟存老师 这分录是错误的吗?如何写分录?
2023-03-23 15:15:15
钟存老师:回复Mary zhang你把目前的主营业务收入 主营业务成本 确认为以前年度损益调整
2023-03-23 15:40:12
Mary zhang:回复钟存老师 这是之前的,我感觉好像没有进项转出,我想问这个废品处理是不是正确的?
2023-03-23 15:52:55
钟存老师:回复Mary zhang你的分录里边 没有进项税转出吗?
2023-03-23 16:02:57
Mary zhang:回复钟存老师 请问正确的报废处理分录是?
2023-03-23 16:19:13
钟存老师:回复Mary zhang借:营业外支出 贷:待处理财产损益
2023-03-23 16:44:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 风信子 发表的提问:
申报印花税,只有账簿税,这样填正确吗?
你好,其他账簿印花税是免征的
262楼
2023-03-23 15:04:18
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风信子:回复邹老师 老师我是补交了,在5月之前开的户
2023-03-23 15:23:50
邹老师:回复风信子你好,那就是这样申报的
2023-03-23 15:52:18
风信子:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-23 16:19:33
邹老师:回复风信子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-23 16:42:35
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 李倩 发表的提问:
老师请问有什么方法相互勾对资产负责表的利润表是否正确?
你好 1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数; 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数;
263楼
2023-03-23 15:18:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Annaly 发表的提问:
损益类科目分录做错了,调账的正确方法是借贷反方向调,还是借贷红字冲呢?
您好,正确的方法是借贷红字冲。
264楼
2023-03-26 19:59:02
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Annaly:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-03-26 20:11:14
王雁鸣老师:回复Annaly您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2023-03-26 20:35:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 少帅 发表的提问:
请老是查看,分录是否正确
你好这个商业保险吗,这个是不能抵扣进项税额,你这个可以直接勾选不抵扣,这个不做待认证进项税额
265楼
2023-03-26 20:27:43
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少帅:回复maize老师 个人社保,代理机构购买的。
2023-03-26 20:58:36
maize老师:回复少帅,工资表上面不扣个人社保?
2023-03-26 21:25:06
maize老师:回复少帅应该是借应付职工薪酬 xx公司-代扣单位社保 其他应收款-个人社保,贷预付账款,
2023-03-26 21:40:34
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 裴文龙 发表的提问:
老师你好,请教一下,我在厂家购物金额2万没付款。在往来账户上怎样记帐是正确的,我看货款2万,记帐货方记2万,还上货款记借方2方,老师你看是否。
借:原材料 贷:应付账款
266楼
2023-03-26 20:35:58
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
是不是只要办理了税务登记证,会计就要设置和登记账簿呀,
你好! 原则上只要你成立了公司就要按照相关规定建立账簿。
267楼
2023-03-27 15:28:07
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清:回复薛老师 谢谢老师,那我可不可以不设置和登记账簿呀,到时候到了年底只要把他重财务系统中打印出来,再把装订起来,这样可以吗。
2023-03-27 15:47:35
薛老师:回复@清风:其实你已经设置了账簿了,你用财务软件做帐,软件上有账簿的,年底你再打印完全OK的。
2023-03-27 16:04:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
企业有笔往来借款,由于对方公司注销。确实无法收回。会计分录:计提 借:资产减值损失 贷:坏账准备 批准核销 借:坏账准备 贷:其他应收款 月末损益结转 借:本年利润 贷:资产减值损失是否正确?审计将资产减值损失,调到营业外支出。是否合理?新会计准则不是应该走资产减值损失吗
你好,坏账准备是通过资产减值损失科目核算的
268楼
2023-03-27 15:33:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 东莞-糖糖 发表的提问:
教材的分录是否错了?我写的是否正确?
你写的分录没有错。教材的也没有错。你的合起来和教材的是一样的。
269楼
2023-03-27 15:41:59
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东莞-糖糖:回复陈诗晗老师 感觉不一样啊,我写的会计分录有体现公允价值变动形成的其他综合收益冲回,教材上没有啊,我写的第二步
2023-03-27 16:13:41
陈诗晗老师:回复东莞-糖糖你的1和2合并就是其他债权投资 49000了
2023-03-27 16:36:39
东莞-糖糖:回复陈诗晗老师 我把教材跟我写的分录都做了合并,是不是教材上的490000是账面价值,省略了明细科目?
2023-03-27 16:48:18
陈诗晗老师:回复东莞-糖糖是的。同学。教材比较粗矿,你写得比较详细
2023-03-27 17:04:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 刘欣欣 发表的提问:
请问正常做记账凭证,录入快账,出来的数据是正确的么?
你好,如果你分录数据正确,那出来的数据也就是正确的了
270楼
2023-03-28 14:20:47
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刘欣欣:回复邹老师 好的,我按照正常的数据做分录,我们工资是每个月10号才发,做账的话,要等发工资以后才能出报表么
2023-03-28 14:49:51
邹老师:回复刘欣欣你好,上个月的报表不受你之后月份发放工资数据影响啊
2023-03-28 15:06:10
刘欣欣:回复邹老师 我们现在是新公司,这个月才开始做账
2023-03-28 15:27:22
邹老师:回复刘欣欣你好,发生了什么业务就做什么分录,然后根据分录登记账簿,出具报表 下个月发的工资,是不影响这个月的报表数据的
2023-03-28 15:38:48
刘欣欣:回复邹老师 嗯嗯,下个月发这个月的工资,不记在这个月呢?
2023-03-28 16:01:00
邹老师:回复刘欣欣你好,这个月只需要做计提分录,下个月做发放分录就是了 发生了什么业务 就做什么分录,根据分录出具报表就是了
2023-03-28 16:27:09
刘欣欣:回复邹老师 谢谢
2023-03-28 16:56:57
邹老师:回复刘欣欣不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-28 17:08:27

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