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事业单位固定资产会计处理
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 悲凉的大白 发表的提问:
事业单位固定资产折旧
借:业务活动费用(单位管理费用)—固定资产折旧 贷:固定资产累计折旧
256楼
2023-03-21 15:23:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
行政事业单位固定资产处置收入现金8千元,如何做财务分录和预算分录?
你好,同学。 借 银行存款 贷 资产处置费用 借 资金结存 贷 其他收入
257楼
2023-03-22 14:34:57
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 厚德载物 发表的提问:
医疗用床入哪个固定资产事业单位
你好同学,借:医疗支出 贷:银行存款 同时 借:固定资产 贷:固定基金
258楼
2023-03-22 14:47:01
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厚德载物:回复何江何老师 是入家具床类还是医疗器械里
2023-03-22 15:02:48
何江何老师:回复厚德载物你好同学,是医疗器械里
2023-03-22 15:15:13
厚德载物:回复何江何老师 可没有床这一项
2023-03-22 15:32:33
何江何老师:回复厚德载物同学你可以增加一个同学,如果不能也可以放在家具里这个要求不严的
2023-03-22 15:59:46
杨老师.
职称:,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
个三门书柜3个每个1000元,这个是否入固定资产账,好象事业单位单位价值达到1000元是不是就要入固定资产账了
是的,入固定资产
259楼
2023-03-22 14:57:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 虚幻的面包 发表的提问:
事业单位固定资产需要折旧么
事业单位固定资产不提折旧的。事业单位的固定资产的购入的资金来源是财政拨款。事业单位不上缴利润,所以才不用提折旧
260楼
2023-03-22 15:07:19
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ suny2008 发表的提问:
请问老师事业单位固定资产被拍卖减少时的分录怎么做
你好,跟处置是一样的 你好,分录如下 借 银行存款 贷 应交财政专户 借 非流动资产基金 累计折旧 贷 固定资产 单位的处置所得上交财政。 借 应交财政专户 贷 银行存款
261楼
2023-03-22 15:20:59
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 启彩星 发表的提问:
老师,请问事业单位漏登的固定资产补录后如何补提折旧
学员您好,按照漏登的固定资产原价除以使用年限,做如下分录: 借:以前年度盈余调整 贷:固定资产累计折旧
262楼
2023-03-23 14:12:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ sincere 发表的提问:
处置已经计提完折旧的固定资产,我们单位所有的固定资产都有净残值,固定资产原值88791元净残值4439.55元,收到固定资产报废处置款5000元,该如何会计处理
你好 借固定资产清理4439.55 累计折旧 贷固定资产 88791 处置变卖 借银行存款 5000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转 把固定资产清理结转到资产处置损益科目去
263楼
2023-03-23 14:33:12
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sincere:回复meizi老师 麻烦再问一下 清理收入为多少 清理费用为多少
2023-03-23 14:51:08
meizi老师:回复sincere你好 你上面没说产生了清理费用 所以不做 ; 你产生的清理收入 就是你变卖的5000元 对应缴纳增值税 。 最后结转 固定资产清理结转到资产处置损益科目去
2023-03-23 15:10:51
sincere:回复meizi老师
2023-03-23 15:29:56
sincere:回复meizi老师 老师你看我做的,这样的话清理收入是4854.37 费用是 4451.2 处置利得403.17 老师我这样是正确的吗
2023-03-23 15:52:01
meizi老师:回复sincere你好 你的分录不对 。 附加税怎么走固定资产清理去处理 。 固定资产才走固定资产清理处理 。 还有固定资产减免税和简易计税又是怎么回事 不对
2023-03-23 16:04:08
sincere:回复meizi老师 出售2018年之前的固定资产减按2%征收啊,那附加税不属于固定资产清理费用吗
2023-03-23 16:33:45
meizi老师:回复sincere你好 你自己计算增值税的话 还是按3%来开票的。 只是你申报的时候才考虑按2%来交纳 免的1%填写对应申报表。 不需要你去做分录的。 附加税 不会去体现固定资产清理。 是走税金及附加来做
2023-03-23 16:55:13
sincere:回复meizi老师 老师,那能帮我算一下处置利得和费用吗
2023-03-23 17:12:51
meizi老师:回复sincere你好 你们没有产生清理费用 所以不算。 你要计算附加税就把应交增值税 计算出来 。对应去计提 和缴纳就行了。 分录就是 :借固定资产清理4439.55 累计折旧 88791 - 4439.55 贷固定资产 88791 处置变卖 借银行存款 5000贷固定资产清理 (5000-5000除以1.03*2%)应交税费-应交增值税(5000除以1.03*2%) 结转 把固定资产清理结转到资产处置损益科目去
2023-03-23 17:23:27
sincere:回复meizi老师 老师,出售货转让固定资产人为原因时才进资产损益科目,正常报废的都进固定资产清理科目
2023-03-23 17:45:08
meizi老师:回复sincere你好 是的 报废或者变卖都是走固定资产清理 。 变卖或者出售走资产处置损益。 报废走营业外瘦子
2023-03-23 17:55:42
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 偶阵雨 发表的提问:
木木老师还是刚才的问题,没看见给结束问答了,我标红色的这两列,那1到5月报废计提的那部分折旧往哪个里面加了应该,
你好,同学。你现在是什么问题
264楼
2023-03-23 14:59:02
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洛洛老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 偶阵雨 发表的提问:
老师问一下,事业单位固定资产累计折旧,一项固定资产至2017年12月折旧总月数是59,2018年12月折旧总月数是72,那2019年1月折旧总月数是73?还是74?
您好,折旧总月数是73.
265楼
2023-03-23 15:21:00
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偶阵雨:回复洛洛老师 奥,好的谢谢解答
2023-03-23 16:09:13
洛洛老师:回复偶阵雨不客气,满意请给五星好评哦。
2023-03-23 16:26:59
偶阵雨:回复洛洛老师 再问一下,那为什么2017年12月到2018月12月折旧总月数多加1,59+12+1=72,为什么不是71.,我想不通
2023-03-23 16:38:46
洛洛老师:回复偶阵雨您好,数据推断是因为总折旧月份数这里没有含2017年12月的。
2023-03-23 16:59:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ suny2008 发表的提问:
事业单位年末业务活动费费用—固定资产折旧有余额,请问需要怎么处理
您好,事业单位年末业务活动费费用—固定资产折旧有余额,结转到本期盈余科目处理。
266楼
2023-03-26 19:54:58
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suny2008:回复王雁鸣老师 请问老师本期盈余用继续转到本年盈余分配,然后转入累计盈余吗?
2023-03-26 20:36:44
王雁鸣老师:回复suny2008您好,本期盈余要继续转到累计盈余即可。
2023-03-26 21:03:04
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 强健的八宝粥 发表的提问:
您好,事业单位固定资产已经到报废年限,还有净值,账上要怎么处理
你好! 清理时 借:资产处置费用 固定资产累计折旧 贷:固定资产
267楼
2023-03-26 20:12:31
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强健的八宝粥:回复蒋飞老师 该事业单位平常做累计折旧 : 借非流动资产基金 贷累计折旧 购买固定资产分录为:借:固定资产 贷:非流动资产基金 现在要报废该怎么做呢:是不是为 借:非流动资产基金 贷固定资产(净值还是原值) 或 借:非流动资产基金 累计折旧 贷:固定资产
2023-03-26 20:50:00
蒋飞老师:回复强健的八宝粥你好! 对的。
2023-03-26 21:16:31
强健的八宝粥:回复蒋飞老师 是第一个答案还是第二个呢
2023-03-26 21:36:45
蒋飞老师:回复强健的八宝粥借:非流动资产基金 累计折旧 贷:固定资产
2023-03-26 21:51:56
强健的八宝粥:回复蒋飞老师 为什么不是第一个呢?
2023-03-26 22:03:56
蒋飞老师:回复强健的八宝粥需要把累计折旧转掉。
2023-03-26 22:28:01
强健的八宝粥:回复蒋飞老师 一、对于盘亏或者毁损、报废的首先转入“待处置资产损溢”科目,即 借:待处置资产损溢-处置资产价值 借:累计折旧 贷:固定资产 二、报经批准予以处置时, 借:非流动资产基金——固定资产(处置固定资产) 贷:待处置资产损溢-处置资产价值 也有人这么讲,那么我应该以哪个为准
2023-03-26 22:38:18
蒋飞老师:回复强健的八宝粥这是盘亏的账务处理
2023-03-26 22:58:43
强健的八宝粥:回复蒋飞老师 不对吧,报废好像也是这么做的
2023-03-26 23:19:45
蒋飞老师:回复强健的八宝粥正常报废,不用通过待处置资产损溢了
2023-03-26 23:32:36
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 舒服的未来 发表的提问:
事业单位,固定资产已计提完折旧费,报废的会计分录怎么做
你好 借 累计折旧 贷 固定资产
268楼
2023-03-26 20:18:16
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户5z74iq 发表的提问:
行政单位通过财政直接支付方式向甲公司支付一笔款项34 800元,具体内容为购买一项专用技术设备。该设备不需安装,验收合格,作为固定资产管理。 事业单位收到财政部门委托代理银行转来的入账通知书,收到日常公用经费的财政授权支付额度共计16 000元。 某事业单位收到一项应上缴财政专户的教育事业收入款项180 000元,当日送存开户银行,之后并按规定上缴财政专户;数日后,收到一项从财政专户返还的事业(预算)收入80 000元,款项已存入银行。 某事业单位按照规定从付款方预收到一笔事业活动款项100 000元,款项已存入开户银行。期末,按合同完成进度计算确认本期实现的事业收入50 000元。
借,固定资产34800 贷,财政拨款收入34800 借,行政支出34800 贷,财政拨款预算收入34800
269楼
2023-03-26 20:30:08
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陈诗晗老师:回复学堂用户5z74iq借,银行存款180000 贷,应交财政款180000 借,应交财政款180000 贷,银行存款180000 借,银行存款180000 贷,事业收入180000 借,资金结存180000 贷,事业预算收入180000
2023-03-26 21:21:54
陈诗晗老师:回复学堂用户5z74iq借,业务活动费用100000 贷,银行存款100000 借,事业支出100000 贷,资金结存100000
2023-03-26 21:38:38
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 自在 发表的提问:
请问事业单位购买排球网架,需要计入固定资产吗?
你好! 对的,需要的
270楼
2023-03-26 20:38:58
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自在:回复蒋飞老师 我已经买完了,但是没有向财政部门申请采购,怎么办?
2023-03-26 21:12:08
蒋飞老师:回复自在你好! 可以补办申请
2023-03-26 21:22:13

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