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事业单位固定资产会计准则
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 舒米0618 发表的提问:
小企业会计准则没有资产处置损益科目,那处置固定资产用什么科目
你好 用营业外收支来做账的
91楼
2023-01-11 17:07:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 大白 发表的提问:
固定资产售卖,小规模公司,小企业会计准则,固定资产原值(入固定资产金额)3.2万,现在可使用寿命为0期(已经摊销完毕),净残值上面显示还1600元,售卖处置收入1万元,请问分录怎么处理
借固定资产清理1600 累计折旧3.2万-1600 贷固定资产3.2万 借银行存款1万,贷固定资产清理1万 借固定资产清理10000-1600 贷营业外收入
92楼
2023-01-11 17:32:59
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大白:回复郭老师 最后一步:固定资产清理,不是贷方吗?
2023-01-11 17:57:12
大白:回复郭老师 哦,是借方,对的,刚弄错了
2023-01-11 18:23:07
郭老师:回复大白不用客气,工作愉快。
2023-01-11 18:33:12
大白:回复郭老师 老师,帮忙看下,我7月做的和你的不一样,分录,但现在奇怪的是科目余额表与利润表上的营业外收入金额相差1600元,(利润表是对了,但是科目余额表的金额错的,少了1600)
2023-01-11 19:00:08
郭老师:回复大白你好 销售固定资产的时候,你把固定资产清理放到了营业外收入。
2023-01-11 19:25:59
大白:回复郭老师 对的,第二步错了,但是不影响我营业外收入的最终金额
2023-01-11 19:51:02
郭老师:回复大白影响 你多了一个贷方营业外收入
2023-01-11 20:03:09
大白:回复郭老师 那可以怎么处理??现在汇算清缴的时候我才发现问题?
2023-01-11 20:22:54
郭老师:回复大白你现在不要调整了,按这个来做就行。
2023-01-11 20:37:27
大白:回复郭老师 但现在科目余额表与利润表相差1600(营业外收入)
2023-01-11 20:49:33
郭老师:回复大白把借方营业外收入放到贷方负数
2023-01-11 21:15:42
大白:回复郭老师 老师,能否具体讲下怎么做? 借:? 贷:营业外收入 负数1600??
2023-01-11 21:42:41
郭老师:回复大白你好,对的是的,是这么做的,因为营业外收入他是贷方发生额,你放到借方的话,它就会影响你的科目余额表和利润表不一致,应该你的利润表是正确的。
2023-01-11 21:56:17
大白:回复郭老师 老师,对的,利润表是正确的,只有科目余额表(营业外收入)多1600元,现在的问题是我发现22年的科目余额表上不显示21年的错误了,我现在调整也是在22年4月的账目内体现,会不会不对啊???然后这个调整的分录我觉得还是不会,具体该怎么做调整
2023-01-11 22:14:31
郭老师:回复大白你好,你能反结账修改吗?反结账修改的话,按照我写的那一个来做就可以的,我给你写上了分录,你可以看一下的,把你的分录删除。
2023-01-11 22:26:21
大白:回复郭老师 反结账,这个会影响损益,不能乱反结账,等会收不了场了,21年7月的,反结账麻烦。。。汇算按利润表,科目余额表的不管 有问题吗
2023-01-11 22:50:46
郭老师:回复大白如果不反结账的话,就忽略这个就可以的,跨年了,你再没法调整的。 涉及到利润分配未分配利润。
2023-01-11 23:05:31
大白:回复郭老师 老师,请看图,我的结转损益当时是没有错的,我之前做的分录也是营外金额是没错的,(但是做的是借方1600元,贷方9900.99,实际贷方余额就是9900.99-1600元=8300.99元,)所以当时出具的利润表也是没有错,不知道现在为何科目余额表怎么错了,我现在也不知道怎么修正,22年肯定没法弄了,如上,您回复:如果不反结账的话,就忽略这个就可以的,跨年了,你再没法调整的。 涉及到利润分配未分配利润。 但是我现在的本年利润没有问题呀(是按8300.99元营外结转的)
2023-01-11 23:15:38
郭老师:回复大白知道你的科目余额表为什么是错误吗?因为你把营业外收入放到了借方,不是告诉你了放到贷方吗?
2023-01-11 23:38:01
郭老师:回复大白就是这个原因才导致的不一致,才导致的错误。
2023-01-11 23:50:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
请问小企业会计准则的固定资产清理怎么做账务处理呢
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
93楼
2023-01-27 18:09:47
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ zqq0001 发表的提问:
事业单位对外捐赠固定资产怎么做会计分录?
你好! 借:资产处置费用 固定资产累计折旧 贷:固定资产
94楼
2023-01-27 18:20:42
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zqq0001:回复蒋飞老师 收到,谢谢老师!
2023-01-27 18:42:52
蒋飞老师:回复zqq0001不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-27 19:05:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
老师行政事业单位固定资产会计分录怎么做
1.购入固定资产   借:固定资产【按照确定的固定资产成本】     贷:非流动资产基金——固定资产   同时,按照实际支付金额   借:事业支出、经营支出、专用基金——修购基金     贷:财政补助收入【财政直接支付方式】       零余额账户用款额度【财政授权支付方式】       银行存款【未执行国库集中支付业务】
95楼
2023-01-27 18:35:59
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陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 善良的蛋挞 发表的提问:
老师,我们有个固定资产,想补录并计提折旧。行政事业单位会计制度下的分录是什么样的?
财务会计:借:以前年度损益调整贷:累计折旧,借:累计盈余贷:以前年度损益调整预算会计不做长
96楼
2023-01-28 15:54:58
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陈俊帆老师:回复善良的蛋挞因为与资金流出,流入无关,所以预算会计不做账满意,请给5分好评,谢谢
2023-01-28 16:26:48
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 爱妃接旨 发表的提问:
老师,我填统计表执行会计标准类别只有企业会计制度和事业单位会计制度,我们是小企业会计准则,应该选啥
统计表执行会计标准类别,选择企业会计制度
97楼
2023-01-28 16:21:25
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 斯文的西装 发表的提问:
我是事业单位会计,去年我们有一笔专项资金收入记成事业收入了,今年我们又用这笔钱买了固定资产,怎么调账,怎么做分录?
你好,同学。 借 固定资产 贷 银行存款 你这收到计收入,支付计资产处理的
98楼
2023-01-28 16:36:21
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斯文的西装:回复陈诗晗老师 去年的收入不用调账?
2023-01-28 17:06:51
陈诗晗老师:回复斯文的西装不调整,这是两个事情。收到收入和支付使用
2023-01-28 17:21:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 帅气的菠萝 发表的提问:
事业单位购入资产多少金额达到固定资产入账标准?
事业单位固定资产入账单位价值标准是:单位价值在1000元以上,专用设备单位价值在1500元以上。
99楼
2023-01-28 16:59:58
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
事业单位提前报废固定资产有限制吗?
事业单位提前报废固定资产有限制吗?
100楼
2023-01-29 15:28:55
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林老师:回复爱笑的流沙税法上 没有限制。
2023-01-29 15:48:26
蒋李老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 一切随缘 发表的提问:
在2012年事业单位购买固定资产时的会计分录?
购买固定资产时的会计分录为:借:事业支出 贷:银行存款 同时借:固定资产 贷:固定基金
101楼
2023-01-29 15:48:53
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
请问使用政府会计制度,事业单位的电子围栏(安在围墙上,以防他人翻墙进入)属于哪类固定资产呢?
你好! 记入安全生产设备
102楼
2023-01-29 16:14:16
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
老师,在企业会计准则下,固定资产改建但是固定资产已经提足折旧,这个分录怎么写?
同学,先将固定资产转入在建工程(已经提足折旧,在建工程为0) 借累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷固定资产 发生改建支出 借在建工程 贷工程物资 应付职工薪酬 银行存款等 改建完工后 借固定资产 贷在建工程
103楼
2023-01-29 16:42:01
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咸鱼:回复文静老师 如果已经提足折旧应该直接借在建工程吧?你借累计折旧贷固定资产,不是等于固定资产没有了,但是在企业里面他又是存在的啊?
2023-01-29 17:11:53
文静老师:回复咸鱼已经提足折旧如果没有考虑净残值,在建工程为0,考虑净残值按账面价值结转在建工程,同学
2023-01-29 17:40:10
咸鱼:回复文静老师 已经提足折旧在建工程如果是0的情况,就是不需要做分录了,金额为0还需要做分录吗?,直接就是使用多少材料或者费用,再在在建工程这个科目归集?
2023-01-29 18:08:08
文静老师:回复咸鱼是的,同学,如果没有净残值,在建工程为0,还需要做分录 借累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷固定资产 发生改建支出 借在建工程 贷工程物资 应付职工薪酬 银行存款等 改建完工后 借固定资产 贷在建工程
2023-01-29 18:36:01
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 9班付丹丹 发表的提问:
老师你好,事业单位固定资产车辆什么手续都没有。只有个证明可以记在固定资产里么
你好,写个证明可以记在固定资产里
104楼
2023-01-29 16:59:59
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9班付丹丹:回复紫藤老师 事业单位固定资产与固定资产数对不上,怎么办呢
2023-01-29 17:20:59
紫藤老师:回复9班付丹丹那么你需要调整的
2023-01-29 17:32:16
9班付丹丹:回复紫藤老师 那怎么调整啊,账面数,出现了负数
2023-01-29 17:46:36
紫藤老师:回复9班付丹丹账面固定资产一定等于固定资产系统的固定资产
2023-01-29 18:02:20
9班付丹丹:回复紫藤老师 这是以前接收出现的问题。出现这种情况,应该怎么调节回来
2023-01-29 18:22:31
紫藤老师:回复9班付丹丹那么检查账务,然后调整
2023-01-29 18:46:38
9班付丹丹:回复紫藤老师 这个已经十多年得问题了,检查不出来,怎么办呢
2023-01-29 18:57:07
紫藤老师:回复9班付丹丹你把差额计入累计盈余的
2023-01-29 19:18:24
9班付丹丹:回复紫藤老师 那我是不是,调整下科目就可以了,把少的计入,计入累计盈余,然后把固定资产做平么
2023-01-29 19:41:37
紫藤老师:回复9班付丹丹你好,对的,你的理解是正确的 
2023-01-29 19:58:07
佩瑶老师
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 風に吹かれて 发表的提问:
对没有产权的房屋进行维修,金额达到50万,应该如何进行会计处理。(本单位属于公益性事业单位,对房屋只有管理维修权,该房屋不属于本单位固定资产)
你好 如果满足费用资本化确认条件 建议计入长期待摊费用进行摊销处理 长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。
105楼
2023-01-30 16:09:27
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