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收到工程款手续费会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 范范  发表的提问:
我们公司所有开支暂时都是我老板一个先垫支的,这个月收到了部分工程款,现在这些钱要当作还给老板之前垫支的钱,会计分录怎么做,这账怎么账
借:银行存款贷:应收账款,借:其他应付款贷:银行存款
46楼
2022-12-25 17:11:49
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范范 :回复袁老师 这个月把之前两个月的社保补缴了,那会计分录怎么做,是把欠的那两个月的社保放在一起做还是分开来?
2022-12-25 17:43:50
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:银行存款,分开吧
2022-12-25 18:11:50
范范 :回复袁老师 @袁老师:为什么不是借应付职工薪酬-社保,贷:银行?
2022-12-25 18:41:44
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
2022-12-25 18:52:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
你好,城投公司收到政府拨入工程款的会计分录
借;银行存款 贷;应收账款或工程结算
47楼
2022-12-25 17:38:56
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孙老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
年底未收到的工程款会计分录如何做
你好同学,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项
48楼
2022-12-25 18:05:59
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鼠羊羊:回复孙老师 问题是发票也没有收到,只是估计入帐,怎么出分录
2022-12-25 18:36:48
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,未收到的工程款是你应该开给甲方的发票的
2022-12-25 18:47:59
鼠羊羊:回复孙老师 意思是没开发票的
2022-12-25 19:16:33
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,可以描述的清楚一些, 你是没开票?也没收到成本票?
2022-12-25 19:43:08
鼠羊羊:回复孙老师 是呢
2022-12-25 20:04:42
孙老师:回复鼠羊羊暂估入账的成本,你怎么做的呢
2022-12-25 20:27:13
鼠羊羊:回复孙老师 我就是不会做
2022-12-25 20:50:15
鼠羊羊:回复孙老师 请教老师您
2022-12-25 21:16:01
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,暂估入账的材料 借:原材料 贷:应付账款-暂估价
2022-12-25 21:30:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
客户购车付首付27000元,还款期限33.5个月,每个月2000元,刷首付款产生手续费162元。如何写会计分录?
借;长期应收款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 借银行存款 贷;长期应收款
49楼
2022-12-26 16:40:18
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一笑而过:回复邹老师 @邹老师:但是还没有收入的增值税专用发票呢,只有一张刷卡单上金额27000元,手续费单据16元,请问如何写会记分录呢?
2022-12-26 17:08:48
邹老师:回复一笑而过借;银行存款 财务费用 贷;预收账款
2022-12-26 17:29:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 木头人 发表的提问:
收到国外客户的货款,但是国外银行收取了21美元的手续费,国内没有这21元手续费回单怎么做会计分录
你好,需要对方提供收费回单或者发票的
50楼
2022-12-26 17:06:55
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木头人:回复邹老师 没有办法提供怎么办
2022-12-26 17:33:50
邹老师:回复木头人汇算清缴不能做扣除了
2022-12-26 17:52:32
木头人:回复邹老师 国外银行扣取的手续费,没办法显示,我这边能用什么方法做平?
2022-12-26 18:07:20
邹老师:回复木头人计入费用,汇算清缴调整了
2022-12-26 18:27:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
公司基本帐户对外付款,手续费16元,付款金额552200元,这手续费谁承担?应如何写会计分录?
您好!你们承担啊。计入财务费用。
51楼
2022-12-26 17:27:31
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一笑而过:回复宋生老师 @宋老师:那对方帐户实限收到了55220元还是55220-16元呢?会计分录如何写呢?
2022-12-26 17:52:07
宋生老师:回复一笑而过你好!对方实际收到了552200 借应付账款552200 财务费用16 贷银行存款552216
2022-12-26 18:18:34
一笑而过:回复宋生老师 @宋老师:如果是订车,就是借:预付帐款552200  财务费用16  贷;银行存款552216  对吗?
2022-12-26 18:32:45
宋生老师:回复一笑而过您好!是的。
2022-12-26 18:54:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大眼 发表的提问:
客户汇多货款1000,我公司需退回给客户995,产生手续费5在客户货款扣,会计分录如何做
借银行存款贷,其他应付款 退回时借其他应付款贷银行存款财务费用
52楼
2022-12-26 17:34:02
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
付款方是:银联商务有限公司客户备付金,有手续费。会计分录该怎么做
借:其他货币资金 财务费用 贷:银行存款
53楼
2022-12-26 18:02:59
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爲曦變乖:回复陈诗晗老师 我这个手续费是体现在备注里的,分录也得做财务费用吧?
2022-12-26 18:51:21
陈诗晗老师:回复爲曦變乖是的,同学,也是按财务费用处理
2022-12-26 19:11:13
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 娟子 发表的提问:
支付对方货款,手续费由对方出的会计分录?谢谢老师
是购入库存商品吗? 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款 支付 借:应付账款 贷:银行存款
54楼
2022-12-27 17:11:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师我想问下购买一台扫地机器人,分期付款3个月付清,会计分录怎么写,没有分期手续费
您好 借:固定资产 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 付款分录写三次就好了
55楼
2022-12-27 17:26:59
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影*一一:回复bamboo老师 我7月份摊销固定资产不
2022-12-27 17:45:52
bamboo老师:回复影*一一7月份摊销固定资产
2022-12-27 17:59:35
影*一一:回复bamboo老师 摊销就是:借管理费用,贷:累计折旧嘛
2022-12-27 18:15:46
bamboo老师:回复影*一一是的 这样写分录正确的
2022-12-27 18:34:28
影*一一:回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-27 18:51:40
bamboo老师:回复影*一一不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-27 19:09:17
影*一一:回复bamboo老师 老师还要问个问题,我们库存商品现在还挂了个860,这个860是商家给我们的折扣,前面已经计入了营业外收入,但是这个库存一直挂起不知道怎么消除
2022-12-27 19:28:25
影*一一:回复bamboo老师 老师还要问个问题,摊销房屋装修费摊销5年,会计分录可以写成,借主营业务成本,贷长期待摊费用吗
2022-12-27 19:52:12
bamboo老师:回复影*一一请问前面营业外收入分录怎么写的
2022-12-27 20:18:16
影*一一:回复bamboo老师 借:库存商品,贷营业外收入
2022-12-27 20:39:02
影*一一:回复bamboo老师 现在库存商品还挂起860元
2022-12-27 21:05:30
bamboo老师:回复影*一一860是商家给的折扣 是给的现金还是减少的应付款?
2022-12-27 21:26:49
影*一一:回复bamboo老师 这个860是商家给的优惠,比如要付5000,然后优惠860,只付剩下的钱
2022-12-27 21:41:52
影*一一:回复bamboo老师 给的商品
2022-12-27 21:58:59
影*一一:回复bamboo老师 但是这些商品我们早就送给客户了
2022-12-27 22:28:17
bamboo老师:回复影*一一借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-12-27 22:40:15
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 隐... 发表的提问:
我方是建设工程公司,收到建设方的工程款,会计分录是怎样的?
是预收款吗?这样的话 借:银行存款 贷:预收账款
56楼
2022-12-27 17:43:34
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隐...:回复许老师 可以借:银存,贷:应收帐款 吗
2022-12-27 18:00:42
许老师:回复隐...这个的话,也是可以的哦
2022-12-27 18:16:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到网络工程款怎么怎么写会计分录
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
57楼
2022-12-27 17:52:48
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左岸:回复邹老师 可以算我们的主营业务收入嘛,这个,老师 还是其他业务收入
2022-12-27 18:06:41
邹老师:回复左岸你好,你单位主营业务是?
2022-12-27 18:18:06
左岸:回复邹老师 通讯行业老师
2022-12-27 18:28:31
邹老师:回复左岸你好,那网络工程应当是主营业务才是啊
2022-12-27 18:45:05
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 犹豫的寒风 发表的提问:
老师好,我单位收到工程款8000000元,我该怎样做会计分录呢?
借 银行存款8000000 贷预收账款 8000000
58楼
2022-12-27 18:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 改变 发表的提问:
收到或收回工程款,会计分录怎么作
借;银行存款 贷;工程结算或应收账款
59楼
2022-12-28 17:02:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,你好,pos机刷卡手续费,客户付钱,老师收到手续费要怎么会计分录
你好 你是指这个手续费是由客户承担还是你单位承担?
60楼
2022-12-28 17:26:51
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微信用户:回复邹老师 客户承担,
2022-12-28 17:46:18
邹老师:回复微信用户你好,客户承担了你单位就不需要针对这个手续费做分录的
2022-12-28 17:57:56
微信用户:回复邹老师 就是银行扣了手续费,客户又付手续费,老师你意思不用做分录?
2022-12-28 18:10:36
邹老师:回复微信用户你好,是先从你单位扣除手续费,然后找客户收取?
2022-12-28 18:35:51
微信用户:回复邹老师 老师,就是这样子,老师分录怎么做
2022-12-28 19:00:09
邹老师:回复微信用户你好 银行扣除 借;其他应收款 贷;银行存款 找客户收取 借;银行存款 贷;其他应收款
2022-12-28 19:20:48
微信用户:回复邹老师 老师,可以借:财务费用贷:银行存款,收到:借:银行存款贷:财务费用?
2022-12-28 19:38:46
邹老师:回复微信用户你好,不可以的,因为这个费用不是单位承担,就不能通过财务费用科目核算的
2022-12-28 20:05:41
微信用户:回复邹老师 好的,谢谢老师解答。
2022-12-28 20:17:47
邹老师:回复微信用户不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-28 20:41:30

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