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购买方销售折让的会计处理
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小鹿bita 发表的提问:
小企业酒店,购买家具电器的会计处理?是计入固定资产吗?折旧年限和折旧方法如何确定?折旧的分录怎样做?
借:固定资产(或低值易耗品) 贷:银行存款 这个具体的使用年限8-10年 折旧方法直线法计提折旧 具体的用途是什么,才能说计入哪个费用科目
286楼
2023-04-03 14:59:58
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小鹿bita:回复江老师 具体用途是客房用,是计入主营业务成本吗?
2023-04-03 15:27:49
江老师:回复小鹿bita计入公司的主营业务成本
2023-04-03 15:38:24
小鹿bita:回复江老师 请问前期的客房装修费用怎么计?
2023-04-03 15:52:14
江老师:回复小鹿bita计入“长期待摊费用——装修费”,按受益期摊销计入销售费用——装修费
2023-04-03 16:19:23
小鹿bita:回复江老师 装修费,已经装修完成使用钱未付完,暂未取得发票,怎么办?(客房已正常运营)
2023-04-03 16:42:25
江老师:回复小鹿bita可以采用预提费用这样处理,及时催收装修发票回来
2023-04-03 17:07:07
小鹿bita:回复江老师 老师您好,请问预提费用会计分录?
2023-04-03 17:26:46
江老师:回复小鹿bita借:销售费用——装修费 贷:预提费用——XX装修费
2023-04-03 17:47:43
小鹿bita:回复江老师 预提费用是费用类科目吗?等发票到了再转入长期待摊费用对吗?那经营期间的长期待摊费用又怎么摊销呢?
2023-04-03 18:03:49
江老师:回复小鹿bita发费来了,冲销预提费用
2023-04-03 18:23:53
小鹿bita:回复江老师 每月预提费用提多少?根据什么依据来提?
2023-04-03 18:44:40
江老师:回复小鹿bita就是根据摊销的数据一样的,如果没有计提准确,还可以调账,收到发票后进行调账处理
2023-04-03 19:11:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
发生销售折让时的会计分录?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
287楼
2023-04-06 14:18:46
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随遇而安:回复邹老师 对方给我们开的负数发票,销售折让的发票
2023-04-06 14:48:39
邹老师:回复随遇而安借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2023-04-06 15:08:05
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售方将发票作废,购买方将发票认证,怎么处理
购买方做进项转出 销售方作废后重新开具发票购买方
288楼
2023-04-06 14:32:10
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
购买方开具红字发票申请单后销售方如何处理
销售方开红字发票没,开了就做账,科目不变数字是负数
289楼
2023-04-06 14:48:33
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白:回复maize老师 是要开具红字发票信息表吗,再开负数发票,那个信息表下方的要选购买方申请吗,发票号码代码要输入吗
2023-04-06 15:18:44
maize老师:回复你是销售方还是购买方??
2023-04-06 15:29:39
白:回复maize老师 销售方
2023-04-06 15:54:40
白:回复maize老师 购买方开了红字通知单
2023-04-06 16:19:34
白:回复maize老师 现在开红字发票信息表,下方要选择销售方申请吗
2023-04-06 16:37:10
maize老师:回复对方申请你根据这个开红字发票就可以啊,你根据购买方红字信息表开红字发票,你在开票系统点发票开具上有个红字按钮你点下
2023-04-06 16:56:08
白:回复maize老师 就是对方开过红字申请单,我这边直接开红字发票就行了,不需要开信息表了是吗?
2023-04-06 17:22:01
maize老师:回复不是,你根据对方那个红字信息表开红字发票
2023-04-06 17:32:51
白:回复maize老师 直接根据对方的信息表可以开红字发票吗,这边不用再开红字发票信息表了吧,如果对方没有开这边就需要开信息表是吧
2023-04-06 17:48:23
maize老师:回复是的,对方开红字信息表你不用重复开
2023-04-06 18:00:12
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 雨点儿 发表的提问:
联营代销商品只知道售价,采用收取手续费方式结算,在购进时用不用做看会计处理?销售后怎么会计处理?
借受托代销商品 贷受托代销商品款 借银行存款 贷应付账款 应交税费-增值税-销项税额 收到进项发票时 借应交税费-增值税-进项税额 贷应付账款
290楼
2023-04-06 14:53:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ Miraitowa 发表的提问:
购买方抵扣的专票已申请红冲,销售方不同意如何处理
你好,什么原因需要开负数?
291楼
2023-04-09 15:37:02
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Miraitowa:回复郭老师 这是甲方会计操作问题,没有联系我方直接申请发票红冲,现在需要我方处理,但我司不同意发票红冲,遇到这样的情况该如何处理?
2023-04-09 15:58:47
郭老师:回复Miraitowa你好,这个业务有问题吗?是退货吗?
2023-04-09 16:27:20
Miraitowa:回复郭老师 建筑服务,这个项目已经竣工,审定价也出来了,我想知道的是购买方已经抵扣进项,申请了发票红冲,我方不同意发票红冲,有没有什么办法解决这个问题
2023-04-09 16:53:56
郭老师:回复Miraitowa你好 没有 发票方面 自己协商的 涉及到资金的问题,可以走法律程序
2023-04-09 17:18:24
Miraitowa:回复郭老师 购买方能否在开票软件自己撤回发票红冲申请
2023-04-09 17:47:32
郭老师:回复Miraitowa你好,只要是自己开的就可以。
2023-04-09 18:15:22
Miraitowa:回复郭老师 意思是购买方红冲发票申请可以自己申请撤销,如果是上个月发生的,这个月能申请撤销吗?
2023-04-09 18:39:28
郭老师:回复Miraitowa可以 只要没有开红字,发票都可以撤销。
2023-04-09 18:58:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
去年销售出产品,购买方没有要票,做无票收入处理。现在购买方要求开票,那现在怎么做账务处理税务处理啊?
你好,只能是再开具发票,再确认一次收入的 你去年应当做预收账款处理,现在开具发票才做收入确认
292楼
2023-04-09 15:58:10
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凡:回复邹老师 税务局不是要求不开票都要做无票收入吗?去年做预收怎么理解啊?
2023-04-09 16:28:44
邹老师:回复你好,就是收款先做预收账款,然后开具发票再做收入 你去年不开票做收入,开具发票需要再做一次收入,就会导致你一笔收入,重复纳税的
2023-04-09 16:51:28
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 洁瑜 发表的提问:
购买成品油专票认证 ,了解吗某公司是销售方 为购买方 销售方开错专票 再开负数专票 冲正 这种情况 购买方该作什么处理???
你好,以负数发票做冲减分录,再以正确的发票做一张分录
293楼
2023-04-09 16:13:52
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洁瑜:回复冰儿老师 跨月的呢
2023-04-09 17:04:03
洁瑜:回复冰儿老师 怎么弄呢
2023-04-09 17:15:13
冰儿老师:回复洁瑜原来购进时的分录是怎么做的?
2023-04-09 17:34:29
洁瑜:回复冰儿老师 首要问题 是否该正负数的专票 要认证吗?
2023-04-09 17:52:52
冰儿老师:回复洁瑜正数发票是要认证,负数发票不要认证。
2023-04-09 18:13:08
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 悠游 发表的提问:
已经收到销售方开具的增值税专用发票,后期又发生了销售折让的情况,发票应该怎么处理
发票正常入账,对于收到专用发票,就是做进项税抵扣,对于销售折让,是负数发票,就是做进项税额转出处理
294楼
2023-04-09 16:26:14
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悠游:回复江老师 销售折让的负数发票怎么开具呢,还需要填商品名称规格型号吗?
2023-04-09 16:40:34
江老师:回复悠游这个必须与销售票一起开具发票。才能认可这个负数的销售折让
2023-04-09 16:58:46
悠游:回复江老师 那如果对方提前开了,后期才发生的折让,是不是需要把原发票红冲啊
2023-04-09 17:13:43
江老师:回复悠游是的,只能原发票红冲,才能重新开具蓝字发票处理
2023-04-09 17:24:17
悠游:回复江老师 好的
2023-04-09 17:35:30
悠游:回复江老师 谢谢
2023-04-09 18:05:09
江老师:回复悠游有不明白的问题再咨询
2023-04-09 18:25:22
悠游:回复江老师 好的,谢谢
2023-04-09 18:47:33
江老师:回复悠游祝学习进步,工作顺利
2023-04-09 19:03:17
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问:
养鸡生蛋销售的农民合作社购买饲料喂鸡-鸡生蛋-鸡蛋销售该如何做会计处理?
1、 购鸡苗 借:生产性生物资产—生长期 贷:现金/银行存款/应付账款 2、购饲料 借:原材料---饲料 贷:现金/银行存款/应付账款 购包装物 借:包装物 贷:现金/银行存款/应付账款 外购鸡蛋入库 借:原材料---外购鸡蛋 贷:现金/银行存款/应付账款 3、鸡苗1—120天时发生饲料费、养殖人员人工费等 借:生产成本---生长期 贷:原材料 应付职工薪酬 现金/存款 4、鸡成长到120—500天发生的费用 借:生产成本---产蛋期 贷:原材料 应付职工薪酬 现金/存款 生产性生物资产累计折旧 5、鸡生长期转产蛋期分录: 借:生产性生物资产—产蛋期 贷:生产性生物资产—生长期 6、间接费用 借:制造费用 贷:现金/银行存款 间接费用分配 借:生产成本—生长期 ---产蛋期 贷:制造费用 7、鸡蛋出栏入库 借:库存产品—鸡蛋 贷:生产性生物资产—产蛋期 原材料---外购鸡蛋 8、出售鸡蛋 借:现金/银行存款/应收账款 贷:主营业务收入---鸡蛋 借:生产成本---鸡蛋 贷:库存产品---鸡蛋 9、结转成本 借:主营业务成本 贷:生产成本—生长期
295楼
2023-04-09 16:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 仲胜男 发表的提问:
老师想问下购买方已经认证抵扣然后次月发现销售方发票开错购买方填红字信息表的时候要选择销售方申请还是购买方申请,购买方开完信息表后要把发票退给销售方让销售方重开的
购买方申请红字信息表 对的
296楼
2023-04-10 13:55:55
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仲胜男:回复郭老师 选择购买方申请是吗
2023-04-10 14:22:01
仲胜男:回复郭老师 然后他把编号给我们销售方还是把那张信息表和发票一起寄给我们
2023-04-10 14:34:59
郭老师:回复仲胜男你是购买方吗 你是就选择
2023-04-10 14:47:19
仲胜男:回复郭老师 那购买方需要把信息表和发票两联寄回给销售方吗
2023-04-10 14:57:26
郭老师:回复仲胜男发票可以不用的 信息表需要给销售方
2023-04-10 15:18:29
仲胜男:回复郭老师 信息表是纸质连同电子表格版都要给吗还是只给电子表格版的
2023-04-10 15:31:45
郭老师:回复仲胜男两个都给 纸质的需要盖章 电子的方便对方导入,不给也可以的
2023-04-10 15:56:54
仲胜男:回复郭老师 信息表要盖什么章公章还是发票章电子的不给对方没法导入啊
2023-04-10 16:12:51
郭老师:回复仲胜男公章或者发票章都可以 没法导入那就给他电子的
2023-04-10 16:33:43
仲胜男:回复郭老师 老师我是销售方,我是不是在这张表应该选择导入红字发票信息表然后直接打印发票就好了
2023-04-10 16:47:49
郭老师:回复仲胜男你好,是的,
2023-04-10 16:59:38
仲胜男:回复郭老师 还想问下导入红字发票信息表和导入网格下载红字发票信息表有什么区别
2023-04-10 17:21:21
郭老师:回复仲胜男自己开的直接网络下载就可以
2023-04-10 17:41:00
仲胜男:回复郭老师 就是说销售方自己直接开具红字发票信息表,可以点导入网格下载红字发票信息表也可以点直接开具两个都行对吧
2023-04-10 17:54:39
仲胜男:回复郭老师 只有购买方开具红字信息表销售方才会选择导入红字信息表其他两个不能选对吧
2023-04-10 18:16:12
郭老师:回复仲胜男你好,是的,
2023-04-10 18:26:12
仲胜男:回复郭老师 我还想问下销售方开完红字发票之后对于之后的申报表填写也都是根据开票汇总表填就好了对吧,没有什么其他特别的对吧
2023-04-10 18:41:02
郭老师:回复仲胜男你好,是的,
2023-04-10 18:51:50
仲胜男:回复郭老师 老师发票备注栏,我们给人家开的制作视频服务的发票,对方要求备注栏写明地址项目,又不是建筑服务,这样不该写的备注我们写了会有什么影响吗是专票10万元
2023-04-10 19:10:13
郭老师:回复仲胜男不是强制填写的,可以不填写 你们自己协商
2023-04-10 19:35:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 会计人 发表的提问:
销售折让的会计分录怎么做
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
297楼
2023-04-10 14:07:13
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 害怕的煎饼 发表的提问:
如果,销售方本该给购买方让购买方抵扣的抵扣联,留在了自己手里
等会等会等会等会等会
298楼
2023-04-10 14:17:23
全部回复
maize老师:回复害怕的煎饼现在给的购买方也可以呀,这个抵扣现在没有期限。
2023-04-10 14:40:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
这个是内部交易表格,作为购买方 请教一下: 内部购买形成存货 与 内部购买已对外实现销售的销售成本,累计数和本期发生数如何填列?之间有何转换关系?
本期内部交易金额是本期数,全部月份和是累计数,累计数=全年月份本期数和
299楼
2023-04-10 14:32:04
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 都是我 发表的提问:
退款不退货,可以理解成全额的销售折让处理,是吗?
你好,是的,一般是这么处理的
300楼
2023-04-10 14:47:58
全部回复
都是我:回复朴老师 我司2月有一批进口货物,当月进项比对成功,并销售。7月客户公司反应产品不良,产品由客户公司废弃,我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款,不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗?采购时是美金入账,冲减采购成本时,应采用7月的记账汇率,还是采购时2月的记账汇率?
2023-04-10 15:11:51
朴老师:回复都是我进口原材料时应该以交易日的即期汇率来反映原材料的采购成本,但是做账时账上的记账汇率却是当月第一天的汇率,因此原材料入账时就是以记账汇率入账 用7月份的汇率
2023-04-10 15:22:58

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