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事业单位车辆报废会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
事业单位的会计分录是什么老师
事业单位的会计分录,发生的一般的支出 借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
76楼
2023-01-05 17:35:44
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冲冲冲呀:回复紫藤老师 意思是事业单位支出这笔款也是这样写分录吗?
2023-01-05 18:01:58
冲冲冲呀:回复紫藤老师 老师,现在是由事业单位支出了这笔预付工程款,会计分录:借:预付账款,贷:银行存款,可以吗?老师,现在是由事业单位支出了这笔预付工程款,会计分录:借:预付账款,贷:银行存款,可以吗?
2023-01-05 18:31:10
紫藤老师:回复冲冲冲呀可以的,事业单位支出了这笔预付工程款,会计分录:借:预付账款,贷:银行存款
2023-01-05 19:00:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 温文尔雅 发表的提问:
事业单位收缴党费怎么做会计分录
收党费,缴党费怎么做会计分录
77楼
2023-01-05 17:47:59
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邹老师:回复温文尔雅借;银行存款 贷;应交上级款项 借;应交上级款项 贷;银行存款
2023-01-05 18:12:41
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 小米 发表的提问:
老师,请问行政单位固定资产报废分录怎么做?有辆车被偷了
借:待处置资产损溢            累计折旧               贷:固定资产               借:非流动资产基金——固定资产      贷:待处置资产损溢     
78楼
2023-01-08 19:20:22
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小米:回复时老师 老师,那到了报废年限怎么处置?分录 也是行政单位的
2023-01-08 19:39:25
时老师:回复小米你现在做了报废时就不用再处理了,属于提前报废了
2023-01-08 20:09:25
大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
事业单位报废固定资产怎么做分录
先转入待处置资产损溢,借:待处置资产损溢,累计折旧,贷:固定资产 报批后进行处置,借:非流动资产基金,贷:待处置资产损溢 发生清理费用、收到残料收入,也记在待处置资产损溢 最后结转至应缴国库款等,借:待处置资产损溢,贷:应缴国库款等
79楼
2023-01-08 19:42:49
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宫老师
职称:注册会计师,ACCA
4.96
解题: 0.03w
引用 @ 睿奇会税 发表的提问:
事业单位报废固定资产分录怎么做?
同学您好 报废分录: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产)
80楼
2023-01-08 19:56:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Lin? 发表的提问:
行政事业单位会计: 收回清退款存入基本户,财会和预会分录怎么写?
借银行存款 贷累计盈余 预算会计做分录 借资金结存…货币资金 贷财政拨款结余
81楼
2023-01-09 16:44:57
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种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 添婼然有^O^綪 发表的提问:
行政事业单位车辆公改,被县里直接拿走,会计分录可以用无偿调拨净资产科目吗?
可以啊,你要是在账上反应就可以用这个科目
82楼
2023-01-09 17:07:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 加油鸭 发表的提问:
单位有一辆皮卡车报废了,正确的账务处理分录步骤有哪些?
之前是做了固定资产吗?
83楼
2023-01-09 17:19:55
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加油鸭:回复郭老师 是的
2023-01-09 17:33:49
郭老师:回复加油鸭借固定资产清理累计折旧贷固定资产 如果没有废品收入 借营业外支出贷固定资产清理
2023-01-09 17:44:48
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户jvfyn5 发表的提问:
事业单位会计报废固定资产处理
你好 报废时: 借:固定基金 贷:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 贷:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 贷:现金
84楼
2023-01-09 17:38:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ ?徐微微 发表的提问:
单位员工报销缴纳车辆购置税(公司公车)应该怎么做会计分录?
您好,车辆购置税,需要计入固定资产原值。 借:固定资产 贷:银行存款
85楼
2023-01-10 16:56:12
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?徐微微:回复微微老师 要不要二级科目 上月车辆已做凭证 这个月就直接做车辆购置税的凭证就行了吗
2023-01-10 17:15:51
?徐微微:回复微微老师 直接挂固定资产-**车上吗 这个月开始计提折旧吗
2023-01-10 17:43:16
微微老师:回复?徐微微您好,直接挂在固定资产-**车上,增加原值
2023-01-10 17:55:56
?徐微微:回复微微老师 会计分录怎么做?一起计提折旧吗
2023-01-10 18:17:13
微微老师:回复?徐微微借:固定资产 贷:银行存款 是的,一起计提折旧
2023-01-10 18:38:11
?徐微微:回复微微老师 不需要二级科目吗
2023-01-10 18:58:13
微微老师:回复?徐微微您好,二级科目就是您那辆车啊
2023-01-10 19:08:56
?徐微微:回复微微老师 好的 谢谢
2023-01-10 19:20:12
微微老师:回复?徐微微不客气,祝您工作顺利,身体健康
2023-01-10 19:43:38
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 壮观的汉堡 发表的提问:
单位车辆保险费和车船税怎么做会计分录
您好,车辆保险的话,根据不同不部门做分录 借:销售费用/管理费用等——车辆保险费 贷:银行存款 车船税 借:税金及附加 贷:应交税费——应交车船税 借:应交税费——应交车船税 贷:银行存款
86楼
2023-01-10 17:11:31
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
请问一下单位的报废车辆残值卖给修理厂,可以给修理厂开发票吗?写什么名目?会计分录如何做
同学你好,是可以的;销售货物一机械设备; 借,银行存款 贷,固定资产清理 贷,应交税费一应增一销项
87楼
2023-01-10 17:19:56
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立红老师:回复xijunkokhjhk销售货物—货车等,写具体车名称
2023-01-10 17:46:58
xijunkokhjhk:回复立红老师 再问一下您开专票还是普票?会计分录如何做
2023-01-10 18:08:00
立红老师:回复xijunkokhjhk同学你好,这个车之前有做过进项税额抵扣么;
2023-01-10 18:21:48
xijunkokhjhk:回复立红老师 好多年前买的。需要查一下有没有抵扣过!那麻烦您告诉我一下,如果抵扣了怎么做?没有抵扣怎么做
2023-01-10 18:38:32
立红老师:回复xijunkokhjhk同学你好,如果抵扣,现在是按13%交税;如果没有抵扣,是按3%交税 借,固定资产清理 借,累计折旧  贷,固定资产 借,银行存款 贷,固定资产清理 贷,应交税费一应增一销项13% 或贷,应交税费一简易计税3% 借,营业外支出 贷,固定资产清理;
2023-01-10 19:03:23
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户mz6nq9 发表的提问:
对外转让一项专利权账面价值16万元已计提摊销128000元,经双方协商,转让价格为五万元,按规定纳入本单位预算,款项已存入银行写出政府事业单位会计分录
财务会计: 借资产处置费用32000 无形资产累计摊销128000 贷无形资产160000 借银行存款50000 贷应缴财政款50000
88楼
2023-01-10 17:38:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 现实的板栗 发表的提问:
事业单位的固定资 产报废如何做分录
你好,报废分录: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产) 具体情况看你所在地区或单位类型对固定资产的处置要求,可以查阅你单位相关文件来决定。
89楼
2023-01-11 16:30:35
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雨点儿 发表的提问:
老师我们单位有一辆公车出了交通事故,预报资产科报废处理,现发生拖车1400元,变卖报废的车辆收入300元,公车折旧全部提完,账面余额为0,请问老师财务会计和预算会计针对此情况如何记账
你好,同学。 财务 会计 借,待处理财产损溢 1700 贷,银行存款 1700 预算会计 借,事业支出 1700 贷,资金结存 1700
90楼
2023-01-11 16:50:12
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雨点儿:回复陈诗晗老师 老师当初支付拖车费1400元是向财政局申请的零余额账户的款,而车辆报废后处置收入的300元存到我们单位的基本户里面,现在办公室正在办理报废手续给财政局资产科,这个300元现在不清楚是要教回财政局还是留在我们单位基本户里面
2023-01-11 17:27:48
陈诗晗老师:回复雨点儿300是你的收益,不好意思,看错了。前面 你变更 为 1400元 如果这个留你单位,你是计资产清理 费用,如果交财政,你就 放应交财政款,通常是要上交的
2023-01-11 17:44:03
雨点儿:回复陈诗晗老师 (1)针对1400元拖车的账务处理 财务会计: 借:待处理财产损益 1400 贷:零余额用款额度 1400 预算会计: 借:事业支出 1400 贷:资金结存 1400 (2)1400元待处置财产损益转入费用 借:资产处置费用 1400 贷:待处置财产损益 1400 (2)针对300元的账务处理 财务会计 借:银行存款 300 贷:应交财政款 300 预算会计不做账务处理
2023-01-11 18:04:50
陈诗晗老师:回复雨点儿完全  正确的哈,你上面的分录 
2023-01-11 18:31:02

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