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伪造变造会计凭证会计账簿
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 青青 发表的提问:
中级会计证书有证书编号可以查证书真伪吗
你好,需要用身份证号码,姓名去查询证书情况,然后与纸质证书比较,才知道真假的  
286楼
2023-03-29 14:34:48
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青青:回复邹老师 我有证书信息,但是我去官网查询成绩查不到那个人的成绩怎么办
2023-03-29 14:47:51
邹老师:回复青青你好,证书信息上面有个人姓名,身份证号码这些信息吗? 
2023-03-29 15:06:33
青青:回复邹老师 有的,我去全国会计资格评价网查过,查不出来,所以想知道能不能通过证书编号查出来
2023-03-29 15:17:01
邹老师:回复青青你好,需要通过身份证号码,姓名去查询证书情况 而无法直接通过证书编号去查证书情况的  
2023-03-29 15:42:14
青青:回复邹老师 那是在全国会记资格评价网那边查的是吗
2023-03-29 15:58:40
青青:回复邹老师 老师我可以给您提供照片您这边帮我查一下吗,我查了就是没有,但是我不能保证这个真的就是百分百是个假证,我担心是我搞错了
2023-03-29 16:22:52
邹老师:回复青青你好,是在全国会计资格评价网查询
2023-03-29 16:40:10
青青:回复邹老师 我查过了,没查到
2023-03-29 17:00:12
邹老师:回复青青你好,那说明信息就是假的
2023-03-29 17:26:40
青青:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 17:51:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 机智的大神 发表的提问:
老师好,计提上月制造费用,是负数的,怎么做手写记账凭证啊
你好,计提上月制造费用,是负数的(这个是什么意思?) 正常来说计提制造费用 计入借方,是正数才是啊 借;制造费用,贷;应付职工薪酬,累计折旧等科目
287楼
2023-03-29 15:04:33
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机智的大神:回复邹老师 因为是给一些产品加工商加工的,因为加工问题导致一些产品不良,除开给加工商的正常款,现在加工商还要付我们钱,所以制造费用就变负数了,这个要怎么计提制造费用啊
2023-03-29 15:26:47
邹老师:回复机智的大神你好,给一些产品加工商加工,那这样是应当确认收入才是啊 发生的支出计入制造费用,然后结转到生产成本,然后结转到主营业务成本,这样不会导致制造费用负数啊 借;制造费用,贷;累计折旧,应付职工薪酬等科目
2023-03-29 15:55:18
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 1658053980 发表的提问:
什么是会计账簿?它的作用是什么?会计账簿的操作顺序是什么?
会计账簿是以会计凭证为依据,对全部经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算的簿籍,是由专门格式并以一定形式联结在一起的账页所组成的。
288楼
2023-03-29 15:11:59
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 笑对人生 发表的提问:
公司是制造业,自己生产的产品出口后退税,那个这退回来的这笔款怎么做会计凭证呢
你好,借银行存款,贷其他应收账款-出口退税
289楼
2023-04-02 17:17:09
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 随风 发表的提问:
记账凭证汇总表是会计凭证吗?是记账凭证吗?
你好,是科目汇总表,是对记账凭证进行的汇总,不属于记账凭证。
290楼
2023-04-02 17:28:58
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税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司的领料单比较多,那么a公司在做领料这笔会计分录时,记账凭证后面不附上原始凭证可以吗
您好,注明领料单号段及存放地方备查。
291楼
2023-04-02 17:57:01
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
登记转账凭证意思是将原会计分录登记到转账凭证里,还是将转账凭证登记到会计账户里?
转账凭证是根据转账业务(即不涉及现金和银行存款收付的各项业务)的原始凭证填制或汇总原始凭证填制的,用于填列转账业务会计分录的记账凭证。
292楼
2023-04-02 18:09:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
师,我想买会计凭证,会计凭证是分三种吗?收付转三种凭证吗?老师,我想买会计凭证,会计凭证是分三种吗?收付转三种凭证吗?
 你好; 1. 是的。 你可以买通用凭证或者是 收付转三种不同类型的  
293楼
2023-04-03 14:14:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 傲娇的棒棒糖 发表的提问:
分配保险费10800元,其中,间应该负担6800元,厂部应该负担 4000元。记账凭证编号49。 根据统计,生产婴儿车耗用000工时,生产儿童多功能车耗用4000工时, 账凭 按照生产两种产品工时分配结转制造费用116427.14元。记账凭证编号58。 这两题的会计分录怎么写
你好,49号,借:制造费用——保险费 6800 管理费用——保险费 4000贷:应付职工薪酬——保险费 10800
294楼
2023-04-03 14:43:32
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立红老师:回复傲娇的棒棒糖第二题生产婴儿车耗用多少工时?
2023-04-03 15:19:30
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 大脸猫家的小小鱼 发表的提问:
总账会计一般都做什么工作呢,详细的 现在会做凭证,应收应付往来账,如果想往总账发展,做完凭证要干嘛呢
您好,总账会计的工作流程如下 (一)日常工作 审核采购或各部门报销的原始凭证——复核出纳填制涉及收付款的记账凭证——填制未涉及收付款的记账凭证——审核及过账——查核科目汇总试算平衡。 (二)月末工作 1、对账工作 (1)账证核对:是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。 (2)账账核对:是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。 (3)账实核对:是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面:现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。 2、关账工作:(一般情况如下) (1)结转各项销售成本(工业涉及原材料及辅料——在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配; (2)计提涉及的各项税金; (3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用); (4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用); (5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用); (6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用); (7)调整盘盈盘亏的账务处理; (8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 3、编制报表 (1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查); (2)编制会计报表:资产负债表与利润表; 4、纳税申报 (1)时间:在次月1日到15日内进行上月的纳税申报; (2)资料:基本信息情况表;增值税申报表(分一般纳税人与小规模纳税人类别,一般纳税人涉及销项与进项的附表)、附加税申报表;个税申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报,分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。 (3)申报方式:主要两种:手工(税务大厅申报);电子申报。 (4)电子申报流程:核定更新信息——填写报表——发送报表——收取回执——下载打印税单。 5、整理归档资料 (1)打印整理会计凭证、装订凭证; (2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表; (3)装订增值税发票进项抵扣联; (4)银行对账单等其他资料。
295楼
2023-04-03 15:02:58
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大脸猫家的小小鱼:回复大海老师 理论的我都知道,但是实操有点懵,凭证做完具体要做什么明细账呢,什么总账呢
2023-04-03 15:40:52
大海老师:回复大脸猫家的小小鱼上述基本就是实操的流程了,实操需要个过程。软件做账的话,总账和明细账大致浏览下就可以,因为软件里的总账是依据明细帐自动生成的。 凭证做完后主要是核对账目,比如应交税费,要核对科目余额表和应交税费下面二级科目三级科目的明细账,销项税额和进项税额的发生额、期末金额是否正确,再比如固定资产明细账和累计折旧明细账,是否计提折旧正确。
2023-04-03 16:06:16
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
会计员需要审核原始凭证对吗?还是由会计主管审核完原始凭证,然后把原始凭证交给会计员作账?
你好,会计可以审核原始凭证,具体谁审核看企业内部分工
296楼
2023-04-06 14:41:13
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 悠悠 发表的提问:
刚接收公司去年账目很乱,去年暂估材料的,今年冲回制造费用,我要去改去年账的时候,把去年原材料改成今年的制造费用,那生产成本也要发生变化,余额表也会发生变化,请问这样更改,会影响总账吗?只要不影响总账是不是都可以,还是就把去年的凭证改下,成本计算不管可以吗?查到会罚款吗?
你好!如果有暂估可以在今年通过以前年度损益调整科目直接调整不用在去上一年度
297楼
2023-04-06 14:48:09
全部回复
悠悠:回复QQ老师 有200万暂估,调整后补税多少?
2023-04-06 15:41:13
QQ老师:回复悠悠你好!今年还没有取得发票吗?看暂估合 发票的差额调整企业所得税
2023-04-06 15:58:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
棚户区改造会计科目及账务处理
借:银行存款 贷:专项应付款 在棚户区改造使用钱时冲减专项应付款 本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款. 因此,如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 用于购置固定资产 借:固定资产 贷:应付账款或银行存款 同时 借:专项应付款 贷:资本公积
298楼
2023-04-06 14:56:59
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天道酬勤:回复朴老师 老师 你好 比如收到200万 支付给了拆迁办和户主安置费200万 这个怎么处理
2023-04-06 15:13:54
朴老师:回复天道酬勤借:银行存款200 贷:专项应付款200 用于购置固定资产 借:固定资产200 贷:应付账款或银行存款200 同时 借:专项应付款200 贷:资本公积200
2023-04-06 15:30:42
天道酬勤:回复朴老师 老师 我是拆迁房子和安置住户支付出去的款项 不是购置的固定资产啊
2023-04-06 15:45:15
朴老师:回复天道酬勤安置住户是开发成本 借:银行存款200 贷:专项应付款200 安置住户 借:开发成本200 贷:银行存款200 同时 借:专项应付款200 贷:资本公积200
2023-04-06 15:57:16
朴老师:回复天道酬勤这样做就可以了,忘记给你改了
2023-04-06 16:19:35
天道酬勤:回复朴老师 老师 有房地产开发棚户区改造整个流程的课程吗?
2023-04-06 16:34:26
朴老师:回复天道酬勤这个课程目前没有,我反馈一下哦
2023-04-06 17:02:34
天道酬勤:回复朴老师 老师 收到这个棚户区改造的款项和土地出让金返还是一回事吗?账务处理也不同吧?
2023-04-06 17:19:38
朴老师:回复天道酬勤不一样的,他俩不是一回事
2023-04-06 17:40:36
天道酬勤:回复朴老师 那和拆迁补偿款呢?一回事吗?
2023-04-06 17:54:42
朴老师:回复天道酬勤他俩是差不多的,和土地出让金不一样
2023-04-06 18:17:52
天道酬勤:回复朴老师 老师 现在老城区改造还有农村都拆迁都挺多的 能否安排一下这类型的课程 谢谢谢谢!
2023-04-06 18:45:28
朴老师:回复天道酬勤可以的,我反馈一下哦
2023-04-06 19:12:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
制造费用需要结转吗?以前会计期间没结转的怎么办?制造费用结转所附凭证是什么2、借:生产成本贷:原材料,这个会计分录所附凭证是车间领料单吗?借:主营业务成本,贷:库存商品这个会计分录所附凭证是什么3、出货单上的商品价格把运费也加上了,但是实际上运费后面要重新支付,这个该怎么做账务处理
1.需要,自己做个分摊表 2.是,你产品出库单或者不用附 3,你们销售商品负担的运费记销售费用
299楼
2023-04-09 16:34:48
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 温柔的草丛 发表的提问:
编制制造费用的记账凭证,计算原材料的出库成本,车架成本
第一,图片不清晰,数据看不清。 第二,我需要几个数据,你直接给过来就可以了。 1.总的期初生产成本余额 2.本期发生的成本 3.本期制造费用 3.本期完工和在产品,在产品完工进度
300楼
2023-04-09 16:53:59
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