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内部会计控制存在哪些问题
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问一下长期股权投资章节,一揽子交易是在同一控制下才会存在吗?还是同一控制和非同一控制都会存在呢?还有根据题目怎么确定是权益性证券呢?
都会存在的。 权益性证券是指代表发行企业所有者权益的证券,如股份有限公司发行的普通股股票。
121楼
2023-02-05 17:41:58
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 墨默 发表的提问:
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
同学你好,请问哪个知识点有疑问,老师只针对知识点答疑不提供答案
122楼
2023-02-05 17:57:32
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 漂亮的冰淇淋 发表的提问:
集团内部子公司之间签订无息借款合同会涉及哪些税务问题
你好同学,仅供参考: 母公司无偿借款给子公司使用,不收取利息的需要视同销售按贷款服务缴纳增值税,利息收入按银行同期同类贷款利率计算,涉及增值税和印花税,但不涉及企业所得税。 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
123楼
2023-02-05 18:21:47
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漂亮的冰淇淋:回复贺汉宾老师 就是说还是要按银行同期贷款利息记增值税?凭证怎么做
2023-02-05 18:53:39
贺汉宾老师:回复漂亮的冰淇淋正在解答中,请稍等
2023-02-05 19:03:48
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
124楼
2023-02-05 18:47:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 曾铭 发表的提问:
老师,就一个公司内部管控而言,就结算的问题需要调整需要完善哪些手续才能杜绝漏洞?
同学,一般来说,我们的要求是审批权,多少钱哪具部门哪个人审批,没有审批不支付,用这种形式可以做到,
125楼
2023-02-06 15:57:11
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曾铭:回复何江何老师 是的,谢谢老师
2023-02-06 16:24:05
何江何老师:回复曾铭不客气 ,如果懂了记得点结束并点评,同学。
2023-02-06 16:53:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
营业税和增值税并行会存在哪些问题
其实没有什么问题,一个行为或者货物不是征收增值税就是征收营业税,不存在重复征税
126楼
2023-02-06 16:13:24
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叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 1516212334 发表的提问:
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
预算控制。强化对经济活动的预算约束,使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程,它是行政事业单位内部控制方法之一。
127楼
2023-02-06 16:25:27
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1516212334:回复叶子老师 那答案给的是企业内部控制
2023-02-06 16:51:35
叶子老师:回复1516212334贴题上来看看哦。要看题才能给详细解释。
2023-02-06 17:20:21
1516212334:回复叶子老师 怎么上传不了图片
2023-02-06 17:40:09
1516212334:回复叶子老师 老师,帮我看看
2023-02-06 18:08:11
叶子老师:回复1516212334预算控制也属于内部控制的一种,参考如下: 企业内部控制措施包括: ① 不相容职务分离控制。 ② 授权审批控制。 ③ 会计系统控制。 ④ 财产保护控制。 ⑤ 预算控制。 ⑥ 运营分析控制。 ⑦ 绩效考评控制。 所以只要出现预算控制,企业内部控制,以及行政单位内控制度,都要选。
2023-02-06 18:22:00
1516212334:回复叶子老师 好的谢谢老师
2023-02-06 18:35:06
叶子老师:回复1516212334不客气的哦。理解就好。
2023-02-06 19:01:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 彩云之晴 发表的提问:
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
您好 学堂暂时没有关于建筑企业内部控制管理相关资料
128楼
2023-02-06 16:31:04
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 孙同学 发表的提问:
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1,就是出现了强调事项段情形,但是并没有错报,出具的 2,就是有错报,影响且重大 3,没办法 获取 审计证据
129楼
2023-02-06 16:53:58
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 精明的火车 发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
130楼
2023-02-07 15:21:24
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 浅笑如夏 发表的提问:
请问老师,控制库存的意义在哪里
你好,主要是:在保证企业生产、经营需求的前提下,使库存量经常保持在合理的水平上;掌握库存量动态,适时,适量提出订货,避免超储或缺货;减少库存空间占用,降低库存总费用;控制库存资金占用,加速资金周转。
131楼
2023-02-07 15:40:59
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Grace老师
职称:0,注册会计师,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 阳光 发表的提问:
内部融资和外部融资在财务报表中分别体现在哪些会计科目中?
内部融资就是用股东的钱,体现在实收资本或股本和资本公积中,外部融资就是用债务人的钱,体现在短期借款或长期借款或者应付债券中
132楼
2023-02-07 16:03:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 粗心的鼠标 发表的提问:
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
一、审计准备阶段:①编制年度审计计划②下达审计任务书③组成审计小组④组织审计前调查⑤编写审计方案二、审计实施阶段:①会谈与沟通②内控评估的健全性测试③内控评估的有效性测试④计量与账户测试⑤审计取证⑥中期审计报告三、审计报告阶段①完成审计报告②征求反馈意见③领导审定报告④整改通知⑤审计决定
133楼
2023-02-07 16:32:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魏哲 发表的提问:
现金比帐少很多 从会计人员的工作有可能存在哪些问题?
您好!这个一般就可能是有的账没有及时入账,或者有人挪用了现金等等。
134楼
2023-02-07 16:47:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ JoJo Chan 发表的提问:
请问员工向公司借款,会存在哪些税务问题呢?
学员你好,涉及利息的增值税,所得税
135楼
2023-02-08 15:32:57
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JoJo Chan:回复悠然老师01 老师,有相关税收政策支持吗?另外,借给员工的款,有些收不回了,该如何处理呢?
2023-02-08 15:47:42
悠然老师01:回复JoJo Chan收不回来只能坏账,跟公司经营无关的借款,所得税前不能扣除
2023-02-08 16:07:40

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