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专业会计做的工资表的图片
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 舒心的猎豹 发表的提问:
空着的那几个会计分录,和第二张图片,所有会计分录怎么做?
你好,明早把分录发给你
196楼
2023-02-27 15:51:05
全部回复
暖暖老师:回复舒心的猎豹44借主营业务收入 营业外收入 贷本年利润
2023-02-27 16:39:28
暖暖老师:回复舒心的猎豹45借本年利润 贷主营业务成本 财务费用 营业费用 管理费用 营业外支出
2023-02-27 16:51:01
暖暖老师:回复舒心的猎豹46借所得税 贷应交税费应交所得税
2023-02-27 17:04:08
暖暖老师:回复舒心的猎豹47借本年利润 贷所得税
2023-02-27 17:30:40
暖暖老师:回复舒心的猎豹48借利润分配 贷盈余公积法定盈余公积
2023-02-27 17:42:32
暖暖老师:回复舒心的猎豹1借预付账款3 贷银行存款3
2023-02-27 17:59:22
暖暖老师:回复舒心的猎豹2借原材料40000 应交税费进项税额6400 贷预付账款30000 应付账款16400
2023-02-27 18:22:31
暖暖老师:回复舒心的猎豹3借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-02-27 18:42:57
暖暖老师:回复舒心的猎豹3是4的分录 3借应付账款16400 贷银行存款16400
2023-02-27 19:10:07
暖暖老师:回复舒心的猎豹5借库存现金3000 贷其他应付款3000
2023-02-27 19:39:41
暖暖老师:回复舒心的猎豹6借预付账款90000 贷银行存款90000
2023-02-27 20:01:00
暖暖老师:回复舒心的猎豹7借管理费用890 应交税费进项税额30 库存现金80 贷其他应收款1000
2023-02-27 20:30:48
暖暖老师:回复舒心的猎豹8借销售费用2500 库存现金500 贷其他应收款3000
2023-02-27 20:51:54
暖暖老师:回复舒心的猎豹9借其他应收款7000 贷银行存款7000
2023-02-27 21:03:10
暖暖老师:回复舒心的猎豹10借银行存款7000 贷其他应收款7000
2023-02-27 21:17:12
暖暖老师:回复舒心的猎豹11借待处理财产损益5 贷库存商品5
2023-02-27 21:40:28
暖暖老师:回复舒心的猎豹借其他应收款3 营业外支出2 贷待处理财产损益5
2023-02-27 22:05:28
暖暖老师:回复舒心的猎豹12借应付职工薪酬12000 贷其他应付款12000
2023-02-27 22:32:46
舒心的猎豹:回复暖暖老师 老师11个数字是啥啊
2023-02-27 22:52:03
暖暖老师:回复舒心的猎豹5呀,你可以写50000,我直接写的万元
2023-02-27 23:03:06
舒心的猎豹:回复暖暖老师 老师,那第二张图片,第三题,他不是没有数字吗?
2023-02-27 23:18:24
暖暖老师:回复舒心的猎豹第3问是根据12问来的,直接在一起的
2023-02-27 23:38:21
舒心的猎豹:回复暖暖老师 还有第七个借贷不相等啊
2023-02-27 23:54:05
暖暖老师:回复舒心的猎豹890%2B30%2B80=1000,怎么不相等呀,哪里不相等
2023-02-28 00:21:16
舒心的猎豹:回复暖暖老师 我看错了
2023-02-28 00:35:05
舒心的猎豹:回复暖暖老师 老师就是他要是会计分录上没有数字,就不用写数字对吧?
2023-02-28 00:59:35
暖暖老师:回复舒心的猎豹题目没有数字的也呀哦看情况的
2023-02-28 01:17:56
小万老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
汽车维修美容业要选什么会计制度呢?[图片],是选小企业会计制度吗[图片],还是选旅游饮食服务企业呢[流汗]
同学你好,选择2013小企业会计准则哈
197楼
2023-02-27 16:14:59
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小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
[图片][图片]老师,您帮我看看申报表填的对不对?
你好,根据申报逻辑来看是对的呢。不过具体数据你这边需要核对一下
198楼
2023-02-28 15:12:56
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5fsshz:回复小小霞老师 税控盘减免申请表填的对?
2023-02-28 15:46:50
小小霞老师:回复5fsshz那个税控盘你本期就要抵扣的话,在第4列需要填写,填写之后余额就没有数据,本期不抵减,就后面要抵减的时候,在进行填写的呢
2023-02-28 15:59:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
[图片][图片][图片]老师,这个分录怎么做?
你好 借:银行存款,应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 如果是之前有预收款,那就是  借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷:预收账款
199楼
2023-02-28 15:25:32
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5fsshz:回复邹老师 实操的系统里面没有应收账款这个科目我根本就做不进去
2023-02-28 15:50:43
邹老师:回复5fsshz(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-28 16:02:27
5fsshz:回复邹老师 这是系统要求提交的答案,我无法理解
2023-02-28 16:31:47
邹老师:回复5fsshz如果是之前有预收款,那就是  借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 根据开具的发票确认收入 借:银行存款,贷:预收账款 这个是收到尾款的意思
2023-02-28 16:56:47
5fsshz:回复邹老师 你们这个太绕了向你们这种在实际工作中,我要随时被税局的叫了写情况说明那往来账怎么查?
2023-02-28 17:15:21
邹老师:回复5fsshz如果是之前有预收款,那就是  借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 上面分录是根据开具的发票确认收入 借:银行存款,贷:预收账款 上面分录是这个是收到尾款的意思 个人建议你去做相应学习,学习了之后你就不会认为绕了 这种情况,根本不会要求写情况说明的
2023-02-28 17:37:49
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 皮卡丘呀 发表的提问:
老师,我不明白上一个会计年末应付工资怎么会是平帐,即为0。 但她是有计提12月的工资的,所以我在一月做了支付12月的工资,却令到7月出现借方余额,应怎么处理? (图片是之前会计做的)
你好,这个很可能12月发放11月工资,12月计提11工资,他是发多少计提多少,说以是应付工资是平的。月出现借方余额,按照余额,从新计提工资。
200楼
2023-02-28 15:44:41
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皮卡丘呀:回复克江老师 不是的,我看过他的账,是因为有时他少付上月工资,有时又多付。总之到12月还是有计提工资,却不见付就平了。所以我才在1月做支付12月的工资
2023-02-28 16:22:12
克江老师:回复皮卡丘呀你好,至于原因,这个没有关系,把它计提平就是。
2023-02-28 16:40:57
皮卡丘呀:回复克江老师 就是无法平才会问的,如果这样说只有不发12月的工资才能平了,但这样又不合理
2023-02-28 17:02:08
克江老师:回复皮卡丘呀你好,现在,应付工资余额在,借方10,就 借:成本费用科目10 贷:应付职工薪酬10 即可
2023-02-28 17:23:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
请问下工资和个人所得税在一起的话,怎么做分录?计提和发放?[图片]
您好 借;管理费用-工资 10151.38 贷:应付职工薪酬 -工资10151.38 借;应付职工薪酬-工资10151.38 贷:应交税费-个人所得税140.01 贷:银行存款10011.37
201楼
2023-02-28 16:03:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 我心飞翔 发表的提问:
公司入股信用社,以183万元认购150万的股金,会计分录怎么做啊?(四张图片的,还有一张图片传不上去了)
借:长期股权投资183,贷:银行存款183
202楼
2023-02-28 16:08:59
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我心飞翔:回复袁老师 老师,这183万和150万的差额不用做账吗?
2023-02-28 16:40:09
袁老师:回复我心飞翔不用的
2023-02-28 17:03:24
我心飞翔:回复袁老师 老师,怎么给5星好评呀?
2023-02-28 17:29:25
袁老师:回复我心飞翔点好评
2023-02-28 17:45:28
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小新蜡笔 发表的提问:
您好老师,我在2019年12月份计提工会经费: 借:管理费用-工会经费 个人+单位 贷:其他应付款-工会经费 个人+单位 在1月份发工资的时候给个人扣了工会经费会计分录又重复做了一遍其他应付款-工费经费 像这样的情况我应该怎么该一月份的分录? (第一张图片是12月份计提的,第二张图片是一月份发放工资的)
你好,把12月份计提的个人部分在1月份做借以前年度损益调整或借其他应付款 贷利润分配――未分配利润
203楼
2023-03-01 15:34:00
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小新蜡笔:回复徐阿富老师 老师,我想了一下这是走了两遍其他应付款-工会经费,第二遍扣之前是计提的职工工资,这样能冲销12月份的管理费用-职工工资吗?借其他应付款-公会经费 贷管理费用-职工工资
2023-03-01 16:12:35
小新蜡笔:回复徐阿富老师 老师,为什么是贷利润分配-未分配利润?
2023-03-01 16:25:47
徐阿富老师:回复小新蜡笔你好,你要冲管理费用也是可以的,但是你是冲了2020年的管理费用了,所以如果是冲管理费用那么申报2029年所得税时需要做纳税调整,而直接做利润分配就不存在做纳税调整了
2023-03-01 16:39:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
影院计提片款何专项资金的会计分录应该怎么做
借;管理费用 贷;其他应付款
204楼
2023-03-01 15:46:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
这个图片是税务上线用的 税务登记表 资料,这个图片中内容是那块需要填的
总分支机构情况,经办人签名
205楼
2023-03-01 16:05:59
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清:回复邹老师 总分支机构情况在那呀,
2023-03-01 16:25:19
邹老师:回复我的意思是单位有总分支机构情况就需要填写这个,没有就不需要填写
2023-03-01 16:35:59
清:回复邹老师 谢谢老师,税务登记表中还有一个 自然人投资比例 外资投资 比例 国有投资比例 这几个我要不要填呀
2023-03-01 16:50:40
邹老师:回复填写公司股东投资比例情况
2023-03-01 17:12:32
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师凭证做完报表怎么出来[图片]我还得手工做吗
右边菜单项有 报表
206楼
2023-03-02 15:40:39
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5fsshz:回复文文老师 空白的啊空白的啊
2023-03-02 16:06:17
5fsshz:回复文文老师 这些系统做完凭证结账都有了这些系统做完凭证结账都有了
2023-03-02 16:27:47
文文老师:回复5fsshz直接点资产负债表,利润表,没有数据出来??
2023-03-02 16:49:21
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
一会发个图片问你,昨天的图片加了内容
额,这个你掌握思路自己算吧
207楼
2023-03-02 16:03:30
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,收到银行利息时这样做会计分录对不 期末结转本年利润时这样做对吗 [图片][图片]
你好,你的分录是正确的。
208楼
2023-03-02 16:16:22
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,我想问一下在电子税务局为什么没有工会呢[图片][图片] 老师,您看一下我发的那个截图她说创建申报表失败是为什么
看截图意思:工会核定的是报季申报
209楼
2023-03-02 16:26:59
全部回复
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 森林的兔子 发表的提问:
根据这个图片差额证收做会计分录怎么做
同学,看不到图片,如果是差额征税,直接按差额开票的金额做账,确认收入即可。
210楼
2023-03-05 17:31:04
全部回复

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