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企业会计内部控制方案设计
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 落后的咖啡 发表的提问:
同一控制下的企业之间资产划转,双方会计分录如何出?
你好同学,首先可以去税务局申请免税的手续,就可以不交税直接转掉了,转营业外收入支出里,否则按销售处理
151楼
2023-02-10 16:41:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
那你这个内部控制的缺陷已经得到整改,这个不属于那个报表的具体数据,这个是属于在那个其他四项段里面说明一下就可以。
152楼
2023-02-12 17:18:29
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户ftg662 发表的提问:
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
1,首先,考虑内部控制环境是否是可依赖的,然后内控是否设计合理,同时还考虑内控是否彻底一贯执行。 2,这里错综的关系,还要考虑其是否存在关联交易风险。 3,首先,要考虑缺陷的根源,然后根据根源,重新制定制度,规避问题。 4,内部审计是很有必须,,也是企业需要的,,结合数字化支行,更加合理化,效率化。
153楼
2023-02-12 17:26:31
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学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ Shadow 发表的提问:
企业内部审计实务题 求详细过程和答案
您好!详细请参考注会教材《财务成本管理》第十三章第三节、第四节、第五节产品成本计算的基本方法相关知识点
154楼
2023-02-12 17:39:23
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Shadow:回复学堂答疑王老师 不是解答吗
2023-02-12 18:31:51
学堂答疑王老师:回复Shadow您好!授人以鱼不如授人以渔,一般老师也是将知识自己努力领悟出来,才能达到更高的职称和高度,当然学习过程可以报会计学堂中级职称和注会的协议班进行系统学习,现在618有优惠活动哦,赶紧报名吧,感谢您的提问,祝您学习愉快!
2023-02-12 18:58:19
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 最美的白胖子-Sally 发表的提问:
小企业会计准则和企业会计准则有啥区别?最近财务制度备案,我选了小企业会计准则,有没有不好的地方?
你好,一般都选择下企业会计准则的,企业会计准则一般是大企业和上市公司用的,相对来说企业会计准则繁琐些。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
155楼
2023-02-12 18:08:06
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最美的白胖子-Sally:回复徐阿富老师 一般都选择小企业会计准则?
2023-02-12 18:21:12
徐阿富老师:回复最美的白胖子-Sally你好,是的,没错,你的选择是对的。
2023-02-12 18:34:51
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
老师在税务局会计制度备案,公司是建筑劳务,是备案建筑施工企业会计核算办法,还是小企业会计制度呢?
你好这个选择小企业会计准则,和企业会计准则可以,不用这个小企业会计制度 这个过期了, 备案建筑施工企业会计核算办法 这样也可以,你要是说你选择那个对应2个选择 ,那这个选择这个备案建筑施工企业会计核算办法
156楼
2023-02-12 18:26:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 笑点低的保温杯 发表的提问:
蓝天公司主要经营机械产品的核心部件设计,提供给各大型机械制造商使用,企业适用所得税税率25%,企业预计将本年内完成一项新技术的开发,发生研发费用600万元。以下两种研发费用的处理方案哪种更节税?方案一:直接计入发生当期的损益。方案二:资本化
你好,同学。你的方案二是什么呢
157楼
2023-02-13 15:43:23
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笑点低的保温杯:回复陈诗晗老师 方案二就是资本化
2023-02-13 16:01:53
陈诗晗老师:回复笑点低的保温杯对于节税而言,费用化更节税,因为计费用后,直接减少当期利润了的
2023-02-13 16:23:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 威武的钥匙 发表的提问:
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
非同一控制企业,内部交易额,首先,你要找出发生的内部交易要哪些,然后确定哪些没有对外销售,这部分需要进行抵消处理。
158楼
2023-02-13 16:03:09
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 罗伊人 发表的提问:
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
您好 企业内部控制应用指引没有被删除
159楼
2023-02-13 16:10:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小呵呵 发表的提问:
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
你好 你 是审计单位吗 可以找补审计单位提供
160楼
2023-02-13 16:38:58
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小呵呵:回复玲老师 是论文答辩的题目,我并不了解,所以就来提问了
2023-02-13 17:02:04
玲老师:回复小呵呵论文这个就不好说了,外部人员是不好获取企业的 信息的
2023-02-13 17:19:10
小呵呵:回复玲老师 嗯嗯,好的,谢谢!
2023-02-13 17:36:54
玲老师:回复小呵呵不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-13 18:01:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ lmc 发表的提问:
设我服务内容是本项目展馆、多媒体工程及智能中控系统的方案设计、设备及物料采购、搭建及装修建设等全部工作!那这我们开票是怎么开?
这个主要根据你的那个合同来,合同签订的内容是什么?你就用什么开具发票。
161楼
2023-02-14 15:56:23
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lmc:回复陈诗晗老师 这个就是我合同里的服务内容
2023-02-14 16:41:34
陈诗晗老师:回复lmc拟一个合同里面虽然说同时约定了几个服务范围,但是你要区分你的主要服务是哪一个,按照那个主要的来进行开,如果说你分不出哪个是主要的,那么你这个四个不同的地方就分别开四张发票。
2023-02-14 17:02:49
lmc:回复陈诗晗老师 如何分清服务是哪一个了?
2023-02-14 17:25:12
lmc:回复陈诗晗老师 因为我司主要是设计,设备都是采购了直接就用于对方了,要是有装修都是外包给人了
2023-02-14 17:36:37
lmc:回复陈诗晗老师 但我们又是总包展馆的!
2023-02-14 17:47:06
陈诗晗老师:回复lmc那你是总包的话,比方说你那个是设计合同,你就是按照设计服务费来进行开具啊。
2023-02-14 18:12:02
lmc:回复陈诗晗老师 可是我合同内容又有设备采购,又有装修,我们是总包是不是这些都得写进去了,可是真的采购和装修又是给我们长期合作的供应商做了
2023-02-14 18:24:42
lmc:回复陈诗晗老师 但合同是我们跟对方签,是我们负责!
2023-02-14 18:42:00
lmc:回复陈诗晗老师 我主要也不知道对于展厅的设计布置若是设计服务可以有材料吗,就比如设备
2023-02-14 19:09:49
陈诗晗老师:回复lmc那你就是总体承包呀,总体负责,你这边直接是按照那个建筑服务开总金额,然后你再把下面这其中一部分分包出去,让那些分包商给你开相关的发票。
2023-02-14 19:36:07
lmc:回复陈诗晗老师 啊,主要我们是一般,他们是小规模,都没进项票,想税点少些!还有对于甲供是不是供水供电就可以简易计税
2023-02-14 19:46:33
陈诗晗老师:回复lmc是的,甲供工程,还有那个自来水,这一块是可以享受简易计税。
2023-02-14 19:59:02
lmc:回复陈诗晗老师 那按照第四点的第一小点算甲供材吗?
2023-02-14 20:16:15
陈诗晗老师:回复lmc你这一点构不成甲供,甲供的话,主要是指劳务这一块儿,就是材料的话,都是那个甲方提供。
2023-02-14 20:34:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陈思 发表的提问:
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
企业内部控制方法。主要包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制
162楼
2023-02-14 16:24:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
企业在国税局备案的会计制度是小企业会计准则,但是做账、审计,一直用的是企业会计制度,这样可以吗
你好,最好是做到一致
163楼
2023-02-14 16:32:52
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幸:回复邹老师 @邹老师:老师,不一致有什么影响吗
2023-02-14 16:55:00
邹老师:回复你好,可能会导致个别科目 的不一致
2023-02-14 17:06:12
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
164楼
2023-02-14 16:49:53
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 精明的火车 发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
165楼
2023-02-14 17:14:59
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