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会计企业追加货款会计分录
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户j9w7xk 发表的提问:
在权责发生制下,本月销售货物且收到款项80万元,预收下月货款20万元,本月销售30万元货物,只收到20万元,下月收取10万元,本月应确认的收入为?(要求:做会计分录,有计算过程)
您好,是这样的 本月确认收入金额为 80%2B30=110  这样的
31楼
2022-12-20 18:26:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 寒冷的衬衫 发表的提问:
销售货物,收到货款60000元,会计分录怎么记?
您好同学,需要分情况,如果是收回应收账款的话,借:银行存款60000 贷:应收账款 如果和开票一起 借:银行存款60000 贷:主营业务收入60000(未考虑销项税)
32楼
2022-12-21 17:30:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 还单身的汉堡 发表的提问:
自产、委托加工的货物无偿赠送其他单位或者个人会计分录是怎样的
你好 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
33楼
2022-12-21 17:58:15
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 跟时间赛跑 发表的提问:
以贴现的汇票到期,商业承兑汇票银行有追索权,贴现企业存款账户余额充足会计分录是什么?贴现企业 余额不足,会计分录是什么?
你好充足的话进行委托收款,也就是借银行存款贷应收票据,如果不足的话把应收票据转入应收账款。
34楼
2022-12-21 18:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 落花情 发表的提问:
你好 老师 别人公司欠我们5万货款 只付了20000 欠了三万 这个会计分录怎么写
你好,借;银行存款,贷;应收账款 2万
35楼
2022-12-22 17:10:21
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
确认收不回的货款,如何最会计分录?
你用小准则还是企业会计准则
36楼
2022-12-22 17:27:49
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隐形翅膀:回复maize老师 小准则
2022-12-22 17:45:03
maize老师:回复隐形翅膀借营业外支出 贷应收账款
2022-12-22 18:12:19
隐形翅膀:回复maize老师 如果是企业会计准则该怎么做呢?
2022-12-22 18:38:15
maize老师:回复隐形翅膀1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备 4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款 5、补提少计坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 6、冲销多提坏账时:借:坏账准备 贷:资产减值损失
2022-12-22 18:51:08
隐形翅膀:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-22 19:16:14
maize老师:回复隐形翅膀满意请给五星好评,谢谢
2022-12-22 19:33:06
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 虚心的小蚂蚁 发表的提问:
上年欠某公司的货款20000由于倒闭无法偿还会计分录怎么写
你好 借 应付账款 贷 营业外收入
37楼
2022-12-22 17:40:44
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
其他单位帮我单位代付货款的的会计分录怎么做?
你好,会计分录是:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款收回代付的货款的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应收款-XXX
38楼
2022-12-22 18:08:26
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浅浅:回复小洪老师 不是的吧,本是我们公司付款的,但是由另一个公司帮我们代付了,不是我们公司帮别的公司代付的哦
2022-12-22 18:30:54
小洪老师:回复浅浅你好这样话把分录的借方放在贷方,借银行存款,贷其他应付款就好了
2022-12-22 18:41:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 心若止水 发表的提问:
客户把货款转到我们老板私户,我们再从老板私户转到公户上,这合规吗?会计分录该怎么做?
借其他应收款-老板 贷应收账款 借银行存款 贷其他应收款 这样操作要写代收款的证明 以后最好是公对公转账
39楼
2022-12-22 18:23:59
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心若止水:回复玲老师 可我们们客户都是塞散户,能直接对公户转款
2022-12-22 18:38:38
玲老师:回复心若止水可以呀 个人业务人个都可以给企业转账的
2022-12-22 19:05:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 花痴的铅笔 发表的提问:
客户退货给我们重新加工后按原价8折卖回给客户,求所有流程的会计分录
之前第一次销售的时候你做了收入结转成本了吗
40楼
2022-12-23 16:57:53
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花痴的铅笔:回复郭老师 做了的
2022-12-23 17:32:56
郭老师:回复花痴的铅笔借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数 借生产成本-返修贷库存商品 借生产成本-返修贷原材料,应付职工薪酬,制造费用 借库存商品贷生产成本-返修 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2022-12-23 18:00:47
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 天高云淡 发表的提问:
老师您好,我想问一下就是委托加工单位发出去货物是1000公斤,收回的是980公斤,之间的差额是对方承担,会计分录怎么做呢?
你好,冲减委托加工物的成本。
41楼
2022-12-23 17:26:16
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天高云淡:回复立红老师 您能把具体分录写一下吗老师,带金额的
2022-12-23 17:54:54
立红老师:回复天高云淡你好,您上面只有数量,这部分是对方需要给您款项么还是?
2022-12-23 18:15:50
天高云淡:回复立红老师 比如说一公斤5元,这20公斤就是100元,就得对方承担,是不是得从加工费里扣啊,分录该咋做呢老师
2022-12-23 18:37:23
立红老师:回复天高云淡你好,借:应付账款 (需要支付的加工费)100 贷:委托加工物资 100
2022-12-23 19:00:17
天高云淡:回复立红老师 那被委托单位承担的100元该咋记账呢
2022-12-23 19:22:40
立红老师:回复天高云淡你好,借:营业外支出等 贷:应收账款
2022-12-23 19:36:50
天高云淡:回复立红老师 那他账上会有100元的受托加工材料,该咋冲销呢老师
2022-12-23 19:54:35
立红老师:回复天高云淡你好,对方是按实收的数量和金额入库存
2022-12-23 20:05:43
天高云淡:回复立红老师 对,对方的差额用应付加工费冲委托加工物资,那受托方实收和发出的数量和金额,不需要做账务处理吗老师?那他账面是不是一直都有库存啊老师
2022-12-23 20:23:57
天高云淡:回复立红老师 我知道了老师,那部分是废料,买的时候是借,银行存款,贷,其他业务收入,结转成本是,借其他业务成本,贷,受托加工物资的100元,这就冲了,对吗老师
2022-12-23 20:36:27
立红老师:回复天高云淡你好,受托方当时入库存时就是按实收的入库存的
2022-12-23 20:51:46
天高云淡:回复立红老师 那他实收1000公斤,5000元和完工发出980公斤,4900元,会有100元的库存差额啊,
2022-12-23 21:06:32
立红老师:回复天高云淡你好,这部分会增加对方的加工成本
2022-12-23 21:18:17
天高云淡:回复立红老师 那受托方的库存差额是不是不用管啊老师,我还是不懂
2022-12-23 21:35:29
立红老师:回复天高云淡你好,如果收到10,加工11呢,和这个是一样的,是与他的加工成本有关系,和最终出多少没有关系,受托方转出时按实际加工数量转出就可以
2022-12-23 22:03:42
天高云淡:回复立红老师 您能把受托方的全部分录给写一下吗老师,麻烦您了
2022-12-23 22:31:21
立红老师:回复天高云淡同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。
2022-12-23 22:51:45
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ lee欣茹 发表的提问:
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人会计分录
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人需要视同销售,借:营业钱支出 贷:主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税)
42楼
2022-12-23 17:52:07
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lee欣茹:回复英老师 税法上怎么处理?
2022-12-23 18:23:19
英老师:回复lee欣茹视同销售,缴纳增值税和所得税
2022-12-23 18:44:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 洋洋得意 发表的提问:
老师,我单位是加工业,给客户重作的货物,作损失处理,怎么作会计分录
你好,做到你的单位成本里面就可以的。
43楼
2022-12-23 18:20:59
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洋洋得意:回复郭老师 具体说一下分录
2022-12-23 18:36:53
郭老师:回复洋洋得意借主营业务成本,贷生产成本。
2022-12-23 18:58:32
洋洋得意:回复郭老师 老师,我没用生产成本科目
2022-12-23 19:26:32
洋洋得意:回复郭老师 分录怎么写呢,老师
2022-12-23 19:56:18
郭老师:回复洋洋得意你好,那你成本发生的时候,你做的哪个科目?
2022-12-23 20:26:18
洋洋得意:回复郭老师 我不入库产成品,卖货有时卖原材料,用的进销存,板材是按张出库的,生产单是按米出库的,一边卖成品我记主营业务收入手工入凭证,手工结转成本,卖材料用进销存按张出库,软件自动出凭证,自动结转成本
2022-12-23 20:54:59
郭老师:回复洋洋得意自动结转成本分录咋做的 借主营业务成本贷原材料的吗 人工费的呢
2022-12-23 21:09:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大霞霞 发表的提问:
购入的货物,经过再加工后出售,会计分录具体应该怎么做呢?
您好,按生产过程处理,采购后记入原材料,是自己加工,还是委托加工啊?
44楼
2022-12-24 17:46:03
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大霞霞:回复王雁鸣老师 自己加工
2022-12-24 18:17:53
王雁鸣老师:回复大霞霞您好,如果是自己加工的话,那就是按生产过程处理即可。购入时,借;原材料,应交税费,贷:现金或者银行存款等科目。领用时,借:生产成本,贷;原材料。入库时,借;产成品,贷;生产成本。销售结转成本时,借;主营业务成本,贷:产成品。
2022-12-24 18:31:04
大霞霞:回复王雁鸣老师 老师,如果我购入时发票货物名称是a产品,经过再加工后销售,发票货物名称能不能写b产品呢?
2022-12-24 18:46:23
王雁鸣老师:回复大霞霞您好,可以的,没问题。
2022-12-24 19:16:01
大霞霞:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师!
2022-12-24 19:31:33
王雁鸣老师:回复大霞霞您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-24 20:00:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雪儿冰淇淋 发表的提问:
老师请问一下,货款已收,因质量问题客户要求退2000元,不退货。我这会计分录该怎么做了
冲收入 借:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额) 贷:库存现金
45楼
2022-12-24 18:11:16
全部回复
雪儿冰淇淋:回复玲老师 他没给我开红字发票的嘛。这个怎么做了
2022-12-24 18:35:11
玲老师:回复雪儿冰淇淋这个需要开红字发票的。
2022-12-24 18:59:52

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