咨询
会计还分对内对外的会计吗
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 红梅花开 发表的提问:
老师好,问下保管员怎样计账才符合标准,每月会计怎样和保管员对账
1.入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素; 并设物料卡,标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账,准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司经理同意后方可发货,事后应补方可发货。 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。 11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。 12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 14. 仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。 15. 仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;情况严重的,应追究其法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。
91楼
2023-01-27 18:53:59
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
出纳,会计一直不肯和对账怎么办
厂里当出纳五月了刚开始我要求会计每月都和我对次账目肯只说叫我入好自己账行了核对收入支出时候老板查账时候发现和现金符只查会计账还要查我帐了会计做给我工作增加少负担时间久了金额对上时候要整体复查麻烦我应该处理另外收入单三联有存根联我有第三联只有支出单我每月交给起初肯给我开收据来我和老板说了才答应有点觉得想整我何保障自己被会计伤害我现每天都坚持日清月结核对好余额银行金额才下班种情况查账
92楼
2023-01-28 15:55:58
全部回复
李老师2:回复jossonli每月按银行对帐单核对、结存现金做现金银行月报表(式三份自存、会计、老板各)格式百度文库时搜自己做好先找会计核对签字会计签空着用说再找老板签(核对帐目业务少出错财会工作互相牵制工作要求)
收入单第三联财会联按理出纳收款、记帐也要交会计入帐出纳收支单证记帐整理好交会计时有些交给会计了;有些单位出纳搞单证移交签收本列明单据张数、金额会计核对无误接收签收(出纳也做收支会计凭证则列明凭证号多少号至多少好、总金额)
2023-01-28 16:15:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
自产或外购的产品对外捐赠会计分录
你好 借营业外支出-捐赠支出  贷库存商品 进项税转出   
93楼
2023-01-28 16:08:47
全部回复
月半弯:回复meizi老师 为什么是进项税额转出
2023-01-28 16:28:09
meizi老师:回复月半弯你好 如果你外购的话 会有取得进项税。这部分要做转出处理  ;  这个是不能抵扣的;   
2023-01-28 16:49:32
月半弯:回复meizi老师 这不属于视同销售吗?
2023-01-28 17:16:25
meizi老师:回复月半弯 你好    将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。视为视同销售!   1. 我上面做的 是捐赠考虑不能抵扣 所以我是直接给你转出了  2. 如果不做转出 ;你可以直接做 :借营业外支出-捐赠支出  贷库存商品  应交税费-应交增值税-销项税处理   
2023-01-28 17:41:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 轻松的柚子 发表的提问:
无形资产对外投资的会计分录
你好,无形资产对外投资 借:长期股权投资 贷:无形资产 应交税费—应交增值税 
94楼
2023-01-28 16:29:19
全部回复
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 羞涩的店员 发表的提问:
我是门外汉,影院第一天上班,然后月末说叫我跟会计还有其他商户对账,但是我都不知道要怎么开始,从哪里入手!
你最好问一下之前负责的人员,他们寺怎么核对的。
95楼
2023-01-28 16:49:46
全部回复
李霞老师:回复羞涩的店员因为这个他不是说咱能力的问题,是每个公司它对账,它都有自己的习惯和固定的模式。
2023-01-28 17:05:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 韩红光 发表的提问:
能讲一下月底会计与出纳如何对账吗?都对哪些?
你好,主要是核对现金,银行存款的余额,如果不一致需要查明是什么原因造成的
96楼
2023-01-28 17:17:58
全部回复
韩红光:回复邹老师 单据和记账凭证呢?老师
2023-01-28 17:30:01
邹老师:回复韩红光你好,有会计记账,出纳负责收付,然后核对账实余额是否一致
2023-01-28 17:57:21
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
老师:往来会计企业一般是如何对账
你好,一般是发对帐函
97楼
2023-01-29 16:00:16
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 改变一切 发表的提问:
银行对账是出纳的工作还是会计的工作
您好 银行对账是出纳(现金会计)的工作
98楼
2023-01-29 16:13:14
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 心静 发表的提问:
和客户对账是会计做还是出纳做比较合理
会计做合理。
99楼
2023-01-29 16:32:47
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 念念 发表的提问:
老师您好,每个月会计需要跟出纳有对账吗,要对哪些呢?
你好,每个月会计需要跟出纳有对账,有的是每天的,核对库存现金,银行存款是不是一致的
100楼
2023-01-29 16:45:15
全部回复
念念:回复紫藤老师 除了这个 没有其他的了吧?
2023-01-29 17:05:40
紫藤老师:回复念念除了这个 没有其他的
2023-01-29 17:18:19
念念:回复紫藤老师 好的 谢谢
2023-01-29 17:37:08
紫藤老师:回复念念不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦
2023-01-29 17:47:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ sunny 发表的提问:
自产的产品对外赠送会计分录
你好 借:销售费用或者其他费用等 贷:应交税费-销项税 收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
101楼
2023-01-29 17:14:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 初见???? 发表的提问:
酒店员工把钱存到对公账户 请问会计分录应该怎么写?
你好,酒店员工把钱存到对公账户 这个钱是单位向员工借款,还是这个是单位实现的收入?
102楼
2023-01-30 16:51:09
全部回复
初见????:回复邹老师 这个应该是算收入。不是借款
2023-01-30 17:01:42
邹老师:回复初见????你好 实现收入的时候,借;库存现金,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 存入银行,借;银行存款,贷;库存现金
2023-01-30 17:23:39
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 阿真 发表的提问:
财付通支付给对公账户的钱怎么做会计分录呢
借:应付账款 贷:应收账款
103楼
2023-01-30 16:58:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 经小超 发表的提问:
公司的对公账户有个人打款进来,不开票,会计分录怎么做
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-销项税额
104楼
2023-01-30 17:05:47
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 你在,我在 发表的提问:
老师,公司把房租钱从对公账户转到另一个对公账户,然后用另一个对公账户付房租钱,这个会计分录怎么做?
您好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
105楼
2023-01-30 17:11:58
全部回复
你在,我在:回复bamboo老师 老师,这个我知道,但是票开过来了,用另一个对公账户付的钱,但是票要放在那个对公账户里面,这个怎么做账啊,我有点乱
2023-01-30 17:27:56
bamboo老师:回复你在,我在请问您付款的时候分录写了么有
2023-01-30 17:42:26
你在,我在:回复bamboo老师 付款时候还没写,也是这个月付款的,还没有写,不懂这比分录怎么做了
2023-01-30 17:55:48
bamboo老师:回复你在,我在借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款——转入账户 收到发票 借:管理费用——房租 贷:应付账款(预付账款)
2023-01-30 18:19:32

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×