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内部会计控制存在问题原因
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 回归线kelly 发表的提问:
会计如何控制库存,谢谢
你好,作为会计是控制不了库存的
241楼
2023-03-19 18:20:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后,审计工作底稿归档前以书面形式向集团管理层及治理层通报了值得关注的内部控制。问是否恰当,及理由 答案是恰当的, 但是我认为这个是不恰当,因为值得关注的内部缺陷,应该是与治理层沟通,并且应该在审计报告日前就以书面形式沟通好 所以,请老师看下,是我哪里理解错了,还是答案错了
你好! 因为内部控制不影响出具的审计意见。所以只要在审计工作底稿归档前与治理层沟通了就行。
242楼
2023-03-20 15:22:41
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蒋飞老师:回复我是另一个你管理层是执行部门,治理层是监督部门,内部控制缺陷,都需要与他们沟通的
2023-03-20 15:46:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 干净的哑铃 发表的提问:
公司内销和外销同时存在且内销大于外销的情况下,进项税抵扣应该如何控制?税负又该如何控制?
这个的话按照实际业务做账就可以了,出口的不能抵扣
243楼
2023-03-20 15:29:45
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
A注册会计师负责审计甲公司2013年财务报表,了解到甲公司存在下列控制,其中属于预防性控制的是( )。 A、定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查挂账的项目 B、将预算和实际费用的差异列入计算机编制的报告中并由部门经理复核 C、每季度复核应收账款贷方余额并找出原因 D、在更新采购档案之前必须先有收货报告
D 【答案解析】 选项ABC属于检查性控制。
244楼
2023-03-20 15:57:32
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
245楼
2023-03-20 16:05:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小涂 发表的提问:
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
影响独立性
246楼
2023-03-20 16:26:58
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,这题为啥要选C呀?内部控制与审计风险好像是实施风险评估程序这一阶段的
你好,实施风险评估也是为后面具体审计做基础,判断报表重要性时需要考虑内控与审计风险的评估结果。
247楼
2023-03-21 15:15:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 紫涵雨 发表的提问:
当初你是因为什么原因选择了会计
一不小心就选择了这个会计专业,没有改行就做这个了
248楼
2023-03-21 15:28:01
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徐峰老师
职称:注册会计师,中级会计师,ACCA,审计师,税务师,高级会计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ Zt。 发表的提问:
马上就要母亲节了,在这里祝福天下母亲节日快乐相信很多人都不是自主选择会计的吧,小编就是妈妈指明的会计之道。感谢妈妈,祝妈妈节日快乐!更感谢母亲,让我选择了会计!你是什么原因选择的会计呢?
也是因为妈妈的缘故
249楼
2023-03-21 15:44:59
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回复Zt。可能因为比较稳定,但是如果停滞不前不继续学习就永远处在最底端,所以永远不要放弃继续前行,永远不要置自己于被动的地位。
2023-03-21 16:13:32
回复Zt。因为别的干着不愉快,可能这个是最不需要操心。就干了。
2023-03-21 16:32:58
徐峰老师:回复Zt。喜欢财务洗漱洗漱
2023-03-21 16:53:56
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
如果接到以前会计的旧账,不知道哪里错了,没有找出原因,该怎么办啊
如果补清楚 最好不要随意改之前旧账务
250楼
2023-03-22 15:23:23
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钟敏:回复李老师 我不用调吗?
2023-03-22 15:38:04
李老师:回复钟敏你如果不清楚 不是很有把握 不能随意调整啊
2023-03-22 16:00:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
251楼
2023-03-22 15:31:43
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小雨:回复紫藤老师 嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2023-03-22 15:47:19
小雨:回复紫藤老师 比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2023-03-22 15:57:43
紫藤老师:回复小雨你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2023-03-22 16:26:05
小雨:回复紫藤老师 原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2023-03-22 16:54:27
小雨:回复紫藤老师 想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2023-03-22 17:22:29
紫藤老师:回复小雨你好,主要叫会计提供决算数据
2023-03-22 17:43:52
小雨:回复紫藤老师 老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2023-03-22 18:02:35
紫藤老师:回复小雨你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2023-03-22 18:22:54
小雨:回复紫藤老师 是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2023-03-22 18:34:21
紫藤老师:回复小雨一般是不平衡,你按照提示找找
2023-03-22 19:00:50
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 福运到 发表的提问:
老师,请问下,b是会计确认的原因吗?没理解到呢
学员你好,这个属于政策变更的原因是之前的会计政策合营企业是成本法
252楼
2023-03-22 15:44:59
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内部控制评价方法有哪些
个别访谈法   2.调查问卷法   3.专题讨论法   4.穿行测试法   5.实地查验法   6.抽样法   7.比较分析法
253楼
2023-03-23 14:38:41
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
254楼
2023-03-23 14:54:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 李萍 发表的提问:
一般纳税人砂石场的账务处理问题 1.成本比例 2.销售费用计提 3.内部控制 请老师推荐学习视频或者书
你好,这个的话参考工业的就可以了
255楼
2023-03-23 15:14:00
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