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用借贷记账法编制会计分录
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
151楼
2023-02-15 16:44:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  发表的提问:
记账后发现记账凭证和账簿记录中应借,应贷会计科目无误,只是所记金额大于应记金额,应当采用什么方法呀
您好 多记的金额红字冲销 然后再登记账簿
152楼
2023-02-15 17:05:59
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:回复bamboo老师 会计科目无误,也是红字冲销呀?
2023-02-15 17:30:19
bamboo老师:回复是的 金额多记了 红字冲销
2023-02-15 17:54:00
:回复bamboo老师 我以为会计科目无误都是划线更正法
2023-02-15 18:06:04
bamboo老师:回复您记账凭证也错了 就要写分录调整 如果只是账簿错误 可以划线更正法
2023-02-15 18:19:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
归还8月借入的银行借款8000元编制会计分录
借短期借款8000贷银行存款8000’
153楼
2023-02-16 15:09:42
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
154楼
2023-02-16 15:38:38
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
155楼
2023-02-16 15:55:38
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ qquser 发表的提问:
你好,老师,我们是政府工作部门,采用政府会计制度记账,现在有笔业务,向同级国库借款,支付以前欠的工程款,这笔业务怎么记账?账务会计分录:借应付企业,贷应付国库,预算会计呢?怎么记?
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
156楼
2023-02-16 16:21:51
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紫藤老师:回复qquser预算会计走的是收付实现制
2023-02-16 16:40:50
qquser:回复紫藤老师 不明白,老师,那这笔业务预算会计做不?
2023-02-16 16:59:42
紫藤老师:回复qquser这笔业务预算会计不做,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-02-16 17:22:08
qquser:回复紫藤老师 也向国库拿到借款了,也付了企业了呀
2023-02-16 17:33:56
紫藤老师:回复qquser你这里是应付的往来,不需要做预算会计
2023-02-16 17:45:02
紫藤老师:回复qquser下次你还钱的时候冲掉应付国库就可以了
2023-02-16 18:03:19
紫藤老师:回复qquser这个是我个人观点,你可以在咨询其他老师
2023-02-16 18:14:44
qquser:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-02-16 18:25:32
紫藤老师:回复qquser不客气,继续加油哈,
2023-02-16 18:35:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 贤惠的身影 发表的提问:
4、银行在收缴假币后,应编制的会计分录为( )。 A.借:备查登记业务余额 贷:票样和假币—假币 B.借:票样和假币-假币 贷:备查登记业务余额 C.借:备查登记业务余额(红字) 贷:票样和假币—假币(红字) D.借:备查登记业务 贷:票样和假币—假币
你好,D.借:备查登记业务 贷:票样和假币—假币
157楼
2023-02-16 16:47:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
158楼
2023-02-19 18:07:47
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-02-19 18:27:03
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-02-19 18:40:04
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ DFHow 发表的提问:
资料:企业生产车间管理人员使用转账支票购买办公用品2000元,会计人员在填制记账凭证时发生错误,并根据错误的记账凭证登记了账簿,其记账的会计分录为: 借:管理费用 2000 贷:银行存款 2000 要求:(1)请指出错在哪里? (2)请选择正确的更正方法进行更正。 资料:企业生产车间管理人员使用转账支票购买办公用品2000元,会计人员在填制记账凭证时发生错误,并根据错误的记账凭证登记了账簿,其记账的会计分录为: 借:管理费用 2000 贷:银行存款 2000 要求:(1)请指出错在哪里? (2)请选择正确的更正方法进行更正。
生产车间的办公费是用于车间的,所以应计入制造费用,用转账支票支付应计入应付票据,借:制造费用 贷:应付票据
159楼
2023-02-19 18:17:23
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DFHow:回复逸仙老师 第二问呢
2023-02-19 18:51:01
逸仙老师:回复DFHow用红字冲销之前的会计分录,再做正确的会计分录
2023-02-19 19:16:25
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 温婉的信封 发表的提问:
向银行借入期限为6个月的借款20万。怎么用编制会计分录表达
学员你好,分录如下 借:银行存款20 贷:短期借款 20
160楼
2023-02-19 18:29:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 61 发表的提问:
2、2021年1月1日,某公司借入一笔短期借款,共计480000,期限8个月,年利率4%,该借款的本金到期后一次归还,利息分月预提,按季支付。要求: 1、编制该公司取得短期借款时的会计分录; 2、编制该公司1月末计提利息时的会计分录; 3、编制该公司2月未计提 利息的会计分录: 4、编制甲公司3月末支付第一季度银行借款利息时的会计分录; 5、编制9月1日偿尝还借款的会计分录。
你好,分录的数据,麻烦自行带入一下 1、编制该公司取得短期借款时的会计分录; 借:银行存款,贷:短期借款 2、编制该公司1月末计提利息时的会计分录; 借:财务费用,贷:应付利息 3、编制该公司2月未计提 利息的会计分录: 借:财务费用,贷:应付利息 4、编制甲公司3月末支付第一季度银行借款利息时的会计分录; 借:应付利息,贷:银行存款 5、编制9月1日偿尝还借款的会计分录。 借:短期借款,贷:银行存款
161楼
2023-02-19 18:45:00
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61:回复邹老师 第4题和第五题不会算,麻烦老师指导一下。谢谢
2023-02-19 19:12:54
邹老师:回复61你好 1、编制该公司取得短期借款时的会计分录; 借:银行存款,贷:短期借款 2、编制该公司1月末计提利息时的会计分录; 借:财务费用,贷:应付利息 3、编制该公司2月未计提 利息的会计分录: 借:财务费用,贷:应付利息 4、编制甲公司3月末支付第一季度银行借款利息时的会计分录; 借:应付利息 480000*4%/12*3,贷:银行存款 480000*4%/12*3 5、编制9月1日偿尝还借款的会计分录。 借:短期借款 480000,贷:银行存款 480000
2023-02-19 19:25:50
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,企业之间借贷10万,出借方方的会计分录怎么做?
你好,出借方,借:其他应收款 贷:银行存款
162楼
2023-02-20 15:34:49
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淡然:回复立红老师 季末计提利息和开出利息发票如何做账会计分录?
2023-02-20 15:50:27
立红老师:回复淡然你好,开出发票,借:应收利息 贷:其他业务收入--利息收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-02-20 16:08:20
淡然:回复立红老师 谢谢老师
2023-02-20 16:29:23
立红老师:回复淡然不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-20 16:44:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 杉杉夕 发表的提问:
交工会经费,会计让做分录是借记费用,贷记银行存款,这样对吗
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
163楼
2023-02-20 16:04:22
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杉杉夕:回复邹老师 我们已经交了,就不用计提了是吧,那我这样做不对了是吗
2023-02-20 16:21:37
邹老师:回复杉杉夕你好,还是需要先计提,然后缴纳的
2023-02-20 16:51:29
杉杉夕:回复邹老师 老师,我怎么才能从明细帐中看出上一年的净利润?
2023-02-20 17:01:58
邹老师:回复杉杉夕看未分配利润的期初余额
2023-02-20 17:17:47
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业用现金支付办公用品费780元,会计人员编制的付款凭证为借记管理费用870元贷记库存现金870元
并登记入账。对当年发生的该项记账错误应采用的更正方法是(  )。 A.红字更正法   B.蓝字更正法   C.划线更正法   D.补充登记法
164楼
2023-02-20 16:11:31
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田老师:回复爱笑的流沙A
2023-02-20 16:37:57
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 开放的电脑 发表的提问:
单位职工李旺蔬菜预借差旅费5000元以后报销实际开支是780元,退为捅一下鸡220元,要求根据以上经济业务为该事业单位编制有关的会计分录,涉及平衡记账的业务,分别编制财务会计分录与预算会计分录。
同学您好,本题实际开销780,退回单位220,合计1000,不应该是借5000元吧?我先按1000元来做,有问题您再追问, 预借差旅费时, 借:其他应收款   1000    贷:银行存款   1000 回单位报销时, 借:单位管理费用   780        库存现金   220    贷:其他应收款   1000 借:事业单位   780    贷:资金结存—货币资金   780
165楼
2023-02-20 16:24:01
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