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收到银行的利息的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 1352 发表的提问:
公司借给其他公司(兄弟公司)钱,后来收到利息,会计分录怎么写
借银存贷其他业务收入应交税费
286楼
2023-04-02 18:13:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 饭饭 发表的提问:
收到利息的会计分录怎么做
你好 借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入(或借方负数)
287楼
2023-04-02 18:29:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 可爱的冬日 发表的提问:
我们是贷款公司,收到利息还款怎么做会计分录
你好    这个是     做 :借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税。  别人给你利息 那么就是你收入了  
288楼
2023-04-03 14:36:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 木榆 发表的提问:
我司放贷给A公司100W为期3个月 第一个月收到利息5W块,放贷的会计分录跟收到利息的会计分录怎么做
分录,借:短期贷款-A,贷:银行存款,收利息时,借;银行存款,贷;利息收入,应交税费。
289楼
2023-04-03 15:01:20
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木榆:回复王雁鸣老师 那100W的本金怎么处理? 收回本金的时候分录怎么做呢 谢谢
2023-04-03 15:40:24
王雁鸣老师:回复木榆收回本金时,借:银行存款,100万元,贷;短期贷款-A,100万元。
2023-04-03 15:59:42
木榆:回复王雁鸣老师 如果这100W的资金有30W是跟外部公司合作的资金 那我的放贷分录应该怎么好?因为这时第一期收到的5W利息有一部份是要归还给外部资金方的
2023-04-03 16:28:35
王雁鸣老师:回复木榆如果有30万元是外部的,那放贷的分录不变的。利息部分分录也是不变的,只是付给合作方的利息时,分录,借:利息支出,贷;银行存款。
2023-04-03 16:52:01
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 奋斗 发表的提问:
收到银行给打的存款利息怎么做分录呀
借银行存款 借财务费用-利息(红字)
290楼
2023-04-03 15:15:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 2102 发表的提问:
银行利息收入的会计分录,如果不用财务费用-利息收入这个科目,还有其他做法吗?
你好,只能是计入这个科目
291楼
2023-04-03 15:23:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 美好的发夹 发表的提问:
银行存款结息,做会计分录可以这样吗,借:银行存款,贷:财务费用-利息收入。
您好,可以的。但是利润表取数的时候,要注意这笔分录的计算结果的。
292楼
2023-04-06 14:12:54
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美好的发夹:回复王雁鸣老师 那为了利润表取数补容易搞混瞎,该如何做会计分录呢?
2023-04-06 14:39:36
王雁鸣老师:回复美好的发夹您好,分录,借;银行存款,借:财务费用-利息收入,负数。
2023-04-06 15:03:33
美好的发夹:回复王雁鸣老师 一边正一边负不是借贷不平衡了吗
2023-04-06 15:20:33
王雁鸣老师:回复美好的发夹您好,两边都是0,是平衡的啊。
2023-04-06 15:42:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
公司从银行借入长期借款用于在建工程,付给银行的利息是不是要资本化,计提利息时应该如何做会计分录,支付利息时又改怎么做会计分录
你好,需要资本化的,借在建工程贷应付利息借应付利息贷银存
293楼
2023-04-06 14:28:05
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哈哈:回复郭老师 上面的是支付给银行的利息这么做,那么我们长期借款钱存在我们账户,又收到银行给的利息,又应该怎么做账,这部分银行给的利息是不是就不能计财务费用了,应该如何做会计分录
2023-04-06 14:55:41
郭老师:回复哈哈你好,收到银行存款的利息做借银存借财务费用负数
2023-04-06 15:20:40
哈哈:回复郭老师 不应该吧,我们本来就要付给银行利息,然后我们又拿着银行给我们的利息去冲减其他费用?财务费用负数是什么意思能给我讲一下吗?可不可以拿着银行给我们的利息最后冲我们付给银行的利息,也就是银行给我们的利息计入在建工程-待分摊利息?
2023-04-06 15:42:58
郭老师:回复哈哈你好,收到银行存款的利息就是我刚才的分录,费用发生额要记借方在贷方取不到数,两笔业务分开做
2023-04-06 16:11:31
哈哈:回复郭老师 两笔分录?老师你能帮忙写一下这两笔分录吗,就是收到银行利息的两笔分录?
2023-04-06 16:23:52
郭老师:回复哈哈你好,支付利息和收到利息两笔,上面分录已经写了
2023-04-06 16:38:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 8024 发表的提问:
收到利息怎么做会计分录?
您好 借:财务费用——利息收入 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
294楼
2023-04-06 14:47:16
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8024:回复bamboo老师 为什么有红蓝字区别?
2023-04-06 15:06:10
bamboo老师:回复8024冲减发生的财务费用用借方红字 收到存款利息 银行存款增加用借方蓝字
2023-04-06 15:23:55
8024:回复bamboo老师 请问为什么冲减财务费用?
2023-04-06 15:53:34
bamboo老师:回复8024费用是正数,利息收入相当于是费用的负数,以负数体现
2023-04-06 16:09:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,问一下,收到资金延迟利息的会计分录是怎么处理的啊
具体的业务背景是什么?
295楼
2023-04-06 14:52:28
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k1:回复张艳老师 就是收租金,对方一直不交款,我们就按银行利率算利息
2023-04-06 15:14:29
张艳老师:回复k1作为价外费用处理就是了。 借:银行存款等 贷:主营业务收入---价外费用收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-04-06 15:31:35
张艳老师:回复k1作为价外费用处理就是了。 借:银行存款等 贷:主营业务收入---价外费用收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-04-06 15:53:40
张艳老师:回复k1作为价外费用处理就是了。 借:银行存款等 贷:主营业务收入---价外费用收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-04-06 16:10:42
k1:回复张艳老师 也就一百多块钱也要做价外税处理吗?还有既然是利息应该不能作为主营业务收入吧
2023-04-06 16:35:45
张艳老师:回复k1您公司对于此部分想如何开具发票呢?还是不开具发票?
2023-04-06 16:46:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 冷傲的可乐 发表的提问:
民间非营利性组织收到的银行利息怎么做分录
你好,借银行存款,借筹资费用负数。
296楼
2023-04-06 15:17:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 蕾&祥 发表的提问:
老师:带利息的银行承兑如何做会计分录?
你好!看看这里对你有帮助 http://www.360doc.com/content/12/1224/12/7133984_255995544.shtml
297楼
2023-04-09 16:49:49
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 学堂用户jb7mw4 发表的提问:
鸿雁公司2019年2月1日从建设银行借期限为3个月的笔款项100000元,存入银行。合同约定年利率为12%,按月支付利息,到期还本。 要求:(1)编制取得借款的会计分录 (2)计算每月利息费用 (3)编每月支付利息的会计分录 (4)编制4月30日到期还本付息的会计分录
1.借:银行存款100000 贷:短期借款100000 2.借:财务费用  1000       100000*0.12/12* 贷:应付利息1000 3.借:应付利息1000 贷:银行存款  1000 4.借:短期借款100000       财务费用  1000 贷:银行存款101000
298楼
2023-04-09 16:56:22
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计 发表的提问:
账户收到银行存款的利息,计入利息收入 ,用软件做账,分录是什么?那个数字用红字?
借银行存款正数 财务费用负数
299楼
2023-04-09 17:14:59
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会计:回复方老师 月末结转损益吗?分录是什么?哪个用红字?利息收入汇算清缴还要列为投资收益缴纳所得税?
2023-04-09 17:42:51
方老师:回复会计借本年利润贷财务费用 不用调增。
2023-04-09 18:03:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 娟子 发表的提问:
老师,收到银行利息,分录怎么做?
借银行存款, 借财务费用利息收入
300楼
2023-04-10 15:11:58
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娟子:回复郭老师 借财务费用利息收入,要用红字冲吗
2023-04-10 15:27:09
郭老师:回复娟子你好,对的是的,是这么做的。
2023-04-10 15:42:41

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