咨询
计提应收票据利息会计分录
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 哭泣的煎饼 发表的提问:
2019年10月31日,众欣纺织贸易公司按月计提利息,本金600000,期限为9个月,年利率为5% 怎么做会计分录
您好 借:财务费用 2500 贷:应付利息 600000*0.05/12=2500
211楼
2023-03-08 16:14:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 多情的小白菜 发表的提问:
A公司向B银行借入期限6个月的借款10万元,年利率百分之6,A公司在本金到期时一并支付所欠利息,请编制计提该借款利息的会计分录
借费用科目 贷应付利息
212楼
2023-03-09 15:32:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 勤劳的水杯 发表的提问:
甲公司2020年1月1日为建造厂房,从银行介入期限两年利率6%,按计付息,到期还本的专门借款100万元,要求一编制甲公司介入款项时的会计分录,按编制甲公司按月计提利息时的会计分录,三,编制按季归还利息时的会计分,编制到期归还本金时的会计分录。
你好 编制甲公司介入款项时的会计分录,借:银行存款,贷:长期借款 编制甲公司按月计提利息时的会计分录,借:在建工程,贷:应付利息 编制按季归还利息时的会计分录,借:应付利息,贷:银行存款 编制到期归还本金时的会计分录,借:长期借款,贷:银行存款
213楼
2023-03-09 16:01:51
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
公司从银行借入长期借款用于在建工程,付给银行的利息是不是要资本化,计提利息时应该如何做会计分录,支付利息时又改怎么做会计分录
你好,需要资本化的,借在建工程贷应付利息借应付利息贷银存
214楼
2023-03-09 16:11:59
全部回复
哈哈:回复郭老师 上面的是支付给银行的利息这么做,那么我们长期借款钱存在我们账户,又收到银行给的利息,又应该怎么做账,这部分银行给的利息是不是就不能计财务费用了,应该如何做会计分录
2023-03-09 16:31:15
郭老师:回复哈哈你好,收到银行存款的利息做借银存借财务费用负数
2023-03-09 16:45:06
哈哈:回复郭老师 不应该吧,我们本来就要付给银行利息,然后我们又拿着银行给我们的利息去冲减其他费用?财务费用负数是什么意思能给我讲一下吗?可不可以拿着银行给我们的利息最后冲我们付给银行的利息,也就是银行给我们的利息计入在建工程-待分摊利息?
2023-03-09 17:00:59
郭老师:回复哈哈你好,收到银行存款的利息就是我刚才的分录,费用发生额要记借方在贷方取不到数,两笔业务分开做
2023-03-09 17:18:56
哈哈:回复郭老师 两笔分录?老师你能帮忙写一下这两笔分录吗,就是收到银行利息的两笔分录?
2023-03-09 17:30:34
郭老师:回复哈哈你好,支付利息和收到利息两笔,上面分录已经写了
2023-03-09 17:44:08
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 学堂用户k2vmex 发表的提问:
请编制会计分录 1日,从银行取得期限为1年的借款300 000元,年利率 6%,存入银行,本月计提当月利息,每季度末才支付当季 利息。
同学 你好 借 银行存款 贷 短期借款 借 财务费用 贷 应付利息
215楼
2023-03-12 17:15:12
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 学堂用户9wmd47 发表的提问:
企业1月取得期限为6个月,年利率为2.4﹪,银行借款150 000元存入银行。利息按月计提,按季支付,编写会计分录
借银行 贷短期借款 借费用科目 贷应付利息 借应付利息 贷银行存款
216楼
2023-03-12 17:24:27
全部回复
小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ xii 发表的提问:
2018年1月1日,甲公司向银行借入资金1 000 000元,期限为4个月,年利率为6%,借款利息分月计提,季末支付,最后一月利息和本金4月30日归还。要求:编制相关的会计分录。
你好,借入资金分录为 借:银行存款 贷:短期借款 每月计提利息:借:财务费用 贷:应付利息 最后一月归还利息本金 借:短期借款 借:应付利息 贷:银行存款
217楼
2023-03-12 17:37:32
全部回复
羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 酷炫的八宝粥 发表的提问:
| 1)艾米把价值3万美元的汽车卖给了尼基,换了5万美元现金 2)艾米在一张应收票据上收了8800美元,其中800美元是利息。 )艾米注销了艾娃公司的一笔5000美元的坏账。 4)艾米收到了5000美元的全额付款,这些钱之前已经注销了。 [实训要求] 练习英语专业词汇的理解与应用编制相关会计分录。
同学你好,你这道题目对应的学科或者考证是哪一部分的呢?
218楼
2023-03-12 18:00:31
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 平淡的犀牛 发表的提问:
三月前一张面值50000元,票面利率3% 的应收票据到期,对方无力付款 会计分录
借:应收账款50375 贷:应收票据50000   应收利息375  50000*3%*3/12
219楼
2023-03-12 18:11:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 学堂用户tshzmp 发表的提问:
三月前一张面值50000元,票面利率3% 的应收票据到期,对方无力付款 会计分录
你好 借:应收账款,贷:应收票据 
220楼
2023-03-13 15:10:29
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 酷炫的悟空 发表的提问:
(一)目的:练习应收票据及贴现的核算 (二)资料: 大华公司销售一批商品,收到顾客签发的一张利率为3%、期限为4个月面值为100 元的应收票据,票据签发日为20x8年11月1日,银行贴现率为8%,可按月计算。 (三)要求: (1)20x8年11月1日,应编制哪些分录? (2)会计期末应编制什么调整分录? (3)20x9年1月1日向银行贴现,贴现金额为多少?请编制有关会计分录。
1借应收票据100 贷应收账款100
221楼
2023-03-13 15:34:00
全部回复
暖暖老师:回复酷炫的悟空2借应收票据0.75 借财务费用-0.75
2023-03-13 15:55:08
暖暖老师:回复酷炫的悟空3票据到期值100+0.75*4=103 贴现息103*0.08*1/12=0.69 贴现净额103-0.69=102.31
2023-03-13 16:20:35
暖暖老师:回复酷炫的悟空借银行存款102.31 财务费用0.69 带应收票据103
2023-03-13 16:43:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 预感i 发表的提问:
企业计提银行存款利息的会计分录
借银行存款借财务费用负数。
222楼
2023-03-13 15:55:42
全部回复
预感i:回复郭老师 这个是出题不严谨吗我都搞不懂是企业向银行收利息还是银行向企业收利息
2023-03-13 16:18:03
郭老师:回复预感i你好,做题的话,借银行存款贷财务费用。
2023-03-13 16:37:39
郭老师:回复预感i银行存款利息,这个是收到的。
2023-03-13 16:49:24
预感i:回复郭老师 但是题目上说的计提,题目上的计提是收到的意思?
2023-03-13 17:06:56
郭老师:回复预感i一般情况是计提是收到的。
2023-03-13 17:29:35
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ Teety 发表的提问:
以收取手续费和利息为主营业务收入的应该怎么做会计分录,利息入应收利息,手续费应入什么科目,在未开票前。
手续费计入财务费用
223楼
2023-03-13 16:05:58
全部回复
Teety:回复暖暖老师 你们都是乱回答的,我都说了以手续费为主营业务收入,未开票钱
2023-03-13 16:52:51
暖暖老师:回复Teety手续费为收入就是主营业务收入
2023-03-13 17:22:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
企业开出带息商业汇票应于期末计算利息制作会计分录
借:财务费用贷:应付票据
224楼
2023-03-14 15:05:31
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 「小羅」 @ 发表的提问:
1) 艾米把这辆花了3万美元的车卖给了尼基,得到了5万美元的现金 2) 艾米在一张应收票据上收了8800元,其中800美元是利息。 3) 艾米注销了艾娃公司的一笔5000美元的坏账。 4) 艾米收到了5000美元的全额付款,这些钱之前已经注销了。 编辑会计分录?
同学你好都有发票的吧
225楼
2023-03-14 15:16:49
全部回复
「小羅」 @:回复朴老师 我们都有发票
2023-03-14 15:31:42
「小羅」 @:回复朴老师 老师,这个要怎么写会计分录
2023-03-14 15:56:02
朴老师:回复「小羅」 @做固定资产清理就可以了 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-03-14 16:11:59
「小羅」 @:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 16:36:15
朴老师:回复「小羅」 @满意请给五星好评,谢谢
2023-03-14 16:54:49

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×