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现金折扣购买方的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 帅气的樱桃 发表的提问:
我司是购买方,因提前付款供应商给了我们现金折扣,请问我司享受的现金折扣金额是否需要进行进项税额转出?
你好,现金折扣不需要进项转出
286楼
2023-03-29 15:17:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ ⭐阿玲 发表的提问:
老师你好!有现金折扣时,会计分录是不是要这样做? 借 银行存款 财务费用现金折扣 贷 主营业务收入
你好 取得收入,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 收款,借;银行存款,财务费用(现金折扣),贷;应收账款
287楼
2023-03-29 15:36:00
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⭐阿玲:回复邹老师 好的老师明白了。
2023-03-29 15:58:38
⭐阿玲:回复邹老师 老师 文化事业建设费先要计提到哪个科目呀?税金及附加可以吗?
2023-03-29 16:25:44
邹老师:回复⭐阿玲你好,这个是通过管理费用科目核算的
2023-03-29 16:51:34
⭐阿玲:回复邹老师 计提 借管理费用 文化事业建设费 贷应交税费 文化事业建设费。
2023-03-29 17:06:06
⭐阿玲:回复邹老师 老师这样可以吗?
2023-03-29 17:28:30
邹老师:回复⭐阿玲你好,这个不需要计提,缴纳这样做分录就是了 借;管理费用——文化事业建设费,贷;银行存款
2023-03-29 17:50:28
⭐阿玲:回复邹老师 好的,老师谢谢
2023-03-29 18:05:24
邹老师:回复⭐阿玲不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-29 18:21:54
⭐阿玲:回复邹老师 老师房租摊销的分录要怎么做呢? 我之前做的分录是 借 管理费用房租 贷 银行存款。
2023-03-29 18:34:34
邹老师:回复⭐阿玲你好,既然需要摊销,那你之前支付借方应当计入长期待摊费用 然后摊销这样做分录,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-03-29 19:00:00
⭐阿玲:回复邹老师 好的老师。支付时是这样做吗? 借 长期摊销费用_房租 贷 银行存款。 摊销时 借;管理费用_房租,贷;长期待摊费用
2023-03-29 19:20:24
邹老师:回复⭐阿玲你好,是的,支付摊销是这样做分录
2023-03-29 19:36:08
⭐阿玲:回复邹老师 感谢
2023-03-29 19:46:26
邹老师:回复⭐阿玲不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-29 19:57:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 动听的泥猴桃 发表的提问:
酒店现金购买沙发一组金额300怎么做分录
您好,购入时,借;低值易耗品,300,贷;现金或者银行存款,300。一次摊销处理,借;管理费用-低值易耗品摊销,300,贷;低值易耗品,300。
288楼
2023-04-02 17:58:05
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动听的泥猴桃:回复王雁鸣老师 沙发没有发票的
2023-04-02 18:19:48
王雁鸣老师:回复动听的泥猴桃您好,没有发票,让对方到税务局发票,或者无发票入账,或者入内账,分录都可以这样写。
2023-04-02 18:46:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 在路上 发表的提问:
购买金税卡收到专票,共计支付现金790元,问怎么做分录。

您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

289楼
2023-04-02 18:15:27
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 悟空少爷 发表的提问:
老师像这种因为出去采购的车子 加油 票上的购买方名称分别是车牌号 和公司名称的分录怎么做 是做一笔分录 三级分别是车牌号和公司名称 还是怎么做分录吖
您好 购买方是车票号的发票 不应该入账 是单位抬头发票的计入管理费用-车辆费用
290楼
2023-04-02 18:32:59
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悟空少爷:回复bamboo老师 老师 专门采购的车辆也不行么 手上有一整沓都是这个车牌号的过路通用机打发票 怎么办吖
2023-04-02 18:59:55
bamboo老师:回复悟空少爷不是公司抬头 是车票号的不可以入账 专门采购的车辆也不行
2023-04-02 19:25:01
悟空少爷:回复bamboo老师 好的明白了 谢谢老师
2023-04-02 19:43:30
bamboo老师:回复悟空少爷不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-02 20:04:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 斩断.轮回之锁链 发表的提问:
购买货物的现金折扣在付款时不是计入财务费用贷方吗?怎么课程里用红色计入了财务费用借方
你好,贷方蓝字,与借方红字是一个作用啊 两种方式都是可以的
291楼
2023-04-03 14:50:03
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ D 发表的提问:
购买方应该怎么做分录
借固定资产 贷银行存款
292楼
2023-04-03 14:58:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
一般纳税人购买的金税盘820元全额抵扣的会计分录怎么做
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
293楼
2023-04-03 15:11:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 高敬伟 发表的提问:
公司是购买方,收到销售方一张销售折让专用发票,折让的钱增加往来,可以继续提货,怎么做会计分录
红冲的你的库存商品,借应付账款贷库存商品
294楼
2023-04-03 15:20:00
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 瘦瘦的黑米 发表的提问:
购入原材料200000稅32100享受百分之二折扣 应付账款现金折扣考虑增值税的分录
原材料 应付账款 财务费用 应交税费
295楼
2023-04-03 15:26:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 还单身的奇异果 发表的提问:
报销购买投影的费用分录,有折扣
您好。是自己用的,还是销售的?
296楼
2023-04-06 14:20:53
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
固定资产从购买到计提折旧到报废的会计分录吗?
购买;借:固定资产 贷:银行存款 清理报废第一、将要处置的固定资产转入清理 分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 第二:发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 第三、处置的收入 借:银行存款 等相关科目 贷:固定资产清理 第四, 清理净损益 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入
297楼
2023-04-06 14:46:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 心有独钟 发表的提问:
我们是购买方,这个应该怎么做分录?
你好,这个是你单位内部的绿化吗?
298楼
2023-04-06 15:01:00
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心有独钟:回复郭老师 不是,是我们接的工程,对方帮我们做了一部分
2023-04-06 15:12:10
郭老师:回复心有独钟借工程施工贷银行存款。
2023-04-06 15:31:16
心有独钟:回复郭老师 工程施工有没有二级科目,需不需要结转
2023-04-06 15:58:30
郭老师:回复心有独钟工程分包 确认了收入需要结转到主营业务成本。
2023-04-06 16:10:21
心有独钟:回复郭老师 借主营业务成本 贷工程施工_工程分包?
2023-04-06 16:25:04
郭老师:回复心有独钟确认收入的当月是。
2023-04-06 16:47:23
心有独钟:回复郭老师 工程施工和在建工程是一个科目吗
2023-04-06 17:07:44
心有独钟:回复郭老师 我的财务软件里一级科目没有工程施工
2023-04-06 17:33:26
郭老师:回复心有独钟好,不是一个在建工程,需要结转到固定资产。
2023-04-06 17:47:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 913493317 发表的提问:
老师我想问下,我们是购买方,这个该怎么做分录
您好 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
299楼
2023-04-06 15:20:59
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913493317:回复bamboo老师 我们是小规模纳税人
2023-04-06 15:45:57
bamboo老师:回复913493317借:工程施工-合同成本 贷:应付账款等
2023-04-06 16:00:07
913493317:回复bamboo老师 月末结转到哪里
2023-04-06 16:15:16
bamboo老师:回复913493317请问当月有收入么
2023-04-06 16:29:40
913493317:回复bamboo老师 没有
2023-04-06 16:56:39
bamboo老师:回复913493317那月末不需要结转 等有收入后再结转
2023-04-06 17:18:08
913493317:回复bamboo老师 老师我刚刚说错了
2023-04-06 17:34:30
913493317:回复bamboo老师 这是之前的
2023-04-06 17:45:58
bamboo老师:回复913493317借:主营业务成本 贷:工程施工
2023-04-06 17:56:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ D 发表的提问:
购买方应该怎么做分录
您好 借:管理费用——安全费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
300楼
2023-04-09 17:15:00
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