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企业单位基建会计账务处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
企业内部单位拿商票到企业内部银行贴现的账务处理
借:应收票据-**单位(出票人) 贷:应收账款/预收账款-**单位(我们的客户即前一手) 借:银行存款-**银行 财务费用-利息支出(贴现息) 贷:应收票据-**单位(出票人) 借:银行存款-**银行 贷:应收票据-**单位(出票人)
241楼
2023-03-16 15:38:56
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 缥缈的老师 发表的提问:
园林企业会计账务处理方法
你好,同学。 园林是按建筑类似的处理 根据经营项目的完工程度结转成本和收入处理的。
242楼
2023-03-16 16:02:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 虚心的海燕 发表的提问:
事业单位预付下一年工会经费的账务处理,谢谢
首先,财务会计的账务处理是借其他应收款项贷银行存款预算会计的处理是借事业支出贷资金结存。
243楼
2023-03-19 17:26:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 明亮的外套 发表的提问:
我们是政府工程的代管理单位,我们是企业,执行企业会计准则,代替政府管理项目,归集成本,最终办理移交,资产不是我们的,我们只收取固定管理费,代建合同上签订的是我们要开设项目基建专户,对项目建设资金实施会计核算和财务管理,当使用单位(政府部门)把钱打到以我们公司名义开立的基建专户的时候,我改怎么记账?平时归集成本时又改怎么记账?
你好!你们收到这个款项的时候,借银行存款 贷其他应付款就可以了。 对不是你们负担的成本部分,冲减其他应付款,对于你们自己的成本部分,计入主营业务成本
244楼
2023-03-19 17:38:19
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明亮的外套:回复宋生老师 我是代替他们记账,需要归集下比如办公大楼、训练地、食堂、宿舍等,这些子项的成本,资产不是我们的。这个改怎么记账呢?对于我们自己收取的固定管理费那个,那部分账,我是知道怎么记得。就是这个给人家记账这个,不知道怎么记。那我按您说的:借:银行存款 贷:其他应付款 按工程节点支付工程款时,改怎么记?借:在建工程 贷:?。最终在建工程转固定资产。
2023-03-19 18:27:55
宋生老师:回复明亮的外套你好!你们不是计入在建工程,因为最终这个资产也不是你们的。 你要做,计入借其他应付款—XX工程—xx费用 贷银行存款
2023-03-19 18:42:44
明亮的外套:回复宋生老师 哦,那我在其他应付款下面设多个明细科目就可以了是不,比如其他应付款-办公楼、其他应付款-宿舍、其他应付款-待摊费用,然后待摊费用再往办公楼、食堂上结转。最终移交时,账务怎么移交给他们呢?
2023-03-19 18:56:00
宋生老师:回复明亮的外套你好!是的。就是这样了。至于移交,这个看对方如何要求了。一般是做审计,把审计报告给对方就好
2023-03-19 19:13:51
蒋娅云
职称:,中级会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 二十二画心 发表的提问:
基建会计如何处理?
会计学堂网校有关于基建行业的会计账务处理,可详细了解一下
245楼
2023-03-19 17:59:37
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 单纯的小蝴蝶 发表的提问:
单位有明确的文件,可以对夜间工作人员发放食物补贴,账务如何处理,可以补发去年的吗,事业单位会计
你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
246楼
2023-03-19 18:21:45
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紫藤老师:回复单纯的小蝴蝶单位有明确的文件,可以补发去年的,就看文件规定的补发时间了
2023-03-19 18:49:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 美丽的玉米 发表的提问:
事业单位工会,收到所属单位支付的福利费(人均1800),计入什么账户(什么收入账户)?怎么账务处理,
您好,记入:捐赠收入,或者附属单位上缴收入科目处理比较好。
247楼
2023-03-19 18:29:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 李宗义 发表的提问:
各位老师好!有没有行政事业单位的基本建设会计实操
你好!没有https://www.acc5.com/demand发这个链接可以申请的。
248楼
2023-03-20 15:41:37
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2.20 发表的提问:
我是事业单位会计,现从事公路建设会计工作, 参照什么行业的会计学习呢?
参照真账实操房产建筑课程学习吧
249楼
2023-03-20 15:57:04
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 隐形的手表 发表的提问:
国库退上年城镇土地使用税(稳增促调),账务处理应该怎么做,单位执行小企业会计准则
你好 借 税金及附加 负数 借 银行存款
250楼
2023-03-20 16:14:34
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隐形的手表:回复老江老师 老师,国库退下来的是上年度的,也应该冲减当年的税金及附加吗?
2023-03-20 16:42:37
老江老师:回复隐形的手表根据重要性原则,冲当期的没问题!
2023-03-20 16:54:17
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
之前没有接触过建筑会计,现在公司是 建筑安装企业,,,财务处理不熟悉。我想问问,账务处理跟 会计学堂-装修设计的账务处理一样可以吗?账务处理选哪个课件一样合适呢?具体些可以吗?
和装修的差不多。选建筑业的实操课听听
251楼
2023-03-20 16:35:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
建安行业里面我们付款给挂靠单位的账务处理怎么入账
借;其他应付款等科目 贷;银行存款
252楼
2023-03-21 15:18:48
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晶晶:回复邹老师 如果我计入其他应付款,那么我的其他应付款借方永远就有余额了,我应该怎样冲平这个借方余额了。
2023-03-21 15:45:35
邹老师:回复晶晶对方应该会提供相关挂靠费用发票的
2023-03-21 16:03:30
晶晶:回复邹老师 我们付给他的款远远大于他们提供的费用发票,因此这样其他应付款借方永远就会有余额
2023-03-21 16:28:38
邹老师:回复晶晶这样有余额也是没有办法的事情
2023-03-21 16:44:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
是想咨询关于建筑行业的账务处理,被挂靠单位的管理费收入计入哪个科目
借;银行存款 贷其他业务收入 应交税费
253楼
2023-03-21 15:36:47
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2463024587:回复邹老师 这个不可以体现在账面上的
2023-03-21 15:50:52
邹老师:回复2463024587你好,内帐你可以做其他业务收入
2023-03-21 16:11:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 花仙子 发表的提问:
合作制的单位,采用的小企业会计制度,该行业要求年底提取不超过当年盈余总额30%作为事业发展基金。这个盈余总额指的是什么。账务怎么处理。
盈余总额指你的留存收益。 借:未分配利润 贷:XX发展基金
254楼
2023-03-21 15:44:35
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 传统的大山 发表的提问:
上级事业单位拨付给下级事业单位的业务竞赛奖金的账务处理?上级单位如何处理?下级单位如何处理?奖金标准的规定?
你好,上级单位的处理是 借 业务活动费 贷 拨出经费或银行存款 借 事业支出 贷 财政补助预算收入 下级单位是 借 银行存款等 贷 拨入经费 借 货币资金 贷 财政补助预算收入
255楼
2023-03-21 15:53:59
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