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物流货运单怎么做会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
单位有一批货物出口发生了部分退运 , 退运的分录我原路冲销 , 现在请教下 , 就这部分退回的货品企业又再加工出口了 , 怎么核算成本及相关的会计分录怎么做呢?
你好!将这一部分按原实际成本转如半成品,加入发生的加工费后再转入库存商品,销售按正常分录就可以
91楼
2023-01-09 17:47:41
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
我公司是国际物流公司代理报关,货运什么的,给客户代理报关后开发票,开的普票,这个会计分录怎么做?
借:管理费用--货运费贷:银行存款
92楼
2023-01-09 18:08:59
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会计学堂辅导老师:回复袁老师 老师,美元呢?金额虽是人民还但备注写明只支付美元?这个是不是有汇兑损失?
2023-01-09 18:41:16
袁老师:回复会计学堂辅导老师这个汇算人民币,差额计入财务费用--汇兑损益
2023-01-09 19:07:30
会计学堂辅导老师:回复袁老师 好的,谢谢老师,老师,要是我公司给客户开发票的话,是不是要做收入??
2023-01-09 19:24:23
袁老师:回复会计学堂辅导老师是的,要确认收入的了。
2023-01-09 19:43:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 学徒 发表的提问:
发货的时候物流把货品掉了,收到物流补偿怎么做分录?
你好!你这个相当于把货卖给了物流公司。 借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
93楼
2023-01-10 17:31:22
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 魁梧的电灯胆 发表的提问:
进口货物怎么做会计分录
借原材料或者库存商品(关税加货值) 应交税费—待认证进项税额 贷银行存款
94楼
2023-01-10 17:41:25
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暖暖老师:回复魁梧的电灯胆如果小规模纳税人进项直接入成本
2023-01-10 18:16:23
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,我们采购原材料的时候有付物流运费,物流费分摊到原材料成本怎么做会计分录。运费不是直接付给供应商,是付给物流的,但是这个物流费需要计入原材料的采购成本。
正常这个是采购的物流成本,分摊计入原材料的成本,这个是属于理论的要求是这样的。实际工作中,如果是没有发票建议直接计入管理费用——运费,这样省事。
95楼
2023-01-10 17:47:55
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娟:回复江老师 有发票的呢,老师我的疑惑点是付给物流公司的我贷方是银行存款,借方记入什么科目呢?摊销记入原材料成本的时候,用哪个科目呢?
2023-01-10 18:08:25
江老师:回复借方计入原材料,就是摊销计入原材料的成本 借方可能是:原材料——A材料料、原材料——B材料、原材料——C材料等科目
2023-01-10 18:29:45
娟:回复江老师 好的,老师,我明白了
2023-01-10 18:45:38
江老师:回复祝学习进步,工作顺利
2023-01-10 19:08:14
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
老师,设备物流运费的会计分录如何写?
你好,可以计入管理费用 借 管理费用 贷银行存款
96楼
2023-01-10 18:05:59
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云淡风轻:回复紫藤老师 哦,可以算进固定资产
2023-01-10 18:31:18
紫藤老师:回复云淡风轻设备物流运费不可以算进固定资产
2023-01-10 18:51:48
云淡风轻:回复紫藤老师 好的
2023-01-10 19:02:13
紫藤老师:回复云淡风轻加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-10 19:20:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 花落な莫离い 发表的提问:
物流公司为运输车辆购买的保险如何做会计分录?
您好,借;管理费用-商业保险费,或者营业费用-商业保险费,贷:现金或者银行存款。
97楼
2023-01-11 17:00:01
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问:
这是物流运输公司,计提工资的时候,怎么做分录呢
可以 借 主营业务成本——工资 贷 应付职工薪酬——工资
98楼
2023-01-11 17:16:09
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倒计时安享晚年:回复张艳老师 老师,这里有几个不同部门,怎么不分别计入 管理费用……呢
2023-01-11 17:41:31
张艳老师:回复倒计时安享晚年如果您公司分设几个部门的话,那计提的工资就要在相关费用科目中记录 比如 借 管理费用等——工资 贷 应付职工薪酬——工资
2023-01-11 18:05:00
倒计时安享晚年:回复张艳老师 老师这里有管理部门、仓储部门、运输部门,那分别计什么科目呢
2023-01-11 18:16:48
张艳老师:回复倒计时安享晚年管理部门和仓储部门可以计入管理费用--行政部/仓储部门--工资, 运输部门可以计入主营业务成本--运输部门--工资,也可以计入管理费用--运输部门--工资
2023-01-11 18:28:11
倒计时安享晚年:回复张艳老师 好,谢谢老师
2023-01-11 18:43:58
张艳老师:回复倒计时安享晚年不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,请给予好评,谢谢!!
2023-01-11 19:01:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 002 发表的提问:
进口货物的会计分录怎么做,关税要怎么做分录?
借;库存商品(不含税价格+关税) 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
99楼
2023-01-11 17:35:47
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 不负时光 发表的提问:
老师你好 请问个问题 物流发货收到中转佣金 怎么做会计分录
你好借销售费用-销售佣金贷银行存款
100楼
2023-01-11 17:58:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ L~雪 发表的提问:
搬运货物上车费和运费怎么做分录啊?
借;销售费用 贷;库存现金等科目
101楼
2023-01-11 18:05:59
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L~雪:回复邹老师 两个分录一样的吗?
2023-01-11 18:35:02
邹老师:回复L~雪是的
2023-01-11 18:51:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 紫茉 发表的提问:
公司最近成立了一个运输物流公司 都是外面的车挂靠 我们挣中间的差价 收到运费是怎样做分录 要给车主付运费的时候又怎样做会计分录
你好! 1.收钱 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
102楼
2023-01-27 18:15:43
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蒋飞老师:回复紫茉2.付运费 借:主营业务成本 贷:银行存款
2023-01-27 18:53:12
紫茉:回复蒋飞老师 支付运输费 借:主营业务成本---运输部---运输成本 贷:银行存款 支付维修费 借:主营业务成
2023-01-27 19:07:18
紫茉:回复蒋飞老师 老师小规模购买金税盘的账务处理和支付金税盘的服务费账务处理
2023-01-27 19:30:47
蒋飞老师:回复紫茉你好! 借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2023-01-27 19:44:09
蒋飞老师:回复紫茉抵税时 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-办公费
2023-01-27 20:12:06
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 瑜儿 发表的提问:
老师,物流公司在运输过程中损坏了我们的货,货不能买了,他直接从我们应付给他的物流费里面扣除了,物流费用24984,赔偿1800,实际付23184,开票也是23184,我这个会计分录该怎么做呢?做内部管理账
你好,如果物流开票是23184,我们就按实际付款的金额计入销售费用,不作营业外收入,同时这批货没有入账,不用冲库存商品。
103楼
2023-01-27 18:24:34
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瑜儿:回复立红老师 老师,我是做内部账,赔偿1800的同时我的商品不能销售了,商品要做减少,这样做对吗?
2023-01-27 18:47:03
立红老师:回复瑜儿你好,之前您的这个商品入账了么
2023-01-27 19:16:55
瑜儿:回复立红老师 之前这个商品是做正常采购入库的
2023-01-27 19:28:40
立红老师:回复瑜儿你好,如果之前正常入库了,您的分录是对的。
2023-01-27 19:53:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,销售货物时运费是销售方承担,我方销售方,这笔运费会计分录怎么做
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
104楼
2023-01-27 18:39:41
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行っている:回复邹老师 那老师,以前会计归集在应收账款和管理费用中了,这样可以吗
2023-01-27 18:59:53
邹老师:回复行っている你好,既然是自己承担,不能通过应收账款核算的 销售货物发生的运费应当通过销售费用核算,而不是管理费用
2023-01-27 19:22:24
行っている:回复邹老师 那要调整的哦,对哇
2023-01-27 19:36:03
邹老师:回复行っている你好,需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-01-27 19:54:55
行っている:回复邹老师 老师好,银行承兑汇票,税法是否允许不去银行承兑,而去第三方承兑,
2023-01-27 20:19:41
邹老师:回复行っている你好,银行承兑汇票承兑人必须是银行才是的
2023-01-27 20:42:59
行っている:回复邹老师 那如果没有去银行,而是私自去了第三方承兑了,会怎么样哦
2023-01-27 21:04:03
行っている:回复邹老师 我们公司有一张50万承兑汇票,想提前贴现,但银行贴现太贵,就去了第三方贴现了,
2023-01-27 21:33:29
行っている:回复邹老师 第三方贴现利息少些,这个怎么处理哦
2023-01-27 21:57:08
邹老师:回复行っている你好,属于没有按规定办理贴现
2023-01-27 22:20:47
行っている:回复邹老师 那会有什么后果吗
2023-01-27 22:38:19
行っている:回复邹老师 现在这样了,怎么处理这笔业务
2023-01-27 22:57:53
邹老师:回复行っている你好,这个并没有具体有什么后果 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-27 23:18:33
行っている:回复邹老师 A家给的票据,借应收票据 贷:银行存款 然后拿这个票据去了第三方贴现,第三方汇入我公司账户50万,借:银行存款50万 贷什么哦
2023-01-27 23:33:46
行っている:回复邹老师 然后这个出票公司的票,和贴现的第三方之间的分录怎么转换
2023-01-27 23:59:24
邹老师:回复行っている你好 收到票据 借;应收票据 贷;应收账款 贴现 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-28 00:11:30
行っている:回复邹老师 不论怎么样要做到自圆其说呀
2023-01-28 00:40:12
行っている:回复邹老师 这个第三方贴现利息不入账的,这是私下给的钱,
2023-01-28 01:07:39
行っている:回复邹老师 重要的是贷方减少的应收票据,借方增加的50万,都不是业务票据相对应的
2023-01-28 01:21:09
邹老师:回复行っている你好,你把票据找对方单位贴现 只能是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-28 01:35:37
行っている:回复邹老师 那出票人那家公司借应收票据 贷,应付账款这笔业务怎么终结呢,
2023-01-28 01:50:09
邹老师:回复行っている你好,出票单位是 借;应付账款 贷;应付票据
2023-01-28 02:00:21
行っている:回复邹老师 问题是,我们和这家贴现公司没有往来账,现在把票背书给这家公司了,分录是这么编的,借:银行存款 贷:其他应付款,以前会计这么做的,
2023-01-28 02:11:03
行っている:回复邹老师 分录一般关系都是上呼下应,现在是前不呼后不应,腾空而出的
2023-01-28 02:32:29
邹老师:回复行っている你好,你单位贴现了是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据 这个款项你单位不会付款对方单位,不应当挂账其他应付款的 如果是挂账其他应付款,就相当于把票据给到对方,向对方借款了
2023-01-28 02:51:36
行っている:回复邹老师 是的,但是这里的贴现费不明不白他们没有入账,
2023-01-28 03:02:08
邹老师:回复行っている你好,对方没有向你单位收取贴现费用?
2023-01-28 03:21:55
行っている:回复邹老师 收了,但是是私下给的,账面是我们给了他票他给了我们钱
2023-01-28 03:45:08
邹老师:回复行っている你好,那就需要这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-28 04:09:09
行っている:回复邹老师
2023-01-28 04:32:19
邹老师:回复行っている你好,还有什么疑问吗
2023-01-28 04:53:29
行っている:回复邹老师 老师好,福利费扣除标准是工资新金总额的*14%,这里的工资总额是应发还是实发
2023-01-28 05:05:07
邹老师:回复行っている你好,是实际发放金额
2023-01-28 05:20:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
购买货物的运输费要计入成本,那这笔运费怎么做分录?
你好,借;库存商品等科目,贷;银行存款等科目
105楼
2023-01-27 18:44:49
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