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供货方运费怎么做会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 萍萍 发表的提问:
外贸销售的价格包含了运费和保费,开票时只开了货款的金额,运费和保费没有开,会计分录怎么开好
你好,那运费和保费是由其他家公司直接开给客户吗
226楼
2023-03-13 16:20:58
全部回复
萍萍:回复方老师 开给我们的
2023-03-13 16:50:59
萍萍:回复方老师 外贸,客户不用发票的
2023-03-13 17:01:17
方老师:回复萍萍会计分录直接把运保费这块也做为收入核算(等于是未开票的货款)。
2023-03-13 17:22:53
萍萍:回复方老师 这样没有发票也可以做销售吗
2023-03-13 17:52:40
萍萍:回复方老师 没有关系吗
2023-03-13 18:15:14
萍萍:回复方老师 他没有开票是运费和保费的钱
2023-03-13 18:42:11
方老师:回复萍萍没有发票也可以做销售的,等于你的销售款包含运费和保费这个是属于收取的商品价外费用,都属于销售款。 因为这个运费和保费的发票是开给你,然后你做为销售成本或销售费用核算的。
2023-03-13 19:05:38
萍萍:回复方老师 噢,可以设个其他应收款吗
2023-03-13 19:26:37
方老师:回复萍萍可以先通过其他应收款过渡再转收入,一直放其他应收款存在风险。
2023-03-13 19:52:13
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ vivi 发表的提问:
收到货款100,代收运费20元。会计分录
你好, 借:银行存款120 贷:其他应付款20 主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税
227楼
2023-03-14 15:34:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
商贸公司,就是批发货物的,有个厂家是运费我们是垫付的,下次订货从里面减这个运费,这个会计分录怎么做
借:其他应收款贷:银行存款;借:应付账款贷:其他应收款
228楼
2023-03-14 15:48:42
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购货方开发票金额比货款多怎么做会计分录
您好!如果以后不再有往来,可以按照实际的货款入账。如果还有往来,可以先挂着。
229楼
2023-03-14 16:17:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ヽoo妙妙ツ 发表的提问:
公司从供货商处采购5000元货,退回,收到退货款5000元,怎么做会计分录?
借:银行存款 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额)
230楼
2023-03-15 15:44:19
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ヽoo妙妙ツ:回复张艳老师 已付款 借:银行存款 贷:应付合计 这样做可以吗
2023-03-15 16:14:25
张艳老师:回复ヽoo妙妙ツ不可以的,这个业务是退货的业务,是要冲减库存商品和进项税额的。
2023-03-15 16:40:10
ヽoo妙妙ツ:回复张艳老师 老师我说的是内账,也要减税吗?
2023-03-15 16:58:22
张艳老师:回复ヽoo妙妙ツ内帐的话 借 库存现金等 贷 库存商品
2023-03-15 17:25:45
ヽoo妙妙ツ:回复张艳老师 好的,谢谢
2023-03-15 17:36:14
张艳老师:回复ヽoo妙妙ツ您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。
2023-03-15 17:56:26
陈霞老师
职称:111
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 专一的大神 发表的提问:
销售产品,企业代垫运费,对方开了运费专用发票,进项税可以抵扣吗?会计分录怎么做?
如果开的运费发票是你公司名字的可以抵,但是你要将收到的运费当成是价外费用补报收入.一般代客户垫付的运费,抬头最好是对方公司名称。
231楼
2023-03-15 15:50:28
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专一的大神:回复陈霞老师 12月5日,销售投光灯200个给芜湖巨龙灯具商场,每个单价300元,价款60000元,增值税销项税额10200元,以转账支票垫付运费1100元,货已发出,税票已开,并向银行办理了托收承付手续。(这笔业务运费开的是增值税专用发票,运费要计入增值税进项税额里吗?会计分录怎么写,请老师写一下)
2023-03-15 16:10:26
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 惜缘 发表的提问:
老师,您好,我们公司购进的材料进项已经抵扣,但税务局说我们的供货方没有报税,供货方已经找不到,需要我们补这部分税,怎么做会计分录呢?
你好!做进项税转出,计入材料成本
232楼
2023-03-15 16:14:59
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惜缘:回复晓海老师 借:生产成本30000 贷:应缴税费—应交增值税(进项税额转出)30000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)33499.04 贷:应交税费—未交增值税33499.04 借:应交税费—未交增值税33499.04 贷:银行存款33499.04 还需要补交增税附加税吗?老师,分录对吗?
2023-03-15 16:41:49
晓海老师:回复惜缘你好!按规定附加需要交,如果是去年的要通过以前年度损益调整科目
2023-03-15 17:04:08
惜缘:回复晓海老师 老师,今年的,分录对不对啊?用不用交增值税附加?
2023-03-15 17:15:42
晓海老师:回复惜缘你好,是今年的话就对了,但是需要补交附加税,
2023-03-15 17:36:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学堂用户9syqve 发表的提问:
在途材料全部到达并验收入库,发现短缺20%,供货方承认是少发货造成,该批材料款尚未支付。入库材料的计划成本3 800元。按计划成本应该怎么做会计分录啊
你这批材料的实际价值是多少呢
233楼
2023-03-16 14:49:50
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ L???? 发表的提问:
公司给客户发放现金奖券和运费补贴用来抵货款时,会计分录应该怎么做,发放的时候怎么做,抵货款时怎么做
同学你好 发放的时候不做 来抵的时候计入销售费用
234楼
2023-03-16 15:13:03
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L????:回复朴老师 主营业务收入是不扣除现金奖券的金额确认收入吗
2023-03-16 15:39:14
朴老师:回复L????对的 按照原值确认收入
2023-03-16 15:51:13
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
单位交的供暖费应怎么做会计分录
借管理费用、销售费用-取暖费 贷银行存款
235楼
2023-03-16 15:22:09
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ GU 发表的提问:
客户因供货商因质量问题扣除的货款,客户怎么做会计分录呢
借应付账款 贷营业外收入 如果对方开具红字发票,可以对应冲减原成本或费用支出。
236楼
2023-03-16 15:49:44
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GU:回复方老师 请问老师,供应商没有开具购货方给扣队的几百元发票行么,这个是先预付货款,然后购货方才收货
2023-03-16 16:15:39
方老师:回复GU不开发票也可以的,你扣除款项时借预付账款或应付账款贷营业外收入
2023-03-16 16:45:22
GU:回复方老师 老师,这种少付的几百元实际也没给供应商,也没有通过现金或银行存入账户,能记营业外收入么?还是真接按实际给的记库存商品金额就可以了,不用管合同签的金额?
2023-03-16 17:00:23
方老师:回复GU你好,可以记营业外收入,实务中一般这样处理。 你直接冲减库存商品的话不合适,因为你的库存数量并未减少。
2023-03-16 17:12:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 晴天 发表的提问:
收到进货海运失险保险公司理赔款,会计分录怎么做?
你好 借:银行存款 贷:其他应收款
237楼
2023-03-16 16:11:59
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晴天:回复邹老师 一开始其他应收款在借方时的分录怎么做?
2023-03-16 16:38:56
邹老师:回复晴天你好 之前发生相关支出的时候 借:其他应收款 贷:银行存款等科目
2023-03-16 17:00:00
晴天:回复邹老师 之前没有贷:银行存款的。只是单纯的理赔产品的价值
2023-03-16 17:29:28
邹老师:回复晴天你好,理赔产品的价值,之前产品损失 借:待处理财产损益 贷:库存商品 借:其他应收款 贷:待处理财产损益
2023-03-16 17:50:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 橙橙子西丶 发表的提问:
货运输公司,收入原挂账,后收到款项,会计分录怎么做
你好 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;银行存款,贷;应收账款
238楼
2023-03-19 17:27:45
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橙橙子西丶:回复邹老师 好的。谢谢。
2023-03-19 17:44:31
邹老师:回复橙橙子西丶不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-19 18:01:29
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ L???? 发表的提问:
公司给客户发放现金奖券和运费补贴用来抵货款时,会计分录应该怎么做,发放的时候怎么做,抵货款时怎么做
您好,发放时候不做分录,抵货款时按折扣销售处理
239楼
2023-03-19 17:45:52
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
收到x运动会经费,记往来,会计分录怎么做?
你好,计入专项应付款科目
240楼
2023-03-19 17:57:40
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