咨询
财务费用利息收入会计分录
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 阳光 发表的提问:
收到利息的分录 到底计入财务费用 还是营业外收入
你好,冲红你的财务费用
46楼
2022-12-24 17:56:42
全部回复
阳光:回复朴老师 借:财务费用 -30 银行存款30
2022-12-24 18:24:32
朴老师:回复阳光是的,借:财务费用 -30 借银行存款30
2022-12-24 18:40:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ Daisy 发表的提问:
党费会计中存入银行的利息收入是计入党费利息收入还是财务费用-利息收入中?
你好,一般计入 财务费用-利息收入
47楼
2022-12-24 18:16:21
全部回复
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 小草 发表的提问:
老师请问中级会计实务中,一般借款的资本化,其中的闲置资金有利息收入,为什么会计分录是在建工程和财务费用及应付利息。而财务费用为什么不是应收利息(闲置资金的利息收入)和财务费用呢? 比如:借:在建工程 76.7 财务费用 843.3 贷:应付利息 920 为什么不是借:在建工程 76.7 财务费用 183.3 应收利息 660 贷:应付利息 920
你好,借款发生的借款利息为财务费用,闲置资金产生的利息冲减利息支出后入财务费用
48楼
2022-12-24 18:22:30
全部回复
小草:回复王瑞老师 老师,就是借款利息的资本化,那么一般借款有一部分是资本化,剩余的闲置资金有收益,那么收益这一项为什么不抵消财务费用呢??
2022-12-24 19:14:45
王瑞老师:回复小草你好,收益是需要抵消因借款产生的利息支出的
2022-12-24 19:39:45
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 小草 发表的提问:
老师请问中级会计实务中,一般借款的资本化,其中的闲置资金有利息收入,为什么会计分录是在建工程和财务费用及应付利息。而财务费用为什么不是应收利息(闲置资金的利息收入)和财务费用呢? 比如:借:在建工程 76.7 财务费用 843.3 贷:应付利息 920 为什么不是借:在建工程 76.7 财务费用 183.3 应收利息 660 贷:应付利息 920
借款利息减去闲置收益的查作为财务费用 记忆即可
49楼
2022-12-24 18:28:57
全部回复
小草:回复陈娟老师 老师,不是这个意思。答案说没有闲置收益这一说,应付利息与资本化的在建工程,倒挤的财务费用。但是,闲置资金的收益没有从财务费用中抵消,这一个没有明白。
2022-12-24 18:50:01
陈娟老师:回复小草以为长期借款长期借款涉及闲置收益
2022-12-24 19:02:46
陈娟老师:回复小草看你发的是给合并了
2022-12-24 19:15:13
小草:回复陈娟老师 老师,就是借款利息的资本化,那么一般借款有一部分是资本化,剩余的闲置资金有收益,那么收益这一项为什么不抵消财务费用呢??
2022-12-24 19:41:33
陈娟老师:回复小草准则是这么规定的只能记忆了
2022-12-24 20:03:22
陈娟老师:回复小草这是因为一般借款是没有指定具体用途的,所以其并不一定就只用于这项工程,因此不能从该项工程占用了多少一般借款来判断一般借款有多少是被闲置的,那么在计算资本化利息时是不需要考虑一般借款产生的闲置资金的收益。如果企业存在将闲置的一般借款用于投资,取得的投资可以冲减财务费用,如果是股票投资,计入贷方投资收益。无论是否在资本化期间,都不冲在建工程。 如果是专门借款,由于专门借款就是为了这项工程借入的,其有指定的用途,因此一般借款若没有全部投入到项目中,那么此时就会有一部分资金闲置。将这部分闲置资金进行投资,取得的投资收益若在资本化期间,冲减在建工程,如果不在资本化期间,冲减财务费用。
2022-12-24 20:33:03
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
收活期银行利息 26元,会计分录对吗? 借:财务费用-利息费用 -26 借:银行存款 26
学员你好, 收取利息: 借,银行存款 26 贷,财务费用-利息收入 26
50楼
2022-12-24 18:56:59
全部回复
欣悦:回复阿水老师 谢谢老师!财务费用不是都要写到借方吗?方便报表的统记吗?在借方写负数可以吗? 借:银行存款 26 借:财务费用–利息收入 -26
2022-12-24 19:29:22
阿水老师:回复欣悦学员你好, 有借必有贷,借贷必相等。 可以在借方写负数的。
2022-12-24 19:58:39
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
单位收到的利息入帐会计分录借银行存款贷财务费用对吧老师
您好,不对的,应该是,借;银行存款,借:财务费用-利息收入,负数。
51楼
2022-12-25 18:04:07
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ dream&忆纷飞 发表的提问:
老师您好,请问银行利息收入怎么做分录啊,财务费用下设置二级科目,财务费用—手续费,财务费用—利息收入
借银行存款,借财务费用利息收入负数
52楼
2022-12-25 18:15:03
全部回复
dream&忆纷飞:回复郭老师 老师,请问财务费用—利息收入为啥做负数啊,
2022-12-25 18:29:51
郭老师:回复dream&忆纷飞费用发生额在借方,在贷方,有发生的放到借方负数。
2022-12-25 18:42:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 灵巧的店员 发表的提问:
财务费用的利息收入怎么做分录
你好!借银行存款 贷财务费用
53楼
2022-12-25 18:25:58
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
你好老师,我们公司银行卡利息收入的会计分录我这样做对吗? 借:银行存款100 贷:财务费用-利息收入100 月尾结转时 借:本年利润100负数 贷:财务费用-利利息收入100 这样可以吗
借:银行存款100 贷:财务费用-利息收入100 财务费用做到借方红字,避免系统取不到数。
54楼
2022-12-25 18:45:27
全部回复
夏楠:回复文文老师 那月尾结转本年利润怎么做?
2022-12-25 19:10:12
文文老师:回复夏楠借:本年利润100负数 贷:财务费用-利利息收入100负数
2022-12-25 19:26:36
夏楠:回复文文老师 好的谢谢
2022-12-25 19:48:18
文文老师:回复夏楠不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2022-12-25 20:12:10
夏楠:回复文文老师 老师,你刚刚说的是 借:银行存款100 贷:财务费用100然后这个100输在借方负数是吗
2022-12-25 20:29:03
文文老师:回复夏楠是的,这个100输在借方负数
2022-12-25 20:42:19
夏楠:回复文文老师 好的谢谢
2022-12-25 20:54:40
文文老师:回复夏楠好的,祝你工作顺利。
2022-12-25 21:11:49
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师 收银行利息怎么分录 银行存款利息收入做会计分录的两种情况: (1):手工帐一般是发生财务费用时: 借:银行存款 xxx 贷:财务费用−利息 xxx 期末结转时: 借:本年利润 -xxx 借:财务费用-利息 xxx (2):财务软件一般是发生财务费用时: 借:银行存款 xxx 借:财务费用-利息 -xxx 期末结转时: 借:本年利润 -xxx 贷:财务费用-利息 -xxx . 是这样吗
结转本年利润在贷方 贷:本年利润 -xxx 借:财务费用-利息 xxx 贷:本年利润 -xxx 贷:财务费用-利息 -xxx
55楼
2022-12-25 18:56:59
全部回复
会计学堂辅导老师:回复文文老师 老师,问下,结转的时候,借贷方,我能看懂,但是金额的正负没懂,麻烦讲解一下
2022-12-25 19:15:20
文文老师:回复会计学堂辅导老师贷:本年利润 -xxx 借:财务费用-利息 xxx 均为正金额 贷:本年利润 -xxx 贷:财务费用-利息 -xxx 本年利润为正金额,利息为负金额
2022-12-25 19:35:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晨汐 美好时光 发表的提问:
老师,请问,我财务费用手续费会计分录是:借财务费用—手续费,那利息收入是记:贷方还是借方红字
你好 都可以 看你软件 取哪方的数你就写在哪方
56楼
2022-12-26 17:46:35
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 张宇佳 发表的提问:
当月财务费用利息收入300,财务费用利息支出11万,月底结转分录怎么做?
你好      借银行存款  300 借财务费用-利息收入  -300    借 财务费用-利息支出11万  贷  银行存款11万 ;  你们月末      借  本年利润 贷财务费用  -利息支出11万     财务费用-利息收入  -300  
57楼
2022-12-26 17:57:07
全部回复
张宇佳:回复meizi老师 我们公司简易计税,当月项目所在地已预缴增值税其他附加及所得税,月末其他税都需要结转?增值税也要结转么?
2022-12-26 18:14:15
张宇佳:回复meizi老师 公司每月要还贷款利息,计提利息分录怎么做?
2022-12-26 18:29:04
meizi老师:回复张宇佳 你好     是的月末要结转的 ;  借财务费用-利息支出贷应付利息  
2022-12-26 18:42:32
张宇佳:回复meizi老师 那支付利息的时候,借应付利息,贷银行存款么?
2022-12-26 19:10:22
meizi老师:回复张宇佳 你好是地   就是这样来做分录 
2022-12-26 19:24:51
张宇佳:回复meizi老师 公司本月购买财务软件20万,借无形资产20,贷银行存款20,月末怎么做?
2022-12-26 19:38:06
meizi老师:回复张宇佳 你好    你把你摊销的   费用  结转到本年利润去  
2022-12-26 20:00:56
张宇佳:回复meizi老师 不太明白,能说该怎么做分录么?
2022-12-26 20:13:47
meizi老师:回复张宇佳你好   借管理费用- 摊销费 贷累计摊销  借本年利润贷 管理费用- 摊销费
2022-12-26 20:26:19
张宇佳:回复meizi老师 那应该摊销多久?
2022-12-26 20:55:34
meizi老师:回复张宇佳 你好 无形资产是摊销 10年  
2022-12-26 21:18:27
张宇佳:回复meizi老师 财务软件20万,借管理费用摊销费1666.66,贷累计摊销1666.66?
2022-12-26 21:28:30
meizi老师:回复张宇佳 你好  是的。  你可以这样来计算   
2022-12-26 21:43:21
张宇佳:回复meizi老师 那下个月累计摊销还是1666.66?
2022-12-26 22:08:48
meizi老师:回复张宇佳 你好每个月的 摊销金额都是 固定的。  是的
2022-12-26 22:34:29
张宇佳:回复meizi老师 好的!谢谢啦!
2022-12-26 22:45:07
meizi老师:回复张宇佳没事的; 希望能帮到你  
2022-12-26 23:06:05
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ Moon 发表的提问:
老师好:收到银行结息0.3,会计分录:借银行存款0.3,贷财务费用,利息收入0.3,这样对吗?
是对的,但是财务软件做账的话,建议把财务费用放在借方,以红字填写,这样财务报表出来不容易错。
58楼
2022-12-26 18:03:13
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
利息收入分录 借:银行存款 贷:财务费用—利息收入(负数) 对吗?
这个分录不对,不平,借银行存款,借财务费用负数。
59楼
2022-12-26 18:30:00
全部回复
欣欣子:回复郭老师 老师,要是这样行不行
2022-12-26 18:40:57
郭老师:回复欣欣子你好 这么做可以的。
2022-12-26 18:52:25
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户_ph791657 发表的提问:
财务费用-利息收入,如果做会计分录?可以按照我发过去的图片做吗?
没错,分录就是这么做的
60楼
2022-12-26 18:53:59
全部回复
学堂用户_ph791657:回复东老师 能告诉我原理吗?两个都是借方,可以这样吗?
2022-12-26 19:06:53
东老师:回复学堂用户_ph791657这么做就是利息冲减财务费用的
2022-12-26 19:32:31
学堂用户_ph791657:回复东老师 除了这个,还有没有其他做法呢?
2022-12-26 19:58:18
东老师:回复学堂用户_ph791657利息你记在贷方倒是也没啥错
2022-12-26 20:23:49
学堂用户_ph791657:回复东老师 正常不是借方吗
2022-12-26 20:38:33
东老师:回复学堂用户_ph791657正常利息在借方红字,你记在贷方正数也不是错误
2022-12-26 20:49:23
学堂用户_ph791657:回复东老师 不是一定要一借一贷,借贷必相等吗?
2022-12-26 21:11:50
东老师:回复学堂用户_ph791657你借方红字不就是在贷方的意思吗
2022-12-26 21:23:54
学堂用户_ph791657:回复东老师 好的,只要没错就行了,谢谢
2022-12-26 21:40:06
东老师:回复学堂用户_ph791657不客气,如果满意帮忙给个五星好评
2022-12-26 21:59:26

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×