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承兑贴现付给企业会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
无息票据,且带追索权的贴现时及承兑人付款了,或承兑人无法付款时这3种情况具体分录怎么做,比如她的票面金额是300000元,贴现款是297600元
你好,此问题刚刚已回复,你如果不明白可以再咨询。
196楼
2023-03-06 17:05:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 眼睛大的心情 发表的提问:
付款应是承兑,改成电汇给客户,收2%的贴息,提贴息销项税分录怎么打?补提前几个月分录怎么打?
贴现销项税,这是要看对方如果是专门做贴现方面的业务这是按6%交纳增值税处理的。
197楼
2023-03-07 16:08:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 快乐的草莓 发表的提问:
华新公司采用商业承兑汇票结算方式销售给乙企业产品一批,价款 100 000 元,增值税额 17 000 元,产品已发出, 3 月 10 日收到乙企业签发并承兑的为期三个月不带息的商业承兑汇票 要求:(1)编制华新公司 3 月 10 日收到商业汇票的会计分录。 (2)6 月 10 日,乙企业如期付款,编制华新公司的会计分录。 (3)6 月 10 日,乙企业无力付款,编制华新公司的会计分录。
你好 (1)编制华新公司 3 月 10 日收到商业汇票的会计分录。  借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (2)6 月 10 日,乙企业如期付款,编制华新公司的会计分录。 借:银行存款,贷:应收票据  (3)6 月 10 日,乙企业无力付款,编制华新公司的会计分录。 借:应收账款,贷:应收票据 
198楼
2023-03-07 16:19:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @  星 发表的提问:
收到客户付承兑,由客户贴息,分录怎么做?
借;应收票据 贷;应收账款 借;银行存款 其他应收款 贷;应收票据
199楼
2023-03-07 16:27:04
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 星:回复邹老师 @邹老师:客户欠款58000元,付承兑50000元,客户需贴息1100元,具体分录怎么做?
2023-03-07 17:09:57
邹老师:回复 星借;应收票据 贷;应收账款 58000 借;银行存款5000 其他应收款1100 贷;应收票据 51100
2023-03-07 17:20:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问:
商业承兑汇票去付款方银行贴现还是收款方银行贴现,
您好!收款方去银行贴现。
200楼
2023-03-07 16:44:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 光明 发表的提问:
给对方开出商业承兑汇票怎么书写会计分录
你好 存入保证金 借 其他货币资金 贷银行存款 开出汇票 借 应付账款 贷 应付票据 到期承兑 借 应付票据 贷 其他货币资金
201楼
2023-03-08 16:05:02
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 麦芒的翅膀 发表的提问:
收到的承兑,不到期贴现了,这个业务怎么做分录合理呀
借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据
202楼
2023-03-08 16:23:01
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麦芒的翅膀:回复方老师 这个分录在在外帐上,国税局居允许吗?提前贴现的话一般都是通过社会上专门贴现承兑的个人或者公司办理的
2023-03-08 16:48:43
方老师:回复麦芒的翅膀你可以这么做会计处理,所得税汇算时这个财务费用不能扣除。
2023-03-08 17:03:27
麦芒的翅膀:回复方老师 这个财务费用我用什么做附件呢?
2023-03-08 17:16:46
方老师:回复麦芒的翅膀手写个证明就可以的。。。
2023-03-08 17:44:49
麦芒的翅膀:回复方老师 自己写一个付款单吗?
2023-03-08 18:07:29
方老师:回复麦芒的翅膀付款单也可以的,只要把事实写清就可以。
2023-03-08 18:22:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 留胡子的猫咪 发表的提问:
收对方一张十万的普票,给对方转十万的承兑汇票,但是对方公户开通不了接受承兑业务,对方找的能把承兑给他贴现的人,我可以从公户直接把承兑转给这个承兑贴现的人吗?
你好可以,但是需要出一个委托书,委托收款证明。
203楼
2023-03-08 16:41:59
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留胡子的猫咪:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-08 16:59:22
郭老师:回复留胡子的猫咪不用客气,工作愉快。
2023-03-08 17:21:10
职称:,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
多付银行承兑对方又退回来银行承兑怎么做会计分录
学员你好,你的问题不是太清析,对方是指银行还是客户,还是多开了,把以前开的银承给退回来了?
204楼
2023-03-09 16:10:27
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 耶耶耶 发表的提问:
银行承兑汇票,现在是不是有一种贴现是买方付息的业务??这样,买方如何做分录呢
你好,是的,可以买方付息的。买方就直接将费用计入财务费用即可,借财务费用 贷银行存款
205楼
2023-03-09 16:30:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 徐芳 发表的提问:
电子承兑汇票找企业贴现,怎么做账
您好 借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据
206楼
2023-03-09 16:39:00
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徐芳:回复bamboo老师 电子票背书给企业,然后企业再把款打到我们账户
2023-03-09 16:51:13
bamboo老师:回复徐芳是的 这样写分录就好了
2023-03-09 17:12:06
徐芳:回复bamboo老师 例如,我们转给企业一百万,企业又转给我们一百万
2023-03-09 17:37:23
bamboo老师:回复徐芳请问都是银行存款么
2023-03-09 17:58:14
徐芳:回复bamboo老师 电子票转一百万,企业电汇到我们的账户
2023-03-09 18:26:21
bamboo老师:回复徐芳借 银行存款 贷 应收票据
2023-03-09 18:47:58
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 漫步 发表的提问:
承兑汇票解付手续费会计分录
你好,承兑汇票解付手续费会计分录 借:应收票据--手续费 贷:应收账款/应收货款 借:现金或银行存款 财务费用 贷:应收票据
207楼
2023-03-12 18:22:42
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
银行承兑到期兑现的会计分录是怎样的?
你好 借银行存款 贷应收票据
208楼
2023-03-12 18:36:06
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雯雯老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
4.97
解题: 0.15w
引用 @ 甜蜜的海燕 发表的提问:
甲企业在2020年4月1日给乙企业销售产品一批,取得收入200000元,收到一张不带息商业承兑汇票,期限为6个月。2020年8月23日,甲公司持该票据到银行申请贴现。年贴现率为12%,如何编制会计分录?
你好 借:应收账款 200000 贷:主营业务收入 200000 借:银行存款 198000 财务费用 2000 贷:应收账款 200000
209楼
2023-03-12 18:41:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Tima 发表的提问:
工业企业,之前合同签订的是现金付款,后来对方给的承兑,对付付给我们贴现息,因为是先开的发票,回款是慢慢回的,贴现息是最后给的,也没有票,该怎么入帐?
您好,给的贴现息做账时,借;现金或者银行存款,借;财务费用-利息收入,负数。
210楼
2023-03-13 16:15:39
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Tima:回复王雁鸣老师 老师没有票,后面附收款收据吗?
2023-03-13 16:35:31
王雁鸣老师:回复Tima您好,是的,附上收款收据就行了。
2023-03-13 16:54:52
Tima:回复王雁鸣老师 老师不可以做无票收入吗
2023-03-13 17:24:31
王雁鸣老师:回复Tima您好,做无票收入,也可以的,借;现金或者银行存款,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税,不过就是要交税了吧。
2023-03-13 17:48:12
Tima:回复王雁鸣老师 走其他收入,不可以吗
2023-03-13 18:18:12
王雁鸣老师:回复Tima您好,可以的,走其他收入可以的。
2023-03-13 18:37:17
Tima:回复王雁鸣老师 后面附收款收据还是出库单呢
2023-03-13 19:00:51
Tima:回复王雁鸣老师 其他收入可以做销项税吗?
2023-03-13 19:25:07
王雁鸣老师:回复Tima您好,您说的是贴现息啊,还是销售的货物啊?
2023-03-13 19:54:53
Tima:回复王雁鸣老师 是销售货物后来收到的承兑,贴现
2023-03-13 20:10:19
Tima:回复王雁鸣老师 账务处理
2023-03-13 20:32:10
Tima:回复王雁鸣老师 可以入其他收入吗
2023-03-13 21:00:01
Tima:回复王雁鸣老师 入其他收入该怎么入帐呢?
2023-03-13 21:28:16
王雁鸣老师:回复Tima您好,哦,那这样的话,可以的,借:应收票据,贷:其他业务收入,就交税费-应交增值税-销项。使用出库单就可以了。贴现后,借:现金或者银行存款,贷:应收票据。收到对方给的利息,借;现金或者银行存款,借;财务费用-利息收入,负数。
2023-03-13 21:57:12

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