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内部会计控制规范操作实务
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 疯狂的招牌 发表的提问:
你好,刚进入安装行业,如何是公司内部财务进行规范化,之前没有会计,现在我是新手
可以去下载中心下载一个财务管理制度,里面都有包括
256楼
2023-04-03 15:06:29
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 热情的天空 发表的提问:
非法操作或者不支持的功能。请确认您使用的金税设备是否支持此业务操作;规范您的操作。
您好,请问是什么业务呢啊
257楼
2023-04-03 15:27:13
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 筱萍儿 发表的提问:
你好,预算会计很多业务是不用做的,可是不做页面显示没做,就完不成该项实操课,怎么处理?这样我们在申请结业证书时候,这个预算会计实操课就不能导入到证书页面了
同学你好 这个需要做完几个实操才可以的
258楼
2023-04-03 15:53:58
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筱萍儿:回复朴老师 做完了。的整个对应的实操课都昨晚了。就是对应的预算会计都 无法显示你已完成。都是未完成状态,比如以下截图,一共35题,只有23题是预算需要做的,其它都是不需要做的。他就只能显示未做。无法确认整个预算实操已完成。其它每个只要有预算会计和财务会计两个模块的,财务会计实操课都可以完成,预算的都是如此。
2023-04-03 16:29:13
朴老师:回复筱萍儿需要做完才可以的哦
2023-04-03 16:57:16
筱萍儿:回复朴老师 您没明白我的意思,预算会计这个内容是不需要做的,他页面会提示这笔业务预算会计不需要做分录,只能直接跳转下一题,却没有任何一个按钮提交本题不需要做会计分录也是做了这笔业务,而是仅仅只是跳转下一题,这一题即使是不需要做任何分录,你也过不去,也不会变成已完成。依旧是灰色的。“填制会计凭证”这几个字都是灰色的。
2023-04-03 17:24:30
朴老师:回复筱萍儿这个我反馈给课程部,让他们看下
2023-04-03 17:46:45
朴老师:回复筱萍儿已经反馈给技术人员了,
2023-04-03 18:13:52
朴老师:回复筱萍儿这个是系统问题,你等等看下午应该可以解决
2023-04-03 18:33:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
公司每个月要多少税,是控制在多少范围内,是怎么计算的
根据不含税收入*你当地税局参考税负率水平
259楼
2023-04-06 14:28:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
https://wenku.baidu.com/view/acb92f0ab9f67c1cfad6195f312b3169a551ea65.html 你好,这个可以看下这里的哦
260楼
2023-04-06 14:52:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 流云 发表的提问:
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
这里的沟通,不仅是在审计报告 日前,在审计过程 中也是可以沟通的事项。
261楼
2023-04-06 15:00:31
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问:
增值税税负率的问题在实际工作当中如何控制?应如何操作才算稳妥?
你好!单位增值税不要长期低于税负率就可以
262楼
2023-04-06 15:30:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 农合~珊珊 发表的提问:
感觉会计实操好难弄懂,是不是非要接个业务才能做好?
你好,接个业务可能对相关处理规定有更深的体会
263楼
2023-04-06 15:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问:
请问:出纳制作银行余额调节表,月末由会计核对银行对账单与实际业务的差异,复核银行余额调节表。这样做,是否也起到了内部牵制、会计的稽核作用,也是可以的?
同学你好 对的 也是可以的
264楼
2023-04-09 17:12:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
265楼
2023-04-09 17:20:30
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小川老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 洁净的便当 发表的提问:
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
是的,主体是董事会。
266楼
2023-04-09 17:42:00
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小川老师:回复洁净的便当谢谢学员,如果老师的回答对您有帮助,请给五星好评,您的评价对老师很重要,拜托了!
2023-04-09 18:13:10
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 大意的小蝴蝶 发表的提问:
你好,我在97年学习财务会计时,课程和教师讲多借多贷是严重错误,怎么现在会计基础操作规范说可以多借多贷?
您好,这是目前财政部后规定的,我们上学时,都是不让多借多贷的,现在已经可以了,同学。
267楼
2023-04-10 14:40:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
268楼
2023-04-10 15:07:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
269楼
2023-04-10 15:14:36
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邹老师:回复爱笑的流沙请问你想问的问题具体是?
2023-04-10 15:26:01
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ Q 发表的提问:
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
同学你好,b的意思是在已经获取较高质量的证据的前提下,还去扩大测试范围。你理解的是要去获取高质量证据,所以扩大范围。你理解的和选项表达的意思是相反的
270楼
2023-04-10 15:27:09
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