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会计信息系统下的内部控制
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
46楼
2022-12-24 18:36:40
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户wygs7c 发表的提问:
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
 你好; 你这个是岗位吗   ; 这样的还是有差异的;   
47楼
2022-12-24 19:02:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户7pdnkv 发表的提问:
公司季报里面税控系统未进行报税,错误信息怎么弄?
同学您好,什么提示,有截图吗
48楼
2022-12-25 18:20:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 邓世芳 发表的提问:
老师,你好!请问我的会计信息系统里面录入的部分信息可以变更吗?
你好是说会计信息采集那里的吗 可以变更
49楼
2022-12-25 18:32:18
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邓世芳:回复玲老师 是的!但是为什么我提起申请变更那么几天了还是没有审核呢?
2022-12-25 18:51:05
玲老师:回复邓世芳你好 财政局审核 的人多就会慢 可以打电话问 一下
2022-12-25 19:06:11
邓世芳:回复玲老师 我变更了一下从事会计的行业的日期,我去年的时候报考了中级会计怕我的从业时间到报考时间不足5年,考过了也拿不到证,这个中级的年限是从毕业开始算还是以从事会计开始算呢?
2022-12-25 19:18:30
玲老师:回复邓世芳全日制的学历,按毕业时间算,非全日制的按毕业证的前后工作年限计算
2022-12-25 19:39:02
邓世芳:回复玲老师 我是全日制的学历,但是是非本专业的,也是按照毕业时间算吗?
2022-12-25 20:05:16
玲老师:回复邓世芳是的 按毕业的时间算
2022-12-25 20:23:10
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 娃娃 发表的提问:
老师 浙江金三系统中的 财务会计制度备案信息查询 在哪找呀,我怎么找不到
你好,选择事项办理—涉税事项办理——登记——财务会计制度及核算软件备案报告,点击【办理】进入财务会计制度及核算软件备案引导界面
50楼
2022-12-25 18:42:59
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小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 薄芮璇 发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
51楼
2022-12-25 19:02:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.43w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
同学你好 对的 是这样的
52楼
2022-12-26 18:17:20
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
53楼
2022-12-26 18:24:44
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 是娜娜吖 发表的提问:
会计信息系统
你好 《会计信息系统》既是一门跨学科的课程,又是一门专业理论、方法、实践都很强的课程,本课程介绍会计信息系统的基本概念数据。会计信息是企事业单位最重要的经济信息。 会计信息连续、系统、全面、综合的反映和监督企业经营状况,并为管理、经营决策提供重要依据。会计信息系统在符合国家统一的会计制度规定的前提下,可以从所要达到的目标出发,设计出业务流程更加合理、更适合计算机处理、效率更高、计算更精确的会计核算形式和核算方法
54楼
2022-12-26 18:33:09
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计信息系统包括哪些
会计信息系统由3大系统组成,即财务系统、购销存系统、管理分析系统。
55楼
2022-12-26 18:59:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 从容的钢笔 发表的提问:
我的会计信息系统登录不上去
你好, ,退出重进一下,如果再不行,找您当地的财政局
56楼
2022-12-27 18:24:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ start 发表的提问:
国家企业信息公示系统需要填制哪些内容呀
你好,表格设置的内容企业需要根据自己情况填写的
57楼
2022-12-27 18:39:54
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start:回复邹老师 纳税总和都包括什么税 工会经费算吗
2022-12-27 18:56:37
邹老师:回复start你好,包括的,所有税费都包括的
2022-12-27 19:21:48
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
58楼
2022-12-27 18:45:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小呵呵 发表的提问:
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
你好 你 是审计单位吗 可以找补审计单位提供
59楼
2022-12-27 18:56:59
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小呵呵:回复玲老师 是论文答辩的题目,我并不了解,所以就来提问了
2022-12-27 19:21:33
玲老师:回复小呵呵论文这个就不好说了,外部人员是不好获取企业的 信息的
2022-12-27 19:35:25
小呵呵:回复玲老师 嗯嗯,好的,谢谢!
2022-12-27 19:50:53
玲老师:回复小呵呵不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-27 20:11:37
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.43w
引用 @ 超级的保温杯 发表的提问:
会计信息采集系统学历信息采集不通过怎么办
同学你好 提示什么呢
60楼
2022-12-28 18:31:03
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