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会计信息系统内部控制研究
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 枫叶迎迎 发表的提问:
航天信息的增值税税控系统技术维护费的280元能抵扣吗
你好,可以全额抵扣增值税!
286楼
2023-04-13 15:09:23
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 琳达 发表的提问:
老师,一般普通公司在填企业信用信息公示系统中企业控股是选其他吗?
是自然人就选择自然人,不是的选择其他
287楼
2023-04-13 15:15:25
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 传统的钢笔 发表的提问:
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
你好,同学,影响的,这不属于机械性不负责的工作
288楼
2023-04-13 15:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
289楼
2023-04-16 16:34:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
290楼
2023-04-16 16:59:47
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
291楼
2023-04-16 17:19:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 梁海霞 发表的提问:
您好,老师,看到有信息说2021报名初级会计之前需要到会计管理信息系统里采集信息。我是19年考过初级,那样算是采集了信息吗?
你好 你去当地信息采集系统里面登录你的个人信息 查看 信息是否采集成功 。 这样才好判断你是否是采集过 了。
292楼
2023-04-16 17:41:59
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徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
我想学习一下财务内控系统和财务内控制度 老师你好这个应该学习那个课程 谢谢
您好,您看看这个是否有帮助
293楼
2023-04-17 14:49:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 酒笙清栀 发表的提问:
开票系统能不能汇总本月开给某一个单位的所有发票信息?
您好,开票系统没有这个功能。能查询发票那里锁定某个客户,查询到这个客户的发票,但是即使这样导出的数据,也没法用。 您可以试一下
294楼
2023-04-17 14:59:42
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小小会 发表的提问:
研究部门的所有费用都计入研究费用吗?比如研究人员的福利费,交通费
你好,是的,可以计入研发费用。
295楼
2023-04-17 15:04:54
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小小会:回复立红老师 后期形成无形资产,这些都转入无形资产是吗,福利费汇算清缴的时候也不要调出了
2023-04-17 15:19:43
立红老师:回复小小会你好,是的,计入无形资产,福利费用除了计入研发费用,同时还计入应付职工薪酬的,如果超过工资总额的14%是需要调增的。
2023-04-17 15:34:06
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
296楼
2023-04-17 15:14:33
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-04-17 15:52:23
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-04-17 16:03:08
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 多喝热水。。 发表的提问:
老师,防伪税控系统维护费入哪里?办公费吗?发票开的是 信息技术服务*系统技术服务费
你好,计入管理费用-办公费/服务费 都可以
297楼
2023-04-17 15:33:00
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彩丽老师:回复多喝热水。。祝你生活愉快!工作顺利!
2023-04-17 15:52:45
彩丽老师:回复多喝热水。。如果你对解答满意请给五星好评,谢谢!
2023-04-17 16:18:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 心怡 发表的提问:
老师好,我们要把税控系统从会计公司拿回来,是不是还要从新输入商品编码名称,客户等信息啊?谢谢
您好 所有的都是从新输入的
298楼
2023-04-18 14:43:08
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
299楼
2023-04-18 15:04:38
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
300楼
2023-04-18 15:27:00
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