咨询
会计电算化内部控制的定义
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 洋洋修正 发表的提问:
小广告公司,做内账会计,建议用手工还是电算化做账?
你好,个人建议是通过软件做账 
136楼
2023-02-13 16:36:39
全部回复
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ lvideal 发表的提问:
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
1报销流程 授权批准制度 2出纳和会计分开 不相容职务分离控制
137楼
2023-02-13 16:48:32
全部回复
lvideal:回复何何老师 内部控制的目标不是这5个吗?
2023-02-13 17:27:27
何何老师:回复lvideal2出纳和会计分开 合理保证企业财务报告及相关信息真实完整。 1报销流程 合理保证企业经营管理合法合规
2023-02-13 17:42:01
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 别跟我虚伪我懒得敷衍 发表的提问:
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
您好,内部控制审计,属于审计
138楼
2023-02-13 17:16:07
全部回复
别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 内部控制审计属于审计,内部控制审核属于其他鉴证业务对吗
2023-02-13 17:31:02
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍您好,是的 审核就属于其他鉴证业务
2023-02-13 17:57:38
别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-02-13 18:25:55
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍不客气的,祝您学习愉快
2023-02-13 18:50:57
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 高Xiao亖。 发表的提问:
8、(       )是管理会计的基本内容。 A、责任会计               B、预测决策    C、全面预算               D、成本控制   
您好,同学,这道题应该选择ABCD选项。
139楼
2023-02-13 17:22:01
全部回复
高Xiao亖。:回复晓宇老师 11、下列能作为定量预测法的是( )。  A、指数平滑法                    B、直线趋势法 C、本量利分析法                  D、主观概率法
2023-02-13 17:36:36
高Xiao亖。:回复晓宇老师  这一题呢老师
2023-02-13 18:06:22
晓宇老师:回复高Xiao亖。抱歉,同学,新的问题请重新提问,谢谢配合!
2023-02-13 18:23:01
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ? 发表的提问:
简述会计假设的定义和基本内容
是会计确认,计量和报告的前提,基本内容:1.会计主体2持续经营3会计分期4货币计量
140楼
2023-02-13 17:32:58
全部回复
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
ABCD 【答案解析】 除此之外,注册会计师在对被审计单位整体层面内部控制的监督进行了解和评估时,还需要考虑的主要因素有:①被审计单位是否定期评价内部控制;②被审计单位人员在履行正常职责时,能够在多大程度上获得内部控制是否有效运行的证据;③与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题。
141楼
2023-02-14 17:06:21
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
因2017/2018年均对存货相关的内部控制有效性实施了测试,且该控制不属于旨在减轻特别风险的控制,为提高审计效率,A注册会计师拟利用以前年度控制测试的结论,本年完全不测试相关控制,问是否恰当并说明理由 我的答案是,不恰当,还应该确认控制在本年是否发生变化 教材答案是,不恰当,拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计应当在每次审核时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性 我不理解的是,我学到的是不是减轻特别风险的控制,未发生变化,每三年测一次,每年可以根据注册会计师的职业判断确定是否测试,为什么答案还要选取足够数量的控制,测试其有效性?不是可以不测的么?
同学你好 如果拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当在每次审计时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性
142楼
2023-02-14 17:12:50
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 戈戈戈 发表的提问:
不属于现金管理内部控制制度的是
学员您好,提问请先提供问题资料,以便老师知道能否帮助你。
143楼
2023-02-14 17:40:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
那个资产的定义中企业控制怎么理解
你好,就是对资产的使用能有控制权,比如融资租入的固定资产
144楼
2023-02-14 18:08:59
全部回复
巴豆:回复邹老师 企业租入的资产是企业的资产吗
2023-02-14 18:29:47
邹老师:回复巴豆你好,是经营租入,还是融资租入呢?
2023-02-14 18:52:04
巴豆:回复邹老师 有什么区别吗,都是租来的
2023-02-14 19:14:23
邹老师:回复巴豆你好,有区别 经营租入的无法控制,融资租入的才可以控制
2023-02-14 19:42:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 兰娟 发表的提问:
你好,会计从业资格模拟考试中的电算化实操部分为什么只有题而没有电算化软件的操作界面呢呢,
你好,电算化每个省的操作软件一般是各不相同的,所以无法开发适应所有省份的软件操作界面
145楼
2023-02-15 16:30:10
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
146楼
2023-02-15 16:42:17
全部回复
小雨:回复紫藤老师 嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2023-02-15 16:57:19
小雨:回复紫藤老师 比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2023-02-15 17:15:03
紫藤老师:回复小雨你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2023-02-15 17:36:09
小雨:回复紫藤老师 原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2023-02-15 17:54:10
小雨:回复紫藤老师 想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2023-02-15 18:13:12
紫藤老师:回复小雨你好,主要叫会计提供决算数据
2023-02-15 18:32:49
小雨:回复紫藤老师 老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2023-02-15 18:53:20
紫藤老师:回复小雨你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2023-02-15 19:07:08
小雨:回复紫藤老师 是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2023-02-15 19:26:28
紫藤老师:回复小雨一般是不平衡,你按照提示找找
2023-02-15 19:40:55
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计电算化里行政部张明出差借款怎么填凭证
借:其他应收款张明 贷:现金
147楼
2023-02-15 17:04:58
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 画笔 发表的提问:
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
你好,你可以去找一些大公司,比如恒大,万达
148楼
2023-02-15 17:26:17
全部回复
画笔:回复紫藤老师 大公司数据不知道好找不
2023-02-15 17:53:57
紫藤老师:回复画笔你登录他们的网站就可以找到
2023-02-15 18:07:02
画笔:回复紫藤老师 找不到网站,我写苏宁是不是不合适啊
2023-02-15 18:30:57
紫藤老师:回复画笔你好,可以的,大公司的很多信息是公开的
2023-02-15 18:56:42
画笔:回复紫藤老师 但是我们老师让换个
2023-02-15 19:22:40
紫藤老师:回复画笔可以根据老师的指导进行。
2023-02-15 19:42:46
画笔:回复紫藤老师 但是不知道换啥
2023-02-15 19:58:12
紫藤老师:回复画笔论文的话应该有导师的,我个人建议可以选择大公司,当地的更好,可以拿到一些数据
2023-02-15 20:18:37
艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 上岸 发表的提问:
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
同学你好,这个就是薪酬体系的设置是否合理,员工工资核算是否正确等内部风险的控制
149楼
2023-02-15 17:44:59
全部回复
上岸:回复艾昵老师 薪酬体系不合理,员工工资不明确 内部风险很大
2023-02-15 18:26:23
艾昵老师:回复上岸嗯嗯,是的,这样风险肯定大
2023-02-15 18:37:18
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
150楼
2023-02-19 19:02:01
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×